Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN"

Transkripsi

1 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan 0 RUTIN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kualitas administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan kebutuhan bahan/alat kerbersihan Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 12 Bulan 325,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Prakiraan Maju Target Capaian 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Persentase tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, pegawai dan tamu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi Dalam Persentase Keikutsertaa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Daerah dalam daerah 100 % 455,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 450,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 100 % Penyediaan bahan logistik kantor Persentase tersedianya bahan logistik kantor 100 % 225,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Persentase kuikutsertaan rapat-rapat koordiasi dan kosultasi ke luar daerah 100 % 600,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 100 % 6,000,000 APBD Instansi Kalimantan Selatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 % 65,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 100 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah ketersediaan jasa sumber daya komunikasi, sumber 12 Bulan 725,000,000 APBD Dinas Kesehatan 12 Bulan dan listrik daya air dan lisrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase terpenuhinya ketersediaan alat tulis kantor 100 % 62,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % Povinsi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26 Judul 35,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 28 Judul Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Berfungsinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 % 15,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah ketersediaan jasa administrasi keuangan 29 Orang 217,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 29 Orang PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dan Keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 69,150,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Penguatan perencanaan dan penganggaran Jumlah Dokumentasi perencanaan dan penganggaran 1 Dokumen 450,000,000 APBD Dinas Kesehatan kesehatan kesehatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen laporan kinerja Dinas Kesehatan 1 Dokumen 52,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan realisasi kinerja SKPD Kalsel PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta Tersedianya pakaian diinas lapangan 40 Buah 30,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Kelengkapannya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40 Buah PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur

2 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase keikutsertaan pendidikan dan pelatihan formal 100 % 325,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan meubelair Persentase ketersediaan meubelair 84 % 225,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Tersedianya jasa pemeiliharaan meubelair kantor 12 Bulan 12,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Prakiraan Maju Target Capaian 100 % 85 % 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan pemeliharaannya 23 Buah 375,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 23 Buah Pengadaan peralatan gedung kantor Persentase tersedianya peralatan gedung kantor 84 % 550,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 85 % Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 Bulan 120,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 12 Bulan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pesertase penyediaan perlengkapan gedung kantor 88 % 15,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 90 % Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 500,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 1.02 KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA XX Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Orientasi petugas kesehatan dalam deteksi dini Jumlah wanita usia tahun yg dideteksi KLR dengan Prov Kalsel 78 orang 350,000,000 APBD Tenaga Kesehatan 78 orang Kanker leher rahim metode IVA Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Prov Kalsel orang 177,770,000 APBD wanita usia tahun orang Pemantauan hipertensi prov kalsel Prevalensi tekanan darah tinggi Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD Masyarakat orang Pemantauan obesitas pada usia 18+ tahun Mempertahankan prevalensi obesitas Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD Masyarakat usia > 18 tahun orang Pemantauan paparan asap rokok pada anak usia Prevalensi merokok pada penduduk usia < 18 tahun Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD anak usia < 18 tahun orang <18 tahun Orientasi petugas kesehatan dalam terapi Prov Kalsel 78 Orang 350,000,000 APBD Tenaga Kesehatan 78 Orang berhenti merokok Penilaian KTR di instansi di 13 kab/kota Prov Kalsel 13 Kab/Kota 116,530,000 APBD Instansi di Kab/Kota 13 Kab/Kota Orientasi petugas dalam penanganan terhadap Prov Kalsel 78 Orang 350,000,000 APBD Nakes/ Guru BK se 78 Orang siswa yang merokok / menggunakan napza Penilaian posbindu terbaik di 13 kabko Persentase puskesmas yg melaksanakan pengendalian Prov Kalsel 13 Kab/Kota 136,530,000 APBD Posbindu di Kab/Kota 13 Kab/Kota Pemantauan Penyakit Tidak Menular ke kab/kota PTM terpadu Prov Kalsel 13 Kab/Kota 51,020,000 APBD Penanggung jawab kegiatan 13 Kab/Kota di Kab/Kota Bimtek pelaporan dan teknis pelaksanaan kegiatan PTM di lapangannya Prov Kalsel 13 dokumen 88,000,000 APBD Kab/kota 13 dokumen

3 XX Prakiraan Maju Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Target Capaian Deteksi Dini Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD Petugas Kabu/Kota dan orang Orientasi kader posbindu PTM Prov Kalsel 78 orang 350,000,000 APBD Kader Posbindu 78 orang Deteksi dini Faktor Risiko PTM melalui posbindu Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD Masyarakat usia > 18 tahun orang (Gula darah, kolesterol dll) Deteksi Dini Gangguan Pendengaran dan Ketulian Prov Kalsel orang 177,770,000 APBD Penanggung Jawab Program orang Orientasi petugas surveilans terhadap Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Pelayanan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Prov Kalsel 78 orang 350,000,000 APBD petugas surveilans 78 orang Orientasi penanganan pecandu napza di fasyankes persentase Fasyankes IPWL pecandu narkotika yg aktif Prov Kalsel 26 orang 80,000,000 APBD Tenaga Kesehatan 26 orang Workshop upaya pencegahan & pengendalian Jml Kab/Kota yg menyelenggarakan upaya pencegahan & masalah penyalah gunaan Napza di IPWL pengendalian masalah penyalah gunaan Napza di IPWL Prov Kalsel 39 orang 126,750,000 APBD Tenaga Kesehatan 39 orang XX Orientasi upaya kesehatan jiwa Desiminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Diseminasi informasi tentang wilayah ramah disabilitas di Kalsel Seminar sehari dalam rangka Hari Tanpa Rokok Sedunia Diseminasi informasi gaya hidup sehat dalam mengendalikan obesitas Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelengarakan upaya kesehatan jiwa Persentase Kab/Kota yang mendapatkan advokasi/sosialisasi PTM & Keswa Prov Kalsel 78 orang 350,000,000 APBD Puskesmas 78 orang Prov Kalsel 300 orang 70,000,000 APBD Masyarakat 300 orang Prov Kalsel 300 Orang 70,000,000 APBD Masyarakat 300 Orang Prov Kalsel 300 Orang 70,000,000 APBD Msayarakat 300 Orang Seminar sehari tentang hipertensi Prov Kalsel 300 Orang 76,000,000 APBD Masyarakat 300 Orang KIE tentang penanggulangan obesitas Prov Kalsel 3000 Buah 150,000,000 APBD Masyarakat 3000 Buah KIE tentang penyandang disabilitaas Prov Kalsel 3000 Buah 150,000,000 APBD Masyarakat 3000 Buah PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Angka penemuan Kasus penyakit menular MENULAR Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Prevalensi Malaria (API) di bawah 1% <1 % 306,700,000 APBD Petugas Penanggung jawab Malaria penyakit malaria Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase kasus zoonosa lainnya yang ditangani sesuai 80 % 236,100,000 APBD Penanggung jawab kegiatan Zoonosis standart di Kab/Kota Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Persentase Kab/kota melalukan pengendalian vektor-vektor 50 % 184,200,000 APBD Penanggung jawab kegiatan Penyakit Vektor dan Biantang pembawa Penyakit di Kab/Kota <1 % 85 % 60 % Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase cakupan pengobatan masal filariasis terhadap Filaria/Kecacingan jumlah penduduk endemis Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD 63 % 77,440,000 APBD Petugas Dinkes Kab/Kota 64 % Persentase Kab/Kota dengan IR DBD,49/ penduduk 62 % 422,400,000 APBD Petugas penanggung jawab DBD Dinkes Kab/kota 64 % Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pelayanan pencegahan dan Pengendalian penyakit pneumonia/ispa Persentase Kab/Kota 50% PKM melakukan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS 30 % 350,000,000 APBD Penanggung Jawab penyakit pneumonia di provinsi dan Kab/kota 40 %

4 Pelayanan pencegahan Pengendalian Penyakit Diare/Infeksi Saluran Pencernaan dan Hepatitis Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Persentase kab/kota yg mempunyai LROA 70% 386,000,000 APBD Penanggung jawab program Dinkes kab/kota Prakiraan Maju Target Capaian 260 Orang Pelayanan pencegahan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Persentase kab/kota menyelenggarakan Surveilans HIV dan Sypilis 100% 405,000,000 APBD Penanggung jawab HIV/AIDs di dan Kab/Kota 13 Kab/Kota Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 80 % 405,000,000 APBD Petugas penanggung jawab penyakit Kusta di dan Kab/Kota Persentase Angka penemuan kasus baru TB (CDR) Perangkat Daerah 50% 431,200,000 APBD Penanggung Jawab TB di dan Kab/Kota 85 % 60% XX Desiminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Persentase kab/kota tang mendapatkan Advokasi/Sosialisasi Penakit Menular 100% 809,948,000 APBD Kab/Kota 100% SURVEILANS, IMUNISASI dan KARANTINA Persentase penurunan kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans 100 % 809,948,000 APBD Masyarakat dan Petugas 100 % Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penaggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah xx Peningkatan Imunisasi Terselenggaranya Peningkatan Imunisasi Workshop Management Imunisasi Wajib dalam rangka 95% Kab/Kota mencapai LIL (80%)Lima Imunisasi Dasar Lengkap ( 3 Angkatan ) Persentase Kab / Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi 80% 247,870,000 APBD Dinkes Kab/Kota 85% xx Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat Persentase Kab / Kota yang mencapai 95% Imunisasi 80% 106,107,000 APBD Petugas Nakes Kab/Kota 85 Program Imunisasi dalam rangka pencapaian Data lanjutan / booster pada Baduta Quelity untuk mencapai cakupan Lima Imunisasi Lanjutan 90% Pemantauan Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Persentase Kab / Kota yang mencapai 95% Imunisasi pada 85% 93,600,000 APBD Kabupaten/Kota 90% Nasional Measles & Rubella (2 Kali) anak sekolah / BIAS Pencanangan MR (Measles & Rubella) 85% 96,400,000 APBD Penanggung jawab di Kab/kota 90% Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Terselenggaranya Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pembinaan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Persentase Kab/Kota yang melakukan PE < 24 Jam 70% 46,450,000 APBD Dinkes Kab/Kota 75% Luar Biasa Penyakit Menular Pembinaan Surveilans Acute Flacid Paralisis Jumlah penemuan kasus AFP 2/ anak usia 15 tahun 2 Kasus 47,300,000 APBD Dinkes Kab/Kota 2 kasus Workshop dalam rangka penurunan kasus Luar Biasa (KLB) PD31 (Pertusis, Dipteri, Campak, TBC, Hepatitis dan Polio) Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I 10% 123,600,000 APBD Dinkes Kab/Kota 20% Pemantauan Kartu status Kewaspadaan Kedatangan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Kab / Kota yang melaksanakan Respon Dini Pada Penyakit yang bisa menimbulkan Wabah 70% 45,150,000 APBD Pengelola kesehatan Haji di dan Kab/kota 75% Pertemuan Koordinasi dalam rangka penurunan Faktor Resiko Penyakit yang berpotensi Wabah bagi Jamaah Haji KalSel 70% 92,850,000 APBD Petugas program Haji di Kab/Kota 75%

5 Karantina sumber penyebab penyakit menular Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Prakiraan Maju Target Capaian pertemuan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penanggulangan penyakit yang berpoptensi meresahkan masyarakat (mers Cov / Flu Burung) Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan penyakit karantina 2 Kabupaten 92,850,000 APBD Dinas kesehatan Kab/Kota 4 Kabupaten Persentase Puskesmas yang Memiliki ketersediaan obat, BMHP dan vaksin 80% PENGADAAN DAN PENINGKATAN KEFARMASIAN Persentase Kab/kota yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar xx Penyediaan obat, BMHP dan vaksin Pengadaan Obat Buffer Stock, BMHP, dan Vaksin Penyusunan Perencanaan kebutuhan obat & perbekkes Terpadu ( one gate policy ) Persentase kertersediaan obat buffer stock provinsi. 100% 4,565,850,000 APBD Penyedia obat Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Obat Terpadu 1 dokumen 90,000,000 APBD Penyusun dan perencana kebutuhan obat 1 dokumen 100% xx Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian xx FGP pelayanan kefarmasian sesuai standar bagi Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit Pembinaan peningkatan implementasi Yanfar bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Workshop Yanfar di Apotek Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Kesehatan Jumlah Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase Apotek melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 8 instalasi 60% 70% 101,000,000 APBD Nakes (Apoteker) Rumah Sakit se Prov kalsel 239,400,000 APBD Apoteker / TTK Puskesmas 61,450,000 APBD APA Apotek 11 instalasi 65% 80% Pendampingan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan obat rasional dengan metode CBIA dalam Gema Cermat Pembinaan kesesuaian penggunaan obat dengan Formularium Nasional Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang penggunaaan obat rasional (GEMA CERMAT) Persentase penggunaan obat sesuai FORNAS oleh Rumah Sakit / Puskesmas 68% 13 kab 85% 46,000,000 APBD Apoteker / TTK Puskesmas 112,000,000 APBD Nakes, Kader dan Masyaraka 50,000,000 APBD Nakes Rumah Sakit dan Puskesmas xx Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Jumlah simplisia yang di produksi P4TO sesuai standar 7 unit 624,110,000 APBD Dinas Kesehatan 9 70% 13 kab 90% 1.02.xx PENINGKATAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATABN RUMAH TANGGA Persentase ketersediaan dan kualitas mutu alat kesehatan Persentase ketersediaan dan kualitas mutu alat kesehatan Pesentase penyalur alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memiliki izin edar 1.02.xx.xx Pengadaan Peralatan Alat Kesehatan di Fasyankes Pemeliharaan alat kesehatan di Fasyankes Jumlah peralatan kesehatan yang terdistribusikan ke fasyankes sesuai kebutuhan 30 Unit 45,000,000,000 APBD Alkes di Fasyankes dan Kab/kota 40 Unit

6 Prakiraan Maju Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kalibrasi alat kesehatan di fasyankes Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar 30 Unit 195,000,000 APBD Kalibrasi alkes di Fasyankes 40 Unit 1.02.xx.xx Pembinaan penggunaan alat kesehatan bagi operator alat kesehatan di fasyankes Pengawasan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pengendalian mutu alat kesehatan rumah tangga yang beredar di masyarakat. Pengendalian mutu perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar di masyarakat. Jumlah petugas operator alat kesehatan yang dilatih penggunaan alat kesehatan sesuai prosedur Jumlah Penyalur Alat Kesehatan Rumah Tangga yang memiliki izin edar Jumlah Penyalur Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memilliki izin produksi dan izin edar 40 Orang 90,000,000 APBD Operator Alkes di Fasyankes 40 Orang 60 AKRT 87,000,000 APBD Penyalur Alat Kesehatan Rumah Tangga 40 PKRT 65,000,000 APBD Penyalur Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 70 AKRT 50 PKRT 1.02.xx PENINGKATAN MUTU KEAMANAN PANGAN Persentase produk pangan yang memenuhi standar kesehatan 1.02.xx.xx Pengendalian mutu keamanan pangan Pengendalian mutu produk pangan industri rumah Jumlah hasil produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 210 jenis 85,000,000 APBD produk PIRT 280 jenis tangga yang beredar di masyarakat. yang memiliki ijin edar Pembinaan kader pangan industri rumah tangga. Jumlah kader Pangan Industri Rumah Tangga PIRT yang mendapat pelatihan CPPB 300 orang 140,000,000 APBD Kader PIRT 400 orang xx xx Pelaksanaan KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Memfasilitasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 45% 611,000,000 APBD Masyarakat 60% Kab/Kota tema kampanye Gerakan Masyarkat Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat hidup sehat 45% 474,025,000 APBD Masyarakat 60% Peningkatan Kemampuan Petugas Promosi Kesehatan 185,000,000 APBD Masyarakat Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Posyandu Persentase Posyandu Aktif 70% 574,000,000 APBD Kelembagaan, kader dan 75% Pokjana Posyandu Peningkatan kemampuan kader Posyandu 70% 539,850,000 APBD Posyandu 75% Jambore Kader Posyandu 70% 1,800,000,000 APBD Kader Posyandu 75% Posyandu Award 198,000,000 Koordinasi dan advokasi pemanfaatan dana desa untuk kesehatan Pelaksanaan Perkemahan Bhakti Saka Bakti Husada sa Banuaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan kesehatan masyarakat Persentase Desa yang menggunakan Dana Desa untuk UKBM Persentase Puskesmas yang mempunyai Pangkalan Saka Bakti Husada 45% 265,000,000 APBD Lintas Sektor/ Lintas Program 30% 305,000,000 APBD Anggota SBH 40% 150,000,000 APBD Pengelola Program 4 Kab/Kota 60% PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Prevalensi Balita Kurus xx Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Ibu Hamil PP ASI secara Ekslusif Pelayanan IMD Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TDD) Persentase bayi umur kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 72% 717,000,000 APBD Ibu Hamil/Kader 74% 40% 267,000,000 APBD Ibu Menyusui 45% 38% 220,000,000 APBD Ibu Menyusui, Bayi 41%

7 xx Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri Penanggulangan Masalah Gizi Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah Prakiraan Maju Target Capaian 10% 3,150,000,000 APBD Remaja Puteri 15% Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pendampingan Ibu Hamil Risti oleh Kader Posyandu Pencegahan dan Penggulangan Gizi Buruk Pencegahan dan Penggulangan Balita Stunting Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan Persentase Balita Kurus yang mendapatkan makanan tambahan 60% 5,118,350,000 APBD Ibu Hamil/Kader 70% 60% 6,025,800,000 APBD Ibu Hamil/Kader 70% 70% 1,759,000,000 APBD Balita/Petugas/Kader 75% 0% 670,000,000 APBD Balita/Petugas/Kader 75% KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAH RAGA Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KKS Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga xx Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KKS 1,915,660,000 Memfasilitasi pelaksanaan STBM Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 60% 711,160,000 APBD LS, LP, stakeholder dan masyarakat Koordinasi Pembinaan dan pengawasan air 40% % 209,180,000 APBD Sarana/Penyedia, sumber minum Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan air minum dan pengelola Koordinasi pembinaan dan pengawasan kesehatan Tempat tempat umum Koordinasi pembinaan dan pengawasan kesehatan Tempat tempat Pengelolaan Makanan Persentase sekolah dan puskesmas yang memenuhi persyaratan kesehatan 70% 302,180,000 APBD Sarana/Penyedia, TTU dan pengelola Persentase TPM yang dilakukan pengawasan 20% % 343,460,000 APBD Sarana/Penyedia, TPM dan pengelola 80% 45% % 80% 26% xx Memfasilitasi Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Pelayanan Kesehatan Kerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KKS 45% 349,680,000 APBD LS, stakeholder, LP, Org Masyarakat, 60% xx Orientasi kesehatan kerja dasar Implementasi Upaya Kesehatan Kerja Pelayanan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar Jumlah Puskesmas,yang membentuk Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) 60% 1,229,597,000 APBD Penanggung Jawab Program Kesehatan Kerja ,400,000 APBD Penanggungjawab di Puskesmas, Kelompok pekerja informal 70% 125 Orientasi Upaya Kesehatan olah raga Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat 40% 242,160,000 APBD Dinas Pemuda & Olah Raga, Pengelola Kesehatan Olah Raga, kelompok olah raga di masyarakat 50% Memfasilitasi pengukuran kebugaran anak sekolah Memfasilitasi pengukuran kebugaran jemaah haji persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD 60% 320,330,000 APBD Pengukuran dilakukan pada Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga anak SD Persentase Jemaah Haji yang diperiksa kebugarannya 80% 170,300,000 APBD Pengukuran pada Calon Jamaah Haji Prov.Kalsel 65% 90% PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN Pengembangan data dan informasi kesehatan Persentase pemenuhan data pembangunan bidang kesehatan

8 Prakiraan Maju Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Target Capaian Workshop CRVS Persentase kab/kota yang melaksanakan CRVS 65% 350,000,000 APBD Institusi Kesehatan 80% Revitalisasi Sistem Informasi Bidang Kesehatan Profil Kesehatan Prov. Kalsel. 100% 625,000,000 APBD Pengelola Data Informasi Kesehatan di Kab/Kota 100% Pembinaan Manajemen Kesehatan Persentase keselarasan dan keterpaduan target sasaran pembangunan bidang kesehatan dan isu strategi pembangunan bidang kesehatan 75% 850,000,000 APBD Pembina Manajemen 77% Pengelolaan Kehumasan, Hukum Kesehatan dan Persentase pelaksanaan sosialisasi produk hukum dan 100% 311,233,000 APBD Tenaga Kesehatan dinas 100% Perpustakaan kehumasan Kesehatan provinsi, UPT, RS dan Dinkes Kab/Kota Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan progarm kegiatan kesehatan Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan hasil pelaksanaan program kegiatan 100% 210,000,000 APBD Pengelola/penanggung jawab evaluasi program kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota 100% Upaya Kesehatan Rujukan dan Masyarakat Miskin Persentase masyarakat miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Perlindungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan masyrakat miskin) Persentase penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan. 100 % 15,000,000,000 APBD Masyarakat miskin yang dibiayai Jaminan Kesehatan 100 % Pertemuan Pelaksanaan JKN di Kab/kota. Persentase kab/kota yang melaksanakan integrasi JKN 13 Kab/Kota 81,300,000 APBD Penanggung Jawab Program 13 Kab/Kota Pemantauan Pelaksanaan JKN PBI Daerah Integrasi Jamkesda ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).(Peningkatan Kesehatan Masyarakat) Persentase kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 13 Kab/Kota 166,400,000 APBD Penanggung Jawab Program JKN Persentasi masyarakat miskin yg terintegrasi Jamkesda ke 5 Kab/Kota 7,000,000,000 APBD Kab/Kota yang JKN. melaksanakan PBI daerah 13 Kab/Kota 5 Kab/Kota Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Pelaksanaan penanggulangan masalah Kesehatan rujukan pasien gawat darurat. Persentase penangulangan kegawatdaruratan terpadu dimasyarakat 100% 600,000,000 APBD Dinas Kesehatan serta lintas sektor Kab/kota dan Pembinaan SPGDT Kab./Kota Persentase kab/kota yang mempunyai SPGDT 70% 68,700,000 APBD Dinas Kesehatan serta lintas sektor Kab/kota dan Pembinaan Akses dan Mutu Standart Pelayanan Rujukan 100% 80% Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi ,000,000 APBD Dinas Kesehatan serta lintas sektor Kab/kota dan 20

9 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Primer Persentase Puskesmas yang terakreditasi Pembinaan Pendekatan Keluarga Prakiraan Maju Target Capaian Persentase mitra kerja pelayanan kesehatan. Pembinaan Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas Workshop peningkatan kemampuan petugas dalam pemenuhansertifikasi FKTP/ Puskesmas Kab Kota di Prov kalsel. Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas 85 85,500,000 APBD Petugas pengelola sertifikasi FKTP/puskesmas 90 Sosialisasi, sertifikasi pelayanan kesehatan primer pada puskesmas di kabupaten kota tk prov Kalsel. 55,500,000 APBD Penanggungjawab sertifikasi pelayanan kesehatan primer Pembinaan pemantapan standarisasi pelayanan di FKTP/ Puskesmas Kab Kota se kalsel (*) Orientasi petugas FKTP/ Puskesmas dalam upaya pencapaian sertifikasi dan standarisasi tk Kab Kota di Prov Kalsel (*) Workshop SDM pendampingan akreditasi FKTP/puskesmas (*) Orientasi SDM pusk dalam pencapaian mutu standar pelayanan FKTP/puskesmas (*) Pembinaan mutu dan standarisasi FKTP/puskesmas (*) Review Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota se Kalsel (*) Pembinaan Pendekatan Keluarga 76,000,000 APBD Pengelola standarisasi pelayanan di 55,500,000 APBD Petugas FKTP/ Puskesmas 97,500,000 APBD Petugas pendamping akreditasi puskesmas 95,500,000 APBD Petugas pengelola program Jumlah puskesmas terakreditasi 150 mutu dan standar 180 pelayanan 65,000,000 APBD Pengelola program mutu dan standar di FKTP 75,250,000 APBD Pengelola Program Kab/Kota Workshop Pemantapan Program Indonesia Sehat dalam Pendekatan Keluarga (*) Pembinaan pencapaian Program Indonesia Sehat (PIS-PK) Kab/Kota Se (*) Orientasi SDM Pusk dalam Pencapaian Program Indonesia Sehat (PIS-PK) (*) Penguatan pencatatan dan pelaporan puskesmas (*) 75,500,000 APBD Penanggung Jawab Program Indonesia Sehat Jumlah puskesmas yang melaksanakan PIS PK ,500,000 75,500,000 APBD APBD Penanggung Jawab Program Indonesia Sehat di Kabupaten/Kota Pengelola Program 207 Indonesia Sehat 75,000,000 APBD Petugas pencatat dan pelaporan di puskesmas Kemitraan dan jejaring pelayanan kesehatan puskesmas Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Kesehatan Primer dengan kemitraan Kab/Kota se.kalsel (*) Pertemuan dalam Rangka Peningkatan kemitraa Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN Persentase klinik perorangan yg ber mitra sesuai dengan standar Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ,500,000 APBD Pengambilan Kebijakan dan 100 Pengelola Yankes Primer 120,500,000 APBD Petugas Pengelola Program Gigi dan Mulut

10 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Pelayanan Sunatan Massal Jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan sunatan massal Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Rangka Bakti Sosial Pelayanan Operasi Katarak Jumlah Mata dari keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan operasi katarak Prakiraan Maju Target Capaian 400 Orang 375,500,000 APBD Anak yang Disunat 400 Orang Berapa kali jumlah pelaksanaan bakti sosial dalam satu tahun 10 Kali 275,500,000 APBD Masyarakat Miskin 10 Kali ,650,000 APBD Masyarakat Miskin PROGRAM KESEHATAN KELUARGA Persentase perrsalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) xx Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin Pelaksanaan Kelas Ibu hamil Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4) Pelaksanaan ANC yang berkualitas Di Kalsel Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) 72% 500,000,000 APBD Masyarakat/ Ibu Hamil 74% 75% 937,000,000 APBD Masyarakat / Nakes 78% xx xx xx Pelayanan Kesehatan Anak Manajemen Terpadu Balita Sakit Persentase Puskesmas yang melaksanakan MTBS Penjaringan Kesehatan pada Anak Sekolah Stimulasi Deteksi Dini dan Intervensi dini Tumbuh Kembang (SDIDTH) Persentase Sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10 Cakupan pelayanan Balita Pelayanan Kesrehatan Usia Produktif Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Persentase Puskesmas yang melaksanakan P4K Kompikasi ( P4K) Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase Puskesmas yang meyeleggarakan pelayanan kesehatan remaja Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut ( USILA) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Santun Lansia 50% 267,000,000 APBD Masyarakat / Balita 55% 55% 267,000,000 APBD Masyarakat / Anak sekolah 60% 50% 267,000,000 APBD Masyarakat / Balita 55% 77% 460,000,000 APBD Puskesmas 83% 55% 377,000,000 APBD Masyarakat / Remaja Puteri 60% 10% 377,000,000 APBD Masyarakat/Lansia 30% 1,02.33 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penilaian Nakes Teladan Puskesmas Tk Kalsel Persentase kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Jumlah nakes teladan tingkat yang dikirim ke tingkat nasional 9 orang 816,000,000 APBD Nakes Teladan Puskesmas dengan 9 Kategori 9 orang Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan masyarakat di desa Terpencil dan Sangat Terpencil Jumlah penempatan nakes strategis/ptt 809 orang 31,401,180,000 APBD Nakes Strategis 809 orang Pemetaan Tenaga Kesehatan di pelayanan Jumlah Puskesmas yang mempunyai ketenagaan sesuai dengan 72 puskesmas 230,250,600 APBD Petugas Dinas Kesehatan 108 puskesmas kesehatan primer Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Kalsel Bimtek pelaksanaan KIDI, WKDS dan PPDS Jumlah dokumen koordinasi penempatan dan pendayagunaan dokter internsip dan nakes strategis 12 dokumen 330,000,000 APBD Petugas Dinas Kesehatan Kalsel 12 dokumen Sosialisasi Wajib Kerja Dokter Spesialis Dinkes Kab/Kota, 15 RSUD Pop/Kab/Kota yang tersosialisasi ttg WKS 28 Lembaga 150,000,000 APBD Dinkes Kab/Kota dan RSUD Prov/Kab/Kota 28 Lembaga Pertemuan Penyegaran Nakes Strategis (PTT) Jumlah tenaga kesehatan strategis yang mendapatkan bimbingan teknis 300 Orang 500,000,000 APBD Nakes Strategi (PTT) Dinkes Kabupaten Pembinaan Pelaksanaan STR Tenaga Kesehatan Jumlah nakes yang teregistrasi (STR) 1550 orang 350,000,000 APBD Organisasi Profesi, Tim STR dan Institusi Pendidikan Kes Negeri dan Swasta Pembinaan dan koordinasi Jabatan Fungsional Jumlah nakes jabatan fungsional yang aktif dan meningkat 163 orang 134,025,000 APBD Tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan kompentensinya jabatan fungsional 400 Orang 1550 orang 163 orang

11 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan 1,02.33 PENINGKATAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS Jumlah desa terpencil dan sangat terpencil yang dipenuhi NON ASN nakes strategis Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk Jumlah tenaga kesehatan Bidan, Perawat, Ahli Gizi dan SKM di Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa kabupaten, pada desa terpencil dan sangat terpencil Terpencil dan Sangat Terpencil Prakiraan Maju Target Capaian 809 orang 31,401,180,000 APBD Nakes Strategis 809 orang UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL Persentase Puskesmas yang Menyelengarakan kesehatan tradisional Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Informasi Kesehatan Tradisional Kesehatan Tradisional Persentase Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang profesional dalam memberikan Yankestrad Persentase Puskesmas dan yang memiliki Jaringan Informasi Kesehatan Tradisional Pemberdayaan Masyarakat dalam Yankestrad Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 25% APBD Fasyankes 45% 497,390,000 25% APBD Nakes Puskesmas 45% 153,995,000 APBD 25% 45% Fasyankes 20 Kelompok 60,600,000 APBD UKBM, HATTRA 30 Kelompok

12 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan 0 RUTIN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kualitas administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan kebutuhan bahan/alat kerbersihan Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 12 Bulan 325,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Prakiraan Maju Rencana Tahun Bulan 370,000, Penyediaan makanan dan minuman Persentase tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, pegawai dan tamu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi Dalam Persentase Keikutsertaa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Daerah dalam daerah 100 % 455,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 450,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 460,000, % 475,000, Penyediaan bahan logistik kantor Persentase tersedianya bahan logistik kantor 100 % 225,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 225,000, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Persentase kuikutsertaan rapat-rapat koordiasi dan kosultasi ke luar daerah 100 % 600,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 625,000, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 100 % 6,000,000 APBD Instansi Kalimantan Selatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 % 65,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 7,000, % 67,500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah ketersediaan jasa sumber daya komunikasi, sumber 12 Bulan 725,000,000 APBD Dinas Kesehatan 12 Bulan 800,000,000 dan listrik daya air dan lisrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase terpenuhinya ketersediaan alat tulis kantor 100 % 62,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 67,500,000 Povinsi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26 Judul 35,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 28 Judul 37,500, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Berfungsinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 % 15,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah ketersediaan jasa administrasi keuangan 29 Orang 217,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 20,000, Orang 217,000, PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dan Keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 69,150,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Penguatan perencanaan dan penganggaran Jumlah Dokumentasi perencanaan dan penganggaran 1 Dokumen 450,000,000 APBD Dinas Kesehatan kesehatan kesehatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen laporan kinerja Dinas Kesehatan 1 Dokumen 52,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan realisasi kinerja SKPD Kalsel PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta Tersedianya pakaian diinas lapangan 40 Buah 30,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Kelengkapannya 1 Dokumen 69,150,000 1 Dokumen 475,000,000 1 Dokumen 55,000, Buah 30,000, PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur

13 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase keikutsertaan pendidikan dan pelatihan formal 100 % 325,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan meubelair Persentase ketersediaan meubelair 84 % 225,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Tersedianya jasa pemeiliharaan meubelair kantor 12 Bulan 12,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu 100 % 340,000, % 240,000, Bulan 17,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan pemeliharaannya 23 Buah 375,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 23 Buah 380,000, Pengadaan peralatan gedung kantor Persentase tersedianya peralatan gedung kantor 84 % 550,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 85 % 575,000, Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 Bulan 120,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 12 Bulan 130,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pesertase penyediaan perlengkapan gedung kantor 88 % 15,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 90 % 200,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 500,000,000 APBD Kantor Dinas Kesehatan 100 % 350,000, KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA XX Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Orientasi petugas kesehatan dalam deteksi dini Jumlah wanita usia tahun yg dideteksi KLR dengan Prov Kalsel 78 orang 350,000,000 APBD Tenaga Kesehatan 78 orang 350,000,000 Kanker leher rahim metode IVA Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Prov Kalsel orang 177,770,000 APBD wanita usia tahun orang 177,770,000 Pemantauan hipertensi prov kalsel Prevalensi tekanan darah tinggi Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD Masyarakat orang 126,750,000 Pemantauan obesitas pada usia 18+ tahun Mempertahankan prevalensi obesitas Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD Masyarakat usia > 18 tahun orang 126,750,000 Pemantauan paparan asap rokok pada anak usia Prevalensi merokok pada penduduk usia < 18 tahun Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD anak usia < 18 tahun orang 126,750,000 <18 tahun Orientasi petugas kesehatan dalam terapi Prov Kalsel 78 Orang 350,000,000 APBD Tenaga Kesehatan 78 Orang 350,000,000 berhenti merokok Penilaian KTR di instansi di 13 kab/kota Prov Kalsel 13 Kab/Kota 116,530,000 APBD Instansi di Kab/Kota 13 Kab/Kota 116,530,000 Orientasi petugas dalam penanganan terhadap Prov Kalsel 78 Orang 350,000,000 APBD Nakes/ Guru BK se 78 Orang 350,000,000 siswa yang merokok / menggunakan napza Penilaian posbindu terbaik di 13 kabko Persentase puskesmas yg melaksanakan pengendalian Prov Kalsel 13 Kab/Kota 136,530,000 APBD Posbindu di Kab/Kota 13 Kab/Kota 136,530,000 Pemantauan Penyakit Tidak Menular ke kab/kota PTM terpadu Prov Kalsel 13 Kab/Kota 51,020,000 APBD Penanggung jawab kegiatan 13 Kab/Kota 51,020,000 di Kab/Kota Bimtek pelaporan dan teknis pelaksanaan kegiatan PTM di lapangannya Prov Kalsel 13 dokumen 88,000,000 APBD Kab/kota 13 dokumen 88,000,000

14 XX Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Deteksi Dini Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD Petugas Kabu/Kota dan orang 126,750,000 Orientasi kader posbindu PTM Prov Kalsel 78 orang 350,000,000 APBD Kader Posbindu 78 orang 350,000,000 Deteksi dini Faktor Risiko PTM melalui posbindu Prov Kalsel orang 126,750,000 APBD Masyarakat usia > 18 tahun orang 126,750,000 (Gula darah, kolesterol dll) Deteksi Dini Gangguan Pendengaran dan Ketulian Prov Kalsel orang 177,770,000 APBD Penanggung Jawab Program orang 177,770,000 Orientasi petugas surveilans terhadap Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Pelayanan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Prov Kalsel 78 orang 350,000,000 APBD petugas surveilans 78 orang 350,000,000 Orientasi penanganan pecandu napza di fasyankes persentase Fasyankes IPWL pecandu narkotika yg aktif Prov Kalsel 26 orang 80,000,000 APBD Tenaga Kesehatan 26 orang 80,000,000 Workshop upaya pencegahan & pengendalian Jml Kab/Kota yg menyelenggarakan upaya pencegahan & masalah penyalah gunaan Napza di IPWL pengendalian masalah penyalah gunaan Napza di IPWL Prov Kalsel 39 orang 126,750,000 APBD Tenaga Kesehatan 39 orang 126,750, XX Orientasi upaya kesehatan jiwa Desiminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Diseminasi informasi tentang wilayah ramah disabilitas di Kalsel Seminar sehari dalam rangka Hari Tanpa Rokok Sedunia Diseminasi informasi gaya hidup sehat dalam mengendalikan obesitas Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelengarakan upaya kesehatan jiwa Persentase Kab/Kota yang mendapatkan advokasi/sosialisasi PTM & Keswa Prov Kalsel 78 orang 350,000,000 APBD Puskesmas 78 orang 350,000,000 Prov Kalsel 300 orang 70,000,000 APBD Masyarakat 300 orang 70,000,000 Prov Kalsel 300 Orang 70,000,000 APBD Masyarakat 300 Orang 70,000,000 Prov Kalsel 300 Orang 70,000,000 APBD Msayarakat 300 Orang 70,000,000 Seminar sehari tentang hipertensi Prov Kalsel 300 Orang 76,000,000 APBD Masyarakat 300 Orang 76,000,000 KIE tentang penanggulangan obesitas Prov Kalsel 3000 Buah 150,000,000 APBD Masyarakat 3000 Buah 150,000,000 KIE tentang penyandang disabilitaas Prov Kalsel 3000 Buah 150,000,000 APBD Masyarakat 3000 Buah 150,000, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Angka penemuan Kasus penyakit menular MENULAR Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Prevalensi Malaria (API) di bawah 1% <1 % 306,700,000 APBD Petugas Penanggung jawab Malaria penyakit malaria Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase kasus zoonosa lainnya yang ditangani sesuai 80 % 236,100,000 APBD Penanggung jawab kegiatan Zoonosis standart di Kab/Kota Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Persentase Kab/kota melalukan pengendalian vektor-vektor 50 % 184,200,000 APBD Penanggung jawab kegiatan Penyakit Vektor dan Biantang pembawa Penyakit di Kab/Kota <1 % 325,000, % 242,000, % 204,000,000 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase cakupan pengobatan masal filariasis terhadap Filaria/Kecacingan jumlah penduduk endemis Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD 63 % 77,440,000 APBD Petugas Dinkes Kab/Kota 64 % 120,000,000 Persentase Kab/Kota dengan IR DBD,49/ penduduk 62 % 422,400,000 APBD Petugas penanggung jawab DBD Dinkes Kab/kota 64 % 435,000, Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pelayanan pencegahan dan Pengendalian penyakit pneumonia/ispa Persentase Kab/Kota 50% PKM melakukan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS 30 % 350,000,000 APBD Penanggung Jawab penyakit pneumonia di provinsi dan Kab/kota 40 % 385,000,000

15 Pelayanan pencegahan Pengendalian Penyakit Diare/Infeksi Saluran Pencernaan dan Hepatitis Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Persentase kab/kota yg mempunyai LROA 70% 386,000,000 APBD Penanggung jawab program Dinkes kab/kota Prakiraan Maju Rencana Tahun Orang 405,000,000 Pelayanan pencegahan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Persentase kab/kota menyelenggarakan Surveilans HIV dan Sypilis 100% 405,000,000 APBD Penanggung jawab HIV/AIDs di dan Kab/Kota 13 Kab/Kota 635,000,000 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 80 % 405,000,000 APBD Petugas penanggung jawab penyakit Kusta di dan Kab/Kota Persentase Angka penemuan kasus baru TB (CDR) Perangkat Daerah 50% 431,200,000 APBD Penanggung Jawab TB di dan Kab/Kota 85 % 425,000,000 60% 450,000, XX Desiminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Persentase kab/kota tang mendapatkan Advokasi/Sosialisasi Penakit Menular 100% 809,948,000 APBD Kab/Kota 100% 835,000, SURVEILANS, IMUNISASI dan KARANTINA Persentase penurunan kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans 100 % 809,948,000 APBD Masyarakat dan Petugas 100 % 835,000,000 Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penaggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah xx Peningkatan Imunisasi Terselenggaranya Peningkatan Imunisasi Workshop Management Imunisasi Wajib dalam rangka 95% Kab/Kota mencapai LIL (80%)Lima Imunisasi Dasar Lengkap ( 3 Angkatan ) Persentase Kab / Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi 80% 247,870,000 APBD Dinkes Kab/Kota 85% 495,740, xx Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat Persentase Kab / Kota yang mencapai 95% Imunisasi 80% 106,107,000 APBD Petugas Nakes Kab/Kota ,340,000 Program Imunisasi dalam rangka pencapaian Data lanjutan / booster pada Baduta Quelity untuk mencapai cakupan Lima Imunisasi Lanjutan 90% Pemantauan Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Persentase Kab / Kota yang mencapai 95% Imunisasi pada 85% 93,600,000 APBD Kabupaten/Kota 90% 93,600,000 Nasional Measles & Rubella (2 Kali) anak sekolah / BIAS Pencanangan MR (Measles & Rubella) 85% 96,400,000 APBD Penanggung jawab di Kab/kota 90% 96,400,000 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Terselenggaranya Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pembinaan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Persentase Kab/Kota yang melakukan PE < 24 Jam 70% 46,450,000 APBD Dinkes Kab/Kota 75% 46,450,000 Luar Biasa Penyakit Menular Pembinaan Surveilans Acute Flacid Paralisis Jumlah penemuan kasus AFP 2/ anak usia 15 tahun 2 Kasus 47,300,000 APBD Dinkes Kab/Kota 2 kasus 47,300,000 Workshop dalam rangka penurunan kasus Luar Biasa (KLB) PD31 (Pertusis, Dipteri, Campak, TBC, Hepatitis dan Polio) Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I 10% 123,600,000 APBD Dinkes Kab/Kota 20% 247,200,000 Pemantauan Kartu status Kewaspadaan Kedatangan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Kab / Kota yang melaksanakan Respon Dini Pada Penyakit yang bisa menimbulkan Wabah 70% 45,150,000 APBD Pengelola kesehatan Haji di dan Kab/kota 75% 45,150,000 Pertemuan Koordinasi dalam rangka penurunan Faktor Resiko Penyakit yang berpotensi Wabah bagi Jamaah Haji KalSel 70% 92,850,000 APBD Petugas program Haji di Kab/Kota 75% 185,700,000

16 Karantina sumber penyebab penyakit menular Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 pertemuan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penanggulangan penyakit yang berpoptensi meresahkan masyarakat (mers Cov / Flu Burung) Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan penyakit karantina 2 Kabupaten 92,850,000 APBD Dinas kesehatan Kab/Kota 4 Kabupaten 185,700,000 Persentase Puskesmas yang Memiliki ketersediaan obat, BMHP dan vaksin 80% PENGADAAN DAN PENINGKATAN KEFARMASIAN Persentase Kab/kota yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar xx Penyediaan obat, BMHP dan vaksin Pengadaan Obat Buffer Stock, BMHP, dan Vaksin Penyusunan Perencanaan kebutuhan obat & perbekkes Terpadu ( one gate policy ) Persentase kertersediaan obat buffer stock provinsi. 100% 4,565,850,000 APBD Penyedia obat Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Obat Terpadu 1 dokumen 90,000,000 APBD Penyusun dan perencana kebutuhan obat 1 dokumen 100% 5,028,320,000 95,000, xx Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian xx FGP pelayanan kefarmasian sesuai standar bagi Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit Pembinaan peningkatan implementasi Yanfar bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Workshop Yanfar di Apotek Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Kesehatan Jumlah Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase Apotek melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 8 instalasi 60% 70% 101,000,000 APBD Nakes (Apoteker) Rumah Sakit se Prov kalsel 239,400,000 APBD Apoteker / TTK Puskesmas 61,450,000 APBD APA Apotek 11 instalasi 65% 80% 225,000, ,000, ,000,000 Pendampingan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan obat rasional dengan metode CBIA dalam Gema Cermat Pembinaan kesesuaian penggunaan obat dengan Formularium Nasional Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang penggunaaan obat rasional (GEMA CERMAT) Persentase penggunaan obat sesuai FORNAS oleh Rumah Sakit / Puskesmas 68% 13 kab 85% 46,000,000 APBD Apoteker / TTK Puskesmas 112,000,000 APBD Nakes, Kader dan Masyaraka 50,000,000 APBD Nakes Rumah Sakit dan Puskesmas xx Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Jumlah simplisia yang di produksi P4TO sesuai standar 7 unit 624,110,000 APBD Dinas Kesehatan 9 695,150,000 70% 13 kab 90% 46,000, ,000,000 50,000, xx PENINGKATAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATABN RUMAH TANGGA Persentase ketersediaan dan kualitas mutu alat kesehatan Persentase ketersediaan dan kualitas mutu alat kesehatan Pesentase penyalur alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memiliki izin edar 1.02.xx.xx Pengadaan Peralatan Alat Kesehatan di Fasyankes Pemeliharaan alat kesehatan di Fasyankes Jumlah peralatan kesehatan yang terdistribusikan ke fasyankes sesuai kebutuhan 30 Unit 45,000,000,000 APBD Alkes di Fasyankes dan Kab/kota 40 Unit 60,000,000,000

17 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Kalibrasi alat kesehatan di fasyankes Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar 30 Unit 195,000,000 APBD Kalibrasi alkes di Fasyankes 40 Unit 250,000, xx.xx Pembinaan penggunaan alat kesehatan bagi operator alat kesehatan di fasyankes Pengawasan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pengendalian mutu alat kesehatan rumah tangga yang beredar di masyarakat. Pengendalian mutu perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar di masyarakat. Jumlah petugas operator alat kesehatan yang dilatih penggunaan alat kesehatan sesuai prosedur Jumlah Penyalur Alat Kesehatan Rumah Tangga yang memiliki izin edar Jumlah Penyalur Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memilliki izin produksi dan izin edar 40 Orang 90,000,000 APBD Operator Alkes di Fasyankes 40 Orang 100,000, AKRT 87,000,000 APBD Penyalur Alat Kesehatan Rumah Tangga 40 PKRT 65,000,000 APBD Penyalur Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 70 AKRT 95,000, PKRT 75,000, xx PENINGKATAN MUTU KEAMANAN PANGAN Persentase produk pangan yang memenuhi standar kesehatan 1.02.xx.xx Pengendalian mutu keamanan pangan Pengendalian mutu produk pangan industri rumah Jumlah hasil produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 210 jenis 85,000,000 APBD produk PIRT 280 jenis 95,000,000 tangga yang beredar di masyarakat. yang memiliki ijin edar Pembinaan kader pangan industri rumah tangga. Jumlah kader Pangan Industri Rumah Tangga PIRT yang mendapat pelatihan CPPB 300 orang 140,000,000 APBD Kader PIRT 400 orang 160,000, xx xx Pelaksanaan KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Memfasilitasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 45% 611,000,000 APBD Masyarakat 60% 611,000,000 Kab/Kota tema kampanye Gerakan Masyarkat Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat hidup sehat 45% 474,025,000 APBD Masyarakat 60% 474,025,000 Peningkatan Kemampuan Petugas Promosi Kesehatan 185,000,000 APBD Masyarakat Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Posyandu Persentase Posyandu Aktif 70% 574,000,000 APBD Kelembagaan, kader dan 75% 574,000,000 Pokjana Posyandu Peningkatan kemampuan kader Posyandu 70% 539,850,000 APBD Posyandu 75% 1,400,000,000 Jambore Kader Posyandu 70% 1,800,000,000 APBD Kader Posyandu 75% 1,800,000,000 Posyandu Award 198,000,000 Koordinasi dan advokasi pemanfaatan dana desa untuk kesehatan Pelaksanaan Perkemahan Bhakti Saka Bakti Husada sa Banuaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan kesehatan masyarakat Persentase Desa yang menggunakan Dana Desa untuk UKBM Persentase Puskesmas yang mempunyai Pangkalan Saka Bakti Husada 45% 265,000,000 APBD Lintas Sektor/ Lintas Program 60% 265,000,000 30% 305,000,000 APBD Anggota SBH 40% 1,800,000, ,000,000 APBD Pengelola Program 4 Kab/Kota 150,000, PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Prevalensi Balita Kurus xx Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Ibu Hamil PP ASI secara Ekslusif Pelayanan IMD Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TDD) Persentase bayi umur kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 72% 717,000,000 APBD Ibu Hamil/Kader 74% 267,000,000 40% 267,000,000 APBD Ibu Menyusui 45% 267,000,000 38% 220,000,000 APBD Ibu Menyusui, Bayi 41% 220,000,000

18 xx Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri Penanggulangan Masalah Gizi Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah Prakiraan Maju Rencana Tahun % 3,150,000,000 APBD Remaja Puteri 15% 315,000,000 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pendampingan Ibu Hamil Risti oleh Kader Posyandu Pencegahan dan Penggulangan Gizi Buruk Pencegahan dan Penggulangan Balita Stunting Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan Persentase Balita Kurus yang mendapatkan makanan tambahan 60% 5,118,350,000 APBD Ibu Hamil/Kader 70% 5,118,350,000 60% 6,025,800,000 APBD Ibu Hamil/Kader 70% 6,025,800,000 70% 1,759,000,000 APBD Balita/Petugas/Kader 75% 1,009,000,000 0% 670,000,000 APBD Balita/Petugas/Kader 75% 450,000, KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAH RAGA Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KKS Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga xx Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KKS 1,915,660,000 Memfasilitasi pelaksanaan STBM Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 60% 711,160,000 APBD LS, LP, stakeholder dan masyarakat Koordinasi Pembinaan dan pengawasan air 40% % 209,180,000 APBD Sarana/Penyedia, sumber minum Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan air minum dan pengelola Koordinasi pembinaan dan pengawasan kesehatan Tempat tempat umum Koordinasi pembinaan dan pengawasan kesehatan Tempat tempat Pengelolaan Makanan Persentase sekolah dan puskesmas yang memenuhi persyaratan kesehatan 70% 302,180,000 APBD Sarana/Penyedia, TTU dan pengelola Persentase TPM yang dilakukan pengawasan 20% % 343,460,000 APBD Sarana/Penyedia, TPM dan pengelola 80% 711,160,000 45% % 209,180,000 80% 302,180,000 26% 343,460, xx Memfasilitasi Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Pelayanan Kesehatan Kerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KKS 45% 349,680,000 APBD LS, stakeholder, LP, Org Masyarakat, 60% 349,680, xx Orientasi kesehatan kerja dasar Implementasi Upaya Kesehatan Kerja Pelayanan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar Jumlah Puskesmas,yang membentuk Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) 60% 1,229,597,000 APBD Penanggung Jawab Program Kesehatan Kerja ,400,000 APBD Penanggungjawab di Puskesmas, Kelompok pekerja informal 70% 1,229,597, ,400,000 Orientasi Upaya Kesehatan olah raga Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat 40% 242,160,000 APBD Dinas Pemuda & Olah Raga, Pengelola Kesehatan Olah Raga, kelompok olah raga di masyarakat 50% 242,160,000 Memfasilitasi pengukuran kebugaran anak sekolah Memfasilitasi pengukuran kebugaran jemaah haji persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD 60% 320,330,000 APBD Pengukuran dilakukan pada Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga anak SD Persentase Jemaah Haji yang diperiksa kebugarannya 80% 170,300,000 APBD Pengukuran pada Calon Jamaah Haji Prov.Kalsel 65% 320,330,000 90% 170,300, PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN Pengembangan data dan informasi kesehatan Persentase pemenuhan data pembangunan bidang kesehatan

19 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Workshop CRVS Persentase kab/kota yang melaksanakan CRVS 65% 350,000,000 APBD Institusi Kesehatan 80% 350,000,000 Revitalisasi Sistem Informasi Bidang Kesehatan Profil Kesehatan Prov. Kalsel. 100% 625,000,000 APBD Pengelola Data Informasi Kesehatan di Kab/Kota 100% 675,000, Pembinaan Manajemen Kesehatan Persentase keselarasan dan keterpaduan target sasaran pembangunan bidang kesehatan dan isu strategi pembangunan bidang kesehatan 75% 850,000,000 APBD Pembina Manajemen 77% 525,000, Pengelolaan Kehumasan, Hukum Kesehatan dan Persentase pelaksanaan sosialisasi produk hukum dan 100% 311,233,000 APBD Tenaga Kesehatan dinas 100% 176,150,000 Perpustakaan kehumasan Kesehatan provinsi, UPT, RS dan Dinkes Kab/Kota Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan progarm kegiatan kesehatan Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan hasil pelaksanaan program kegiatan 100% 210,000,000 APBD Pengelola/penanggung jawab evaluasi program kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota 100% 225,000, Upaya Kesehatan Rujukan dan Masyarakat Miskin Persentase masyarakat miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Perlindungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan masyrakat miskin) Persentase penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan. 100 % 15,000,000,000 APBD Masyarakat miskin yang dibiayai Jaminan Kesehatan 100 % 15,000,000,000 Pertemuan Pelaksanaan JKN di Kab/kota. Persentase kab/kota yang melaksanakan integrasi JKN 13 Kab/Kota 81,300,000 APBD Penanggung Jawab Program 13 Kab/Kota 90,000,000 Pemantauan Pelaksanaan JKN PBI Daerah Integrasi Jamkesda ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).(Peningkatan Kesehatan Masyarakat) Persentase kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 13 Kab/Kota 166,400,000 APBD Penanggung Jawab Program JKN Persentasi masyarakat miskin yg terintegrasi Jamkesda ke 5 Kab/Kota 7,000,000,000 APBD Kab/Kota yang JKN. melaksanakan PBI daerah 13 Kab/Kota 260,000,000 5 Kab/Kota 7,000,000, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Pelaksanaan penanggulangan masalah Kesehatan rujukan pasien gawat darurat. Persentase penangulangan kegawatdaruratan terpadu dimasyarakat 100% 600,000,000 APBD Dinas Kesehatan serta lintas sektor Kab/kota dan Pembinaan SPGDT Kab./Kota Persentase kab/kota yang mempunyai SPGDT 70% 68,700,000 APBD Dinas Kesehatan serta lintas sektor Kab/kota dan Pembinaan Akses dan Mutu Standart Pelayanan Rujukan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi ,000,000 APBD Dinas Kesehatan serta lintas sektor Kab/kota dan 100% 700,000,000 80% 90,000, ,000,000

20 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Primer Persentase Puskesmas yang terakreditasi Pembinaan Pendekatan Keluarga Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Persentase mitra kerja pelayanan kesehatan. Pembinaan Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas Workshop peningkatan kemampuan petugas dalam pemenuhansertifikasi FKTP/ Puskesmas Kab Kota di Prov kalsel. Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas 85 85,500,000 APBD Petugas pengelola sertifikasi FKTP/puskesmas 90 94,050,000 Sosialisasi, sertifikasi pelayanan kesehatan primer pada puskesmas di kabupaten kota tk prov Kalsel. 55,500,000 APBD Penanggungjawab sertifikasi pelayanan kesehatan primer 61,050,000 Pembinaan pemantapan standarisasi pelayanan di FKTP/ Puskesmas Kab Kota se kalsel (*) Orientasi petugas FKTP/ Puskesmas dalam upaya pencapaian sertifikasi dan standarisasi tk Kab Kota di Prov Kalsel (*) Workshop SDM pendampingan akreditasi FKTP/puskesmas (*) Orientasi SDM pusk dalam pencapaian mutu standar pelayanan FKTP/puskesmas (*) Pembinaan mutu dan standarisasi FKTP/puskesmas (*) Review Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota se Kalsel (*) Pembinaan Pendekatan Keluarga 76,000,000 APBD Pengelola standarisasi 83,600,000 pelayanan di 55,500,000 APBD Petugas FKTP/ Puskesmas 61,050,000 97,500,000 APBD Petugas pendamping akreditasi puskesmas 95,500,000 APBD Petugas pengelola program Jumlah puskesmas terakreditasi 150 mutu dan standar 180 pelayanan 65,000,000 APBD Pengelola program mutu dan standar di FKTP 75,250,000 APBD Pengelola Program Kab/Kota 107,250, ,050,000 71,500,000 82,775,000 Workshop Pemantapan Program Indonesia Sehat dalam Pendekatan Keluarga (*) Pembinaan pencapaian Program Indonesia Sehat (PIS-PK) Kab/Kota Se (*) Orientasi SDM Pusk dalam Pencapaian Program Indonesia Sehat (PIS-PK) (*) Penguatan pencatatan dan pelaporan puskesmas (*) 75,500,000 APBD Penanggung Jawab Program Indonesia Sehat Jumlah puskesmas yang melaksanakan PIS PK ,500,000 75,500,000 APBD APBD Penanggung Jawab Program Indonesia Sehat di Kabupaten/Kota Pengelola Program 207 Indonesia Sehat 75,000,000 APBD Petugas pencatat dan pelaporan di puskesmas 83,050,000 94,050,000 83,050,000 82,500, Kemitraan dan jejaring pelayanan kesehatan puskesmas Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Kesehatan Primer dengan kemitraan Kab/Kota se.kalsel (*) Persentase klinik perorangan yg ber mitra sesuai dengan standar ,500,000 APBD Pengambilan Kebijakan dan 100 Pengelola Yankes Primer 165,000, Pertemuan dalam Rangka Peningkatan kemitraa Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 120,500,000 APBD Petugas Pengelola Program Gigi dan Mulut 132,550, PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

21 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan Pelayanan Sunatan Massal Jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan sunatan massal Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Rangka Bakti Sosial Pelayanan Operasi Katarak Jumlah Mata dari keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan operasi katarak Prakiraan Maju Rencana Tahun Orang 375,500,000 APBD Anak yang Disunat 400 Orang 413,050,000 Berapa kali jumlah pelaksanaan bakti sosial dalam satu tahun 10 Kali 275,500,000 APBD Masyarakat Miskin 10 Kali 301,250, ,650,000 APBD Masyarakat Miskin ,215, PROGRAM KESEHATAN KELUARGA Persentase perrsalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) xx Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin Pelaksanaan Kelas Ibu hamil Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4) Pelaksanaan ANC yang berkualitas Di Kalsel Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) 72% 500,000,000 APBD Masyarakat/ Ibu Hamil 74% 500,000,000 75% 937,000,000 APBD Masyarakat / Nakes 78% 937,000, xx xx xx Pelayanan Kesehatan Anak Manajemen Terpadu Balita Sakit Persentase Puskesmas yang melaksanakan MTBS Penjaringan Kesehatan pada Anak Sekolah Stimulasi Deteksi Dini dan Intervensi dini Tumbuh Kembang (SDIDTH) Persentase Sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10 Cakupan pelayanan Balita Pelayanan Kesrehatan Usia Produktif Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Persentase Puskesmas yang melaksanakan P4K Kompikasi ( P4K) Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase Puskesmas yang meyeleggarakan pelayanan kesehatan remaja Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut ( USILA) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Santun Lansia 50% 267,000,000 APBD Masyarakat / Balita 55% 267,000,000 55% 267,000,000 APBD Masyarakat / Anak sekolah 60% 267,000,000 50% 267,000,000 APBD Masyarakat / Balita 55% 267,000,000 77% 460,000,000 APBD Puskesmas 83% 460,000,000 55% 377,000,000 APBD Masyarakat / Remaja Puteri 60% 377,000,000 10% 377,000,000 APBD Masyarakat/Lansia 30% 377,000,000 1,02.33 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penilaian Nakes Teladan Puskesmas Tk Kalsel Persentase kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Jumlah nakes teladan tingkat yang dikirim ke tingkat nasional 9 orang 816,000,000 APBD Nakes Teladan Puskesmas dengan 9 Kategori 9 orang 816,000, Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan masyarakat di desa Terpencil dan Sangat Terpencil Jumlah penempatan nakes strategis/ptt 809 orang 31,401,180,000 APBD Nakes Strategis 809 orang 31,401,180, Pemetaan Tenaga Kesehatan di pelayanan Jumlah Puskesmas yang mempunyai ketenagaan sesuai dengan 72 puskesmas 230,250,600 APBD Petugas Dinas Kesehatan 108 puskesmas 130,250,600 kesehatan primer Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Kalsel Bimtek pelaksanaan KIDI, WKDS dan PPDS Jumlah dokumen koordinasi penempatan dan pendayagunaan dokter internsip dan nakes strategis 12 dokumen 330,000,000 APBD Petugas Dinas Kesehatan Kalsel 12 dokumen 350,000, Sosialisasi Wajib Kerja Dokter Spesialis Dinkes Kab/Kota, 15 RSUD Pop/Kab/Kota yang tersosialisasi ttg WKS 28 Lembaga 150,000,000 APBD Dinkes Kab/Kota dan RSUD Prov/Kab/Kota 28 Lembaga 165,000, Pertemuan Penyegaran Nakes Strategis (PTT) Jumlah tenaga kesehatan strategis yang mendapatkan bimbingan teknis 300 Orang 500,000,000 APBD Nakes Strategi (PTT) Dinkes Kabupaten Pembinaan Pelaksanaan STR Tenaga Kesehatan Jumlah nakes yang teregistrasi (STR) 1550 orang 350,000,000 APBD Organisasi Profesi, Tim STR dan Institusi Pendidikan Kes Negeri dan Swasta Pembinaan dan koordinasi Jabatan Fungsional Jumlah nakes jabatan fungsional yang aktif dan meningkat 163 orang 134,025,000 APBD Tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan kompentensinya jabatan fungsional 400 Orang 750,000, orang 385,000, orang 134,025,000

22 Indikator Program (outcome) dan Kegiatan 1,02.33 PENINGKATAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS Jumlah desa terpencil dan sangat terpencil yang dipenuhi NON ASN nakes strategis Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk Jumlah tenaga kesehatan Bidan, Perawat, Ahli Gizi dan SKM di Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa kabupaten, pada desa terpencil dan sangat terpencil Terpencil dan Sangat Terpencil Prakiraan Maju Rencana Tahun orang 31,401,180,000 APBD Nakes Strategis 809 orang 31,401,180, UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL Persentase Puskesmas yang Menyelengarakan kesehatan tradisional Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Informasi Kesehatan Tradisional Kesehatan Tradisional Persentase Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang profesional dalam memberikan Yankestrad Persentase Puskesmas dan yang memiliki Jaringan Informasi Kesehatan Tradisional Pemberdayaan Masyarakat dalam Yankestrad Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 25% APBD Fasyankes 45% 497,390, ,390,000 25% APBD Nakes Puskesmas 45% 153,995,000 APBD 25% 45% 153,995,000 Fasyankes 20 Kelompok 60,600,000 APBD UKBM, HATTRA 30 Kelompok 60,600,000

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Lebih terperinci

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) 222061 SUKABUMI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 440/ 053 /DINKES/2016 TENTANG PENETAPAN

Lebih terperinci

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

3,950,000 4,020,000 4,824,000 5,788,800 6,715,008 25,297,808

3,950,000 4,020,000 4,824,000 5,788,800 6,715,008 25,297,808 Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN NO PROGRAM KEGIATAN 1 Pencegahan ###### 3,300,000 3,800,000 4,500,000 5,100,000 19,800,000 dan Penanggu Pencegahan dan langan Penanggulangan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagai diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85 1.02 Dinas Hal 9 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi

Lebih terperinci

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung SKPD : DINAS KESEHATAN Lembar dari. Rencana Tahun 208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 209 No Urusan Wajib 02 Urusan Wajib Bidang Kesehatan 02 0 Dinas Kesehatan 86.803.370.775 5.79.765.478 02 0 0 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 2018 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 20 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS KESEHATAN Halaman. 22 1.02.1.02.01.0100.00.4. PENDAPATAN 34.598.800.000,00 36.808.700.000,00 2.209.900.000,00 6,39 1.02.1.02.01.0100.00.4.1.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan

Lebih terperinci

INDIKATOR DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

INDIKATOR DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN INDIKATOR DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016-2020 PROGRAM UTAMA SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET 2020 RENCANA PENCAPAIAN KINERJA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.02. - : 1.02.01. - DINAS Halaman

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH) RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE 2014-2018 VISI : " BALI SEHAT MENUJU BALI MANDARA " MISI : 1. MEMELIHARA, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN UPAYA KESEHATAN YANG MERATA, BERMUTU DAN TERJANGKAU

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

TARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO

TARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Visi : "INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN PARIPURNA DI JAWA TENGAH" MISI

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2008 T E N T A N G TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021 SASARAN program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle) 1 Penurunan Angka Kematian Bayi : Jumlah

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN INSTANSI TUGAS FUNGSI : DINAS KESEHATAN : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan sesuai dengan azas desentralisasi

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

Lebih terperinci

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN No 1 Kepala Dinas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub

Lebih terperinci

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2016

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2016 SALINAN BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR DENGAN

Lebih terperinci

BUPATI LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

BUPATI LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT, BUPATI LOMBOK BARAT PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan Unit

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 1.02.01.000 Dinas Kesehatan 1. Urusan Wajib 1. 02. Kesehatan

Lebih terperinci

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN Tahun Anggaran : 2015 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Peningkatan Mutu Aktivitas Perkantoran Terselenggaranya

Lebih terperinci

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 159 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerinta

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 159 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerinta BAB IX DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 158 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub

Lebih terperinci

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal

Lebih terperinci

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp. RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Dasar Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI

Lebih terperinci

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2016 Menimbang TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Tabel 2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 204 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Kode Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Indikator sasaran Target Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Meningkatnya derajat ibu dan

Lebih terperinci

1 02 DINAS KESEHATAN

1 02 DINAS KESEHATAN URUSAN : Kesehatan SKPD : Dinas Kesehatan KODE 1 02 DINAS KESEHATAN 10.451.435.000 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.412.000 1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas : a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; e. menyelenggarakan urusan pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS 13 DINAS Pelatihan Mutu Pelayanan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

KERTAS KERJA RENSTRA OPD KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018-2021 Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome)

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan : 1.10 KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2017 DPA-SKPD 2.2 Organisasi : 1.10.20 DINAS KESEHATAN Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan

Lebih terperinci

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA, Menimbang

Lebih terperinci

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS URAIAN PROGRAM PUSKESMAS Program Puskesmas Uraian 1 Manajemen Pelayanan Kesehatan Sistem kesehatan Nasional (SKN) sebagai acuan pelayanan kesehatan Penerapan fungsi manajemen di puskesmas Upaya pelayanan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.

Lebih terperinci

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PASURUAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan 4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Provinsi Lampung Page 35 Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Provinsi Lampung Page 36 Perjanjian Kinerja (PK) 2016

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 20 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi :. 02. 0 Dinas

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.

Lebih terperinci

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi

Lebih terperinci

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; 2. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; 3. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan 4. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan STAF AHLI STRUKTUR

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN WALIKOTA BALIKPAPAN Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6),

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. KESEHATAN :.0.0. DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung

Lebih terperinci

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 167 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 151 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1260565 1223412 2483977 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1083136 1048577 2131713 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE

Lebih terperinci

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Staf Ahli Bid. Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; 2. Staf Ahli Bid. Pembiayaan & Pemberdayaan Masyarakat; 3. Staf Ahli Bid. Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan; 4. Staf Ahli Bid Peningkatan Kapasitas

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra

Lebih terperinci

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,

Lebih terperinci

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah, serta

Lebih terperinci

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Lebih terperinci

KONDISI GEOGRAFIS 26% 69% Terdiri dari : - 11 Kecamatan - 9 Kelurahan Desa LUAS WILAYAH : ,96 KM2 JUMLAH PENDUDUK : 497.

KONDISI GEOGRAFIS 26% 69% Terdiri dari : - 11 Kecamatan - 9 Kelurahan Desa LUAS WILAYAH : ,96 KM2 JUMLAH PENDUDUK : 497. KONDISI GEOGRAFIS LUAS WILAYAH : 14.265,96 KM2 JUMLAH PENDUDUK : 497.864 JIWA Terdiri dari : - 11 Kecamatan - 9 Kelurahan - 218 Desa BATAS DAERAH : Utara : Provinsi Jambi Selatan : Kabupaten Muara Enim

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 4037,6 ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 15 3 JUMLAH PENDUDUK 1 558178 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 327536 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang

Lebih terperinci

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Lampiran IB/5-5 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1762,4 km2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 desa 270+ kel 10 = 280 3 JUMLAH PENDUDUK 1 341700 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 2388161 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

Panduan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular

Panduan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular Panduan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular A. Definisi Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular merupakan kegiatan/upaya melakukan pencegahan terhadap timbulnya penyakit menular. B. Ruang Lingkup Pelayanan

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci