BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang"

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan disektor Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan disektor pendidikan perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang dimana semakin berkualitasnya pendidikan diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan disektor pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras pihak pendidikan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta konstribusi positif semua pihak dan berbagai sektor lainnya. Semua kebijaksanaan pembangunan yang sedang diselenggarakan hendaknya memiliki wawasan pendidikan terpadu. Artinya program pembangunan harus memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan lingkungan pendidikan dan perilaku yang berbudaya dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Lamandau yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya. B. Landasan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau dan Keputuan Bupati Lamandau Nomor :... Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau. C. Kedudukan dan Tupoksi Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijaksanaan, mengembangkan semua kegiatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. 1

2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN LALU A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2009 Hasil analisis pencapaian sasaran strategik tahun 2009 sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Intansi Pemerintah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ( Tahun 2009 ) dalam pelaksanaan pembangunan, sasaran dan kegiatan dituangkan dalam Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan, Olah Raga dan Kebudayaan serta Generasi Muda dan Pendidikan Luar Sekolah. Dengan sumber Dana DAK Bidang Pendidikan, APBD dan lainnya. Program dan Kegiatan serta Realisasi Keuangan dan Fisik pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau tahun 2009 sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Lamandau. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut : Penyediaan jasa surat menyurat, tersedianya jasa surat menyurat Unit Kerja. Realisasi keuangan 96,43% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik, Realisasi keuangan 56,41 % sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan jasa pemiliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, Realisasi keuangan 72,90% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan jasa administrasi keuangan, Realisasi keuangan 74,33% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan jasa kebersihan kantor, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Realisasi keuangan 96,47% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan alat tulis kantor, Realisasi keuangan 98,38% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Realisasi keuangan 99,91% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2

3 kantor, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, Realisasi keuangan 22,51% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan bahan logistik kantor. Realisasi keuangan 97,48% sedangkan realisasi fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan makan dan minum, Realisasi keuangan 99,10% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Realisasi keuangan 80,90% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Penyediaan dana gaji honor NON PNS Realisasi keuangan 80,12% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Peningkatan pembangunan pedesaan dibidang pendidikan (SP-3) realisasia keuangan 66,67% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pembangunan gedung kantor Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penatataan halaman lingkungan aula Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjuta: Pengembangan dan implementasi anjungan mandiri. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan kendaraan dinas operasional realisasi keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Pembangunan kantin realisasi keuangan 100% sedangkan reaisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan peralatan pendukung perpustakaan (UPTD) realisasi keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembuatan halaman parkir dinas dikbudpora realiasi keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan peralatan dan perlengkapan taman kantor realisasi keuangan 99,67% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu realisasi keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 3

4 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Terlaksananya peningkatan Disiplin Aparatur Pegawai, Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pengembangan dan implementasi sistem kehadiran online. Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0%. Tidak dapat dilaksanakan. 4. Program Peningkatan kapasitas Pindah/purna Tugas PNS. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pindah Tugas PNS aparatur. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pemindahan Tugas PNS, Realisasi keuangan 97,50% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun Kegiatan yang di laksanakan adalah: Sumber Daya AparaturRealisasi Keuangan 84% sedangkan fisik 100% dapat di laksanakan dengan baik. 6. Proram Pendidikan Anak Usia Dini. Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Adalah:: Pembangunan sarana dan prasarana bermain, Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Ruang kelas baru ( RKB) TK Pembina, Realisasi Keuangan 100,00%. Sedangkan Fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Pengadaan Mebel Realisasi Keuangan 100% sedang Fisik 100%.Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan kompentensi tenaga pendidik. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pemberian bantuan operasional TK. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Pembinaan minat bakat dan kreatifitas anak TK. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. 4

5 8 Proram Wajib Belajar 9 Tahun. Terlaksananya Wajib Belajar Sembilan Tahun. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: : Penambahan Ruang Kelas Baru ( RKB). Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembangunan Jaringan Instalasi, Re Listrik sekolah dan Perlengkapannya Realisasi keuangan 99,71% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan meubelair sekolah. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Pembangunan Rumah Kepala,sekolah, guru dan penjaga sekolah Realisasi Keungan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan kompentensi tenaga pendidik. Realisasi keuangan 90,41% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan penyusunan kurikulum. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjautan: Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI, SDLB dan SMP/MTs serta Pasantren Salapiah. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyetaraan paket A setara SD. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyetaraan paket B setara SMP. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyelenggaraan akreditasi sekolah. Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pemberiaan Beasiswa kepada Keluarga Tidak Mampu Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Lomba kreatipitas minat bakat dan kereatipitas siswa SD. Realisasi keuangan 99,39% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Lomba Kreatifitas minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD. Realisasi keuangan 99,39% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan:Pembagunan Perpustakaan sekolah Dana DAK Realisasi Keuangan 0% sedang Fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembuatan sertifikasi tanah SD/MI, MSP/ MTS Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat di laksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan alat Lab SMP berbasis Komputerisasi, Realisasi Keungan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 5

6 9. Proram Pendidikan Menengah. Terlaksananya Pendidikan Mengengah. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah: : Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab. Bahasa) Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik dan Perlengkapannya Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembangunan sarana air bersih dan sanitary. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan Meubelair Sekolah Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Lanjutan Pembangunan Pagar SMA-1 Bulik. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan kompentensi tenaga pendidik. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan penyusunan kurikulum. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan. Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM). Relaisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pemberian beasiswa kepada keluarga tidak mampu. Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyelenggaran paket C setara SMU. Realisasi keuangan 100,00% sedang fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah. Realisasi keuangan 99,40% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pemberian bantuan operasional SLTA. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembangunan Asrama Siswa Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembuatan Sertifikasi Tanah sekolah SLTA Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Pembangunan Asrama Siswa Putri SMK- 1Bulik 100% sedangkan Fisik 100% dapat di laksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan Penunjang Peralatan Asrama SMK -1 Bulik 100,00% sedang fisik 100% dapat di laksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan Dana Operasional Perijinan pendiriaan Perguruan Tinggi 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Dana Block Grand SMA-1 Sematu Jaya ( BIS ALAT TIK) 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Dana Sharing Block Grand SMA-1 Sematu Jaya ( SSN) Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 6

7 Menthobi Raya ( RKB) Realisasi Keungan 100,00% sedang fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Lamandau (RKB) Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Block Grand SMA- 1 Delang ( BIS ALAT TIK) Realisasi Keuangan 100,00% sedang Fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Delang ( SSN) RealisasiKeuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Bulik Timur realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Bulik realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Dana Sharing Block Grand SMA-1 Bulik ( SSN) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Belantikan Raya ( BIS ALAT TIK) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Batang Kawa ( BIS LAB IPA) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Lamandau ( BIS LAB IPA) Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembinaan Patroli Keamanan Sekolah ( PKS) Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. 10. Program Pendidikan Non Formal. Terlaksananya Pendidikan Non Formal, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: : Pemberdayaan pendidikan non formal, Realisasi keuangan 96,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan :Pemberian bantuan operasional non formal, Realisasi keuangan 95,55% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan Realisasi 100,00% sedang kan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pendataan buta aksara dan warga putus sekolah. Realisasi keuangan 51,69% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Pemberantasan buta aksara. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelatihan tutor paket A,B dan C. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelatihan penilik DIKMAS. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.evaluasi dan monitoring pelaksanaan program PLS. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembinaan. Pemberian bantuan operasional BKBM. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pemberian bantuan operasional forum penilik. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : 7

8 Pemberian bantuan operasional forum TLD/FDI. Realisasi keuangan 27,01% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pemberian bantuan operasional forum tutor paket A, B dan C. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pemberian bantuan operasional forum HIMPAUDI. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelatihan dan kursus keterampilan. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyelenggaraan PAUD. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembagunan SKB/ Dana Pendamping Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapatkan dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembangunan Taman Baca Masyarakat di Lamandau Realisasi Keuangan % sedang fisik 100% dapat dilaksakan dengan baik. 11. Program Pendidikan Luar Biasa Terlaksana Program Pendidikan luar Biasa, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Sekolah Realisasi Keuangan % sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Pembebasan Lahan dan Penimbunan SDLB Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 12. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Pelaksanaan Olimpiade SD, SMP dan SLTA Realisasi Keuangan 0% Seedang Fisik )% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan Insentif Jam Mengajar Guru Realisasi Keuangan 99,36% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Pelaksanaan Pengawas berprestasi realisasi Keuangan 0% denag fisik 0%.Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan INSENTIF Pengawas Sekolah dan Penilik Realisasi Keuangan 73,68% Sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan Insentif GTT/GTY Realisasi Keuangan 97,30 sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Biaya Penerimaan Siswa baru ( (PSB) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan Pelatih Penaggulangan Sampah Terpadu Realisasi Keuangan 99,90% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Studi Banding Pengawas, Kepsek, Guru,SD,SMP SLTA Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan Pelatih UKS Realisasi Keuangan 100,00% Sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Diklat Kepala Sekolah Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Tes Calon Kepala Sekolah Realisasi Keuangan 0% 8

9 sedangkan Fisik 0% Dapat Dilaksanakan dengan Baik.Lanjutan : Penmgembangan Kurikulum Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah & Kelompok Kerja Guru ( KKKS/KKG) Tingkat TK dan SD Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Muswarah Kelompok Kerja Pengawas ( MKKP) Tingkat TK,SD,SLP dan SLTA Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan MKKS Tingkat SMP Realisasi Keuangan 100,00% Sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan MGMP Tingkat SMP Realisasi Keuangan 100,00% Sedangkan Fisik 100%. Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Lomba Krativitas Siswa ( LKS) dan Pengiriman ke Tingkat Propinsi sebagai Acuan Pelaksana Realisasi Keuangan 100,)0% Sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Muswarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP) SLTA Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Muswarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( MKKS) SLTA Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. 13. Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan Terlaksananya Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut : Penyediaan Bahan Pustakakaan UPTD Disdikbudpora Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. 14. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lamandau. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Penyelenggaraan dan Pengawas Penerapan Asas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentras Realisasi Keuangan 0% Sedangkan Fisik 0% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pengembangan dan Pemuktakhiran Database dan Propil Pendidikan Dinas Dikbudpora Realisasi Keuangan 100,00 % Sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan Pemeliharaan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidk Realisasi Keuangan 0% sedangkan Fisik 0 % Dapat dilaksanakan dengan Baiak. Lanjutan Pengadaan Rapot Realisasi Keuangan 100,00% Sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Perluasan AksesJardiknas 9

10 dan ITC Serta Pencetakan NUPTK dan NISN Realisasi Keuangan 94,41 % sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksnaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Realisasi Keuangan 98,68% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pembaharuan dan Update Data Kependidikan Pertahun Realisasi Keuangan 85,33% Sedangkan Fisik 100%. Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SD Realisasi Keuangan 98,51% sedangkan Fisik 100% DAPAT Dilaksanakan Dengan Baik. 15. Program Pengembangan Nilai Budaya. Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pestival theater dan pemeran seni lukis tingkat pelajar SLTA, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Festival Budaya Pelajar SLTA ke Provinsi Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Lomba Vokal Grup Tingkat SD Ke Kabupaten Realisasi Keuangan 98,00% sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Lomba Cerita Rakyat Tingkat SLTP Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pengadaan Alat seni Budaya Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat Dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Lomba Kreativitas seni dan sastra anak TK Tingka Provinsi Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Stand Pameran HUT Kabupaten untuk Dinas P dan K Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pengadaan Alat Kesenian Reog RealisasiKeuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pengadaan Gamelan/ Alat Musik Jawa ( Pelog) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. 16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Realisasi Keuangan Porseni SMP Tingkat Kabupaten, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pemugaran Bangunan Situs Budaya Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Rehabilitasi Anjungan Kalimantan Tengah TMII- Jakarta Realisasi Keuangan 0% sedangkan Fisik 0% Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pengadaan Peralatan Pendukung Kebudayaan Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 10

11 17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : PengembanganKesenian dan Kebudayaan Daerah Realisasi Keuangan 86,34% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Penyelenggaraan dialog Kebudayaan Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pameran dan dialog seni rupa padang sumatra barat realisasi keuangan 37,98% sedangkan fisik 1005 dapat dilaksanakan dengan baik. 18. Proram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemilihan Pemuda Pelopor Realisasi Keuangan 94,03 sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 99,84% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembinaan Kepramukaan realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembinaan Purna Tugas Paskibra Indonesia ( PPI) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik.Lanjutan : Lomba PMR Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Lomba Karya Tulis Ilmiag Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Lomba Berpidato Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Lomba Bercerita Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Peringatan Sumpah Pemuda Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Penukaran Pemuda Antar Provinsi Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. 19. Program Pengembnagan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Terlaksananya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Terlaksananya Petukaran Wasit/ Pelatih Olah Raga Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan 20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan Adalah : Porseni SD/MI Tingkat Kecamatan Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga SD/MI Tingkat Provinsi Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga 11

12 SD/MI Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Pelajar SLTP Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan :Pekan Olah Raga Pelajar SLTP Tingkat Provinsi Realisasi Keuangan 99,99 % sedangkan fisik 100% dapat Dilaksanakan dengan Baik. Lanjuta : Pekan Olah Raga Pelajar SMA Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 87,55% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Pelajar SMA Tingkat Provinsi Realisasi Keuangan 97,60% sedangkan fisilk 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Pelajar HARDIKNAS Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik keuangan 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Pelaj Dalam Rangka HUT RI Realisasi Keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Ivitasi Olah Raga Tradisional Borneo TK Provinsi Realisasi Keuangan 0% sedang fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Kegiatan yang dilaksanakan Adalah :Pengarapan Lahan Alternatif Lapangan Sepak bola Kartawana Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Penyelesain Pembangunan Stadion Olah Raga Kujan Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapt dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Penyiapan Lahan Market Stadion Olah Raga Terpadu Kabupaten Lamandau Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembangunan/ Penataan Sarana dan Prasarana Olah Raga Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. 22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan Adalah : Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi Pariwisata Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Isen Mulang TK Kabupaten Realisasi Keuangan 99,77% sedangkan fisik 100% dapat Dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Isen Mulang TK Provinsi Realisasi Keuangan 99,69% sedangkan fisisk 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 23. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan Adalah: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Realisasi Keuangan 100,005 Sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pembuatan Album Lagu 12

13 Daerah Kabupaten Lamandau Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan Dengan Baik. 23. Program Pengembangan Kemitraan Terlaksananya Pengembangan Kemitraan. Kegiatan yang dilaksanakan Adalah : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata realisasi Keuangan 99,80% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Kegiatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- Belanja Langsung sebesar Rp ,- Jumlah seluruhnya Rp ,- No Dengan Rincian dan Realisasi sebagai berikut : Uraian 1 Belanja operasional Anggaran setelah Perubahan Realisasi Lebih/(Kurang) Belanja Pegawai (gaji) , , ,- Belanja barang , ,- ( ) 2 Belanja Modal Belanja tanah , ,- ( ,-) Belanja perlatan dan mesin , ,- ( ,-) Belanja gedung dan bangunan , ,- ( ,-) Belanja jalan, irigasi dan jaringan , ,- ( ,-) Belanja aset tetap lainnya ,- ( ,-) Jumlah , , ,- 13

14 Realisasi sebesar Rp ,- ( 102% ) dari pagu anggaran sebesar Rp ,- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2008 tersebut diatas dapat menggambarkan secara umum seluruh Indikator Kinerja telah berhasil dilaksanakan. BAB III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. a. Visi : Visi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamandau yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya. B. Misi : a. Pemeratan kesempatan memperoleh Pendidikan bermutu. b. Membantu menfasilitasi pembangunan potensi anak secara utuh sejak usia dini. c. Meningkatkan proposalisme dan akuntabilitas Lembaga Pendidikan salah satu pusat pembangunan dan pelestarian budaya daerah. d. Membangun sarana dan prasarana pendidikan. e. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan kemampuan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. C. Tujuan dan Sasaran Tujuan : 1. Untuk mengetahui Target Kinerja Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lamandau tahun Untuk mengetahui langkah langkah dan strategi yang dapat di lakukan untuk mengatasi kelemahan dalam pencapaian Target Kinerja Pembangunan di Bidang Pendidikan. 14

15 Sasaran : 1. Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 3. Meningkatkan manajemen pendidikan yang efisien dan efektif. 4. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga di kalangan pelajar. 5. Meningkatkan dan mengembangkan seni budaya daerah. 6. Memperluas kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan kebudayaan daerah. 15

16 D. Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan yang telah Rencanakan di atas adalah bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau, Dana dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dari Pusat. Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta Belanja Aparatur Daerah tahun a. Belanja Tidak langsung Rp ,- b. Belanja Langsung Rp ,- Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta Belanja Aparatur Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rencana Pembentukan SKPD Baru). a. Belanja Tidak langsung Rp ,- b. Belanja Langsung Rp ,- Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta Belanja Aparatur Daerah (Dinas Pemuda dan Olah Raga, Rencana Pembentukan SKPD Baru). a. Belanja Tidak langsung Rp ,- b. Belanja Langsung Rp ,- 87,009,887,604 Alokasi Belanja Dinas Pendidikan ditambah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Rencana pembentukan SKPD baru), Dinas Pemuda dan Olah Raga (rencana pembentukan SKPD baru) Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2009 sebesar Rp ,- ( delapan puluh tujuh milyar sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), atau 22,43% dari APBD ( ,-) yang meliputi 20% untuk dinas pendidikan, 0,72% untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Rencana pembentukan SKPD baru), 0,70% untuk Dinas Pemuda dan Olah Raga (Rencana pembentukan SKPD baru), atau 9,35% diluar Belanja Gaji Pegawai dari APBD sebagaimana terlampir pada tabel 30.1, 30.2, 30.3 Rencana program, kegiatan indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun

17 BAB V. PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2010 merupakan dokumen strategis untuk menjadi arah dan kebijakan (satu) tahun ke depan yaitu kelanjutan dan peningkatan Pembangunan Pendidikan Tahun Renja Tahun 2011 ini adalah implementasi dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yaitu langkah atau upaya-upaya yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, membantu dan memfasilitasi Pembangunan Anak Usia Dini, membangun sarana dan prasarana pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian Renja ini akan dimanfaatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pembangunan bidang pendidikan oleh pihak eksekutif dan legislatif atau pihak-pihak pengguna layanan pendidikan di Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik, 11 Juni 2010 Kepala Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Lamandau, Drs. H A V T E R NIP

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan disektor Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan disektor

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan disektor Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan disektor

Lebih terperinci

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

! ## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan ! "## KODE 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 30.468.000.000 01 1 01 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.437.500.900 01 1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya layanan jasa Administrasi Persuratan

Lebih terperinci

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintah : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan REKAPITULASI BELANJA TIDAK

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01. - PENDIDIKAN : 1.01.01.

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Raperda APBD TA 2015 Nomor Tanggal : : 00 10 November 201 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015 RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015 NO. BELANJA 155,056,340,000.00 I BELANJA TIDAK LANGSUNG - II BELANJA LANGSUNG 155,056,340,000.00 BELANJA LANGSUNG

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA

Lebih terperinci

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00 DOKUMEN PELAKSANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 Urusan Pemerintah : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan REKAPITULASI BELANJA TIDAK

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01. - PENDIDIKAN : 1.01.01.

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi :.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Organisasi :. 0. 0 Pemuda dan Olah Raga Sub

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan yang Direncanakan Pembangunan pendidikan di Kabupaten Barru didesain dalam rangka

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. PENDIDIKAN :.0.0. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi

Lebih terperinci

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana I II III IV =

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana I II III IV = DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.01. - PENDIDIKAN : 1.01.01. - Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga PEMERINTAH KABUPATEN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi :. 0. 0 Dinas Pendidikan,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM.7 Nanga Pinoh 78672 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2013 No.

Lebih terperinci

PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN BENJA NGSUNG PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN HAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN keadaan s/d Maret 2017 KODE SATKER DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % 1 2 3 4 5 6 7

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 5 TAHUN 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013 I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013 A. REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK NO PROGRAM JUMLAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 009 00 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS DIKBUDPORA KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Komplek Perkantoran

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 203 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi :. 0. 0 Dinas Pendidikan,

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013 Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1. - PENDIDIKAN Organisasi : 1. - DINAS PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 9 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. - PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 06 Organisasi / SKPD :.0.0. -DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman dari.0. PENDIDIKAN 87.7.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran I.2 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. - Pendidikan 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam. Indikator Kinerja Program /Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam. Indikator Kinerja Program /Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD :DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM Kode Program Indikator Program 01 01 03 01 I

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Pendidikan INDIKATOR KELUARAN NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Lebih terperinci

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem BAB I PENDAHULUAN Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2012 Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor : 10 Tanggal : 27 Desember 2011 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 201

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 20 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi :. 0. 0 Dinas

Lebih terperinci

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Penyediaan jasa komunikasi,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Pendidikan :.0.0. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rekapitulasi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Renja Dinas Pendidikan Kab. Sampang Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN. Renja Dinas Pendidikan Kab. Sampang Tahun 2017 Renja Tahun 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Salah satu agenda utama bagi pembangunan nasional adalah sektor pendidikan. adalah proses perubahan atau pendewasaan manusia, berawal dari tidak tahu

Lebih terperinci

: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO SINTANG

: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO SINTANG Dinas Pendidikan PROFIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG PROFIL ORGANISASI NAMA SKPD ALAMAT NAMA KEPALA DINAS : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO SINTANG :

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pendidikan NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01. - : 1.01.01. - DINAS

Lebih terperinci

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 A REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 0 No Program dan Kegiatan Pagu Anggaran (Rp) Program pendidikan anak usia dini..80.000 9..00 8, 8 9 0 Penyusunan Kurikulum Muatan Jawa TK/RA

Lebih terperinci

1 Penyediaan jasa surat menyurat 95, Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik

1 Penyediaan jasa surat menyurat 95, Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD Dinas Dikpora Perovinsi NTB merupakan gambaran dari persentase tingkat

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Organisasi :. 0. 0 Sub Unit Organisasi

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2015

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan

Lebih terperinci

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN 1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN No Daerah, dan Indikator A BELANJA TIDAK LANGSUNG a. Belanja Hibah Dana Operasional TK pembelajaran di TK pembelajaran di TK 317 Lembaga 317.000.000 298.000.000 298.000.000 298.000.000

Lebih terperinci

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI SWAKELOLA PENGUMUMAM RENCANA UMUM DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI No 0 A.0..0.0 Dinas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran..,00 Pendidikan SWAKELOLA Penyediaan

Lebih terperinci

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 208 Urusan Pemerintahan :.0 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 18 Kepemudaan dan Olah Raga PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KAS TAHUN 2014 Unit Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 APBD-PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 APBD-PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGE KINERJA SASARAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 PROGRAM dan KEGIATAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 APBD-PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN INDIKATOR

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 11 Tahun 2009 5 Oktober 2009 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: data per 26/04/207 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 207 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Fasilitasi

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGE KINERJA SASARAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 PROGRAM dan KEGIATAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN INDIKATOR KEGIATAN 1 2 3

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. PENDIDIKAN 1.01. DINAS

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rencana program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang mendasarkan pada pencapaian Prioritas

Lebih terperinci

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) RENCANA kerja KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik Tahun 2011 RENCANA strategik KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009-2013 PEMERINTAH

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 12 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM

Lebih terperinci

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01. - PENDIDIKAN : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING 1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 462.561.392.743,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 307.549.573.223,00

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Organisasi :. 0. 0 Pemuda dan Sub Unit Organisasi

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. Pendidikan 1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG,

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB Daerah dan Indikator 1.01 Bidang Urusan : Pendidikan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. PENDIDIKAN :.0.0. DINAS PENDIDIKAN Rekapitulasi

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : DINAS DIKPORA KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis 1 Mutu Layanan PAUD PROGAM PENDIDIKAN USIA DINI 1,1 APK PAUD 1.1 Pembangunan

Lebih terperinci

Rencana Tahun Kebutuhan dana/pagu indikatif. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD

Rencana Tahun Kebutuhan dana/pagu indikatif. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG 2014 Rencana 2014 Prakiraan Maju Rencana 2015 Kode Program dana/pagu x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 2.04. - PARIWISATA

Lebih terperinci

DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU

DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KECAMATAN LAMANDAU TAHUN 2014 I. Dasar Hukum A. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016 ( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG DAN / INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.17 Bidang Kebudayaan 1. 1.17.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.01.02

Lebih terperinci

DINAS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR JL. A. YANI NO. 100 KOTA BLITAR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

DINAS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR JL. A. YANI NO. 100 KOTA BLITAR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR JL. A. YANI NO. 1 KOTA BLITAR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 216 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Organisasi :. 0. 0 DINAS PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) 20412 KABANJAHE - 22111 RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KAB.KARO TA.2012 NAMA PENGGUNA ANGGARAN : Drs.KUMANI KARO-KARO

Lebih terperinci

Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan 1 Tujuan 2011 2012 2013 2014 SKPD Target Rp (ribu) Target

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015 FISIK = 94.32%

Lebih terperinci

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Renstra SKPD Pada tahun 2012, tidak semua kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2012 dapat dilaksanakan,

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF Visi merupakan uraian singkat mengenai harapan yang diinginkan dimasa depan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 7 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.01. - Pendidikan Organisasi : 1.01.01. - Dinas Pendidikan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2013 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 20 Urusan Pemerintahan :. 0 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Organisasi :. 0. 0 DINAS

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BAB I PENDAHULUAN 1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI Untuk merealisasikan program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disusun Rencana

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi :. 0. 0 DINAS

Lebih terperinci

RAKER GUBERNUR KALBAR HUT PEMDA KALBAR KE 53 KOORDINASI PEMANTAPAN PENYELENGGARAAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

RAKER GUBERNUR KALBAR HUT PEMDA KALBAR KE 53 KOORDINASI PEMANTAPAN PENYELENGGARAAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 RAKER GUBERNUR KALBAR HUT PEMDA KALBAR KE 53 KOORDINASI PEMANTAPAN PENYELENGGARAAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 Drs. Alexius Akim, MM. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat RAKOR GUBERNUR KALBAR

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III BIDANG PAUDNI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III BIDANG PAUDNI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III BIDANG PAUDNI No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan Angka Partisipasi

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PLAFON ANGGARAN NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PLAFON ANGGARAN NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER

Lebih terperinci