PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
|
|
- Ridwan Budiaman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri Tujuan : Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah Indikator Tujuan : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia : 78 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan Persentase Penanganan Konflik Sosial 100% keberdayaan masyarakat 2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60% 3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55% dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian 4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100% meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 285,492,000 2 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 598,846,000 3 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,098,118,400 4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,990,478,000 5 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK 117,853,000 KRIMINAL 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN 316,349,000 KEAMANAN 7 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 3,527,762,000 8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 90,000,000 DAN KEUANGAN 9 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 514,594, PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA 649,224, PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA 250,270, PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 1,853,190, PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 14 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1,744,794, PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 1,043,970,000 Misi 1 Halaman 1 dari 9
2 16 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 725,000, PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1,643,680, PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 25,000, PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN 394,600,000 KEKAYAAN BUDAYA 20 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA 1,159,894, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5,374,510, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5,492,990, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 291,114,000 TOTAL ANGGARAN 30,562,730,600 Misi 1 Halaman 2 dari 9
3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik Tujuan 1 : Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : Baik NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi 2 Mewujudkan penyelenggaraan e-government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan. Persentase kepemilikan e-ktp 73.87% a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah 2,7-3,7% b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) 100% Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik 65-75% Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif Indikator Tujuan : 1. Indeks Reformasi Birokrasi : B 2. Nilai Opini BPK : WTP NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan 1 inovasi daerah. 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif Nilai Pangripta Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat B Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 70%, dan Aduan Masyarakat 100% 3 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance Indeks Profesionalitas ASN 72 4 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD 12% Misi 2 Halaman 2 dari 9
4 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 6 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat. a. Persentase standardisasi pelayanan publik 60% b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) Persentase Capaian Alih Media Arsip 80% B PROGRAM PROGRAM ANGGARAN 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 986,481, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,306,432, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4,548,591,000 Misi 2 Halaman 3 dari 9
5 Misi 2 Halaman 4 dari 9
6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah Indikator Tujuan : Angka Pertumbuhan Ekonomi : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah 2 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual 3 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif 4 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan 5 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi Pertumbuhan Realisasi Investasi 24,12% (Rp.31,45 T) Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; 13-25% ( Milyar) Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata 0.18% Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan 4,25-42,45% Tujuan 2 : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan a. Indeks Kualitas Air Sungai b. Indeks Kualitas Udara Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang. a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir 37% Misi 3 Halaman 4 dari 9
7 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET c. Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23% d. Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95% e. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 100% 4 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu Rasio Konektivitas Transportasi 0.28 layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan 5 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100% Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : % NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90% mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 89% 2 3 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) 5% ( ,74) b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) 1,42% (7136) a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil 0,66% ( ) b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 3,62% (315) Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan : % NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks 4,5-5% mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas 2 Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh 10 ha peningkatan kualitas rumah layak huni. b. Persentase Rumah Layak Huni 85.75% 3 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Indeks Pembangunan Desa Misi 3 Halaman 5 dari 9
8 Misi 3 Halaman 6 dari 9
9 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat a. Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); 84.00% b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat 98.96% c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ; 86.80% d. Angka Rata-rata lama sekolah a. Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup; 110 b. Angka Kematian bayi per kelahiran hidup; 4.12 c. Angka Harapan Hidup d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 65-75% 3 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca Indeks Minat Baca Daerah 1 : 6,6 Tujuan 2 : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender 2 Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap 100% Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) a. Angka laju pertumbuhan penduduk b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88% Misi 4 Halaman 8 dari 9
10 PROGRAM ANGGARAN Gresik, Januari 2017 BUPATI GRESIK Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si Misi 4 Halaman 9 dari 9
11 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat Persentase Penanganan Konflik Sosial 100% 2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60% menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran 3 Membangun partisipasi pemuda dalam Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55% pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian 4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100% mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global 5 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi 6 Mewujudkan penyelenggaraan e-government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Persentase kepemilikan e-ktp 73.87% Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) 2,7-3,7% 100% 7 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan. Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan 65-75% 8 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah. 9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif 10 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance 11 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif 12 Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 13 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat. 14 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah Nilai Pangripta 3 Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 70%, dan Aduan Masyarakat 100% Indeks Profesionalitas ASN 72% Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD 12% Persentase standardisasi pelayanan publik 60% Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) Persentase Capaian Alih Media Arsip 80% Pertumbuhan Realisasi Investasi 24,12% (Rp.31,45 T) B Halaman 10 dari 22
12 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; 13-25% ( Milyar) 16 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata 0.18% 17 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn 18 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan 4,25-42,45% 19 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan 20 Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang. 21 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan 22 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan 23 Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan Indeks Kualitas Air Sungai Indeks Kualitas Udara Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan Persentase Kemantapan Saluran 37% Pengendalian Bannjir Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23% Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95% Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan 100% RTRW Rasio Konektivitas Transportasi 0.28 Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90% Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 89% 24 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) 5% ( ,74) 1,42% (7136) 25 Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro 0,66% ( ) dan kecil Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 3,62% (315) Halaman 11 dari 22
13 26 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas 4,5-5% Halaman 12 dari 22
14 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh 10 ha perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak Persentase Rumah Layak Huni 85.75% huni. 28 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Indeks Pembangunan Desa Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan 30 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat 31 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca 32 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender 33 Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); 84.00% Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat 98.96% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 86.80% sederajat Angka Rata-rata ; lama sekolah Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup; 110 Angka Kematian bayi per kelahiran hidup; 4.12 Angka Harapan Hidup Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 65-75% Indeks Minat Baca Daerah 1 : 6,6 Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 100% Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Angka laju pertumbuhan penduduk Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88% PROGRAM URUSAN WAJIB I Urusan Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur II Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Urusan Kesehatan Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya ANGGARAN (Rp.) 5,126,825,600 1,757,672, ,000,000 71,000,000 1,310,000, ,159,500 41,717,071, ,798,850 69,256,693,600 1,016,454,600 7,714,988,950 3,344,070, ,665,700 3,765,990,000 16,867,800,000 Halaman 13 dari 22
15 III IV V Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaaan Masyarakat Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit PROGRAM Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis Program Pengembangan Dan Pembangunan Gedung Negara Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengaturan Jasa Konstruksi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Lingkungan Sehat Permukiman Program Pengembangan Permukiman Program Pengembangan Rumah Swadaya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 2,687,989,850 20,811,554,550 10,933,230, ,500,000 1,355,701,250 ANGGARAN (Rp.) 64,774,863,000 10,417,500,000 1,485,000,000 44,467,000, ,000,000,000 10,000,000,000 1,228,840,000 2,248,983, ,205, ,504, ,458,932,877 12,537,799,385 26,916,566,000 1,492,801,000 46,187,944,303 24,296,230,165 21,940,406,664 13,571,889,173 9,469,936,000 3,024,516,400 62,894,709,162 19,372,144, ,575,200 50,000, ,341, ,903, ,000, ,000,000 40,000,000 19,258,841,775 7,096,832,800 3,568,532,000 3,437,250, ,999,200 3,246,417,000 3,943,445,800 4,860,751, ,000,000 99,479,000 2,990,478, ,853, ,349,000 3,527,762, ,594, ,224, ,270,000 Halaman 14 dari 22
16 VI Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 681,842, ,000,000 53,843,000 1,076,933, ,030, ,500,000 70,207,000 36,000,000 Halaman 15 dari 22
17 VII VIII IX X XI XIII PROGRAM Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial Urusan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Keluarga Berencana Program Keluarga Sejahtera Program Pengendalian Penduduk Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Urusan Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Urusan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Dan Inovasi Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Halaman 16 dari 22 ANGGARAN (Rp.) 1,350,550, ,000, ,960, ,415, ,000,000 4,237,242, ,583,000 1,291,239, ,150, ,426, ,000,000 10,000,000 99,826,000 1,362,827,700 3,738,127, ,350, ,975, ,562, ,000, ,000,000 40,000,000 35,880,760, ,796, ,384,000 95,881,035 15,125,358, ,796, ,000,000 1,018,983, ,000,000 8,739,950, ,000, ,481,100 2,159,073, ,000,000 1,732,199, ,264,600 1,102,045,000 3,642,681, ,418, ,600,000 27,000,000 1,137,937, ,581, ,150,800
18 XIV XV XVI XVII XVIII XIX Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Desa Urusan Perhubungan Program Peningkatan Disiplin Aparatur PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Urusan Komunikasi Dan Informatika Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan E-Government Program Kerjasama Informasi Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Tertentu Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Urusan Kebudayaan Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan Kemitraan 1,412,673,800 1,581,070,000 3,121,080, ,400,000 ANGGARAN (Rp.) 91,350, ,300, ,008,000 2,021,762,000 1,873,731,250 1,272,500, ,778,000 6,975,770,950 1,306,432, ,500,000 40,000, ,193,000 1,621,330, ,928, ,694, ,126,900 1,739,989,300 1,328,500,000 40,000,000 3,006,000,000 1,033,000, ,696, ,380, ,000, ,000,000 2,226,975, ,972,500 1,075,000,000 1,621,490, ,694, ,000,000 50,000,000 1,853,190, ,000,000 1,744,794, ,290, ,592, ,635,000 1,043,970,000 25,000,000 Halaman 17 dari 22
19 Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 394,600,000 XX Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Program Pelayanan Kearsipan Daerah 1,159,894, ,187, ,904,700 61,544,000 2,078,422, ,423,500 Halaman 18 dari 22
20 XXI XXII PROGRAM Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Urusan Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Program Penguatan Pengawasan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Program Peningkatan Pendapatan PBB Dan BPHTB Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Program Mutasi Dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Programdata Formasi Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program Pelayanan Administrasi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Fasilitasi Kehumasan Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan, Aset, Dan Barang Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat Program Koordinasi Pemberdayaan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Pengelolaan, Aset Dan Perekonomian Desa Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Program Penelitian Dan Pengembangan ANGGARAN (Rp.) 31,264,000 96,339,000 49,479,655,058 19,135,502,525 1,542,723,800 2,012,502,530 4,893,250,000 47,500,000 3,081,539, ,500, ,600,000 3,893,447,319 2,015,320,500 2,350,571,000 2,322,295,400 2,889,240,000 2,543,453,000 5,516,638,250 1,840,369,500 2,003,055,700 2,071,339,100 1,085,900,000 3,072,425, ,114,000 4,542,124,948 1,635,258,800 1,730,833,327 4,669,033,800 1,274,259, ,833,700 6,977,981,600 1,884,345, ,000,000 53,071,899,000 7,949,570, ,070,400 6,542,864, ,796,900 1,550,523, ,944, ,192, ,200,000 47,500,000 2,575,444,400 1,376,279,500 1,941,000,000 3,974,392,000 1,885,983,500 Halaman 19 dari 22
21 Program Pengembangan Data Dan Informasi URUSAN PILIHAN I Urusan Perikanan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 535,726, ,951, ,074,000 45,758,800 Halaman 20 dari 22
22 II III IV V PROGRAM Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Urusan Pertanian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pemberdayaan Kelompok Tani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Program Perlindungan Tanaman Pangan Dan Horikultura Program Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan Urusan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Pasar Urusan Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial ANGGARAN (Rp.) 158,650, ,000,000 2,375,459, ,054, ,521,000 1,375,447, ,046,750 1,470,067,300 1,605,555,000 11,476, ,152,000 1,273,068, ,748, ,297, ,872, ,335, ,483, ,322,000 5,343,355, ,000, ,258,390 50,440, ,050, ,297,000 75,000, ,000,000 1,643,680, ,000, ,000, ,200,000 6,327,776, ,488,000 1,104,703, ,484,000 Gresik, Januari 2017 BUPATI GRESIK Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si Halaman 21 dari 22
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Dr. Ir.
Lebih terperinciGresik, City of Investment Anchorage s
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar
Lebih terperinciREVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini menyajikan informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciKABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinciAnggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,
Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciREKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciPemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Lebih terperinciBab III Indikator Sasaran dan Program Pembangunan Daerah
Bab III Indikator Sasaran dan Program Pembangunan Daerah 3.1 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik yang mengacu pada Indikator Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab
Lebih terperinciTabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep
Tabel 6.1 Strategi dan Kabupaten Sumenep 2016-2021 Visi : Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional Tujuan Sasaran Strategi Misi I :
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka
Lebih terperinciIKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan
Lebih terperinciDAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015
DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN KINERJA
6 BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Lebih terperinciBAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini.
Lebih terperinciVISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...
Lebih terperinciRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya
Lebih terperinciTABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan
Lebih terperinciLAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
LAMPIRAN I PERATURAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH STAF AHLI 1. STAF AHLI HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN 2. STAF AHLI EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN 3. STAF AHLI KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIS
Lebih terperinciBAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN
Lebih terperinciBab V Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Bab V Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 5.1 Visi Permata Pulau Jawa di antara Pelabuhan Dagang sebagaimana digurat Tome Pires dalam Suma Oriental-nya hanyalah segelintir bukti
Lebih terperinciBAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 merupakan periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Lebih terperinci3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN
3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
Lebih terperinciMATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 Prioritas Misi Prioritas Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2 1 jalan dan jembatan Kondisi jalan provinsi mantap
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai
Lebih terperinciBAPPEDA KAB. LAMONGAN
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Untuk Masing masing Misi Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamongan tahun
Lebih terperinciRANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017 Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciBAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan
Lebih terperinciBAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2013 periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai
Lebih terperinciBAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan
Lebih terperinciPAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017
PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2022 Wates, 27 September 2017 1 PDRB PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI D.I. YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2012-2016 (JUTA RUPIAH) 1 PERSENTASE PENDUDUK
Lebih terperinciTabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008
Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan
Lebih terperinciBAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA 2016 DAERAH ========================================== SEKRETARIS DAERAH JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi
Lebih terperinciTABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju maju dan sejahtera Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel
Lebih terperinciS A L I N A N LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A) LAMPIRAN I NOMOR 21 TAHUN 2016 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH TENTANG NOMOR : PERENCANAAN, DAN BMD PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMBINAAN SMA PEMBINAAN SMK PEMBINAAN
Lebih terperinci6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :
Lebih terperinciBAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI Untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Tojo Una-una lima tahun ke depan, strategi dan arah
Lebih terperinciBAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1 Visi 2014-2018 adalah : Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2018 TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN
Lebih terperinciBab V Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Bab V Visi Misi,, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 5.1 Visi Permata Pulau Jawa di antara Pelabuhan Dagang sebagaimana digurat Tome Pires dalam Suma Oriental-nya hanyalah segelintir bukti dari kebesaran
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
Lebih terperinciBAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan :
Lebih terperinciVisi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :
Tabel 6.1 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Klaten Tahun 016-01 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Berbudaya 1 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi Terwujudnya pemenuhan.1
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Lebih terperinciBAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN I BUPATI DPRD WAKIL BUPATI DAERAH INSPEKTORAT DINAS BADAN DPRD KECAMATAN KETERANGAN: : Garis Komando : Garis Koordinasi : Garis Teknis Operasional : Garis Administratif CANGAN BAGAN ORGANISASI
Lebih terperinciRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH [RPJMD] KABUPATEN BATANG Batang, 9 Sept 2017
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH [RPJMD] KABUPATEN BATANG 2017-2022 Batang, 9 Sept 2017 RPJMD: penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
Lebih terperinciTabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo VISI : PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS MISI I : Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lebih terperinciTabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016 No. Prioritas Pembangunan Program/Pembangunan Indikator Kinerja Target SATUAN AWAL 2014 2015 2016 2017 2018 1 Percepatan
Lebih terperinciVisi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius
Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Dan Sasaran Kabupaten Ponorogo Taget Sasaran Sasaran Target KET. 2016 2017 2018 2019 2020 Membentuk budaya keteladanan
Lebih terperinciDAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014
DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program
Lebih terperinci