Kebutuhan Dana (Rp) SKPK Program Pembangunan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kebutuhan Dana (Rp) SKPK Program Pembangunan"

Transkripsi

1 MISI. I Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mapan, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwa kepada ALLAH SWT. Kebutuhan Dana (Rp) SKPK Program Pembangunan Jumlah APBK APBA APBN JUMLAH APBK APBA APBN JUMLAH APBK APBA APBN JUMLAH APBK APBA APBN JUMLAH APBK APBA APBN JUMLAH Program Pendidikan Menengah 85,465,000 85,465,000 94,011,500 94,011, ,412, ,412, ,753, ,753, ,129, ,129, ,772,372 DISDIK Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Menengah 2,508,886,000 2,508,886,000 2,759,774,600 2,759,774,600 3,035,752,060 3,035,752,060 3,339,327,266 3,339,327,266 3,673,259,993 3,673,259,993 15,316,999,919 BKPP Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 245,941, ,941, ,535, ,535, ,588, ,588, ,347, ,347, ,082, ,082,401 1,501,495,162 DISDIK Program Pendidikan Non Formal 215,000, ,000, ,500, ,500, ,150, ,150, ,165, ,165, ,781, ,781,500 1,312,596,500 DISDIK Program Pendidikan Luar Biasa 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,300, ,300, ,230, ,230,000 1,831,530,000 DISDIK Legislasi rancangan peraturan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur program pembinaan dan permasyarakatan olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,300, ,300, ,230, ,230,000 1,831,530,000 HUKUM HUKUM 45,000,000 45,000,000 49,500,000 49,500,000 54,450,000 54,450,000 59,895,000 59,895,000 65,884,500 65,884, ,729,500 BKPP 150,000, ,000, ,000, ,000, ,500, ,500, ,650, ,650, ,615, ,615, ,765,000 DISHUBKOMINTEL 210,000, ,000, ,000, ,000, ,100, ,100, ,510, ,510, ,461, ,461,000 1,282,071,000 DINSOSNAKER 690,000, ,000, ,000, ,000, ,900, ,900, ,390, ,390,000 1,010,229,000 1,010,229,000 4,212,519,000 DISPORA 775,000, ,000, ,500, ,500, ,750, ,750,000 1,031,525,000 1,031,525,000 1,134,677,500 1,134,677,500 4,731,452,500 DISPORA DISPORA BKPP DISPORA

2 MISI.7 Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas lapangan usaha. Arah kebijakan Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan SKPK Meningkatkan pembinaan koperasi dan UKM, terutama yang berbasis pemberdayaan perempuan a Meningkatnya aktivitas koperasi dan ukm terutama yang berbasis perempuan Ekonomi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Disperindagkop Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah Disperindagkop Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Disperindagkop Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Disperindagkop Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Disperindagkop Meningkatkan produksi dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan a Meningkatnya jumlah produksi sektor pertanian dan perkebunan Pertanian & Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani BKPP/DISHUTBUN Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan BKPP/DIHUTBUN/DI STAN Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan DISTAN/DISHUTBUN Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dinsosnakertrans Pemberdayaan Sosial dan penangg. kemiskinan Dinsosnakertrans Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan Dinsosnakertrans RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AA

3 Arah kebijakan Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan SKPK Prog. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinsosnakertrans Prog. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinsosnakertrans b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan Pertanian & Perkebunan Meningkatkan Ketahanan Pangan a Meningkatnya produksi pangan Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan DISTAN/BKPP Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan BKPP b Stabilnya produksi pangan Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatkan produksi dan daya saing peternakan a Meningkatnya jumlah produksi sektor peternakan Peternakan Program peningkatan produksi hasil peternakan KESWANNAK Peternakan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak KESWANNAK Peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan KESWANNAK b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi sektor peternakan Peternakan Program peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan KESWANNAK Meningkatkan nilai tambah produk kehutanan non kayu a Peningkatan keahlian pengolahan produk kehutanan non kayu Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan DISHUTBUN RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AA

4 Arah kebijakan Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan SKPK b Meningkatnya jumlah produksi sektor kehutanan non kayu Kehutanan c Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi kehutanan non kayu Ekonomi Meningkatkan produksi dan daya saing hasil perikanan a Meningkatnya jumlah produksi sektor perikanan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan DKP Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap DKP Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar DKP Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan DKP Perikanan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang DKP b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi perikanan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan DKP Menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri berbasis pertanian a Bertambahnya jumlah kilang padi Perindustrian Program Peningkatan Ketahanan Pangan b Terbangunnya pabrik pengolahan minyak kelapa sawit Perindustrian Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Menjaga stabilitas suplai bahanbahan kebutuhan pokok a Terjaganya stabilitas harga Ekonomi Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan DISPERINDAGKOP Ekonomi Program peningkatan dan pengembangan ekspor Ekonomi Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AA

5 Arah kebijakan Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan SKPK Mengembangkan dan mempromosikan objek wisata religi dan peninggalan sejarah di Kabupaten Simeulue a Adanya kegiatan promosi objek wisata religi dan peninggalan sejarah Kebudayaan & Pariwisata b Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Kebudayaan & Pariwisata RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AA

6 Indikator Kinerja MISI.7 Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas lapangan usaha. Arah kebijakan Pemban gunan Progam Pembangunan SKPK Meningkatkan pembinaan koperasi dan UKM, terutama yang berbasis pemberdayaan a Meningkatnya aktivitas koperasi dan ukm terutama yang berbasis perempuan Ekonomi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Meningkatkan produksi dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan a Meningkatnya jumlah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani produksi sektor pertanian Pertanian dan perkebunan dari... Menjadi... & Perkebuna n Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi BKPP/DISHUTBUN BKPP/DIHUTBUN/DI STAN DISTAN/DISHUTBU N Dinsosnakertrans Pemberdayaan Sosial dan penangg. kemiskinan Dinsosnakertrans Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan Prog. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Prog. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinsosnakertrans b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan Pertanian & Perkebuna

7 Meningkatkan Ketahanan Pangan Meningkatkan produksi dan daya saing peternakan a Meningkatnya produksi pangan dari...menjadi... Pertanian Pertanian b Stabilnya produksi pangan Pertanian a Meningkatnya jumlah produksi sektor peternakan dari... Menjadi... Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program peningkatan produksi hasil peternakan Peternaka n DISTAN/BKPP BKPP KESWANNAK Peternaka n Program ternak pencegahan dan penanggulangan penyakit KESWANNAK Meningkatkan nilai tambah produk kehutanan non kayu Meningkatkan produksi dan daya saing hasil perikanan Menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri berbasis pertanian b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi sektor peternakan Peternaka n Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program peningkatan Pemasaran hasil produksi Peternaka peternakan n a Peningkatan keahlian pengolahan produk Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan kehutanan non kayu b Meningkatnya jumlah produksi sektor kehutanan Kehutanan non kayu dari... Menjadi c Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi kehutanan non kayu a Meningkatnya jumlah produksi sektor perikanan dari... Menjadi... Ekonomi Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap DKP Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Perikanan Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Perikanan Perikanan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang b Semakin luasnya jangkauan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran pasar hasil produksi Perikanan Produksi Perikanan perikanan a Bertambahnya jumlah kilang padi dari...menjadi... Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perindustri an b Terbangunnya pabrik Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem pengolahan minyak kelapa Perindustri produksi sawit dengan kapasitas an KESWANNAK KESWANNAK DISHUTBUN DKP DKP DKP DKP DKP

8 Menjaga stabilitas suplai bahan-bahan kebutuhan pokok Mengembangkan dan mempromosikan objek wisata religi dan peninggalan sejarah di Kabupaten a Terjaganya stabilitas harga Ekonomi Ekonomi Ekonomi a Adanya kegiatan promosi objek wisata religi dan Kebudayaa peninggalan sejarah n & Pariwisata b Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Kebudayaa n & Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri DISPERINDAGKOP Note :1. Pada tahun 2013 Semua Program Pembangunan Disperindagkop tidak mendistribusikan besaran dana menurut sumber pembiayaan

9 MISI 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwa kepada ALLAH SWT. Arah kebijakan Indikator Kinerja Program Pembangunan Pembangunan SKPK terkait Penerapan sistem Informasi manajemen sekolah berbasis teknologi komputer Jumlah SLTA yang memanfaatkan teknologi komputer meningkat dari 0 % sampai 20 % Pendidikan Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Peningkatan penguasan teknologi komputer oleh tenaga pendidik. Jumlah guru yang tersertifikasi 20 % menjadi 50 % meningkat dari Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Peningkatan rata-rata jenjang pendidikan bagi pendidik dan tenaga pendidik Jumlah guru berpendidikan S1 Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKPP Penyediaan beasiswa diarahkan untuk memastikan anak kurang mampu memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan dan memperkenalkan sekolah kejuruan. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat dan mengembangkan pendidikan luar sekolah dan menyelenggarakan pendidikan satu atap Menurunnya angka putus sekolah, angka partisipasi sekolah, meningkatnya APK dna APM, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio guru terhadap murid, Pendidikan Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pendidikan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Non Formal Penyediaan pustaka, alat bantu peraga, laboratorium bahasa, IPA dan Komputer dan Lab. Lain sesuai kebutuhan sekolah Jumlah sekolah yang memiliki pustaka, alat bantu peraga, lab. IPA dan Lab. Komputer Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa Penambahan jam belajar untuk materi keagamaan sesuai jenjang pendidikan Adanya Perbup. tentang penambahan jam belajar pendidikan keislaman Hukum Legislasi rancangan peraturan peraturan perundang-undangan Bag. Hukum Bertambahnya jam pelajaran sesuai jenjang pendidikan Hukum Legislasi rancangan peraturan peraturan perundang-undangan Bertambahnya jumlah guru Agama Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKPP Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan Meningkatnya sarana dan prasarana layak pakai dari 70 % menjadi 100% Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan Penyediaan sarana transportasi massal dan biaya operasional yang cukup bagi guru dan siswa Meningkatnya sarana transportasi massa didukung biaya operasional yang Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dishubkomintel RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AAA

10 Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwa kepada ALLAH SWT. Arah kebijakan Indikator Kinerja Program Pembangunan Pembangunan SKPK terkait Operasionalisasi dan peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja Terlaksananya pelatihan-pelatihan bagi warga Simeulue termasuk perempuan Tenaga Kerja Penerapan link and match BLK dengan dunia usaha Adanya link and match BLK dengan dunia usaha Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja Tenaga Kerja Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Tersedianya fasilitas olah raga yang memadai Menyelesaikan dan memfungsikan stadion olah raga Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga Disbudparpora Modernisasi sistem pembinaan olah raga unggulan Adanya sistem pembinaan yang modern dan prestasinya meningkat Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga Peningkatan keikutsertaan olah raga unggulan dalam eventevent regional, nasional dan internasional Jumlah turnamen yang diikuti meningkat Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga Meningkatkan kesadaran olah raga prestasi masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan Adanya bibit-bibit unggul untuk cabang olahraga unggulan Simeulue Tersedianya sarana olahraga di setiap kecamatan Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga Penyediaan beasiswa pendidikan lanjutan bagi atlit usia sekolah berprestasi Terlaksananya event olah raga unggulan secara reguler di Kab. Simeulue Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga Penyediaan porsi lapangan kerja di pemerintahan dan dunia usaha bagi atlit berprestasi Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKPP Memfasilitasi pelaksanaan event olah raga unggulan. Pemuda dan Olahraga Memanfaatkan event olahraga unggulan sebagai wahana pengembangan prestasi dan daya tarik wisata. Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga program pembinaan dan permasyarakatan olahraga RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AAA

11 Tabel. 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 1 Tujuan 1.1 Meningkatkan Terwujudnya manajemen sekolah kualitas pendidikan yang efisien. 1.2 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik. 1.3 Memantapkan angka partisipasi sekolah. MISI. I Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwa kepada ALLAH SWT. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan dan pengelolaan pendidikan Peningkatan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan dasar dan menengah Penyediaan beasiswa bagi penduduk usia sekolah yang kurang mampu Penerapan sistem managemen sekolah berbasis teknologi komputer Peningkatan rata-rata jenjang pendidikan bagi pendidik dan tenaga pendidik Penyediaan beasiswa diarahkan untuk memastikan anak kurang mampu memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan dan memperkenalkan sekolah kejuruan. 1.4 Meningkatnya angka melek huruf Peningkatan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah dan masyarakat buta huruf Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat dan mengembangkan pendidikan luar sekolah dan menyelenggarakan pendidikan satu atap 1.5 Meningkatnya prestasi siswa Penyediaan alat pendukung pemahaman materi mata pelajaran Penyediaan pustaka, alat bantu peraga, laboratorium bahasa, IPA dan Komputer Penyediaan pustaka, alat bantu peraga, laboratorium otomotif, perikanan dan pertanian 2 Memperkuat 2.1 Tumbuhnya kepribadian islami Menggalakkan dan menumbuhkembangkan Penambahan jam belajar untuk materi keagamaan sesuai jenjang pendidikan keislaman yang berbasis di sekolah pendidikan keislaman di satuan pendidikan pendidikan berbasis sekolah dasar dan menengah 3 Memantapkan 3.1 Terpeliharanya sarana dan Memantapkan dan memelihara sarana dan Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan aksesibiltas prasarana pendidikan. prasarana pendidikan pendidikan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 3.2 Tersedianya sarana transportasi bagi guru dan siswa Menyediakan sarana transportasi massal bagi guru dan siswa Penyediaan sarana transportasi massal dan biaya operasional yang cukup bagi guru dan siswa RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VI - AAAAA

12 MISI. I Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwa kepada ALLAH SWT. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 4 Meningkatkan 4.1 Meningkatnya keterampilan dan Meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja Operasionalisasi dan peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja Kualitas Keterampilan kewirausahaan masyarakat Angkatan Kerja Penerapan link and match BLK dengan dunia usaha 5 Meningkatkan 5.1 Meningkatnya prestasi atlet Kualitas Kepemudaan Simeulue. dan olahraga Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga Menyelesaikan dan memfungsikan stadion olah raga sebagai pusat pengembangan olah raga Simeulue Meningkatkan pembinaan olah raga unggulan Modernisasi sistem pembinaan olah raga unggulan Meningkatkan kesadaran olah raga prestasi masyarakat Meningkatkan kesejahteraan atlit berprestasi di event regional, nasional dan internasional Peningkatan keikutsertaan olah raga unggulan dalam event-event regional, nasional dan internasional 5.2 Meningkatnya partisipasi Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga di Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan masyarakat dalam kegiatan setiap kecamatan olahraga di event regional, nasional dan internasional Peningkatan kesadaran olah raga prestasi masyarakat melalui sosialisasi manfaat olah raga Penyediaan beasiswa pendidikan lanjutan bagi atlit usia sekolah berprestasi 5.3 Terlaksananya event olahraga di Simeulue Penyediaan porsi lapangan kerja di pemerintahan dan dunia usaha bagi atlit berprestasi Melaksanakan event olah raga unggulan Memfasilitasi pelaksanaan event olah raga unggulan Memanfaatkan event olahraga unggulan sebagai wahana pengembangan prestasi dan daya tarik wisata. RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VI - AAAAA

13 MISI. II Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh. Arah Kebijakan Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan peningkatan kualitas penanganan gizi masyarakat Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak a Penurunan angka gizi buruk dari 0,25% menjadi 0,1% b Penurunan angka gizi kurang dari 2,36% menjadi 1,5% Menurunnya AKI dari 315/ kelahiran hidup Menjadi 102/ kelahiran hidup Menurunnya AKB dari 23/1000 kelahiran hidup Menjadi 1/1000 kelahiran hidup Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan, bayi dan anak Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular peningkatan pola hidup sehat masyarakat a Tercapainya eliminasi malaria Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a Penurunan angka kesakitan penyakit tidak menular Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Meningkatnya jumlah desa siaga 16 menjadi 26 desa Menurunnya status gangguan jiwa Terselenggaranya manajemen kesehatan jiwa masyarakat Progam Kesehatan Jiwa Upaya menurunnya pencegahan penyakit berbasis lingkungan dan peningkatan pengawasan air dan lingkungan persediaan air bersih dari 58% menjadi 75% Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persediaan jamban keluarga dari 62% menjadi 80% meningkatnya rumah sehat 64% menjadi 80% Penyediaan layanan dan informasi tentang Keluarga Berencana sampai ke desa a Meningkatnya peserta KB dari menjadi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatera Program Keluarga Berencana b Peningkatan penggunaan alat kontrasepsi dari 80% menjadi 95% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatera Program Pelayanan Kontrasepsi RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AAAA

14 MISI. II Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh. Arah Kebijakan Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan c Cakupan Layanan Informasi dan konseling KRR 75% Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Konseling KRR Penyediaan data keluarga sejahtera a meningkatnya persentase keluarga sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatera Program Keluarga Berencana Penyediaan data perempuan dan anak tersedianya data pekerja perempuan dan anak terampilnya perempuan-perempuan di pedesaan Terbentuknya kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dari 31 kelompok menjadi 56 kelompok Peningkatan kemampuan skill tenaga kesehatan a Meningkatnya skill tenaga kesehatan dari 54 orang Menjadi 254 orang Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyusunan standar pelayanan kesehatan Adanya data dasar standar pelayanan kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan meningkatkan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan a Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan Kepegawaian Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat a Peningkatan mutu pengadaan obat Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan jumlah dokter specialis defenitif a jumlah dokter spcialis yang defenitif dari 1 orang Menjadi 6 orang Kepegawaian Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Memastikan pemakaian yang rasional dan pemeliharaan alat kesehatan yang rutin a dari belum optimal menjadi optimal Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Kesehatan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AAAA

15 MISI. II Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh. Arah Kebijakan Menetapkan skala prioritas tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Menjalin kemitraan dalam pembiayaan kesehatan rujukan Penyesuaian aturan -aturan yang ada dengan aturan-aturan baru yang sesuai dengan sistem pelayanan BLUD Memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan masukanmasukan dari masyarakat a a Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan Nakes yang mempunyai sertifikasi keahliah dari 30% menjadi 70% Dari kemitraan dengan program pemerintah menjadi kemitraan selain program pemerintah (swasta) Kesehatan Kesehatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a Perlu adanya aturan tentang BLUD Hukum Legislasi rancangan peraturan peraturan perundang-undangan a Belum operasional menjadi operasional Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Mendorong paramedis untuk dapat melaksanakan tugas-tugas keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik a Indek Kepuasan Masyarakat dari 75% menjadi 90% Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AAAA

16 Tabel. 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 2 1 Meningkatkan Derajat 1.1. meningkatnya status kesehatan dan gizi peningkatan penanganan mslh gizi masy. Terutama gizi balita, peningkatan kualitas penanganan gizi masyarakat Kesehatan Masyarakat masyarakat serta ibu dan anak dan mengurangi prevalensi gizi buruk balita dgn memperkuat institusi puskesmas dan posyandu 1.2 Meningkatnya upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria dan Kusta 1.3 terlaksananya Program penyakit Tidak menular Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemeliharaan Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan kesehatan mandiri masyarakat dalam pencegahan dan dan pengendalian penyakit menular penanggulangan penyakit menular meningkatkan upaya promotif dlm penanggulangan penyakit tidak menular peningkatan pola hidup sehat masyarakat 1.4 Menurunnya beban gangguan jiwa pemberdayaan masyarakat melalui promosi kesehatan jiwa menurunnya status gangguan jiwa terhadap individu, keluarga dan masyarakat 1.5 peningkatan kebiasaan pola hidup yang Melakukan usaha promotif, preventif dan carta-cara hidup sehat Upaya menurunnya pencegahan penyakit berbasis sehat, higiene yang baik dan dan intervensi lingkungan lingkungan pemeliharaan sanitasi lingkungan 2 Meningkatkan kualitas dan 2.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pendapatan keluarga layanan Keluarga Berencana. sejahtera Peningkatan jangkauan layanan dan peningkatan kesadaran pentingnya keluarga berencana Penyediaan layanan dan informasi tentang Keluarga Berencana sampai ke desa 2.2 Meningkatnya keluarga sejahtera terwujudnya keluarga yg mandiri Penyediaan data keluarga sejahtera 2.3 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak MISI. II Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak Penyediaan data perempuan dan anak meningkatkan pendapatan keluarga terampilnya perempuan-perempuan di pedesaan 3 meningkatkan pelayanan 3.1 Tersedianya fasilitas pelayanan Pemamfaatan fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal Peningkatan kemampuan skill Tenaga kesehatan kesehatan yang merata, kesehatan yang berkualitas terjangkau & bermutu 3.2 Sarana dan tenaga kesehatan yang Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memenuhi standar Penyusunan standar pelayanan kesehatan memenuhi standar pelayanan kesehatan RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN VI - AAAA

17 MISI. II Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 3.3 terpenuhinya tenaga kesehatan yang strategis 3.4 Setiap sarana kesehatan tersedia cukup obat essensial dan alat kesehatan dasar 4.2 Peningkatan Ketersediaan obat dan alat kesehatan pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dlm jumlah, jenis dan kualitasnya serta didistribusikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehaatan yang berkualitas Peningkatan perencanaan dan pengawasan pemakaian obat dan alat kesehatan 4.3 Peningkatan SDM Kesehatan Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang berkualitas dengan memantapkan sistim pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal dengan mempermudah akses SDM kesehatan untuk peningkatan kapasitas meningkatkan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat 4 Meningkatkan pelayanan 4.1 Peningkatan pelayanan spesialistik Pemenuhan Kebutuhan dokter Specialis sesuai strandar RS Peningkatan jumlah dokter specialis defenitif kesehatan rujukan dan program kemitraan Memastikan pemakaian obat yang rasional dan pemeliharaan serta pengadaan alat kesehatan yang berkelanjutan Optimalisasi SDM kesehatan melalui perencanaan yg tepat, penempatan Nakes dan Peningkatan kapasitas sesuai dgn keahliannya dengan memberikan kesempatan DIKLAT untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 5 Pengembangan Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 6 Penambahan pelayanan ruang rawat jiwa dan VIP serta fasilitas lainnya 4.4 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat dengan pemerataan pelayanan yang sama antara masyarakat mampu dan tidak mampu 5.1 Pembenahan Manajemen Pelayanan, Penunjang, Administrasi dan Keuangan sesuai dengan aturan BLUD 6.1 Pengembangan ruang lingkup pelayanan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Melaksanakan program-program kemitraan dalam bidang Menjalin kemitraan dalam pembiayaan kesehatan kesehatan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan rujukan swasta (program Jamkesmas, JKA, Askes dan Asuaransi lainnya) Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem BLUD dengan mengikuti diklat yang berhubungan dengan pengelolaan Rumah Sakit sebagai BLUD Menyiapkan daya dukung baik fasilitas maupun sumber daya manusianya dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan VIP Penyesuaian aturan -aturan yang ada dengan aturan-aturan baru yang sesuai dengan sistem pelayanan BLUD Memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan masukan-masukan dari masyarakat 7 Peningkatan Manajemen Keperawatan 7.1 Meningkatkat skill dan sikap dalam melaksanakan tugas keperawatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan paramedis dalam melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur(SOP), Standar Pelayanan Minimal(SPM) Subyek Obyek Assesment Planing(SOAP) Mendorong paramedis untuk dapat melaksanakan tugas-tugas keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN VI - AAAA

18 Tabel. 7.3 Arah Kebijakan, Indikator Kinerja, Pembangunan dan Program Pembangunan dari Misi 3 MISI. III Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana Arah Kebijakan Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan a Peningkatan fasilitas gedung pemerintah dari 69 % menjadi 76,19 % Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur b Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan 73,00 % 40,00 % menjadi Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, transportasi laut, udara dan darat, perluasan cakupan layanan listrik, penyediaan irigasi, jalan, jembatan dan jaringan telekomunikasi. Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan c Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Peningkatan keamanan lalu lintas jalan (alat pengendali dan pengaman jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas) darii 43,00 % menjadi 87,00 % Perhubungan Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor Program peningkatan pelayanan Angkutan f Perluasan cakupan layanan listrik dari 77,18% menjadi 100,00 % Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenaga Listrikan g Peningkatan persentase irigasi dalam kondisi baik dari 39,40 % menjadi 65,00 %; Peningkatan panjang saluran irigasi dari m menjadi m Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya h Perluasan cakupan layanan telekomunikasi dari 85,00 % menjadi 97,00% Komunikasi & Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa i Peningkatan panjang jalan lingkar Simeulue dalam kondisi baik (teraspal) 43,00 % menjadi 95,00 % dari Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan j Peningkatan jembatan lingkar Simeulue dalam kondisi baik 95,00 % dari 71,00 % menjadi Pekerjaan Umum Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan k Tersedianya update data base jalan dan jembatan Pekerjaan Umum Program pengembangan data dan informasi l Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan Pekerjaan Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a Mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan serta pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi b Meningkatnya aparatur pemerintah yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa dari 40 orang menjadi 90 orang Meningkatnya peran ULP terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah dari 70 % menjadi 100 % serta terlaksananya sistem E-procurenment pada proses pengadaan barang/jasa Pembangunan Pembangunan Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi c Terlaksananya pengawasan kegiatan konstruksi prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum Pekerjaan Umum dan Pembangunan Program Pengawasan Jasa Konstruksi Fasilitasi penyediaan rumah layak huni terutama bagi kaum dhuafa a Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi kaum dhuafa 60 % Perumahan Program Pengembangan Perumahan b Terehabilitasinya rumah kaum dhuafa yang belum layak huni hingga 60 % Perumahan Program Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman a Penyediaan sarana jalan /jembatan, air bersih, serta pengelolaan persampahan dan limbah permukiman yang baik b Peningkatan persentase jalan desa / lingkungan permukiman dengan kondisi baik (aspal/perkerasan) dari 6,28 % menjadi 20,00 % Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum dari 13,95 % menjadi 20,00% Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AA

19 MISI. III Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana Arah Kebijakan Indikator Kinerja Pembangunan Progam Pembangunan c Peningkatan kapasitas air baku untuk air minum dari 50 iter/detik menjadi 500 liter/detik Pekerjaan Umum Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku d Meningkatnya tingkat layanan sanitasi/air limbah dari 64,44 % menjadi 75,00% Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah e Meningkatnya tingkat layanan persampahan dari 49,48 % menjadi 60,00% Lingkungan Hidup & Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan f Terbangunya saluran drainase lingkungan permukiman yang baik sejumlah 20 % dari ruas jaringan jalan lingkungan/desa Pekerjaan Umum Program Pembangunan Saluran Drainse dan Gorong-Gorong Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan a Meningkatnya luasan RTH kawasan perkotaan dari 2,54 % menjadi 10 % Lingkungan Hidup & Pekerjaan Umum Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a Tersedianya dokumen dan regulasi tentang kebencanaan serta Peningkatan sarana dan prasarana penangan kebencanaa kebencanaan Penanggulangan Bencana Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan b Terbangunnya tanggul/bronjong dinding sungai yang rawan longsor dari m menjadi m serta normalisasi sungai sepanjang 1000 m Pekerjaan Umum & Kebencanaan Program Pengendalian Banjir Penyiapan dokumen dan regulasi tetang kebencanaan,pengelolaan daerah aliran sungai dan daerah rawan longsor, pengendalian banjir, penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana serta pencegahan dan penganggulangan bencana kebakaran Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Program Pembangunan Turap Talud dan Bronjong Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya d Tersedianya jalur dan ruang evakuasi yang dapat mengcover seluruh wilayah sekitar rawan bencana Penanggulangan Bencana Program Kesiapsiagaan, Pencegahan Dini dan Tanggap Darurat Bencana e Tersedianya logistik serta operasional pencarian dan evakuasi korban yang memadai Penanggulangan Bencana Program Kemitraan/LSM dan Sektor Swasta dalam penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana f tersedianya sarana dan prasarana bagi korban bencana alam Dinas Sosial Program perlindungan dan jaminan sosial f Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana pemerintah, sarana umum dan perumahan penduduk Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana g Pengurangan resiko dan dampak dari bencana kebakaran Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a Terpantaunya kualtias lingkungan secara berkelanjutan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan kegiatan penghijauan, pemantauan lingkungan serta perlindungan sumber daya alam b Peningkatan luasan penghijauan wilayah sungai dan pantai dari 5 ha menjadi 15 ha Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tersedianya qanun RTRWK, RDTRK, Zona Regulasi, RTBL. ; Terwujudnya penataan a Percepatan lahirnya regulasi tentang penataan ruang serta kota Sinabang yang baik. Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang penyiapan sumber daya manusia dibidang penataan ruang b Peningkatan jumlah Tenaga PPNS menjadi 10 orang Penataan Ruang Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AA

20 Tabel. 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 3 MISI. III Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Meningkatkan pembangunan 1.1 Meningkatnya sarana dan prasarana sarana dan prasarana wilayah pemerintahan, transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan, transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, transportasi laut, udara dan darat, perluasan cakupan layanan listrik, penyediaan irigasi, jalan, jembatan dan jaringan telekomunikasi Mengefektifkan proses pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi Mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan serta pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 1.2 Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memenuhi standar kesehatan Meningkatkan sarana dan prasarana dasar Fasilitasi penyediaan rumah layak huni terutama bagi permukiman yang memenuhi standar kesehatan kaum dhuafa Penyediaan sarana jalan /jembatan, air bersih, serta pengelolaan persampahan dan limbah permukiman yang baik. 1.3 Tersedianya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 1.4 Berkurangnya dampak resiko bencana alam dan Bencana Kebakaran Meminimalisir dampak bencana alam dan Bencana Kebakaran Penyiapan dokumen dan regulasi tetang kebencanaan,pengelolaan daerah aliran sungai dan daerah rawan longsor, pengendalian banjir, penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana serta pencegahan dan penganggulangan bencana kebakaran 2 Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang/Kawasan 1.5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan pemahaman sadar lingkungan dan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan 2.1 Terkendalinya pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Menyusun dokumen dan regulasi tentang penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, sosialisasi RTRW Peningkatan kegiatan penghijauan, pemantauan lingkungan serta perlindungan sumber daya alam Percepatan lahirnya regulasi tentang penataan ruang serta penyiapan sumber daya manusia dibidang penataan ruang RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VI - AAA

21 Tabel. 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 4 MISI. IV Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1 Meningkatkan Kinerja Kelembagaan 1.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Merestrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuai Pemerintah Daerah pemerintah daerah. dengan tugas pokok dan fungsinya Restrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan terkini Pemerintahan Kabupaten Simeulue 1.2 Meningkatnya disiplin dan Kapasitas SDM Aparatur Peningkatan fungsi dan peran aparatur pemerintah sesuai dengan kapasitas aparatur Menerapkan sistem reward and punishment, dan penempatan sdm sesuai dengan kapasitas dalam struktur kelembagaan 2 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 3 Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah 3.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemetaan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan PAD, memunculkan sumber-sumber PAD baru, efisensi pembiayaan melalui PAD Pemetaan, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber Pendapatan Asli Daerah Efisiensi penggunaan keuangan daerah 4 Mewujudkan penataan dan 4.1 Pengelolaan kearsipan dan data daerah Menyusun sistem pengelolaan arsip dan data Pengelolaan data dan informasi yang baik daerah Daerah Penyusunan sistem pengelolaan arsip dan data daerah serta penyediaan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem. 5 Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan Supremasi Hukum 5.1 Meningkatnya kualitas kehidupan Meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman demokrasi, serta penegakan hukum demokrasi dan ham dan ham Peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pemahaman akan hak perempuan dan anak dalam keseimbangan jender, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5.2 Penegakan syariah Islam Meningkatkan pemahaman dan penegakan nilainilai Islami Sosialisasi qanun syariat Islam dan penegakan hukum syariat RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VI - AAA

22 Kebijakan Pembangunan Progam Pembangunan SKPK Pelaksana Restrukturisasi kelembagaan tersedianya dokumen analisis jabatan untuk a pemerintah sesuai dengan kebutuhan SKPK Kepegawaian Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur terkini Pemerintahan Kabupaten Simeulue, penempatan sdm sesuai dengan kapasitas dalam struktur b Terisinya semua jabatan struktural Kepegawaian Program Pendidikan Kedinasan kelembagaan c Indikator Kinerja Terlaksananya kegiatan kantor dengan baik dan lancar MISI. IV Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Menerapkan sistem reward and punishment a meningkatnya kehadiran pegawai mencapai 75% Kepegawaian Mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan a penyelesaian dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD tepat waktu Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b Terlaksanannya proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Pemetaan, Intensifikasi dan a ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Efisiensi penggunaan keuangan daerah a Penyusunan sistem pengelolaan arsip dan data daerah serta penyediaan sarana prasana dan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem. ketersediaan peta sumber-sumber pendapatan asli daerah meningkatnya PAD menjadi 100 % Pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada analisis standar biaya Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum a Tersedianya Bank Data Kabupaten Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi b Tersediaan aplikasi data base Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah c tersedianya arsiparis dan pengelola aplikasi data base Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan d Tersedianya kantor Arsip dan Pustaka Daerah Kearsipan RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AA

23 MISI. IV Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat Kebijakan Peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pemahaman akan hak a perempuan dan anak dalam keseimbangan gender, peningkatan partisipasi masyarakat dalam b pembangunan c d e Indikator Kinerja Penurunan tingkat kriminalitas, kasus hukum, KDRT, Pelecehan dan kekerasan terhadap anak meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat akan tertib berlalu lintas terlaksannya Sosialisasi Undang-Undang tentang KDRT dan Perlindungan Anak Adanya Lembaga pendamping bagi korban KDRT dan Perlindungan anak Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Pembangunan Progam Pembangunan SKPK Pelaksana Pemberdayaan Perempuan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkaran Kualitas anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak politik Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbangpol Linmas Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kesbangpol Linmas Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kesbangpol Linmas e Jumlah pembinaan politik daerah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kesbangpol Linmas Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Linmas Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kesbangpol Linmas Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi qanun syariat Islam dan penegakan hukum syariat a Terlaksananya Sosialisasi Qanun-qanun syariat islam Syariat Islam Program Pembinaan Syariat Islam RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN BAB VII - AA

Tabel. 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 1

Tabel. 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 1 Tabel. 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 1 Tujuan 1.1 Meningkatkan 1.1.1 Terwujudnya manajemen sekolah kualitas pendidikan yang efisien. 1.2 Peningkatan kualitas pendidik

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program

Lebih terperinci

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Lebih terperinci

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti

Lebih terperinci

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

Lebih terperinci

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , , Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00

Lebih terperinci

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan

Lebih terperinci

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan 1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program

Lebih terperinci

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas

Lebih terperinci

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan

Lebih terperinci

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO 1 VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO V I S I Riau Yang Lebih Maju, Berdaya Saing, Berbudaya Melayu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat yang Sejahtera serta Berkeadilan

Lebih terperinci

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan

Lebih terperinci

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui

Lebih terperinci

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Lebih terperinci

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00

Lebih terperinci

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 - PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi

Lebih terperinci

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada

Lebih terperinci

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas dan sasaran merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian

Lebih terperinci

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih

Lebih terperinci

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda

Lebih terperinci

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun

Lebih terperinci

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

Lebih terperinci

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, adapun visi Kabupaten Simeulue yang ditetapkan untuk tahun 2012

Lebih terperinci

TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.4. Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi : Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian,

Lebih terperinci

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya

Lebih terperinci

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017 Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya

Lebih terperinci

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042,000 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000 8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Rp 48,300,000

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 mutu pelayanan

Lebih terperinci

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju maju dan sejahtera Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Lebih terperinci

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan capaian tahun 2014 maka ditetapkan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI Untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Tojo Una-una lima tahun ke depan, strategi dan arah

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan kondisi dan fenomena yang terjadi di Kabupaten Lebak serta isu strategis, maka ditetapkan prioritas

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Grobogan pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 merupakan periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN

Lebih terperinci

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN 3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

Lebih terperinci

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Untuk Masing masing Misi Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamongan tahun

Lebih terperinci

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 Prioritas Misi Prioritas Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2 1 jalan dan jembatan Kondisi jalan provinsi mantap

Lebih terperinci

Lampiran Meningkatnya cakupan

Lampiran Meningkatnya cakupan Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor : Tahun 2017 Tanggal : 2017 I II Pemerintah Visi Kota Pagar Alam Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai

Lebih terperinci

S A L I N A N LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016

S A L I N A N LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A) LAMPIRAN I NOMOR 21 TAHUN 2016 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH TENTANG NOMOR : PERENCANAAN, DAN BMD PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMBINAAN SMA PEMBINAAN SMK PEMBINAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG PEMERINTAH KOTA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH PERTUMBUHAN EKONOMI Tahun 2004 = 7,69 % Tahun 2005 = 4,57 % PDRB (harga konstan 2000)(dalam juta rupiah) Realisasi Tahun 2004 = 4.554.824 Realisasi

Lebih terperinci

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU 1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU PAUD dan Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Non

Lebih terperinci

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PERIODE : 2017-2022 NO 1 1 1106 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran

Lebih terperinci

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan diwujudkan

Lebih terperinci

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 2018 1. PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini memuat beberapa hal yaitu: Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan

Lebih terperinci