DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014"

Transkripsi

1 DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,493,983,500 2 DISDIKPORA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,544,654,428 3 DISDIKPORA Program Peningkatan Disiplin Aparatur 115,250,000 4 DISDIKPORA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 299,500,000 5 DISDIKPORA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 258,056,000 6 DISDIKPORA Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,197,925,000 7 DISDIKPORA Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26,343,563,500 8 DISDIKPORA Program Pendidikan Menengah 11,911,045,000 9 DISDIKPORA Program Pendidikan Non Formal 158,122, DISDIKPORA Program Pendidikan Luar Biasa 65,000, DISDIKPORA Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6,669,403, DISDIKPORA Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,086,100, DISDIKPORA Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan 50,000, DISDIKPORA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 150,000, DISDIKPORA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1,155,000, DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 945,848, DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,180,498, DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18,850, DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 111,482, DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 112,000, DINAS KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,700,000, DINAS KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4,421,630, DINAS KESEHATAN Program Pengawasan Obat dan Makanan 65,000, DINAS KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,174,015, DINAS KESEHATAN Program Perbaikan Gizi Masyarakat 195,000, DINAS KESEHATAN Program Pengembangan Lingkungan Sehat 121,000, DINAS KESEHATAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 438,385, DINAS KESEHATAN Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 195,000, DINAS KESEHATAN Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 2,288,263, DINAS KESEHATAN Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 3,607,840, DINAS KESEHATAN Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1,743,490, DINAS KESEHATAN Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 20,000, DINAS KESEHATAN Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 425,000, RSUD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,719,960, RSUD Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 12,067,415, DBMSDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 636,533, DBMSDA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,900,602, DBMSDA Program peningkatan disiplin aparatur 163,740,000

2 39 DBMSDA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200,000, DBMSDA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000, DBMSDA Program pembangunan jalan dan jembatan 0 42 DBMSDA Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 13,327,436, DBMSDA Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4,900,000, DBMSDA Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 10,777,232, DBMSDA Program pembangunan infrastruktur perdesaan 22,879,640, DBMSDA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 84,480, DBMSDA Program Bantuan Gubernur 7,592,091, DCKTRESDM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,605,205, DCKTRESDM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20,328,149, DCKTRESDM Program peningkatan disiplin aparatur 171,250, DCKTRESDM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 117,500, DCKTRESDM Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000, DCKTRESDM Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,364,970, DCKTRESDM Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 318,398, DCKTRESDM Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 75,000, DCKTRESDM Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4,905,000, DCKTRESDM Program Pengembangan Perumahan 258,200, DCKTRESDM Program Lingkungan Sehat Perumahan 410,734, DCKTRESDM Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 212,500, DCKTRESDM Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 4,142,639, DCKTRESDM Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 14,082,750, DCKTRESDM Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 308,050, DCKTRESDM Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1,088,904, DCKTRESDM Program pengelolaan areal pemakaman 55,000, DCKTRESDM Program Pengendalian Banjir 100,000, DCKTRESDM Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5,021,000, DCKTRESDM Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1,115,000, DCKTRESDM Program Perencanaan Tata Ruang 600,000, DCKTRESDM Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5,664,000, BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 912,891, BAPPEDA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 196,570, BAPPEDA Program peningkatan disiplin aparatur 8,000, BAPPEDA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200,000, BAPPEDA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42,000, BAPPEDA Program pengembangan data/informasi 535,000, BAPPEDA Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 245,000, BAPPEDA Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 450,000, BAPPEDA Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 450,000, BAPPEDA Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 408,343, BAPPEDA Program perencanaan pembangunan daerah 1,074,338,500

3 81 BAPPEDA Program perencanaan pembangunan ekonomi 455,000, BAPPEDA Program perencanaan sosial dan budaya 216,500, DISHUBKOMINFO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,158,256, DISHUBKOMINFO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,032,962, DISHUBKOMINFO Program peningkatan disiplin aparatur 140,000, DISHUBKOMINFO Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,000, DISHUBKOMINFO Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,500, DISHUBKOMINFO Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 351,750, DISHUBKOMINFO Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 133,434, DISHUBKOMINFO Pogram peningkatan pelayanan angkutan 804,287, DISHUBKOMINFO Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 4,060,000, DISHUBKOMINFO Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 891,617, DISHUBKOMINFO Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 68,275, DISHUBKOMINFO Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 817,255, DISHUBKOMINFO Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 60,000, DISHUBKOMINFO Program kerjasama informasi dengan mas media 126,800, BLH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193,318, BLH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81,740, BLH Program peningkatan disiplin aparatur 4,200, BLH Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39,000, BLH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4,100, BLH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 913,540, BLH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1,516,114, BLH Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 421,475, BLH Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 28,250, BLH Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsan-kawasan konservasi laut dan hutan 55,000, BLH Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 90,000, DISDUKPENCAPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,389,583, DISDUKPENCAPIL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 836,367, DISDUKPENCAPIL Program peningkatan disiplin aparatur 15,250, DISDUKPENCAPIL Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000, DISDUKPENCAPIL Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000, DISDUKPENCAPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,461,239, BPPKB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 297,286, BPPKB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 922,005, BPPKB Program peningkatan disiplin aparatur 19,500, BPPKB Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000, BPPKB Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,500, BPPKB Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 83,400, BPPKB Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 109,719, BPPKB Program Keluarga Berencana 204,000, BPPKB Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 25,000,000

4 123 BPPKB Program Kesehatan Reproduksi Remaja 115,784, BPPKB Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 14,005, BPPKB Program pelayanan kontrasepsi 27,500, BPPKB Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 984,000, BPPKB Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 63,000, BPPKB Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 38,000, BPPKB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 1,140,890, BPPKB Program Penanganan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 50,000, DINSOSNAKERTRANS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575,097, DINSOSNAKERTRANS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,867,388, DINSOSNAKERTRANS Program peningkatan disiplin aparatur 7,875, DINSOSNAKERTRANS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4,986, DINSOSNAKERTRANS Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 418,945, DINSOSNAKERTRANS Program Peningkatan Kesempatan Kerja 386,457, DINSOSNAKERTRANS Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 511,638, DINSOSNAKERTRANS Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 38,527, DINSOSNAKERTRANS Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 330,000, DINSOSNAKERTRANS Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1,215,000, DINSOSNAKERTRANS Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lain 68,000, DINSOSNAKERTRANS Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 196,119, DINSOSNAKERTRANS Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 250,265, DINSOSNAKERTRANS Pengembangan dan Pemeliharaan TMP 100,000, DINSOSNAKERTRANS Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 335,797, BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251,527, BPBD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177,725, BPBD Program peningkatan disiplin aparatur 4,035, BPBD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,000, BPBD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13,689, BPBD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 449,600, BPBD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 369,790, BPBD Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 74,000, BPMPT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336,064, BPMPT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 499,430, BPMPT Program peningkatan disiplin aparatur 10,500, BPMPT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000, BPMPT Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000, BPMPT Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 333,000, BPMPT Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 650,095, BPMPT Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 75,000, KESBANGPOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136,766, KESBANGPOL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,580, KESBANGPOL Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000

5 165 KESBANGPOL Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42,000, KESBANGPOL Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 294,520, KESBANGPOL Program pengembangan wawasan kebangsaan 253,000, KESBANGPOL Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 858,900, SATPOL PP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136,134, SATPOL PP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218,208, SATPOL PP Program peningkatan disiplin aparatur 70,000, SATPOL PP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95,000, SATPOL PP Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000, SATPOL PP Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1,984,718, SATPOL PP Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10,867, SATPOL PP Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 181,865, SATPOL PP Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam SATPOL PP Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 203,600, SATPOL PP Program CUKAI 100,000, BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57,064, BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36,660, BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2,999, BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 690,930, BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 448,719, BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 25,163, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,022, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,275, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program peningkatan disiplin aparatur 13,600, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 287,765, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program kerjasama informasi dengan mas media 516,720, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program kerjasama informasi dengan mas media 464,907, BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,776, BAGIAN HUKUM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34,640, BAGIAN HUKUM Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000, BAGIAN HUKUM Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 614,784, BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,227, BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362,500, BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,156,080, BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 105,000, BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Peningkatan Pelayanan Publik 167,944, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51,581, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,720, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,640, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 620,000,000

6 207 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pengembangan Kehidupan Beragama 540,000, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah 50,000, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Pelayanan Penyandang Masalah Sosial 24,000, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 50,000, BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36,241, BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,240, BAGIAN PEREKONOMIAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,000, BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 365,400, BAGIAN PEREKONOMIAN Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 40,000, BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1,097,454, BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi BAGIAN PEREKONOMIAN Program perencanaan pembangunan daerah 75,000, BAGIAN ORGANIASASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115,610, BAGIAN ORGANIASASI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29,190, BAGIAN ORGANIASASI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 164,000, BAGIAN ORGANIASASI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 92,400, BAGIAN ORGANIASASI Program perencanaan pembangunan daerah 25,600, BAGIAN ORGANIASASI Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 252,500, BAGIAN ORGANIASASI Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 30,000, BAGIAN ORGANIASASI Program Penataan Daerah Otonomi Baru 50,000, BAGIAN ORGANIASASI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 70,000, BAGIAN ORGANIASASI Peningkatan Pelayanan Publik 102,500, BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,069,173, BAGIAN UMUM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,796,252, BAGIAN UMUM Program peningkatan disiplin aparatur 104,690, BAGIAN UMUM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300,000, BAGIAN UMUM Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 32,057, BAGIAN UMUM Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 807,085, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,838, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41,674, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,307, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1,314,058, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program penyelesaian permasalahan pertanahan 24,581, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 156,906, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program perencanaan pembangunan daerah 202,135, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Penataan Daerah Otonomi Baru 193,581, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 15,000, SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 811,673, SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,727,545, SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan disiplin aparatur 384,890, SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131,910, SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000,000

7 249 SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7,537,057, SEKRETARIAT DPRD Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 245,000, DPPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19,307,942, DPPKAD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,097,617, DPPKAD Program peningkatan disiplin aparatur 22,000, DPPKAD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 549,700, DPPKAD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 849,756, DPPKAD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7,820,662, DPPKAD Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 701,647, INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 570,393, INSPEKTORAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,657, INSPEKTORAT Program peningkatan disiplin aparatur 7,000, INSPEKTORAT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76,980, INSPEKTORAT Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11,020, INSPEKTORAT Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1,554,070, INSPEKTORAT Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 196,105, INSPEKTORAT Program perbaikan kearsipan 7,000, BKD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 644,266, BKD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 233,820, BKD Program peningkatan disiplin aparatur 345,000, BKD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,797,000, BKD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,000, BKD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 804,000, BKD Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 250,000, KEC. BATANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,620, KEC. BATANG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66,125, KEC. BATANG Program peningkatan disiplin aparatur 6,400, KEC. BATANG Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,325, KEC. BATANG Program perencanaan pembangunan daerah 6,098, KEC. TULIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,665, KEC. TULIS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70,910, KEC. TULIS Program peningkatan disiplin aparatur 6,000, KEC. TULIS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000, KEC. TULIS Program perencanaan pembangunan daerah 10,000, KEC. SUBAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66,255, KEC. SUBAH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77,009, KEC. SUBAH Program peningkatan disiplin aparatur 6,000, KEC. SUBAH Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,000, KEC. SUBAH Program perencanaan pembangunan daerah 10,000, KEC. GRINGSING Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,878, KEC. GRINGSING Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202,680, KEC. GRINGSING Program peningkatan disiplin aparatur 4,800,000

8 291 KEC. GRINGSING Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,000, KEC. GRINGSING Program pengembangan destinasi pariwisata 1,000,000, KEC. GRINGSING Program perencanaan pembangunan daerah 12,500, KEC. LIMPUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,238, KEC. LIMPUNG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73,650, KEC. LIMPUNG Program peningkatan disiplin aparatur 5,000, KEC. LIMPUNG Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000, KEC. LIMPUNG Program perencanaan pembangunan daerah 8,000, KEC. TERSONO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78,874, KEC. TERSONO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73,070, KEC. TERSONO Program peningkatan disiplin aparatur 5,000, KEC. TERSONO Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,000, KEC. TERSONO Program perencanaan pembangunan daerah 7,000, KEC. REBAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76,778, KEC. REBAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70,454, KEC. REBAN Program peningkatan disiplin aparatur 3,150, KEC. REBAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,300, KEC. REBAN Program perencanaan pembangunan daerah 8,000, KEC. BAWANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,724, KEC. BAWANG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59,640, KEC. BAWANG Program peningkatan disiplin aparatur 4,800, KEC. BAWANG Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000, KEC. BAWANG Program perencanaan pembangunan daerah 8,325, KEC. BANDAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69,344, KEC. BANDAR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,380, KEC. BANDAR Program peningkatan disiplin aparatur 6,400, KEC. BANDAR Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,728, KEC. BANDAR Program perencanaan pembangunan daerah 7,000, KEC. BLADO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,784, KEC. BLADO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138,660, KEC. BLADO Program peningkatan disiplin aparatur 4,600, KEC. BLADO Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000, KEC. BLADO Program perencanaan pembangunan daerah 5,000, KEC. WONOTUNGGAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69,214, KEC. WONOTUNGGAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,100, KEC. WONOTUNGGAL Program peningkatan disiplin aparatur 4,400, KEC. WONOTUNGGAL Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,000, KEC. WONOTUNGGAL Program perencanaan pembangunan daerah 7,500, KEC. WARUNGASEM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85,892, KEC. WARUNGASEM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,807, KEC. WARUNGASEM Program peningkatan disiplin aparatur 4,800, KEC. WARUNGASEM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000,000

9 333 KEC. WARUNGASEM Program perencanaan pembangunan daerah 5,000, KEC. KANDEMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72,167, KEC. KANDEMAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74,665, KEC. KANDEMAN Program peningkatan disiplin aparatur 5,000, KEC. KANDEMAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,000, KEC. KANDEMAN Program pengembangan destinasi pariwisata 1,000,000, KEC. KANDEMAN Program perencanaan pembangunan daerah 6,000, KEC. PECALUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,244, KEC. PECALUNGAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,400, KEC. PECALUNGAN Program peningkatan disiplin aparatur 4,000, KEC. PECALUNGAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,000, KEC. PECALUNGAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000, KEC. PECALUNGAN Program perencanaan pembangunan daerah 5,700, KEC. BANYUPUTIH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,973, KEC. BANYUPUTIH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216,506, KEC. BANYUPUTIH Program peningkatan disiplin aparatur 4,860, KEC. BANYUPUTIH Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000, KEC. BANYUPUTIH Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 50,565, KEC. BANYUPUTIH Program perencanaan pembangunan daerah 19,390, KEL. PROYONANGGAN SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40,154, KEL. PROYONANGGAN SELATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36,299, KEL. PROYONANGGAN SELATAN Program peningkatan disiplin aparatur 2,000, KEL. PROYONANGGAN SELATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20,000, KEL. PROYONANGGAN SELATAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, KEL. PROYONANGGAN TENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,686, KEL. PROYONANGGAN TENGAH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37,330, KEL. PROYONANGGAN TENGAH Program peningkatan disiplin aparatur 2,200, KEL. PROYONANGGAN TENGAH Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 19,000, KEL. PROYONANGGAN TENGAH Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, KEL. PROYONANGGAN UTARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,169, KEL. PROYONANGGAN UTARA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23,132, KEL. PROYONANGGAN UTARA Program peningkatan disiplin aparatur 3,200, KEL. PROYONANGGAN UTARA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 21,000, KEL. PROYONANGGAN UTARA Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, KEL. KAUMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,184, KEL. KAUMAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,040, KEL. KAUMAN Program peningkatan disiplin aparatur 2,400, KEL. KAUMAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22,000, KEL. KAUMAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, KEL. WATESALIT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,602, KEL. WATESALIT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29,840, KEL. WATESALIT Program peningkatan disiplin aparatur 2,600,000

10 375 KEL. WATESALIT Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22,000, KEL. WATESALIT Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, KEL. SAMBONG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,180, KEL. SAMBONG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22,960, KEL. SAMBONG Program peningkatan disiplin aparatur 1,800, KEL. SAMBONG Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22,100, KEL. SAMBONG Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, KEL. KASEPUHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41,768, KEL. KASEPUHAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,680, KEL. KASEPUHAN Program peningkatan disiplin aparatur 1,600, KEL. KASEPUHAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 17,820, KEL. KASEPUHAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, KEL. KARANGASEM UTARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,741, KEL. KARANGASEM UTARA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28,280, KEL. KARANGASEM UTARA Program peningkatan disiplin aparatur 3,000, KEL. KARANGASEM UTARA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20,200, KEL. KARANGASEM UTARA Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, KEL. KARANGASEM SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,130, KEL. KARANGASEM SELATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,590, KEL. KARANGASEM SELATAN Program peningkatan disiplin aparatur 1,800, KEL. KARANGASEM SELATAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2,880, KEL. KARANGASEM SELATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 21,360, KEL. KARANGASEM SELATAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500, BP2KP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740,532, BP2KP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 833,875, BP2KP Program peningkatan disiplin aparatur 23,175, BP2KP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 184,800, BP2KP Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000, BP2KP Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 225,000, BP2KP Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2,693,938, BP2KP Program rehabilitasi hutan dan lahan 160,000, BP2KP Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 75,000, BP2KP Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 100,000, BP2KP Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 40,000, BP2KP Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 460,360, BP2KP Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya 75,000, BP2KP Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 175,000, BAPERMADES Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217,941, BAPERMADES Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202,676, BAPERMADES Program peningkatan disiplin aparatur 5,000, BAPERMADES Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,090, BAPERMADES Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,149,000

11 417 BAPERMADES Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 580,491, BAPERMADES Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 250,580, BAPERMADES Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,294,476, BAPERMADES Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 65,804, BAPERMADES Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 108,915, BAPERMADES Program Bantuan Gubernur KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 270,860, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218,228, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program peningkatan disiplin aparatur 7,000, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 68,000, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 30,000, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 146,765, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 650,000, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 20,000, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 74,000, DISPERTANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,903, DISPERTANAK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 630,756, DISPERTANAK Program peningkatan disiplin aparatur 10,950, DISPERTANAK Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131,468, DISPERTANAK Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,500, DISPERTANAK Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 8,479,456, DISPERTANAK Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 375,228, DISPERTANAK Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 262,500, DISPERTANAK Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 397,500, DISPERTANAK Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 181,340, DISPERTANAK Program peningkatan produksi hasil peternakan 1,410,510, DISPERTANAK Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 350,050, DISPERTANAK Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 408,250, DISPERTANAK Program Bantuan Gubernur 75,000, DISHUTBUN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318,000, DISHUTBUN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402,120, DISHUTBUN Program peningkatan disiplin aparatur 10,000, DISHUTBUN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 83,000, DISHUTBUN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,500, DISHUTBUN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 860,000, DISHUTBUN Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 675,000, DISHUTBUN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 38,500, DISHUTBUN Program rehabilitasi hutan dan lahan 1,443,730, DISHUTBUN Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 185,000, DISHUTBUN Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 50,000, DISHUTBUN Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 220,500,000

12 459 DISHUTBUN Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1,437,200, DISHUTBUN Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 50,000, DISHUTBUN Program perencanaan dan pengembangan hutan 100,000, DISHUTBUN Peningkatan Kualitas Bahan Baku 740,000, DISBUDPAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,353, DISBUDPAR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 182,577, DISBUDPAR Program peningkatan disiplin aparatur 11,000, DISBUDPAR Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 146,636, DISBUDPAR Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000, DISBUDPAR Program pengembangan pemasaran pariwisata 485,000, DISBUDPAR Program pengembangan destinasi pariwisata 4,509,220, DISBUDPAR Program pengembangan Kemitraan 578,800, DISBUDPAR Program Pengembangan Nilai Budaya 250,000, DISBUDPAR Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 464,700, DISBUDPAR Program Pengelolaan Keragaman Budaya 660,000, DISLUTKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425,581, DISLUTKAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 255,205, DISLUTKAN Program peningkatan disiplin aparatur 12,400, DISLUTKAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,213, DISLUTKAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25,000, DISLUTKAN Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan 622,500, DISLUTKAN Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 149,150, DISLUTKAN Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya 1,081,120, DISLUTKAN Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap 4,011,000, DISLUTKAN Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan 1,001,420, DISLUTKAN Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2,132,370, DISPERINDAGKOP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 601,842, DISPERINDAGKOP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,706,490, DISPERINDAGKOP Program peningkatan disiplin aparatur 68,475, DISPERINDAGKOP Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000, DISPERINDAGKOP Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 217,000, DISPERINDAGKOP Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 310,000, DISPERINDAGKOP Program pengembangan industri kecil dan menengah 496,000, DISPERINDAGKOP Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 220,000, DISPERINDAGKOP Program peningkatan kemampuan teknologi industri 250,000, DISPERINDAGKOP Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 355,000, DISPERINDAGKOP Program Pembinaan Lingkungan Sosial 540,000, DISPERINDAGKOP Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 280,000, DISPERINDAGKOP Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 50,000, DISPERINDAGKOP Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 5,838,183, DISPERINDAGKOP Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 502,000, DISPERINDAGKOP Program Penataan struktur industri 120,000,000

13 501 DISPERINDAGKOP Program Bantuan Gubernur TOTAL 1,110,000, ,124,891,198

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar

Lebih terperinci

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.

Lebih terperinci

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

Lebih terperinci

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas

Lebih terperinci

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan 1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program

Lebih terperinci

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , , Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

Lebih terperinci

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab

Lebih terperinci

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Lebih terperinci

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00

Lebih terperinci

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan

Lebih terperinci

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai

Lebih terperinci

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program

Lebih terperinci

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda

Lebih terperinci

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 mutu pelayanan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai

Lebih terperinci

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN

Lebih terperinci

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2013 Tanggal : 24 December 2013 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1.01.01 DINAS

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :

Lebih terperinci

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 15 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 196 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Lebih terperinci

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2015 Tanggal : 30 Desember 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1 1.01 Urusan Wajib 1.593.047.361.579,00 1.004.816.393.171,00 526.340.097.066,00

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang

Lebih terperinci

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil

Lebih terperinci

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 1. Pendapatan Daerah Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2013, adalah sebagai berikut: a. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan :

Lebih terperinci

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang

Lebih terperinci

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

Lebih terperinci

TABEL : 1 HUBUNGAN URUSAN DLM RPJMD, KEBIJAKAN UMUM DAN DIMENSI SMART CITY. Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Kecamatan Denpasar Timur

TABEL : 1 HUBUNGAN URUSAN DLM RPJMD, KEBIJAKAN UMUM DAN DIMENSI SMART CITY. Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Kecamatan Denpasar Timur TABEL : 1 HUBUNGAN URUSAN DLM RPJMD, KEBIJAKAN UMUM DAN DIMENSI SMART CITY No. Kode Urusan Pemerintahan Menurut UU. No. 23 Th 2014 Perangkat Daerah Kebijakan Umum RPJMD sektor Prioritas Dimensi Smart City

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH - 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan

Lebih terperinci

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Tabel 8.1 Indikasi Rencana Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Lebih terperinci

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah

Lebih terperinci

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing

Lebih terperinci

Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia

Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia BAB II RENCANA STRATEJIK 2.1. Visi dan Misi 2.1.1. Visi Visi Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 ditetapkan sebagai berikut : Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia Dalam visi

Lebih terperinci

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Misi 3 : Meningkakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan

Lebih terperinci

B A B - II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

B A B - II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH B A B - II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. Visi dan Misi Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjalankan amanat publik, yang digali

Lebih terperinci

Drs. NASRUDIN AZIS, SH.

Drs. NASRUDIN AZIS, SH. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : Drs.

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 70.609.451.524

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan

Lebih terperinci

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 2018 1. PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini memuat beberapa hal yaitu: Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA. A. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan

BAB II PERENCANAAN KINERJA. A. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk mewujudkan

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan

Lebih terperinci

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM 6 KODE POLITIK DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM URAIAN BIDANG DAN PROGRAM 01 01 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik 01 02 Program Peningkatan Kapasitas Poltik dan Hubungan Luar Negeri 01 03

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 1.01 1.01. 1.01.01

Lebih terperinci

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1 Indikator Kinerja Daerah Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran

Lebih terperinci

REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif. Pagu Indikatif (Rp) 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM

REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif. Pagu Indikatif (Rp) 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2010 No 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM 63.811.994.753 01 1 06 URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.749.914.583 SKPD : BAPPEDA 1.749.914.583 408.323.750 57.865.500 3

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang

Lebih terperinci

Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan sejahtera

Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan sejahtera BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Murung Raya dalam RKPD Kabupaten Murung Raya tahun 2014 ini, disamping mengacu pada RPJPD Kabupaten Murung Raya

Lebih terperinci

BAB V INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa stakeholder demi kesejahteraan masyarakat

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA. Ketersediaan pangan. Industri kecil secara keseluruhan Tingkat Partisipasi. Persentase ketersediaan daya listrik

PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA. Ketersediaan pangan. Industri kecil secara keseluruhan Tingkat Partisipasi. Persentase ketersediaan daya listrik PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN : ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN : 2015 SASARAN Meningkatnya ketersediaan kebutuhan Pangan masyarakat. Meningkatnya kemakmuran masyarakat dengan ketersediaan Pangan Tercapainya ketahanan

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan capaian tahun 2014 maka ditetapkan

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2013 dan capaian kinerja terakhir. Th (%)

Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2013 dan capaian kinerja terakhir. Th (%) D. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJMD 2008-2013, dimana Tahun 2013 merupakan tahun pemantapan dan evaluasi, maka prioritas pembangunan daerah tersebut diatas diarahkan pada

Lebih terperinci

ANTO, S.H., M.M., M.Si.

ANTO, S.H., M.M., M.Si. PERIANJIAN KINEzuA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN PATI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efettif, transparan dan akuntab l serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah

Lebih terperinci

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN. No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target. 1 Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN. No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target. 1 Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 1.1.1 Meningkatnya hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. (1) (2) (3) (4) Tw I Tw II Tw III Tw IV Menurunnya jumlah kematian yang disebabkan oleh masalah kesehatan

Lebih terperinci