RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK"

Transkripsi

1 RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TRIWULAN SASARAN NO SASARAN STRATEGIS STRATEGIS TW I TW II TW III TW IV Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan AKI 105/ KH AKB 4/ KH Persentase balita gizi buruk 2% 2% 2% 2% 2% KETERANGAN 9 Target hanya bisa ditetapkan pada akhir tahun karena denominatornya adalah total kelahiran selama satu tahun Target tidak bisa dikumulatifkan NO PROGRAM PROGRAM TRIWULAN PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN Cakupan pelayanan nifas 92% 23% 46% 69% 92% PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Cakupan peyanan KN lengkap 96% 24% 48% 72% 96% Persentase balita gizi kurang 8% % KETERANGAN 9 Pelacakan kasus gizi kurang dilakukan di akhir tahun Cakupan pelayanan kesehatan remaja Cakupan Pelayanan kesehatan lansia 83% 20% 40% 60% 83% 70% 20% 35% 50% 70%

2 1 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 91% 95% 93% 86% Cakupan kunjungan bayi 96% AKSI/ SUB AKSI/ SUB 4 Kali 5 Kali 7 Kali 2 Kali Rp 258,875,000 Cakupan pelayanan anak balita 82% Cakupan peserta KB aktif 70% Peningkatan Kapasitas Kader Percepatan dan pengembangan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) pertemuan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pembekalan kapasitas kader rangka Percepatan dan pengembangan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) Kali - 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Akselerasi penurunan AKI & AKB (KIA) Kesehatan Ibu dan Anak rangka akselerasi penurunan AKI & AKB 2 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali Audit Maternal dan Perinatal rangka Audit Maternal dan Perinatal 1 Kali 1 Kali 2 Kali -

3 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 12 PENINGKATAN PENANGGULANGAN MASALAH GIZI 5 Kali 9 Kali 4 Kali 2 Kali Rp 817,655,500 MASYARAKAT Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Persentase Ibu Hamil KEK ditemukan Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase pemberian MP-ASI pada balita BGM 6-24 bulan dari keluarga miskin Persentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase ibu Hamil KEK mendapatkan makanan tambahan Presentasi ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (Fe) 90 tablet 47% 6% 100% 80% 85% 80% 95% Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup Prsentase balita 6-59 bulan mendapatkan Vit A Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Persentase balita yang ditimbang berat badannya 96% 96% 25% 47% 78% Persiapan Pengadaan PMT-P Pengadaan PMT-P Distribusi PMT-P Orientasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) pada fasilitator rangka rapat pengadaan PMT-P Jumlah pengadaan Paket PMT-P distribusi PMT-P rangka orientasi PMBA 4 Kali Kali 1 Paket Kali - -

4 3 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN USILA Pemeriksaan berkala pada anak sekolah 20% Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, 100% SMA sederajat Peningkatan jumlah puskesmas PKPR 70% Persentase kader UKS 7% AKSI/ SUB Persiapan pemetaan status gizi Pelacakan kasus Gizi Buruk AKSI/ SUB pertemuan rapat koordinasi dalam rangka pemetaan status gizi daerah lapangan dalam rangka pelacakan kasus gizi buruk 1 PENINGKATAN Belanja Bahan Praktik pengadaan bahan PMBA praktik PMBA Jumlah posyandu lansia 20% Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia 62% Persiapan Tim Pelaksna UKS Kabupaten Jumlah rapat koordinasi pembentukan tim pelaksana UKS Kabupaten Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kali 6 Kali 3 Kali Rp 157,595,000 2 Kali - 2 Kali 2 Kali Lomba Kader Kesehatan Pelatihan Kader Kesehatan lomba kader kesehatan rangka pelatihan kader kesehatan Pelatihan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) rangka pelatihan PKPR Forum Komunikasi Kader Kesehatan Remaja rangka forum komunikasi kader kesehatan remaja - 1 Kali 1 Kali -

5 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 1 PENINGKATAN Youth Day Kabupaten Gresik rangka Youth Day Kabupaten Gresik Validasi Data Program ARU (Anak Remaja dan Usila) pertemuan validasi data program ARU dari seluruh puskesmas se Kab. Gresik Evaluasi Program ARU (Anak Remaja dan Usila) pertemuan evaluasi program ARU Kali

6 SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 7 8 KETERANGAN 9 1 Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 40% - 20% - 40% Evaluasi yang dilakukan tiap 6 bulan sekali NO PROGRAM PROGRAM TRIWULAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase rumah tangga ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 81% s KETERANGAN Baru bisa ditentukan akhir tahun karena menyangkut perilaku, perilaku tidak bisa diamati dalam waktu dekat, dilakukan satu tahun sekali 9 NO 1 PENGEMBANGAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Presentase Jumlah Posyandu PURI 92% AKSI/ SUB AKSI/ SUB 6 Kali 5 Kali 1 Kali 2 Kali Rp 411,123,500 Jumlah Posyandu yang menerapkan I'm Posyandu/ Posyandu Go 40 Pelaksanaan MMD di Desa 19% Peningkatan Jumlah Poskesdes PURI 52%

7 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 1 PENGEMBANGAN PROMOSI Peningkatan Pembentukan Poskestren di Pondok Pesantren Peningkatan Pembentukan Saka Bakti Husada Jumlah Pemanfaatan RTH sebagai pusat area promosi kesehatan Cakupan PHBS di institusi pendidikan Cakupan PHBS di institusi kesehatan 32% 100% 1 RTH 56% 86% Cakupan PHBS di TTU 66% Cakupan PHBS di tempat kerja 54% Cakupan PHBS di pondok pesantren 36% Koordinasi petugas promosi kesehatan Sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk kecamatan dan organisasi Koordinasi Pamong/ Pembina SBH (Saka Bhakti Husada) rangka koordinasi petugas promosi kesehatan rangka sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk kecamatan dan organisasi rangka koordinasi Pamong/ Pembina SBH

8 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 1 PENGEMBANGAN PROMOSI Koordinasi Dewan SBH rangka koordinasi Dewan SBH Pertemuan Emodemo rangka Emodemo Sosialisasi PHBS bagi rangka sosialisasi Guru TK dan Organisasi PHBS bagi Guru TK Masyarakat dn Organisasi Masyarakat - 2 Kali - - Pengadaan bahan publikasi promosi kesehatan Evaluasi Petugas Promosi Kesehatan Pengadaan bahan publikasi program keluarga sehat Evaluasi Program Keluarga Sehat pengadaan bahan publikasi promosi kesehatan rangka evaluasi petugas promosi kesehatan pengadaan bahan publikasi program keluarga sehat rangka evaluasi program keluarga sehat 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Kali Kali

9 SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 7 8 KETERANGAN 9 1 Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan Persentase Desa/Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 8% 1% 3% 5% 8% NO PROGRAM PROGRAM Persentase TTU yang bersanitasi dasar TRIWULAN PROGRAM KESEHATAN Persentase keluarga/ rumah LINGKUNGAN, KERJA DAN 8% 1% 3% 5% 8% tangga yang ber STBM OLAH RAGA 55% 5% 15% 30% 55% KETERANGAN 9 NO 1 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN AKSI/ SUB AKSI/ SUB 5 Kali 2 Kali 4 Kali 1 Kali Rp 194,985,000 Persentase Peningkatan desa/kelurahan ODF Persentaserumah tangga yang melaksanakan CTPS Persentase sarana air bersih, air minum yang diinspeksi memenuhi syarat kesehatan Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga 70% 25% 78% 78%

10 AKSI/ SUB AKSI/ SUB Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair rumah tangga Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan 78% 68% Persentase kecamatan sehat 67% Sosialisasi program Kabupaten Sehat di Kecamatan Pemantapan program Gresik Kabupaten Sehat Penguatan kelembagaan forkom kecamatan dan pokja desa rangka sosialisasi program Kabupaten Sehat di Kecamatan rangka pemantapan program Gresik Kabupaten Sehat rangka penguatan kelembagaan forkom kecamatan dan pokja desa 2 Kali Kali - 1 Kali - Koordinasi Tim Pembina dan Forum rangka koordinasi Tim GKS (Gresik Kabupaten Pembina dan Forum Sehat) GKS (Gresik Kabupaten Sehat) Verifikasi Program Kabupaten Sehat rangka Verifikasi Program Kabupaten Sehat Workshop STBM 5 Pilar rangka Workshop STBM 5 Pilar 1 Kali - 1 Kali 1 Kali

11 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 2 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 35% kesehatan kerja Pengadaan cetak stiker STBM dan DAM Pembinaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum pengadaan cetak stiker rangka Pembinaan Sanitasi Tempat- Tempat Umum 1 Kali 2 Kali - - Rp 15,950,000 Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan pada kelompok olah raga masyarakat 55% Peningkatan pengetahuan kader Pos UKK (Unit Kesehatan Kerja) rangka peningkatan pengetahuan kader pos UKK Pemantapan pengelola kesehatan kerja dan kesehatan olahraga Jumlah pertemuan dalam rangka pemantapan pengelola kesker dan kesorga Pengadaan cetak lembar balik pos UKK pengadaan cetak lembar balik pos UKK

12 RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 7 8 KETERANGAN 9 Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI 90% 22.5% 45% 67.5% 90% 2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) sekala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus 84% 84% 84% 84% 84% 89% 89% 89% 89% 89% Case Fatality rate (CFR) DBD 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif 40% 30% 35% 38% 40% semua KLB yang terjadi pada waktu tertentu selalu dijadikan target sistem perhitungan adalah kohort sehingga data yang dilaporkan adalah data tahun 2017 dan tidak bisa dikumulatifkan Target tidak bisa dikumulatifkan karena berkaitan dengan angka kematian penyakit NO PROGRAM PROGRAM TRIWULAN PROGRAM PENCEGAHAN Persentase bayi yamg DAN PENGENDALIAN mendapatkan IDL (Imunisasi 92% 23% 46% 69% 92% PENYAKIT Dasar lengkap) KETERANGAN 9 Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 84% 21% 42% 63% 84% Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR ) Insiden / Angka kesakitan DBD Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM Persentase kasus pemasungan yang ditangani 147/ Jumlah Penduduk 55/ Jumlah Penduduk % 1% 2% 3% 5% 3% 0.5% 1% 2% 3% Perhitungan di akhir tahun karena tergantung Jumlah Penduduk Perhitungan di akhir tahun karena tergantung Jumlah Penduduk

13 1 PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IMUNISASI Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak AKSI/ SUB AKSI/ SUB 95% 2 Kali 3 Kali 5 Kali - Rp 80,633,750 Perencanaan program imunisasi rangka perencanaan program imunisasi Evaluasi Adverse Effect Following Imunization rangka Evaluasi Adverse Effect Following Imunization Pelaksanaan Effective Vaccine Management Validasi data program imunisasi Sosialisasi Universal Child Immunization rangka Pelaksanaan Effective Vaccine Management rangka Validasi data program imunisasi rangka sosialisasi Universal Child Immunization - 1 Kali 1 Kali - Koordinasi pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) rangka koordinasi pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Pengadaan cetak lefleat imunisasi pengadaan cetak lefleat imunisasi Pemeliharaan Cool Chain lemari es vaksin pemeliharaan Cool Chain lemari es vaksin - 1 Kali 1 Kali -

14 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 2 SURVEILANS DAN KESEHATAN MATRA 2 Kali 9 Kali 2 Kali 1 Kali Rp 118,722,500 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam Persentase terlaksananya penaggulangan krisis dan bencana pada wilayah kondisi matra 84% 84% Perencanaan kegiatan Surveilans Workshop Surveilans penyakit pertemuan perencanaan kegiatan surveilans rangka Workshop Surveilans penyakit Koordinasi LS Mitigasi Risiko Bencana Bidang Kesehatan Pengadaan cetak leafleat dan Roll Banner Surveilans dan Haji rangka koordinasi LS LS Mitigasi Risiko Bencana Bidang Kesehatan pengadaan cetak lefleat dan Roll Banner Surveilans 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Pengadaan perlengkapan untuk mitigasi bencana TRC pengadaan perlengkapan untuk mitigasi bencana TRC (Tim Reaksi Cepat) Persentase pembinaan kesehatan jamaah haji Pengadaan perlengkapan/ peralatan untuk PE KLB (Kejadian Luar Biasa) pengadaan perlengkapan/ peralatan untuk PE KLB (Kejadian Luar Biasa) Koordinasi persiapan pertemuan koordinasi pemeriksaan 84% persiapan kesehatan kesehatan haji masa haji masa keberangkatan keberangkatan

15 AKSI/ SUB AKSI/ SUB Koordinasi Pemeriksaan Tahap I Bagi Jemaah Haji Validasi data Siskohatkes bagi Jemaah Haji Penetapan Istithaah Jamaah Haji pertemuan Koordinasi Pemeriksaan Tahap I Bagi Jemaah Haji rangka Validasi data Siskohatkes bagi Jemaah Haji rangka Penetapan Istithaah Jamaah Haji - 2 Kali PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 4 Kali 10 Kali 5 Kali 4 Kali Rp 116,817,500 Persentase ODHA (Orang Dengan Hiv AIDS) yang mendapat ARV 37% RFT Rate penderita kusta 87% Persentase cakupan penemuan penderita pneumonia balita Presentase Pasien TB yang mengetahui status HIV 4,45% 30% Monitoring dan Evaluasi program penyakit TB, HIV, Kusta, Hepatits Validasi data TB dan SIHA Koordinasi Paguyuban Mantan Penderita Kusta rangka Monitoring dan Evaluasi program penyakit TB, HIV, Kusta, Hepatits rangka Validasi data TB dan SIHA rangka Koordinasi Paguyuban Mantan Penderita Kusta 1 Kali 3 Kali Kali 2 Kali Kali

16 AKSI/ SUB AKSI/ SUB Pertemuan LSM Peduli HIV/ AIDS pertemuan LSM Peduli HIV/ AIDS Konselor dan MK Program HIV/AIDS Pengadaan pemeriksaan TBC (Post sputum) pelaksanaan konselor dan MK pada penderita HIV/AIDS pengadaan pemeriksaan TBC (Post Sputum) 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali PENGENDALIAN PENYAKIT 4 MENULAR VECTOR DAN 10 Kali 8 Kali - 1 Kali Rp 635,800,000 ZOONOTIK Prensentase cakupan penderita diare semua umur 10% Angka bebas jentik 82% Peresentase jumlah desa dengan jumantik terlantih 12% Monitoring dan Evaluasi program Diare rangka monitoring dan DBD dan Evaluasi program Diare dan DBD Fogging Fokus Pengadaan Bahan Kimia (Larvasida) dan Pakaian kerja lapangan dalam rangka fogging fokus Pengadaan Bahan Kimia (Larvasida) dan Pakaian kerja 9 Kali 6 Kali Kali - 1 Kali Pengadan cetak kartu jumantik Jumlah pengadaan cetak kartu jumantik PENGENDALIAN PENYAKIT 5 TIDAK MENULAR 5 Kali 6 Kali 4 Kali 2 Kali Rp 165,962,750 Proporsi perempuan usia tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 8%

17 AKSI/ SUB AKSI/ SUB Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan posbindu PTM Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 8% 100% Peningkatan kualitas Posbindu PTM Koordinasi petugas PTM, IVA, Indra, Jiwa, Gigi dan Mulut Sosialisasi program paliatif di TP PKK rangka Peningkatan kualitas Posbindu PTM rangka Koordinasi petugas PTM, IVA, Indra, Jiwa, Gigi dan Mulut rangka Sosialisasi program paliatif di TP PKK 3 Kali 1 Kali - 1 Kali Pelaksanaan Kegiatan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) & KTBR (Rapat pembentukan tim, koordinasi ti, sosialisasi Perda KTR di OPD dan Sekolah) dalam rangka pelaksanaan KTR 1 Kali 2 Kali 4 Kali 1 Kali Pengadaan cetak program KTR pengadaan cetak - 2 Kali - -

18 RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TW I TW II TW III TW IV 7 8 Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) 53% % 3 Meningkatnya kualitas terakreditasi pelayanan kesehatan Persentase RS terakreditasi 100% % Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% TRIWULAN 50% % KETERANGAN 9 Survey akreditasi hanya dilaksanakan di akhir tahun Survey akreditasi hanya dilaksanakan di akhir tahun Penilaian standar hanya dilaksanakan di akhir tahun TRIWULAN NO PROGRAM PROGRAM PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL Persentase puskesmas terakreditasi Persentase Pustu sesuai standar Persentase Ponkesdes sesuai standar Persentase klinik yang memiliki ijin operasional Persentase RS yang memiliki ijin operasional 93% % 54% % 60% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 50% 75% 100% KETERANGAN 9 Survey akreditasi puskesmas dilakukan setelah pendampingan (workshop,dll) yang dilakukan di TW. 1, 2, 3 jadi hanya bisa di hitung saat TW.4 Penilaian standarisasi terhadap Pustu dilakukan di akhir tahun Penilaian standarisasi terhadap Ponkesdes dilakukan di akhir tahun 6 Bulan sebelum izin operasional habis sudah mengajukan perpanjangan, sehingga setiap yang dilayani dilakukan proses perizinan Persentase penyehat tradisional terdaftar 66% 18% 34% 52% 66%

19 Pembinaan pustu 100% Pembinaan ponkesdes 69% AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN 1 PELAYANAN KESEHATAN - 4 Kali 3 Kali - Rp 3,030,815,000 FKTP Puskesmas dengan penilaian kinerja baik 81% Penerbitan rekomendasi ijin klinik 100% Visitasi Klinik 100% Pembinaan Klinik 87% Pelayanan kesehatan tim P3K 100% Persentase honor pelayanan kesehatan subsidi Persentase honor pelayanan kesehatan non subsidi 65% 100% Penguatan Perawat Ponkesdes Penguatan Perawat Klinik Pelatihan Peningkatan Kapasitas petugas rangka penguatan perawat ponkesdes rangka penguatan perawat klinik pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas nakes Pembinaan Klinik dan Puskesmas rangka pembinaan klinik dan puskesmas - 2 Kali 2 Kali -

20 AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN STANDARISASI 2 4 Kali 6 Kali 7 Kali 2 Kali Rp 1,030,130,000 PELAYANAN KESEHATAN Persentase pelatihan akreditasi puskesmas Pendampingan akreditasi puskesmas 100% 100% Survey akreditasi puskesmas 93% Pendampingan Pasca akreditasi puksesmas (2 Kelompok) Pendampingan Pasca akreditasi puksesmas 1 Kali 3 Kali 2 Kali - Pendampingan Akreditasi puskesmas oleh provinsi Pendampingan BLUD Puskesmas Penilaian BLUD Puskesmas Survey Akreditasi Puskesmas pendampingan Akreditasi puskesmas oleh provinsi pendampingan Pendampingan BLUD Puskesmas Penilaian BLUD Puskesmas lapangan survey akreditasi puskesmas 1 Kali - 3 Kali - 2 Kali 3 Kali 1 Kali Kali

21 AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN 3 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 5 Kali 6 Kali 3 Kali 3 Kali Rp 12,482,035,000 Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin 70% Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin 15% Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Koordinasi Lintas Sektor Koordinasi Bendahara JKN Koordinasi pengelola dana non kapitasi Koordinasi petugas P-Care Koordinasi teknis PBJ program JKN pengeluaran anggaran untuk klaim masyarakat miskin rangka koordinasi lintas sektor rangka koordinasi Bendahara JKN rangka koordinasi pengelola dana non kapitasi rangka koordinasi petugas P-Care rangka koordinasi teknis PBJ program JKN 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali

22 AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN PENINGKATAN 4 PELAYANAN KESEHATAN 1 Kali 1 Kali 2 Kali - Rp 34,181,000 RUJUKAN Pembinaan dan pengawasan RS 100% Visitasi RS 100% Penerbitan rekomendasi izin RS 100% Validasi Data laporan tahunan RS dan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) Online rangka Validasi Data laporan tahunan RS dan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) Online Standarisasi IGD era JKN Optimalisasi sistem rujukan Workshop/ Pelatihan singkat PONEK pertemuan Standarisasi IGD era JKN rangka Optimalisasi sistem rujukan Workshop/ Pelatihan singkat PONEK

23 AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN 5 PELAYANAN KESEHATAN 8 Kali 12 Kali - - Rp 7,059,000 TRADISIONAL Pembinaan penyehat tradisional 65% Pembinaan programer kestrad 100% visitasi sarana pelayanan kestrad 8% Penerbitan STPT dan SIPT 5% Pembinaan Yankes Trad ke Puskesmas rangka Pembinaan 6 Kali 12 Kali - - Yankes Trad ke Puskesmas Penguatan Petugas/ Programer Yankes Trad Penguatan sistim yankestrad pada lintas sektoral pertemuan Penguatan Petugas/ Programer Yankes Trad Penguatan sistim yankestrad pada lintas sektoral

24 RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 7 8 KETERANGAN 9 Rasio dokter spesialis obygn per jumlah penduduk Rasio dokter spesialis anak per jumlah penduduk Rasio dokter per jumlah penduduk Meningkatnya kuantitas dan Rasio bidan per kualitas sumber daya jumlah penduduk kesehatan Rasio perawat per jumlah penduduk Rasio apoteker per jumlah penduduk Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin Persentase sarana kefarmasian yang berijin % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Baru bisa ditetapkan pada akhir tahun karena denominatornya adalah jumlah penduduk selama satu tahun Semua perijinan yang masuk tiap tribulannya dijadikan target Semua perijinan yang masuk tiap tribulannya dijadikan target NO PROGRAM PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin 100% - 20% 60% 100% Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat TRIWULAN 60% - 20% 40% 60% KETERANGAN 9 Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar 89% - 22% 44% 89% 35% % Perhitungan alkes standar di puskesmas dihitung akhir tahun

25 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 1 PENGELOLAAN 5 Kali 4 Kali 5 Kali 4 Kali Rp 25,610,000 MANAJEMEN TENAGA KESEHATAN Pembinaan nakes teladan 70% Penerbitan SIP dan SIK tenaga kesehatan 100% Pendataan SDMK (Sumber Daya Manusia rangka pendataan Kesehatan) dan SDMK (Sumber Daya Perencanaan Nakes di Manusia Kesehatan) Puskesmas dan Perencanaan Nakes di Puskesmas Pemetaan analisa dan analisis beban kerja Validasi data SDMK ke puskesmas Bawean rangka Pemetaan analisa dan analisis beban kerja Validasi data SDMK ke puskesmas Bawean Validasi data SDMK dengan RS dan Klinik Koordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan Pemilihan Nakes teladan Pengadaan cetak sertifikat perizinan Validasi data SDMK dengan RS dan Klinik rangka Koordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan rangka pemilihan nakes teladan pengadaan cetak sertifikat perizinan Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali

26 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 2 PENINGKATAN Persentase tingkat kecukupan PEMERATAAN OBAT DAN obat dan perbekalan kesehatan PERBEKALAN KESEHATAN 89% 3 Kali 3 Kali 2 Kali 5 Kali Rp 10,132,500 Perencanaan dan evaluasi pemakaian obat Repacking untuk distribusi obat Distribusi Obat rangka perencanaan dan evaluasi pemakaian obat Repacking untuk distribusi obat Distribusi obat ke puskesmas 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali Supervisi pemerataan obat ke puskesmas pelaksanaan supervisi pemerataan obat ke puskesmas - 1 Kali - 1 Kali 3 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian 100% 4 Kali 4 Kali 3 Kali - Rp 20,375,000 Pembinaan Sarana kefarmasian daerah Koordinasi teknis kefarmasian Koordinasi teknis pengelola toko obat & warlaba/ franchise Sosialisasi CBIA pelaksanaan pembinaan Sarana kefarmasian daerah rangka Koordinasi teknis kefarmasian rangka Koordinasi teknis pengelola toko obat & warlaba/ franchise rangka sosialisasi CBIA 3 Kali 3 Kali 2 Kali -

27 AKSI/ SUB AKSI/ SUB 4 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat kesehatan Persentase sarana pengelolaan makanan olahan memenuhi syarat kesehatan Persentase sarana pengelolaan makanan siap saji memenuhi syarat kesehatan Penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola industri rumah tangga pangan 55% 60% 60% 76% Sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola / penjamah catering rangka sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola / penjamah catering 3 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali Rp 39,045,000 Sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan bagi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan rangka Sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan bagi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan 1 Kali - 1 Kali - Koordinasi dengan pengelola peredaran makanan Koordinasi dengan lintas sektoral terkait keamanan pangan rangka Koordinasi dengan pengelola peredaran makanan rangka Koordinasi dengan lintas sektoral terkait keamanan pangan Kali

28 AKSI/ SUB AKSI/ SUB Koordinasi dengan pengelola PK5 dan warung makanan rangka Koordinasi dengan pengelola PK5 dan warung makanan Koordinasi dengan pengelola program makanan rangka Koordinasi dengan pengelola program makanan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA TUGAS : FUNGSI : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Melaksanakan urusan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan

Lebih terperinci

DRAFT RENSTRA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DRAFT RENSTRA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DRAFT RENSTRA 2016-2021 DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN Tahun Anggaran : 2015 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Peningkatan Mutu Aktivitas Perkantoran Terselenggaranya

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,

Lebih terperinci

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 2018 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) 222061 SUKABUMI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 440/ 053 /DINKES/2016 TENTANG PENETAPAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH Sasaran No. Strategis 1. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi swasta, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi diantara pelaku

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

MINILOKAKARYA PUSKESMAS SELOMERTO

MINILOKAKARYA PUSKESMAS SELOMERTO MINILOKAKARYA PUSKESMAS SELOMERTO TANGGAL : 3 JANUARI 2013 H A R I J A M : KAMIS : 09.00 S/D 13.30 WIB PESERTA : 42 Orang ( Undangan 43 orang 1 orang sakit ) ACARA : Uraian jalannya rapat : 1. Pembukaan

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021 SASARAN program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle) 1 Penurunan Angka Kematian Bayi : Jumlah

Lebih terperinci

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal

Lebih terperinci

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 167 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 151 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1260565 1223412 2483977 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1083136 1048577 2131713 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE

Lebih terperinci

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015 Capaian Kinerja Capaian Kinerja Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai berikut : Tabel Target dan Capaian

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Indikator sasaran Target Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Meningkatnya derajat ibu dan

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 4037,6 ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 15 3 JUMLAH PENDUDUK 1 558178 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 327536 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1762,4 km2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 desa 270+ kel 10 = 280 3 JUMLAH PENDUDUK 1 341700 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 2388161 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN

Lebih terperinci

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Lebih terperinci

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH) RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE 2014-2018 VISI : " BALI SEHAT MENUJU BALI MANDARA " MISI : 1. MEMELIHARA, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN UPAYA KESEHATAN YANG MERATA, BERMUTU DAN TERJANGKAU

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 belum mendapat data dari BPS 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 Kabupaten 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 305,519 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 442 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,277,610 1,247,873 2,525,483 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016 PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT TUJUAN : Meningkatnya derajat masyarakat masyarakat ibu dan anak,

Lebih terperinci

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Pada misi V yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat telah didukung dengan 8 sasaran sebagai

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan

Lebih terperinci

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85 1.02 Dinas Hal 9 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi

Lebih terperinci

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS URAIAN PROGRAM PUSKESMAS Program Puskesmas Uraian 1 Manajemen Pelayanan Kesehatan Sistem kesehatan Nasional (SKN) sebagai acuan pelayanan kesehatan Penerapan fungsi manajemen di puskesmas Upaya pelayanan

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa

Lebih terperinci

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 06 TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Meningkatkan Upaya Upaya Kesehatan Kesehatan Masyarakat melalui program melalui Program Kesehatan

Lebih terperinci

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Masyarakat No PROGRAM SI AWAL PENGGU NG WAB 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan

Lebih terperinci

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS KESEHATAN Halaman. 22 1.02.1.02.01.0100.00.4. PENDAPATAN 34.598.800.000,00 36.808.700.000,00 2.209.900.000,00 6,39 1.02.1.02.01.0100.00.4.1.

Lebih terperinci

DAFTAR ISI JATIM DALAM ANGKA TERKINI TAHUN 2012-2013 TRIWULAN I

DAFTAR ISI JATIM DALAM ANGKA TERKINI TAHUN 2012-2013 TRIWULAN I DAFTAR ISI JATIM DALAM ANGKA TERKINI TAHUN 2012-2013 TRIWULAN I 1 DERAJAT KESEHATAN (AHH, AKB DAN AKI) 2 STATUS GIZI KURANG DAN GIZI BURUK PADA BALITA 3 JUMLAH RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPEMILIKAN DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2014 KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2014 merupakan laporan

Lebih terperinci

MINI LOKAKARYA PUSKESMAS SUKABUMI

MINI LOKAKARYA PUSKESMAS SUKABUMI MINI LOKAKARYA PUSKESMAS SUKABUMI TANGGAL : H A R I : J A M : PESERTA : ACARA : Uraian jalannya rapat : 1. Pembukaan 2. Sambutan Kepala Puskesmas 3. Penyusunan Rencana tahun 4. Lain-lain 5. Penutup. 1.

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 050/ 117/ /2016

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 050/ 117/ /2016 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS KESEHATAN Jl. Raya Panglima Sudirman No.403 Kraksaan Telp/Fax: (0335) 845726 E-mail: dinkes-probolinggo@probolinggokab.go.id PROBOLINGGO KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi Visi : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat Misi : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2.

Lebih terperinci

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31 BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN A. KETENAGAAN Situasi ketenagaan di Puskesmas Banguntapan III berubah dari tahun ke tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31 Desember

Lebih terperinci

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung SKPD : DINAS KESEHATAN Lembar dari. Rencana Tahun 208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 209 No Urusan Wajib 02 Urusan Wajib Bidang Kesehatan 02 0 Dinas Kesehatan 86.803.370.775 5.79.765.478 02 0 0 Program Pelayanan

Lebih terperinci

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang 1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang

Lebih terperinci

HASIL KEGIATAN PUSKESMAS BALARAJA

HASIL KEGIATAN PUSKESMAS BALARAJA HASIL KEGIATAN PUSKESMAS BALARAJA I.Upaya Promosi Kesehatan A. Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat 1. Rumah Tangga : Rumah di Periksa : 1050 Target : 75 % x 1050 = 788 2. Institusi Pendidikan sekolah

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47 2 KESEHATAN AWAL TARGET SASARAN MISI 212 213 214 215 216 217 218 218 Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,24 95 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan Jumlah Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

Lebih terperinci

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN REVISI CAPAIAN INDIKATOR 2011-2016 TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN NO 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2013 PEMBILANG PENYEBUT 2014 PEMBILANG PENYEBUT % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13

Lebih terperinci

Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung. Rencana Tahun 2014

Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung. Rencana Tahun 2014 Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Kode Indikator Program Urusan Wajib Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan

Lebih terperinci

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan amanat INPRES No. 7 tahun 1999 sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. LAKIP disusun dalam rangka

Lebih terperinci

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan

Lebih terperinci

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 23 TAHUN 2014 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014-2019 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN Meningkatnya

Lebih terperinci

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2014 SASARAN

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA,

Lebih terperinci

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1406 TAHUN 2015 TANGGAL 31-12 - 2015 INDIKATOR DAN TARGET SPM 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Masyarakat Esensial dan Keperawatan Masyarakat 1 Pelayanan

Lebih terperinci

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 20172021 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 20172021 URAIAN TUJUAN 1 Meningkatnya

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Dl JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa sesuai

Lebih terperinci

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN Nama SKPD : DINAS KESEHATAN Jenis Data :Pemerintahan Tahun : 2015 KESEHATAN Nama Nilai Satuan Ketersediaan Sumber Data 1 2 3 4 5 A. Sarana Kesehatan

Lebih terperinci

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Petugas P2 Diare (Program Pemberantasan Diare) Puskesmas Payolansek

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Petugas P2 Diare (Program Pemberantasan Diare) Puskesmas Payolansek URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB PROGRAM A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Penyuluhan Puskesmas Payolansek a. Sebagai coordinator kegiatan promosi kesehatan, penyukuhan kesehatan (PKM) dan peningkatan

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2015 SASARAN

Lebih terperinci

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 1 1. Pendahuluan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk: meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan

Lebih terperinci