Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)"

Transkripsi

1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini memuat beberapa hal yaitu: Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan hal-hal diatas, maka pasca pelantikan Bupati Kuningan Hj. Utje Choeriah Suganda, S.Sos.,M.AP. dan Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH., MH. pada tanggal 4 Desember 2013, maka diwajibkan menyusun RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun sebagai penjabaran visi misi yang dijanjikan kepada masyarakat, dengan visi pembangunan Kabupaten Kuningan tahun adalah: Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun SUBSTANSI RPJMD Isu Strategis 1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; 2. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan; 3. Kualitas infrastruktur daerah; 4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; 5. Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial; 6. Peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan; 7. Reformasi birokrasi; 8. Peran gender dalam pembangunan; 9. Implementasi kebijakan kabupaten konservasi.

2 Visi Visi Kabupaten Kuningan tahun adalah: Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) Tahun Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: MANDIRI : Suatu keadaan dan kemampuan masyarakat dalam perekonomian rakyat fokus pada ketahanan pangan, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam daerah serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. AGAMIS : Nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religious. SEJAHTERA : Peningkatan kesejahteraan berupa pemerataan pembangunan di semua pelosok wilayah, kesempatan berusaha dan bekerja, perlindungan masyarakat miskin dan kesetaraan gender. Misi Dalam rangka pencapaian visi, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada dan tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis; 2. Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah; 3. percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat; 4. Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan; 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.

3 Strategi dan Arah Kebijakan Secara lengkap penetapan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan disajikan sebagai berikut: Misi 1 : Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Penanaman Nilai Agama, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Daya Saing dan Pengarusutamaan Gender dalam Kehidupan Berbudaya dan Harmonis. Tujuan : 1. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berbudaya; 2. Membangun pemahaman dan penerapan kesetaraan gender. No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan keterjangkauan layanan 1. kualitas, aksesibilitas dan relevansi pendidikan masyarakat 1.1. aksesibilitas dan relevansi pelayanan pendidikan pendidikan Fasilitasi pendidikan menengah universal Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan 2. kualitas pendidikan agama pada lembaga pendidikan pendidikan agama dan karakter pada lembaga pendidikan formal maupun kuantitas materi keagamaan di lembaga pendidikan Peningkatan keagamaan pemahaman dan

4 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan pengamalan nilai-nilai karakter dan keagamaan Peningkatan 3.1. peran lembaga pelayanan kesehatan pelayanan rumah sakit, puskesmas, pustu dan polindes Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan 3. kualitas pelayanan kesehatan kualitas kesehatan ibu dan anak Peningkatan 3.2. kualitas kesehatan cakupan layanan masyarakat kesehatan Peningkatan masyarakat kesehatan lingkungan Pemberantasan penyakit menular Peningkatan promosi kesehatan Peningkatan 4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 4.1. kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga Promosi, Advokasi dan konseling KB Peningkatan peran serta masyarakat dalam ber KB Peningkatan pemberdayaan keluarga 5. kualitas tenaga kerja produktif 5.1. daya saing tenaga Peningkatan kemampuan dan

5 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan kerja lokal keterampilan tenaga kerja 6.1. kegiatan budaya sebagai wahana interaksi masyarakat Peningkatan ruang ekspresi seni bagi masyarakat Pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber kearifan lokal Peningkatan 6. pelestarian nilai-nilai budaya 6.2. kondusifitas masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kesadaran masyarakat dalam kehidupan keagamaan Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Peningkatan peran organisasi keagamaan dalam pembinaan masyarakat Peningkatan 7.1. kesempatan perempuan peran gender dalam dalam pembangunan 7. pengarusutamaan gender pembangunan 7.2. Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak Peningkatan peran kelembagaan perempuan Peningkatan Perlindungan bagi perempuan dan anak Perwujudan Kabupaten Layak Anak

6 Misi 2: Memantapkan Keunggulan Kawasan Agropolitan, Pariwisata Daerah, Sektor Unggulan Lainnya, Peningkatan Investasi Ramah Lingkungan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah. Tujuan : 1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; 2. ketersediaan infrastruktur daerah. No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Peningkatan kinerja sumberdaya dan 1.1. produktifitas pertanian pada aspek budidaya kelembagaan pertanian Peningkatan produksi dan produktifitas bidang pertanian Peningkatan Terwujudnya sarana prasarana produksi 1. pembangunan dan teknologi agribisnis terpadu 1.2. Mengembangkan industri pengolahan hasil bidang pertanian Peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil Peningkatan sarana prasarana pengolahan 1.3. Mengembangkan jejaring pasar Pengembangan sistem informasi pasar 2. keunggulan daerah wisata 2.1. manajemen pariwisata daerah Peningkatan kualitas sarana prasarana objek wisata Peningkatan

7 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan promosi pariwisata daerah Peningkatan kemitraan/jejaring kepariwisataan Peningkatan managemen kelembagaan Koperasi Koperasi peran Peningkatan Koperasi dan Usaha produk UMKM Mikro Kecil bersertifikat 3. Menengah (UMKM) dan Usaha Dagang Mikro Kecil Menengah (UDMKM) 3.2. kapasitas UMKM dan UDMKM Peningkatan pemasaran produk UMKM Peningkatan kemampuan pelaku UDMKM dan pengembangan kewirausahaan 4. investasi daerah yang ramah lingkungan 4.1. minat investor di daerah Peningkatan promosi investasi daerah Peningkatan paket deregulasi investasi daerah Peningkatan 5. kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah 5.1. kemantapan infrastruktur dasar kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Peningkatan kuantitas dan kualitas irigasi

8 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Peningkatan layanan air baku 5.2. ketersediaan infrastruktur pemerintahan Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung perkantoran pemerintah 6. aksesibilitas kualitas transportasi dan layanan 6.1. cakupan layanan transportasi/ angkutan umum Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan Peningkatan kelengkapan sarana prasarana perhubungan

9 Misi 3: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelayanan Sosial Terpadu dan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan : 1. Mengurangi persentase penduduk miskin; 2. kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. No Sasaran Strategi Arah kebijakan Fasilitasi kesehatan gratis bagi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin: ibu hamil dan balita masyarakat miskin Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa layanan pendidikan miskin berprestasi sampai bagi keluarga jenjang sarjana miskin Fasilitasi bantuan pelayanan sosial bagi kualitas hunian sarana prasarana masyarakat miskin bagi keluarga perumahan miskin Peningkatan pembinaan penyandang perlindungan bagi masalah sosial penyandang masalah Peningkatan kesejahteraan sosial kemandirian keluarga pra dan orang sejahtera berkebutuhan khusus Peningkatan pemberdayaan ketersediaan lapangan

10 No Sasaran Strategi Arah kebijakan masyarakat miskin kesempatan pekerjaan berusaha Peningkatan keterampilan, dukungan sarana prasarana Fasilitasi permodalan 3.1. ketersediaan dan peran pemerintah Peningkatan 3 distribusi pangan bagi dan masyarakat ketersediaan pangan masyarakat miskin dalam penyediaan masyarakat pangan Peningkatan sarana 4.1. prasarana ekonomi Fasilitasi bantuan kemandirian dan pembangunan desa kesejahteraan Peningkatan peran masyarakat serta masyarakat dalam pemerataan dan pembangunan 4 percepatan Peningkatan pembangunan desa pembinaan pemerintahan (ngawangun lembur) desa Peningkatan kemampuan pembinaan dan kelembagaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa

11 Misi 4: Memantapkan Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Kabupaten Konservasi dengan Menerapkan Asas Kehidupan Berkelanjutan. Tujuan : 1. implementasi asas-asas kabupaten konservasi dalam berbagai sektor pembangunan; 2. Menerapkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat (society resilience). No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Pengembangan kawasan berfungsi lindung perkotaan berupa hutan 1.1. kota dan taman kehati Percepatan luasan ruang Pembangunan Kebun Raya terbuka hijau dan Kuningan peningkatan Pengembangan upaya pelestarian peran kelembagaan, 1. kawasan berfungsi lindung lingkungan hidup kebijakan dan produk hukum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup Peningkatan 1.2. kapasitas SDM, Mewujudkan lembaga/kelompok tani dan pengelolaan lahan penanganan lahan kritis di hutan dan kebun lahan hutan dan kebun sesuai Peningkatan karakteristik pengelolaan lahan hutan lahan dan kebun berfungsi produksi dan lindung

12 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung fungsi kawasan Pembangunan sarana prasarana dalam 2.1. pelestarian lingkungan, kawasan perlindungan kualitas dan setempat, dan kawasan kuantitas SDA serapan air. 2. pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan LH Pengendalian emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya Peningkatan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam peran serta pengelolaan SDA dan LH masyarakat dalam Peningkatan pengelolaan SDA kualitas dan cakupan dan LH layanan dan pengelolaan persampahan 3. ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana 3.1. tingkat tanggap bencana Peningkatan kesiapan aparat dan masyarakat dalam menghadapi bencana Peningkatan penanganan pasca bencana alam

13 Misi 5 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pengembangan Kerjasama Daerah. Tujuan : 1. Membangun birokrasi yang efisien dan aparatur yang professional; 2. kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Menumbuhkankan potensi pengembangan wilayah. No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Peningkatan respon terhadap pengaduan 1.1. masyarakat dalam 1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik standar pelayanan pelayanan Peningkatan minimal (SPM) penyampaian informasi proses layanan pemerintahan Penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi 2. kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah 2.1. reformasi birokrasi Peningkatan profesionalisme aparatur Penataan kelembagaan dan tata kerja perangkat daerah kualitas Peningkatan perencanaan, koordinasi antar lembaga 3. pelaksanaan, pengawasan dan kualitas managemen pemerintahan daerah Peningkatan pengendalian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, pembangunan daerah pembangunan pengawasan dan

14 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 4. kemandirian pembangunan daerah 4.1. potensi dan pembedayaan masyarakat dalam pembangunan daerah Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah Peningkatan partisipasi dan kerjasama para pihak dalam pembangunan kerjasama antar daerah koordinasi dan sinergitas kegiatan kerjasama Peningkatan aksesibilitas pembangunan antar daerah. pembangunan

15 URUSAN WAJIB Pendidikan 1) Program Pendidikan Usia Dini; 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI); 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Kesehatan 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 2) Program Kesehatan Khusus; 3) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB; 4) Program Imunisasi dan Surveilans; 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 9) Program Lintas Batas Kesehatan; 10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 13) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 14) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 15) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; 16) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Lingkungan Hidup 1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam; 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 5) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan.

16 Pekerjaan Umum 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; 3) Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan; 4) Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya; 7) Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku; 8) Program Pengendalian Banjir; 9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 10) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan; 11) Program Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah; Penataan ruang 1) Program Perencanaan Tata Ruang; 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perencanaan Pembangunan 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan. 3) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam; 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 5) Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana; 6) Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah; 7) Program Kerjasama Pembangunan; 8) Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan Wilayah. Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan/Pemukiman; 2) Program Lingkungan Sehat dan Perumahan; 3) Program Peningkatan Kualitas Pemukiman. Kepemudaan dan Olah Raga 1) Program Kepemudaan dan Olahraga; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; 3) Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

17 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan. Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 3) Program Peningkatan Informasi Perizinan; 4) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM; 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 3) Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi; 4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 5) Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM. Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan; 2) Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 3) Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan; 4) Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil. Ketenagakerjaan 1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Ketahanan Pangan 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam ` Pembangunan; 2) Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak; 3) Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; 4) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Program Keluarga Berencana

18 2) Program Pelayanan Kontrasepsi 3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4) Program Penguatan Institusi Masyarakat dalam Kemitraan 5) Program Keluarga Berencana Bidang KS; Perhubungan 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 2) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas; 3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5) Program Peningkatan Pengelolaan Parkir; 6) Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Komunikasi dan Informatika 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; 3) Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; 4) Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 5) Program Peningkatan Informasi Pembangunan. Pertanahan 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 2) Program Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat; 3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT); 7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perda dan Peraturan lainnya;

19 2) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum; 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 5) Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah; 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah; 7) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 9) Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja; 11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 12) Program Peningkatan dan Pembinaan Anggota KORPRI; 13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 14) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 15) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 16) Program Fasilitasi Pindah/PurnaTugas PNS; 17) Program Kesejahteraan Pegawai; 18) Program Pendidikan Kedinasan; 19) Program Peningkatan Disiplin Daerah; 20) Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; 21) Program Pembinaan Obyek Pengawasan; 22) Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan; 23) Program Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah; 24) Program Peningkatan Pendapatan Daerah; 25) Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah; 26) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 27) Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan; 28) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 29) Program Pendidikan Bidang Keagamaan; 30) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

20 3) Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan; 4) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan; 5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Sosial 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3) Program Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial; 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 6) Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan; 7) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial; 8) Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana; 9) Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana; 10) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana; 11) Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik; 12) Program Pemulihan melalui Rehabilitasi; 13) Program Pemulihan melalui Rekontruksi. Kebudayaan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya; 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3) Program Keragaman Budaya; 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Statistik 1) Program Pengembangan Data/Informasi. Kearsipan 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Perpustakaan 1) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan; 2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

21 URUSAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan 1) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pertanian 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian. 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 8) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Kehutanan 1) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan; 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 4) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Energi dan Sumberdaya Mineral 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan; 2) Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Pertambangan. Pariwisata 1) Program Pengembangan Kemitraan; 2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Perindustrian 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

22 3) Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi. Perdagangan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 5) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Transmigrasi 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi 2) Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh di Kawasan Transmigrasi PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun. (Tabel indikator terlampir)

23 PENUTUP Program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan (RPJMD) akan diarahkan berdasarkan tahapan pembangunan pada tiap tahun dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu: 1. Tahun 2014 diprioritaskan pada Pemantapan Sarana Prasarana Ekonomi dengan sasaran pokok pemeliharaan prasarana dasar dan peningkatan sarana prasarana ekonomi daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Industri, dan Perdagangan. 2. Tahun 2015 diprioritaskan pada Pemantapan Produktivitas Daerah dengan sasaran pokok peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi dan UKM, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Kehutanan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pekerjaan Umum. 3. Tahun 2016 diprioritaskan pada Pemantapan Sumberdaya Manusia dengan sasaran pokok pemantapan kapasitas dan mutu Sumber Daya Manusia, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepemudaan dan Olahraga. 4. Tahun 2017 diprioritaskan pada Pemantapan Daya Saing Daerah dengan sasaran pokok pada percepatan pengembangan unggulan daerah, diantaranya program yang berkaitan dengan urusan Pertanian, Pariwisata, Kehutanan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perikanan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum. 5. Tahun 2018 diprioritaskan pada Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran pokok pada pengukuhan keunggulan daerah dan pemantapan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, diantaranya program yang berkaitan dengan peningkatan IPM, yaitu urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Industri, Perdagangan, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program

Lebih terperinci

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar

Lebih terperinci

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat

Lebih terperinci

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , , Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00

Lebih terperinci

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Lebih terperinci

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan 1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

Lebih terperinci

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan

Lebih terperinci

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun

Lebih terperinci

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 - PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Lebih terperinci

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI Untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Tojo Una-una lima tahun ke depan, strategi dan arah

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab

Lebih terperinci

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan

Lebih terperinci

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Lebih terperinci

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166

Lebih terperinci

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju maju dan sejahtera Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH - 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan capaian tahun 2014 maka ditetapkan

Lebih terperinci

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai

Lebih terperinci

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada

Lebih terperinci

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.

Lebih terperinci

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00

Lebih terperinci

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program

Lebih terperinci

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama lima tahun, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

Lebih terperinci

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 : Tabel 6.1 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Klaten Tahun 016-01 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Berbudaya 1 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi Terwujudnya pemenuhan.1

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini.

Lebih terperinci

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 merupakan periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2013 periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran

Lebih terperinci

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN 3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :

Lebih terperinci

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 15 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Lebih terperinci

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017 Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah

Lebih terperinci

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN A. Visi Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi

Lebih terperinci

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Misi 3 : Meningkakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan

Lebih terperinci

Rencana Pembangunan Jangka Menengah strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB II PERENCANAAN KINERJA Pemerintah Kabupaten Demak Perencanaan strategik, sebagai bagian sistem akuntabilitas kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

Lebih terperinci

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 Prioritas Misi Prioritas Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2 1 jalan dan jembatan Kondisi jalan provinsi mantap

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN - 115 - BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan kondisi dan fenomena yang terjadi di Kabupaten Lebak serta isu strategis, maka ditetapkan prioritas

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini.

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 70.609.451.524

Lebih terperinci

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA LAMPIRAN I PERATURAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH STAF AHLI 1. STAF AHLI HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN 2. STAF AHLI EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN 3. STAF AHLI KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIS

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan daerah dirumuskan untuk menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang harapkan yaitu Menuju Surabaya Lebih Baik maka strategi dasar pembangunan

Lebih terperinci