Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana
|
|
- Harjanti Hadiman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Tabel 8.1 Indikasi Rencana Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1 01 PENDIDIKAN Pendidikan Usia Dini Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD NI dan mutu pendidikan Dasar Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk Usia Sekolah pelaksanaan Pendidikan Non Formal Ketersediaan tenaga masyarakat yang terampil kualitas tenaga pendidik 50% % % % % % Dikporaparbud 25% 35% % % % % % Dikporaparbud 65% 75% % % % % % Dikporaparbud 50% 50% % % % % % Dikporaparbub org 320 org org org org org org Diklatda 50% 50% % % % % % Dikporaparbud VIII-3
2 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Manajemen Pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun tenaga Pendidikan Terpenuhinya wajib belajar 12 tahun 65% 65% % % % % Dikporaparbud 60% 23 sekolah Dikporaparbud 1 02 KESEHATAN Obat dan Perbekelan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Obat Asli Indonesia Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat yang terlayani Cakupan Pengembangan Obat Bahan Asli Indonesia Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Cakupan Gizi Buruk Cakupan Pengembangan 20% 25% % % % % % % 55% % % % % % % 90% % % % % % RSU Negara % 75% - 80% % % % % ,01 0,5-0, , , , , VIII-4
3 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Lingkungan Sehat Pengembangan Lingkungan Sehat Standar Pelayanan Kesehatan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang diadakan Standar Pelayanan Rumah Sakit yang diadakan Pengadaan, Sarana Peningkatan, Sarana, dan dan Prasarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Rumah Sakit Paru-Paru/RS Mata yang diadakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru- Paru/RS Mata Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diadakan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat yang diadakan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 90% 90% % % % % % RSU Negara 90% 90% % % % RSU Negara 75% 75% % % % % % RSU Negara 85% 85% % % % % % RSU Negara 90% 90% % % % % % RSU Negara 0% 0% - 71% % % % % VIII-5
4 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Makanan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi/Balita Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi AKI:93,61 AKI:93,61/ / KH KH AKB:9,12/ AKB:9,12/ 1000KH 1000KH AKABA:10,06/ AKABA:10,06/ 1000KH 1000KH - AKI:100/ KH AKB:15/ 1000KH AKABA:15/ 1000KH AKI:100/ AKI:100/ AKI:100/ AKI:100/ KH KH KH KH % 90% % % % % % RSU Negara KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan tertib administrasi kependudukan 36,63 % 38,63 % ,63 % ,13 % ,63 % ,13 % ,13 % Dapdukcapil nakertrans PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas dan anak dan Perempuan kesediaan biaya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Penguatan pengaduan Kelembagaan perlindungan Pengarusutamaan Gender perempuan dan dan Anak anak % % % % PPKB 73 % 74 % % % % % % PPKB VIII-6
5 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan Perasn Serta dan Kesetaraan Gender dalam KDRT ,04 % ,035 % ,03 % ,02 % PPKB partisipasi perempuan yang bekerja di pemerintahan % % % % PPKB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Remaja peserta asektor KB peningkatan kesehatan reproduksi remaja Pembinaan peserta Peran Serta Masyarakat KB aktif dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh peningkatan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja yang bias didirikan bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan 80 % 82 % % % % % % PPKB % % % % PPKB 90 % 91 % % % % % % PPKB % % % % PPKB 70 % 72 % % % % % % PPKB VIII-7
6 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Kembang Anak pembinaan tumbuh kembang anak 1 13 SOSIAL Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Cakupan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Cakupan Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo jml peningkatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial 1927 orang 1779 orang orang orang orang orang orang orang 198 orang orang orang orang orang orang unit / 616 orang 100% unit / 625 orang unit / 625 orang unit / 650 orang unit / 700 orang unit / 700 orang buah 3 buah buah buah buah buah buah TENAGA KERJA Peningkatan Kesempatan Kerja perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan 15 % 20 % % % % % % ,20 % 14,20 % ,20 % ,20 % ,20 % ,20 % ,20 % Dapdukcapil nakertrans Dapdukcapil nakertrans VIII-8
7 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 17 KEBUDAYAAN Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah Lembaga Adat Budaya peningkatan ahlak masyarakat Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan festival seni dan budaya 25% 25% % % % % % Dikporaparbud 65 % 70 % % % % % % Bagian Ekbangsosbud 25% % % % % % Dikporaparbud 25% 25% % % % % % Dikporaparbud KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga peran pemuda jumlah kegiatan olaraga 25% 25% % % % % % Dikporaparbud 40% 40% % % % % % Dikporaparbud 1 24 KEARSIPAN Perbaikan Sistem Administrasi meningkatnya 20,00 % ,50 % ,00 % ,50 % ,00 % ,00% KPAD VIII-9
8 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Kearsipan sistem administrasi kearsipan Terpenuhinya Penyelamatan kebutuhan dan Pelestarian pengolahan dan Dokumen/ Arsip Daerah penyimpanan arsip Pemeliharaan Terpenuhinya Rutin/ Berkala Sarana kebutuhan sarana dan Prasarana Kearsipan pemeliharaan arsip Kualitas Pelayanan Informasi keterampilan pengelolaan kearsipan 10,00 % 20,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % KPAD - 20,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % KPAD - 10,00 % - 21,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % KPAD 1 26 PERPUSTAKAAN Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah minat baca masyarakat jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Jembrana 44,00 % 45,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % KPAD 60% 61% % % % % % KPAD VIII-10
9 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 2 08 TRANSMIGRASI Transmigrasi Regional peningkatan penduduk yang bertransmigrasi - 34,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Dapdukcapil nakertrans Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi 1 07 PERHUBUNGAN Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor pemasangan rambu Rehab dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ Jml pelabuhan laut/udara/ terminal bis yang difungsikan pemasangan rambu-rambu Jml uji KIR angkutan umum - 40 % % % % % ,014% 0,015% ,017% ,019% ,020% ,022% ,022% unit 5 unit unit unit unit unit unit % % % % % % Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan iklim usaha Tersusunnya data base UMKM kali kali kali kali Perindagkop VIII-11
10 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Kualitas Kelembagaan koperasi Jml pengembangan kewirausahaan dari keunggulan kompetitif UMKM jml bina UMKM produktif jml koperasi aktif dan berkualitas orang orang orang orang orang Perindagkop 72 UMKM 72 kali kali kali kali kali kali Perindagkop 204 Kop 209 Kop Kop Kop Kop Kop Kop Perindagkop 1 16 PENANAMAN MODAL Promosi dan Kerjasama Investasi Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah potensi, regulasi dan kerjasama investasi daerah peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Jml dan persentase potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah 5 % % % % % Bappeda & PM 5 % % % % % % Bappeda & PM 0 % 20 % % % % % % Bappeda & PM 1 21 KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan bahan pangan utama 92 % 92 % % % % % % PMPD VIII-12
11 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Ketersediaan pangan utama 24,61 % 25,80 % ,00 % ,30 % ,70 % ,15 % ,70 % PKL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Ketersediaan aparatur desa yang terampil 58 % 80 % % % % % % PMPD 70 % 75 % % % % % % PMPD 76 % 78 % % % % % % PMPD 84 % 85 % % % % % % PMPD 366 org org org org DIKLATDA 1 23 STATISTIK Pengembangan Data/Informasi data/ informasi tentang pembangunan 50 % 60 % % % % % % Bappeda & PM VIII-13
12 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Pengembangan Data/Informasi pengembangan data informasi/ statistic desa 75 % 78 % % % % % % PMPD KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Fasilitasi Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika jml kelengkapan computer yang tersedia Jml pameran/ expo dalam rangka pengembangan IT Adanya web milik pemerintah daerah Jml pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi yang diadakan % KPAD 3 kali 2 kali kali kali kali kali kali Ada Ada - Ada - Ada Ada Ada Ada kali kali kali kali Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika Kerjasama Informasi dan Media Massa - Jml surat kabar nasional/ local - Jml penyiaran radio/ TV local 12 buah 11 buah 14 buah 11 buah buah 11 buah buah 11 buah buah 11 buah buah 11 buah buah 11 buah Bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Humas 2 01 PERTANIAN Kesejahteraan Petani Kontribusi produksi 100 % 100 % % % % PKL VIII-14
13 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan kelompok petani terhadap PDRB Cakupan Bina kelompok tani 24,62 % 24,53 % - 24,40 % ,47 % ,25 % ,06 % ,83 % PKL Produksi Pertanian/ Perkebunan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Produksi Hasil Ternak Penerapan Teknologi Peternakan Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Cakupan kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi peternakan 13,49 % 14,15 % ,75 % ,50 % ,25 % ,00 % ,75 % PKL 3,96 % 4,15 % ,35 % ,55 % ,75 % ,00 % ,25 % PKL 3,96 % 4,15 % ,35 % ,55 % ,75 % ,00 % ,25 % PKL 10,00 % 10,50 % - 11,00 % ,50 % ,00 % ,50 % ,00 % PKL 2 02 KEHUTANAN Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kerusakan kawasan hutan 27,75 % 26,63 % ,63 % ,15 % ,42 % ,94 % ,21 % PKL VIII-15
14 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan 41,22 % 44,53 % ,85 % ,17 % ,41 % ,93 % ,18 % PKL 27,75 % 26,63 % ,63 % ,15 % ,42 % ,94 % ,21 % PKL ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan pembinaan dan pengawasan penambangan galian C ,8 Ha ,8 Ha ,8 Ha ,8 Ha ,8 Ha PU 2 04 PARIWISATA Pengambangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Jembrana jumlah wisatawan yang berkunjung 70% 75% % % % % % Dikporaparbud 70% 75% % % % % % Dikporaparbud KELAUTAN DAN PERIKANAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Cakupan Bina Kelompok nelayan 10,00 % 20,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % PKL VIII-16
15 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Daya Kelautan Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengembangan Kawasan Mina Politan Produksi Perikanan Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan Bina kelompok nelayan Konsumsi Ikan Ketersediaan kawasan Mina Politan 30,00 % 35,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % PKL 40,00 % 45,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % PKL 30,00 % 35,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % PKL 10,00 % 15,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % PKL kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan PKL 2 06 PERDAGANGAN Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dan pengembangan Ekspor Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terawasinya peredaran barang dan jasa di pasar Terlaksananya peningkatan produk Jml pengawasan perdagangan dalam negeri Jml pelaksanaan pembinaan - 40 kali kali kali kali kali kali Perindagkop kali kali kali kali Perindagkop 7 kali 7 kali kali kali kali kali kali Perindagkop kec kec kec kec kec Perindagkop VIII-17
16 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan pedagang kaki lima 2 07 PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Kecil & Menengah kemampuan teknologi industri Pengembangan sentra-sentra industri Peningkatan Jml unit usaha industri Peningkatan produktivitas usaha industri Peningkatan Jumlah organisasi sentra industri/ kerajinan di kab. jembrana unit usaha 30 unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha unit usaha Perindagkop 291,90 M 20 M M M M M M Perindagkop 4 sentra 1 sentra sentra sentra sentra sentra sentra Perindagkop Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari 1 03 PEKERJAAN UMUM Sarana dan Prasarana Aparatur Jalan dan Jembatan pembangunan sarana dan prasarana aparatur jumlah pembangunan jalan dan jembatan Prgram pembangunan Saluran saluran drainase/ Drainase/Gorong-Gorong gorong-gorong - 2 unit unit unit unit unit unit PU buah buah buah buah PU - 4 paket paket paket paket paket paket PU VIII-18
17 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan meningkatnya Jalan dan Jembatan jalan yang baik Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengendalian Banjir Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Infrasturktur Pedesaan Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan jembatan Terwujudnya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih pengendalian banjir Terwujudnya pembangunan peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan 74,14 % 2,80 % ,30 % ,30 % ,30 % ,30 % ,30 % PU ,00 % PU - 13 paket paket paket paket paket paket PU - 4 paket paket paket paket paket paket PU - 1 paket paket paket paket paket paket PU - 4 paket paket paket paket paket paket PU - 5,84 Km ,50 Km ,50 Km ,50 Km ,50 Km Km PU 1 04 PERUMAHAN Pengembangan Perumahan Terwujudnya pengembangan perumahan % % % % % PU VIII-19
18 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Lingkungan Sehat Perumahan Kesiagaan dan Pencegahaan Bahaya Kebakaran lingkungan sehat perumahan pelaksanaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran M M M M M M PU 60 % % % % % % SATPOL PP URUSAN PENATAAN RUANG Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang perencanaan tata ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang - 1 dok dok dok dok dok dok PU % % % Bappeda & PM dok dok dok dok dok PU dok dok dok dok dok PU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Penanganan Sampah 76,22 % 77,22 % ,22 % ,22 % ,22 % ,22 % ,22 % LHKP 0 % 15 % % % % % % LHKP VIII-20
19 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengendalian Polusi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pengelolaan ruang terbuka hijau LHKP LHKP LHKP - 10 % ,76 % ,21 % ,42 % LHKP Prioritas 4 : Mewujudkan yang Baik dan Bebas Korupsi URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kerjasama Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah Jml kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh pengingkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 25 % % % % % % Bappeda & PM Tidak ada - - Ada Bappeda & PM 50 % 55 % % % % % % Bappeda & PM VIII-21
20 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan ekonomi perencanaan sosial budaya Jml Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah Jml dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Jml dokumen perencanaan social budaya 23 % 40 % % % % % % Bappeda & PM 0 % 30 % % % % % Bappeda & PM 0 % 20 % % % % % % Bappeda & PM OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah Terpenuhinya pelayanan kedinasan KDH/WKDH Terpenuhinya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 90% 91% % % % % % SETWAN 80% 80% % % % % % % % % , % , % , % ,36 Bagian Umum Bagian Perlengkapan VIII-22
21 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan keuangan daerah peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya Tersedianya dokumen perda, laporan PAD dan pajak daerah pembinaan dan kaulitas fasilitasi pengelolaan pengelolaan keuangan kabupaten/ kota keuangan daerah Sistem Pengawasan internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kerjasama antar daerah Penataan Peraturan Perundangan Penegakan Peraturan Perundang- Kepatuhan Aparatur Kebijakan Kepala Daerah Jml inovasi pengembangan data elektronik Jumlah MoU yang masih berlaku Peningkatan Penataan Peraturan Perundangundangan Penegakan 3 jenis 3 jenis jenis jenis jenis jenis jenis Macam-macam 12 bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bagian Keuangan Bagian Pendapatan Bagian Keuangan 84% 86% % % % % % 973,563,000 INSPEKTORAT buah buah buah buah buah KPAD 8 MoU 9 MoU MoU MoU MoU MoU MoU % 100% % % % % % Bagian Bag. Hukum 70 % 70 % % % % % % SATPOL PP VIII-23
22 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan undangan Pelayanan Umum Perijinan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kapasitas Sumberdaya Aparatur pembinaan dan pengembangan aparatur pembinaan dan pengembangan aparatur Peraturan Perundangundangan Terselenggara nya pelayanan perijinan yang cepat, tepat, benar dan transparan Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Ketersediaan tenaga aparatur yang terampil pelaksanaan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur 80,50% 80% % % % % % KPPT 50 % 50 % % % % % % Bagian Kepegawaian org 170 org org org org org org DIKLATDA 80 % 80 % % % % % % SATPOL PP 40 % 50 % % % % % % % 100 % % % % % % Bagian Kepegawaian Bagian Ortal 1 09 PERTANAHAN Penataan Penguasaan, Pemilikan, Luas Tanah 46% 48% % % % % % Bagian VIII-24
23 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan Bersertifikat Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah 0% 15% - 30% % % % % Bagian Prioritas 5 : Politik, Hukum dan HAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan meningkatnya 0 % % % % % Kesbangpolinmas 80 % 80 % % % % % % Kesbangpolinmas 80 % 80 % % % % % % Kesbangpolinmas 80 % % % % % Kesbangpolinmas 80 % 80 % % % % % % Kesbangpolinmas VIII-25
24 dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pendidikan Politik Masyarakat Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan meningkatnya pendidikan politik masyarakat meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 80 % 80 % % % % % % Kesbangpolinmas 80 % 80 % % % % % % Kesbangpolinmas VIII-26
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciREKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciREKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014
REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciAnggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,
Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00
Lebih terperinciKABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi
Lebih terperinciDAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015
DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...
Lebih terperinciBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti
Lebih terperinciREVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciTABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan
Lebih terperinciDAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014
DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan
Lebih terperinci(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,
Lebih terperinciTabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Kabupaten Jembrana 2011-2016 M I S I 1 : pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. ( : Yang Baik
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan
Lebih terperinciTabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008
Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciBAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun
Lebih terperinciKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program
Lebih terperinciBAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.
Lebih terperinciPemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu
Lebih terperinciBAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :
Lebih terperinciBAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan
Lebih terperinciIKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN
Lebih terperinciVISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,
Lebih terperinciPROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PERIODE : 2017-2022 NO 1 1 1106 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan
Lebih terperinciBAPPEDA KAB. LAMONGAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan diwujudkan
Lebih terperinci3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN
3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
Lebih terperinciLampiran Meningkatnya cakupan
Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor : Tahun 2017 Tanggal : 2017 I II Pemerintah Visi Kota Pagar Alam Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 15 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Lebih terperinciTerwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia
BAB II RENCANA STRATEJIK 2.1. Visi dan Misi 2.1.1. Visi Visi Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 ditetapkan sebagai berikut : Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia Dalam visi
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciRANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017 Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang
Lebih terperinciSUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017
PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PEMANFAATAN
Lebih terperinciLampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM
6 KODE POLITIK DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM URAIAN BIDANG DAN PROGRAM 01 01 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik 01 02 Program Peningkatan Kapasitas Poltik dan Hubungan Luar Negeri 01 03
Lebih terperinci6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042,000 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000 8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Rp 48,300,000
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan
Lebih terperinciLAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
LAMPIRAN I PERATURAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH STAF AHLI 1. STAF AHLI HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN 2. STAF AHLI EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN 3. STAF AHLI KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIS
Lebih terperinciTabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016 No. Prioritas Pembangunan Program/Pembangunan Indikator Kinerja Target SATUAN AWAL 2014 2015 2016 2017 2018 1 Percepatan
Lebih terperinciMATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 Prioritas Misi Prioritas Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2 1 jalan dan jembatan Kondisi jalan provinsi mantap
Lebih terperinciBAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA 2016 DAERAH ========================================== SEKRETARIS DAERAH JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN
Lebih terperinciREKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif. Pagu Indikatif (Rp) 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM
REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2010 No 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM 63.811.994.753 01 1 06 URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.749.914.583 SKPD : BAPPEDA 1.749.914.583 408.323.750 57.865.500 3
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka
Lebih terperinciLEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG Nomor 1 Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 70.609.451.524
Lebih terperinciBAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 merupakan periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 mutu pelayanan
Lebih terperinci