BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH"

Transkripsi

1 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan daerah tahun 2013 disusun sebagai penjabaran RPJMD tahun pelaksanaan tahun ketiga. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2011 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2012, masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP tahun 2013, dan RKPD Propinsi DIY tahun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2013 mengacu pada RPJMD tahun Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya. Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi. Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan No Visi/Misi Tujuan Sasaran 1 Misi satu : a) Meningkatkan kapasitas 1) Meningkatnya kualitas SDM aparat Meningkatkan tata pemerintah daerah 2) Meningkatnya efektifitas dan kelola pemerintahan efisiensi birokrasi yang baik melalui 3) Meningkatnya transparansi peningkatkan 4) Meningkatnya pelayanan kualitas birokrasi masyarakat dalam memberikan 5) Meningkatnya kemampuan pelayanan prima pengelolaan keuangan dan bagi masyarakat. kekayaan daerah 6) Meningkatnya kerjasama daerah 7) Meningkatnya pelayanan b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah administrasi kependudukan Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 1

2 2 Misi dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat 3 Misi tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan 4 Misi empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup c) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial c) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga d) Meningkatkan pelestarian budaya a) Meningkatkan perekonomian daerah. b) Meningkatkan daya beli masyarakat. a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 2) Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 3) Meningkatnya kerukunan masyarakat 4) Meningkatnya penanggulangan bencana 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik. 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM 1) Meningkatnya kualitas pendidikan 2) Meningkatnya derajad kesehatan 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2) Meningkatnya penanaman modal Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan 1) Meningkatnya prasarana dan sarana jalan 2) Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi 3) Meningkatnya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi 4) Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman 5) Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 2

3 5 Misi lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak 6) Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian 7) Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga 8) Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan 9) Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan 1) Menjaga kualitas sumberdaya alam 2) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 3) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi 1) Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak 2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tahun serta realisasi pembangunan tahun 2011 dan perkiraan pencapaian tahun 2012, maka tema pembangunan daerah tahun 2013 adalah: Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah tahun Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sleman diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2010 dan tahun 2011 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 3

4 No Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Fokus Pembangunan Tahun Rencana (RPJMD) 1 Pembangunan diarahkan pada Penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur Prioritas Pembanguan daerah (RKPD) 1. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja; 2. Penanggulangan kemiskinan; 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; 4. Menjaga kualitas kesehatan; 5. Menjaga kualitas pendidikan; 6. Peningkatan kualitas sarana prasarana publik; 7. Menjaga stabilitas ketahanan pangan; 8. Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; 9. Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana 10. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban 11. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan. Prioritas pembangunan tahun 2013 tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran dan indikator sasaran, kebijakan dan program pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD tahun Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2013 No. PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH 1 Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja; 2. Meningkatnya penanaman modal 2 Penanggulangan kemiskinan; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS 4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan 5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 3 Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; 6. Meningkatnya kualitas SDM aparat 7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi 8. Meningkatnya transparansi 9. Meningkatnya pelayanan masyarakat 10. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 11. Meningkatnya kerjasama daerah 12. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 4

5 13. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah 14. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 15. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik 16. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM 17. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya 4 Menjaga kualitas kesehatan 18. Meningkatnya derajad kesehatan 5 Menjaga kualitas pendidikan; 19. Meningkatnya kualitas pendidikan 20. Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga 6 Peningkatan kualitas sarana prasarana publik; 21. Meningkatnya prasarana dan sarana jalan 22. Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi 23. Meningkatnya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi 24. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman 25. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian 26. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga 27. Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan 28. Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan 7 Menjaga stabilitas ketahanan pangan; 29. Meningkatnya Produksi pangan 8 Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; 9 Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana; 30. Menjaga kualitas sumberdaya alam 31. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 32. Meningkatnya Pemanfaatan sumberdaya energi 33. Meningkatnya penanggulangan bencana 34. Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana 10 Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban; 35. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 36. Meningkatnya kerukunan masyarakat 11 Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan 37. Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak 38. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Selanjutnya dapat dilihat rencana target tahun 2013 melalui indikator sasaran berikut ini: a. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja; Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah: 1) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor primer sebesar 2,71% 2) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sekunder sebesar 5,48% RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 5

6 3) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor tersier sebesar 6,63% 4) Pertumbuhan nilai penanaman modal 4,27% Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja adalah sebagai berikut : 1) Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM. 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. 3) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 6) Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 9) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 10)Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 11)Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 12)Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi 13)Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar 14)Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 15)Program Pengembangan Kemitraan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 6

7 16)Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi 17)Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi 18)Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 19)Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 20)Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 21)Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 22)Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 23)Program peningkatan peran perempuan di perdesaan b. Penanggulangan kemiskinan; Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas penanggulangan kemiskinan adalah: 1) Penduduk bekerja dari angkatan kerja 94,67% 2) Tingkat pengangguran terbuka 6,80% 3) Angka kemiskinan 17% 4) PDRB per kapita (ADHB) Rp ,- 5) Angka Gini Ratio 0,30 6) Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS pada 73 lembaga 7) Sumber potensi kesejahteraan sosial pada 86 karang taruna dan 460 pekerja sosial masyarakat 8) Usaha-usaha rehabilitasi dan Cakupan pelayanan sosial bagi : a. Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 35% b. Balita terlantar sebanyak 25% c. Lansia terlantar sebanyak 35% d. Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial sebanyak 72% 9) Laju pertumbuhan sebesar 1,59% 10)Pasangan Usia Subur sasaran KB sebesar 1,75% 11) KB pria sebesar 8,36% 12)KB Mandiri sebesar 61,81% RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 7

8 Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut : 1) Memperkuat kelembagaan masyarakat yang mendampingi program penanggulangan kemiskinan. 2) Mengefektifkan pendampingan pada kelompok masyarakat miskin. 3) Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan. 4) Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4) Program Penanggulangan Kemiskinan 5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7) Program pembinaan anak terlantar 8) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 9) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 10)Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 11)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 12)Program Keluarga Berencana 13)Program Kesehatan Reproduksi Remaja 14)Program pelayanan kontrasepsi 15)Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 16)Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 17)Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 8

9 18)Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 19)Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga c. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah: 1) Aparat berpendidikan S1 sebanyak 39,71% 2) Kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 0,26% 3) Pejabat yang mengikuti diklat Struktural/ Kepemimpinan sebanyak 95% 4) Aparat yang telah mengikuti diklat teknis/teknis fungsional sebanyak 17,25% 5) Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan kompentensi sebanyak 39% 6) Tk. Pencapaian program/kegiatan 91% 7) Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP 75% 8) SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik 60% 9) Penyediaan Informasi Publik 10 jenis 10)Jenis informasi yang disajikan 4 jenis 11)SOP mekanisme pengaduan 2 aturan 12)Indeks Kepuasan Masyarakat 79 13)Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD sebanyak 5 temuan 14)Banyaknya kerjasama efektif sebanyak 7 15)Penduduk wajib ber-ktp sebanyak 96% 16)Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan sebanyak 94% 17)Rasio swadaya masyarakat 1:7,6 18)Kasus tertangani 100% 19)Jumlah pelanggaran Perda sebanyak 574 kasus 20)Penyelesaian kasus pelanggaran hukum 100% 21)Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Pilkades, Pilduk sebanyak 71% 22)Jumlah Orsospol aktif sebanyak 38 partai RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 9

10 23)Jumlah Ormas aktif sebanyak 67 ormas 24)Angka kejadian pelanggaran HAM sebanyak 5 kejadian 25)Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD sebanyak 80% 26)Fasilitasi kelompok seni sebanyak 8,40% 27)pelestarian nilai- nilai tradisi sebanyak 40% 28)pelestarian warisan budaya sebanyak 25% 29)Kelompok kesenian perempuan sebanyak 4 jenis Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kulitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. 2) Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah daerah 3) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 9) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 10)Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 10

11 11)Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 12)Program Pendidikan Kedinasan 13)Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 14)Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15)Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 16)Program pengembangan kualitas kebijakan publik 17)Program peningkatan kualitas pelayanan publik 18)Program peningkatan administrasi pemerintahan 19)Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek 20)Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum 21)Program penegakan hukum 22)Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 23)Program Kerjasama Pembangunan 24)Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 25)Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 26)Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 27)Program perencanaan pembangunan daerah 28)Program perencanaan pembangunan ekonomi 29)Program perencanaan sosial budaya 30)Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 31)Program Penataan Administrasi Kependudukan 32)Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 33)Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 34)Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 35)Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 36)Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 37)Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 38)Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 39)Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 11

12 40)Program kerjasama informasi dan media massa d. Menjaga kualitas kesehatan; Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas menjaga kualitas kesehatan adalah: 1) Angka Harapan Hidup 74,76 tahun 2) Angka Kematian Bayi 4,08 per 1000 KH 3) Angka Kematian Balita <2 per 1000 KH 4) Angka Kematian Ibu <69,31 per KH 5) Angka kesembuhan penderita TB paru BTA + 85% 6) Angka kesakitan DBD per penduduk 52% 7) Prevalensi HIV <0,5 8) Persentase Balita dengan Gizi buruk 0,52% 9) Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 53% Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas menjaga kualitas kesehatan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau. 2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat. 3) Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau. 4) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat. 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 12

13 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10)Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 11)Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 12)Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 13)Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 14)Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 15)Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 16)Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 17)Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak e. Menjaga Kualitas Pendidikan; Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas menjaga kualitas pendidikan adalah : 1) Angka melek huruf 92,56% 2) Rata-rata lama sekolah 10,14 tahun 3) Rata-rata APK SD 115,88% 4) Rata-rata APK SMP 115,90% 5) Rata-rata APK SMA/SMK 75,80% 6) Rata-rata APM SD 99,18% 7) Rata-rata APM SMP 81,06% 8) Rata-rata APM SMA/SMK 53,95% 9) Kelayakan guru mengajar : - SD 55% - SMP 85% - SMA/K 92% RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 13

14 10)Meningkatnya minat baca masyarakat 32% 11)Prestasi siswa : - Akademik 9 prestasi - Non akademik 29 siswa 12)persentase Ormas kepemudaan yang aktif sebanyak 83% 13)Prestasi olah raga tingkat provinsi meraih ranking 2 Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas menjaga kualitas pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 2) Mempertahankan wajib belajar sembilan tahun dan merintis wajib belajar duabelas tahun 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7) Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru 8) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 9) Program peningkatan peran serta kepemudaan 10)Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 11)Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 12)Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 13)Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 15)Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 14

15 16)Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana; f. Peningkatan kualitas sarana prasarana publik; Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan kualitas sarana prasarana publik adalah: 1) Kondisi jalan dan jembatan baik 33,5% 2) Kondisi irigasi baik 76,5% 3) Kondisi prasarana dan sarana perhubungan baik 76% 4) SKPD melaksanakan E-Gov di 25 instansi 5) Kondisi prasarana dan sarana permukiman baik 39% 6) Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik 16,2% 7) Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah 79,4% 8) Kelayakan prasarana dan sarana sekolah 76,5% 9) Kondisi prasarana dan sarana Olah raga baik 83% 10)Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik 68% 11)Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik 54% Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas peningkatan kualitas sarana prasarana publik adalah; menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3) Program Pembangunan turap/talud/brojong 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 6) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 7) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 9) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 15

16 10)Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 11)Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 12)Program Pengembangan Perumahan 13)Program Lingkungan Sehat Perumahan 14)Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 15)Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 16)Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 17)Program pengelolaan areal pemakaman 18)Program Perencanaan Tata Ruang 19)Program Pemanfaatan Ruang 20)Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 21)Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 22)Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 23)Program peningkatan pelayanan angkutan 24)Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 25)Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 26)Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor g. Menjaga stabilitas ketahanan pangan; Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas menjaga stabilitas ketahanan pangan adalah Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian 3,54%. Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas menjaga stabilitas ketahanan pangan adalah Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan, dan mengoptimalkan sistem pengamanan dan keamanan pangan. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 2) Program peningkatan kesejahteraan petani 3) Program peningkatan pemesaran hasil produksi pertanian/perkebunan 4) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 16

17 5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 9) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 10)Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 11)Program rehabilitasi hutan dan lahan 12)Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 13)Program perencanaan dan pengembangan hutan 14)Program pengembangan budidaya perikanan 15)Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan 16)Program, optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan 17)Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar h. Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah : 1) Luas lahan kritis 550 ha 2) Luas lahan rusak akibat penambangan170 ha 3) Luas hutan 6050 ha 4) Rata-rata penurunan air tanah <40 cm 5) Alih fungsi lahan pertanian 0,24% 6) Tertib pemanfaatan tanah 86% 7) Tertib administrasi pertanahan 60% 8) RTH perkotaan >30% 9) Cakupan RDTR 86% 10)Kualitas udara <AB 11)Status Mutu air sungai -11 s/d )Kualitas lahan/tanah <AB 13)Usaha yang memiliki IPAL 84% 14)Usaha yang memiliki dokumen lingkungan 99,10% 15)Energi terbarukan terbangun 330 unit RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 17

18 16)Elektrifikasi 95,50% Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA) 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 7) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 8) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 9) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 10)Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 11)Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 12)Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 13)Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 14)Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 15)Program Pengembangan Energi Terbarukan 16)Program penyediaan dan pengolahan air baku 17)Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 18)Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 18

19 i. Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana adalah: 1) Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana 2510 org 2) Regulasi penanggulangan bencana 4 regulasi 3) Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana 20,06% 4) Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik 45% 5) Cakupan pelayanan bencana kebakaran 30% dan response time rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 75%. Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana adalah adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 2) Menjaga dan meningkatkan kulitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana. 3) Mengaktifkan posko siaga kebakaran 24 jam. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 2) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. j. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah: 1) Menurunnya konflik di masyarakat 45 kasus 2) Konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) < 6 kasus Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah menjaga stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 19

20 Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3) Program pengembangan wawasan kebangsaan 4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 6) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7) Program pendidikan politik masyarakat k. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan. Target indikator sasaran yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah: 1) Penyelesaian kasus anak korban kekerasan 10% 2) Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan 5% 3) Lembaga PUG yang aktif 60% 4) Data terpilah 31 SKPD 5) Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan monev pembangunan 31,8% 6) Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal 22,50% 7) Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja 45,05% Kebijakan dalam rangka mencapai Target indikator sasaran prioritas peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender. 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 20

21 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 21

22 Tabel 4.4 Uraian Program Pembangunan Daerah No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 1 Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4 Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial 5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 6 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 7 Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 9 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kinerja Indikator Target 2013 SKPD Persentase peningkatan 3% D. Perindagkop nilai tambah industri Meningkatnya asosiasi UMKM Peningkatan nilai produksi kelompok/sentra Tertatanya kawasan sentra industri Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah Meningkatnya penataan usaha perdagangan - Meningkatnya produk - jumlah koperasi aktif Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UKM Meningkatnya jumlah koperasi aktif 5% D. Perindagkop 2% D. Perindagkop 12,5% D. Perindagkop 2% D. Perindagkop 15% D. Perindagkop 12% 438 koperasi D. Perindagkop 5% D. Perindagkop 5% D. Perindagkop RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 22

23 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 12 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 13 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi 14 Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kinerja Indikator Target 2013 Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan 9 komoditas Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah Tertatanya PKL dan pedagang asongan Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik Ketertiban dan ketaatan pedagang pasar Meningkatnya kunjungan: wisatawan nusantara wisatawan mancanegara 16 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kemitraan pelaku pariwista 17 Program Peningkatan Promosi dan Bertambahnya nilai kerjasama Investasi investasi Non PMA/PMDN 18 Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi 19 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Investor yang berinvestasi di Sleman - PMA/PMDN - Non PMA/PMDN Kesesuaian informasi potensi investasi dengan kebutuhan calon investor SKPD 75% Bag.Perekonomian. D.Perindagkop, D.Pasar, Kec.Ngaglik 5% D.Perindagkop, Bag. Perekonomian 50% D.Pasar, Setda, Satpol PP, kecamatan 20% D.Pasar, D. Perindagkop 70% D.Pasar D. Budpar, 10% Bag.Perekonomian 10% 5% D. Budpar 5% K.P3M K.P3M 2 investor 1000 investor 15% K.P3M RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 23

24 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 2 Penanggulangan kemiskinan 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 21 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 22 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 23 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4 Program Penanggulangan Kemiskinan Kinerja Indikator Target 2013 Lembaga kemasyarakatan desa aktif Lembaga ekonomi desa yang aktif Proporsi swadaya masyarakat SKPD 80% Bag. Kesra, Bag. Adpem, 17 kecamatan, Badan KB, PM dan PP 70% D. Perindagkop 300% Badan KB, PM dan PP, Bag. Kesra, Bag.Pemdes, D.Pertanian, perikanan dan Kehutanan, 17 Kec. Administrasi desa baik 75% Bag. Pemdes, 17 Kec. Penyerapan kerja pasca pelatihan kerja 75% D. Nakersos Penempatan tenaga kerja 50% D. Nakersos, Bag. terdaftar Perekonomian Mediasi penyelesaian 100% D. Nakesos kasus perselisihan hubungan industrial Menurunnya KK Miskin 0,3% D. Nakersos, Bappeda, DPUP, Badan KB, PM dan PP, Bag. Kesra, D.Perindagkop, D.Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, D. Duk Capil RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 24

25 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kinerja Indikator Target 2013 Cakupan bimbingan dan 206 stimulasi sosial bagi kelompok keluarga miskin dan PMKS yang terbantu Cakupan penanganan anak jalanan, gelandangan dan korban kekerasan 7 Program pembinaan anak terlantar Abgka kasus bayi dan anak terlantar 8 Program pembinaan para Angka penyandang cacat penyandang cacat dan trauma terehabilitasi dan 9 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 10 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 11 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial organisasi penca terbantu Besaran subsidi bagi pelayan panti dan mutu pelayanan panti sosial eksistensi sosial di masyarakat meningkatnya cakupan pembinaan eks penyandang sosial, eks napi narkoba, HIV Angka kepesertaan pembinaan D. Nakersos SKPD 60% D.Nakersos, Bag. Kesra 3% D.Nakersos, Bag. Kesra 12% D. Nakersos 6% D. Nakersos 75% Bag. Kesra 10% Badan KB, PM dan PP 15% D.Nakersos, Bag. Kesra RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 25

26 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 3 Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah daerah 3 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 4 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 6 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kinerja Indikator Target 2013 SKPD Meningkatnya kualitas 10% Set. DPRD produk hukum lembaga perwakilan rakyat daerah Kinerja kepala baik Bag.Tapem, Bag. daerah/wakil Humas, Bag.Hukum Catatan hasil pemeriksaan 1 DPKAD, Bag. Adpem, Bag. Umum, D.Pasar, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, D.Budpar, D.Kesehatan, D. Pertanian, Kec. Minggir, Kec. Depok, Kec. Turi Hasil evaluasi sistem Kategori baik Bag.Tapem, Inspektorat pengendalian intern pemerintah Penjenjangan auditor tepat waktu Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti Meningkatnya jumlah sistem informasi terintegrasi 85% Inspektorat 95% Inspektorat 3 sim BKD, D.Pasar, RSUD Sleman, RSUD Prambanan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 26

27 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 8 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kinerja Indikator Target 2013 Meningkatnya produk hukum SKPD 10% Bag.Hukum, Bag. Adpem, Bag.Pemdes, D.Kesehatan, D.PUP, Set DPRD, Kantor Kesbang, D. Perindagkop, D.Pasar,16 kec. 9 Program Pendidikan Kedinasan PNS yang mengikuti diklat 30% BKD 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indeks kepuasan pegawai 80% BKD, D.Pasar, Set. DP Korpri, Bag. Organisasi 11 Program penataan kelembagaan Kinerja OPD baik 90% Bag.Organisasi dan ketatalaksanaan 12 Program pengembangan kualitas kebijakan publik Kebijakan yang di Implementasikan 80% Bag. Perekonomian, Bag. Adpem, 13 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 14 Program peningkatan administrasi pemerintahan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Administrasi kecamatan dan pemerintah desa baik Bag.Humas, Bag.Kesra 85% Bappeda, Set. DP Korpri, KPP, Satpol PP, Bag. Pemdes, Bag. Perekonomian, Bag. Adpem, Bag. Humas, Bag.Organisasi, Bag.Umum, Set DPRD, D. Perindagkop, D.Pasar, D. Kesehatan, DPKAD 17 Kecamatan 70% Bag.Tapem, Bag.Pemdes, Bag.Kesra, 17 kecamatan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 27

28 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 15 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek 16 Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum 17 Program penegakan hukum Menurunnya pelanggaran Perda 18 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 19 Program Pengembangan data/informasi / statistik daerah Kinerja Indikator Target 2013 SKPD Meningkatnya jumlah 5% Bappeda invensi dan inovasi teknologi Penyelesaian kasus 85% Bag. Hukum, Set DP hukum KORPRI, SatPol PP 10% D. Hubkominfo, D. Perindagkop, SatPol PP, 16 kec. Ketersediaan data dan informasi pembangunan 20 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah kerjasama yang aktif Jumlah rintisan kerjasama baru 21 Program Pengembangan Wilayah Meningkatnya koordinasi Perbatasan wilayah perbatasan (MoU) 22 Program Perencanaan sinergitas pengembangan Pengembangan Wilayah Strategis wilayah strategis dan cepat dan cepat tumbuh tumbuh DPKAD, D. Pasar 75% Bappeda, Kantor Kesbang, Bag.Pemdes, Bag.Kesra, Bag. Adpem, Bag. Tapem, D.Perindagkop, K.P3M, D.Nakersos, D. Pertanian, Perikanan & Kehutanan, Badan KB, PM dan PP, D.Hubkominfo, D. Pasar, 17 kecamatan 7 buah Bag. Tapem, Bag. Hukum, Bappeda 3 buah 5 MoU Bag. Tapem 75% 15 Kecamatan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 28

29 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 23 Program perencanaan pembangunan daerah 24 Program perencanaan pembangunan ekonomi 25 Program perencanaan sosial budaya 26 Program Penataan Administrasi Kependudukan 27 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 28 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 29 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 30 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 31 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 32 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Kinerja Indikator Target 2013 Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat SKPD 85% Bag. Tapem, Bag. Adpem, Bappeda, Inspektorat, 17 kecamatan Meningkatnya capaian indikator makro ekonomi 5% Bappeda Meningkatnya capaian 5% Bappeda indikator sosial budaya Meningkatnya tertib 10% D. Duk Capil, 17 administrasi Kecamatan kependudukan Arsip dinamis terkelola 60% K. Arsip Daerah baik Arsip statis terkelola baik 40% K. Arsip Daerah, BKD Tingkat kerusakan arsip 5% K. Arsip Daerah Jumlah SKPD yang bisa mencapai standar kearsipan akses masyarakat terhadap informasi Implementasi hasil kajian / penelitian bidang komunikasi dan informatika 30% K. Arsip Daerah 80% Bappeda, Bag. Humas, Bag.Umum, Set DPRD, D. Pasar, D.Pertanian, Perikanan & Kehutanan 80% D.Hubkominfo, Bag. Humas RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 29

30 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 4 Menjaga kualitas kesehatan 33 Program kerjasama informsi dan media massa 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Kinerja Indikator Target 2013 SKPD Meningkatnya jejaring 20% D. Hubkominfo informasi dan media massa Pengelolaan obat dan 95% DINAS KESEHATAN, perbekalan kesehatan baik RSUD Prambanan, Kualitas kesehatan 85% RSUD Sleman, UPT masyarakat baik POAK, UPT Labkes, Imunisasi hepatitis B 97% UPT JPKM, 25 Pembinaan kesehatan jiwa 3,13% Puskesmas, Bagian Penanganan penyakit 100% Umum berpotensi wabah PHBS rumah tangga 97% Cakupan kunjungan Bumil 95% Menurunnya kasus 10% penyalahgunaan Napza Puskesmas yang ber- ISO 60% Cakupan pelayanan 85% kesehatan masyarakat Pengawasan dan 90% DINAS KESEHATAN, pengendalian obat dan RSUD Prambanan, makanan RSUD Sleman, 25 Kecamatan, UPT Labkes, Dinas Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Perindagkop 90% Bappeda, DINAS KESEHATAN, RSUD Prambanan, RSUD Sleman, 25 Puskesmas RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 30

31 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja Indikator Target 2013 SKPD 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Status gizi masyarakat 90% DINAS KESEHATAN baik 6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kualitas kesehatan lingkungan baik 85% DINAS KESEHATAN, Dinas Pasar 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Menurunnya angka kesakitan : DBD 1,7% DINAS KESEHATAN, RSUD Prambanan, UPT POAK Malaria 0,98% 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kesembuhan TB dan penemuan penderita Kualitas pelayanan kesehatan baik Kualitas kesehatan penduduk miskin baik Sarana prasarana pelayanan kesehatan baik Sarana prasarana pelayanan kesehatan baik 82% 90% Bappeda, DINAS KESEHATAN, RSUD Prambanan, RSUD Sleman, UPT Labkes 90% DINAS KESEHATAN 85% DINAS KESEHATAN 75% RSUD Prambanan, RSUD Sleman RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 31

32 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 12 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 13 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 14 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 15 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 16 Program peningkatan pelayanan kesehatan Kinerja Indikator Target 2013 Sarpras RS dalam kondisi baik Jaringan kemitraan layanan kesehatan Cakupan pelayanan Balita gizi buruk Pelayanan kesehatan Lansia pelayanan kesehatan masyarakat SKPD 90% RSUD Prambanan, RSUD Sleman 85% DINAS KESEHATAN, 25 Puskesmas 100% DINAS KESEHATAN 90% DINAS KESEHATAN 80% RSUD Sleman, UPT JPKM, UPT Labkes, 25 Puskesmas 17 Program pendukung pelayanan - - Badan KB, PM dan PP kesehatan 18 Program Keluarga Berencana Prosentase jumlah peserta 80% Badan KB, PM dan PP KB aktif 19 Program Kesehatan Reproduksi Menurunnya tingkat 25% Badan KB, PM dan PP Remaja perkawinan usia dini 20 Program pelayanan kontrasepsi Ketersediaan sarana KB 100% Badan KB, PM dan PP 21 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Jumlah kepesertaan KB 60% Badan KB, PM dan PP 22 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Meningkatnya Jumlah Bina Keluarga Balita 2% Badan KB, PM dan PP RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 32

33 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 5 Menjaga kualitas pendidikan 23 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 24 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 25 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 26 Program pengembangan model operasional BKB Posyandu Padu Kinerja Indikator Target 2013 SKPD Cakupan layanan informasi 80% Badan KB, PM dan PP dan konseling KRR Penurunan pengguna narkoba, PMS (HIV/AIDS) Kualitas kelompok bina keluarga 10% Badan KB, PM dan PP 90% Badan KB, PM dan PP Badan KB, PM dan PP 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi PAUD 72% D. DikPORa, 14 Kec. 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka partisipasi kasar SD 115,86% D. DikPORa, D. Nakersos, Kec. Minggir Angka partisipasi kasar 115,89% SMP Prosentase kelulusan 99,2% SD/MI Prosenntase kelulusan 96% SMP/MTs 3 Program Pendidikan Menengah Angka partisipasi kasar 75,78% D. DikPORa SMA/SMK Prosentase kelulusan 96% SMA/SMK 4 Program Peningkatan Kualitas Angka melek huruf 92,46% D. DikPORa Pendidikan Non Formal 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah tenaga pendidik bersertifikat 18% D. DikPORa, BKD RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 33

34 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja Indikator Target 2013 Kualifikasi tenaga pendidik 74% SKPD 6 Peningkatan kualitas sarana prasarana publik; 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7 Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru 8 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 9 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 5 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 6 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Sekolah yang sudah menerapkan manajemen mutu berbasis sekolah 96% D. DikPORa Partisipasi guru dan siswa 72% D. DikPORa dalam pengembangan kreativitas Ketersediaan data potensi Ada D. DikPORa kepemudaan Jumlah organisasi 90% D. DikPORa kepemudaan yang aktif Meningkatnya minat baca 32% Kantor Perpustakaan masyarakat Daerah kondisi jalan dan jembatan 33% D.PUP baik kondisi drainase baik 36,5% D.PUP kondisi jalan dan jembatan baik Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 33% D.PUP 75% D.PUP Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75% D.PUP Kondisi irigasi baik 75% D.SDAEM, Bappeda RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 34

35 No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan 7 Program penyediaan dan pengolahan air baku 8 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 9 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 10 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 11 Program Pengembangan Perumahan 12 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 13 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Kinerja Indikator Target 2013 SKPD Kondisi sarana prasarana 60% D.SDAEM, Kantor air baku baik Kesbang Embung dan sungai 75% D. SDAEM terkelola baik Cakupan pelayanan air minum dan limbah Kondisi gedung dinas/kantor baik Meningkatnya ketersediaan perumahan Ketersediaan perumahan bagi korban bencana alam Menurunnya kejadian kebakaran 14 Program pengelolaan areal pemakaman Pemakaman umum terkelola baik 15 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 16 Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang Cakupan wilayah yang potensial dengan rencana tata ruang 40% D.PUP, RSUD Sleman, RSUD Prambanan 52% D.PUP, RSUD Sleman 2% D.PUP, Bappeda, Kec. Prambanan, Kec. Cangkringan 93,12% 10% Kantor Kesbang, RSUD Sleman, RSUD Prambanan 70% 79,6% D.PUP, Bappeda 68,17% 16,17% Bappeda, DPPD, DPUP RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 IV - 35

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Tabel IX-1 Indikator Kinerja Daerah Menurut Sasaran Strategis SASARAN INDIKATOR KINERJA Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melalui peningkatkan

Lebih terperinci

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program

Lebih terperinci

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Lebih terperinci

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

Lebih terperinci

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada

Lebih terperinci

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.

Lebih terperinci

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan 1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program

Lebih terperinci

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat

Lebih terperinci

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Lebih terperinci

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , , Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00

Lebih terperinci

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan

Lebih terperinci

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BAB IX PENETAPAN INDIKATOR Pada akhir tahun kedua pelaksanaan Tahun 2011-2015, terjadi dinamika dalam pencapaian target kinerja daerah, antara lain beberapa indikator telah tercapai jauh melampaui target

Lebih terperinci

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan

Lebih terperinci

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Misi 3 : Meningkakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab

Lebih terperinci

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana

Lebih terperinci

BAB VII P E N U T U P

BAB VII P E N U T U P BAB VII P E N U T U P Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2012 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan

Lebih terperinci

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN

Lebih terperinci

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan

Lebih terperinci

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui

Lebih terperinci

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas dan sasaran merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 - PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :

Lebih terperinci

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.

Lebih terperinci

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,

Lebih terperinci

BAB XI PENUTUP XI-1 BUPATI SLEMAN. cap/ttd SRI PURNOMO

BAB XI PENUTUP XI-1 BUPATI SLEMAN. cap/ttd SRI PURNOMO BAB XI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman, disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 tahun mendatang.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN

Lebih terperinci

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN 3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

Lebih terperinci

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan diwujudkan

Lebih terperinci

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 1. Pendapatan Daerah Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2013, adalah sebagai berikut: a. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan

Lebih terperinci

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009 LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG Nomor 1 Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lebih terperinci

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Visi dan Misi 1. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2010-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu TERWUJUDNYA

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 mutu pelayanan

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...

Lebih terperinci

BAB V INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa stakeholder demi kesejahteraan masyarakat

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka

Lebih terperinci

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Tabel 8.1 Indikasi Rencana Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH - 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan

Lebih terperinci

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI Untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Tojo Una-una lima tahun ke depan, strategi dan arah

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 196 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang

Lebih terperinci

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju maju dan sejahtera Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel

Lebih terperinci

BAB VI TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI TUJUAN DAN SASARAN BAB VI TUJUAN DAN SASARAN Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk

Lebih terperinci

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016 Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016 No. Prioritas Pembangunan Program/Pembangunan Indikator Kinerja Target SATUAN AWAL 2014 2015 2016 2017 2018 1 Percepatan

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. Kebijakan Umum. Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan

Lebih terperinci

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan :

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR NOMOR : 188/ 955 / HK / 410.010.2 / 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 2015 WALIKOTA BLITAR, Menimbang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. (1) (2) (3) (4) Tw I Tw II Tw III Tw IV Menurunnya jumlah kematian yang disebabkan oleh masalah kesehatan

Lebih terperinci