TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU"

Transkripsi

1 TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDA INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TUJUAN (OUTPUT) 1. Mewujudkan pelayanan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh lapisan masyarakat 1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkuan pelayanan yang bermutu bagi seluruh masyarakat 1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 100 per kelahiran hidup pada tahun Menurunnya angka kematian bayi menjadi 20 per kelahiran hidup tahun Menurunnya angka kematian anak Balita menjadi 30 per kelahiran hidup tahun Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga terlatih sebesar 94% pada tahun Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100% tahun 2016; 6. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90% tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: Bid.KIA Program Peningkatan 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga 90, Keselamatan Ibu terlatih Melahirkan dan Anak 2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) Kegiatan: Pembinaan Pelayanan 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh nakes 90, Kesehatan Ibu, dan terlatih (cakupan PN) (SPM) Reproduksi 2. Persentase Ibu hamil mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC) 3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan 93, antenatal (cakupan K4) (SPM) 4. Persentase fasilitas pelayanan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 5. Persentase Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan 78, (SPM) 6. Persentase Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang 34, mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (SPM) 7. Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi 49, peserta KB aktif (SPM) 8. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED 9. Persentase Puskesmas mampu PKRE terpadu 0, minimal 4 Puskesmas 10. Jumlah Puskesmas dengan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Kegiatan: Pembinaan Pelayanan 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) Kesehatan Anak 2. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 89,

2 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 7. Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100% tahun Persentase Balita yang naik berat badannya sebesar 72% tahun Cakupan pelayanan bayi (minimal 4 kali) 84, (SPM) 4. Cakupan pelayanan anak balita (minimal 8 72, kali) (SPM) 5. Cakupan penanganan neonatal komplikasi (SPM) 83, Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus 14, kekerasan thdp anak minimal 2 Puskesmas 7. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita 72, dan Pra Sekolah Program: Bid.KIA Program Perbaikan Gizi 1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (jumlah 52, Masyarakat balita ditimbang /balita seluruhnya (D/S) Kegiatan: Penanggulangan kurang 1. Persentase Balita gizi buruk yang mendapat energi protein (KEP); perawatan (SPM) enemia gizi besi, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan gangguan akibat kurang surveilans gizi yodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan 3. Persentase Balita bawah garis merah (BGM) 3,82 3,82 3,6 3,5 3,4 3,4 3 zat besi lainnya 4. Prevalensi Balita gizi buruk 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0, Persentase BBLR 1,87 1,87 1,80 1,60 1,60 1,50 1,50 Kegiatan: Pemberdayaan 1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) 52, masyarakat untuk 2. Persentase Balita yang naik berat badannya 59, pencapaian keluarga 3. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI sadar gizi Ekslusif 19, Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 5. Persentase Bayi 6-11 bulan dapat kapsul vitamin A Persentase Balita 1-4 tahun dapat kapsul vitamin A 71, Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet 93, Persentase Kecamatan bebas rawan gizi

3 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 9. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia bulan dari keluarga miskin (SPM) Program: BINKES Program Peningkatan 1. Jumlah Puskesmas Santun Usila Pelayanan Kesehatan Lansia Kegiatan: Pelayanan pemeliharaan 1. Jumlah Puskesmas Santun Usila Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit 1. Meningkatnya cakupan Case Detection Rate (CDR) Tuberculosis menjadi 70% tahun 2016 Program: Bid.PP Program Pencegahan 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat dan Pengendalian imunisasi dasar lengkap Penyakit Menular 2. Angka penemuan kasus malaria per penduduk 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1 (Annual Parasites Incidence) 2. Menurunnya angka 3. Angka kesakitan penderita DBD per pddk 23, penemuan kasus Malaria 4. Prevalensi kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 (Annual Parsites Incidence -API) menjadi 5. Jumlah kasus Diare per penduduk 35, per penduduk 6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR 48, minimal 70% 3. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dibawah 0,5% tahun Persentase angka keberhasilan pengobatan kasus 59, baru TB Paru BTA + / SR (Success Rate) min. 85% 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 9. Persentase pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit 4. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi 99% tahun 2016 Kegiatan: Peningkatan Imunisasi 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Persentase desa yang mencapai UCI (SPM) 62, Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate per , anak < 15 tahun (SPM) 4. Ibu hamil dengan imunisasi TT Persentase anak sekolah dasar mendapat imunisasi

4 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Terlaksananya program pengendalian penyakit tidak menular diseluruh Puskesmas 6. Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mengatasi masalah Kegiatan: Pengendalian Penyakit 1. Prevalensi Kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Menular Langsung 2. Jumlah kasus Diare per penduduk 35, Persentase ODHA yang mendapatkan ART Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV/AIDS 5. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan surveilans HIV dan Sypilis 6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR 48, minimal 70% (SPM) 7. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (Success 59, Rate) minimal 85% 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 9. Persentase cakupan penemuan dan penanganan 63, penderita pneumonia balita (SPM) 10. Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR) Kusta per 4,87 <5 <5 <5 <5 <5 < penduduk 11. Angka Kecacatan tingkat 2 Kusta (per ) 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 Kegiatan: Pengendalian Penyakit 1. Angka kesakitan penderita DBD per , Bersumber Binatang penduduk 2. Angka penemuan kasus malaria per penduduk 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1 (Annual Parasites Incidence) 3. Persentase kasus suspect flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standar 4. Persentase kasus rabies yang ditangani sesuai standar Persentase cakupan pengobatan massal fillariasis terhadap jumlah penduduk 6. Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ) 73, Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi 8. Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada Desa/Kel. yang mengalami KLB (SPM) 4

5 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Kegiatan: Pengendalian Penyakit 1. Persentase pembinaan pencegahan dan Tidak Menular penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) ke Kecamatan 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tatalaksana) 3. Persentase kantor instansi Pemerintah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kegiatan: Peningkatan 1. Persentase Calon Jemaah Haji yang melaksanakan Penyelenggaraan pemeriksaan dan pembinaan haji sesuai Kesehatan Jemaah Haji standar Program: Bid.PKPL Program Pengembangan 1. Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Lingkungan Sehat Berbasis Masyarakat (STBM) 2. Persentase desa yang telah melaksanakan desa sehat Kegiatan: Penyehatan lingkungan 1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses 69, terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang menggunakan jamban seh 62, Persentase desa yang telah melaksananakan desa seh Persentase penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 6. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat 59, Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5

6 (OUTPUT) 3. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan di sarana pelayanan 1. Meningkatnya ketersediaan obat essensial dan perbekalan di sarana pelayanan dasar menjadi 90% pada tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: GFK Program Obat dan 1. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan Perbekalan Kesehatan Kegiatan: Pengadaan obat dan 1. Persentase ketersediaan obat generik perbekalan 2. Persentase ketersediaan obat non generik Persentase ketersediaan bahan habis pakai material Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan dasar ( Per kapita) Kegiatan: Peningkatan pemerataan 1. Persentase ketersediaan obat dan bahan habis pakai obat dan perbekalan material di sarana pelayanan dasar sesuai kebutuhan 4. Meningkatnya kualitas upaya dasar, terutama bagi komunitas dan gender serta masyarakat di daerah terpencil 1. Meningkatnya pelayanan dasar di daerah terpencil menjadi 100% 2. Meningkatnya penduduk memanfaatkan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes menjadi 80% tahun 2016 Program: BINKES Program Upaya 1. Persentase terselenggaranya pelayanan Kesehatan Masyarakat dasar di daerah terpencil Kegiatan: 2. Persentase sarana pelayanan swasta yang 80, memiliki izin Pembinaan pelayanan 1. Persentase sarana pelayanan dasar di komunitas daerah terpencil dan gender 2. Persentase terselenggaranya pelayanan di daerah terpencil 3. Puskesmas yang menyelenggarakan upaya olah raga 4. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan tradisional 6

7 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan indera 6. Puskesmas yang menyelenggarakan Puskesmas Perkotaan Kegiatan: Peningkatan pelayanan 1. Rasio tumpatan/pencabutan gigi tetap 0,09 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 gigi 2. Cakupan SD/MI yang melakukan sikat gigi massal masyarakat 3. Cakupan SD/MI yang mendapat pelayanan gigi Cakupan murid SD/MI diperiksa (UKGS) 44, Cakupan murid SD/MI mendapat perawatan (UKGS) 80, Kegiatan: Pembinaan Upaya 1. Persentase sarana pelayanan swasta yang 80, Kesehatan Dasar memiliki izin 2. Persentase penduduk memanfaatkan sarana pelayanan swasta 3. Persentase Puskesmas dengan kemampuan 81, pelayanan gawat darurat level 1 4. Persentase Puskesmas yang melayani jiwa dan NAPZA 5. Persentase Puskesmas yang melaksanakan lokakarya 100, mini Kegiatan: Penyelenggaraan 1. Persentase penduduk memanfaatkan Puskesmas, 37, pelayanan di Pustu, Polindes dan Poskesdes Puskesmas, Pustu, 2. Rata-rata kunjungan rawat jalan di Puskesmas per Poskesdes dan Polindes hari Rata-rata kunjungan rawat inap di Puskesmas per 1, hari 7

8 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Meningkatnya penyediaan anggaran pembangunan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan bagi seluruh penduduk 1. Meningkatnya cakupan jaminan pelayanan bagi seluruh penduduk Kabupaten Siak menjadi sebesar 100% pada tahun 2016 Program: BINKES Program Kemitraan 1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang Peningkatan Pelayanan mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan Kesehatan Kegiatan: Kemitraan asuransi 1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang masyarakat mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan 6. Meningkatnya 1. Meningkatnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih pemberdayaan dan dan Sehat (PHBS) pada promosi tingkat rumah tangga kepada masyarakat menjadi 70% pada tahun 2016 Program: PKPL Program Promosi 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan 47, Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pemberdayaan 2. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Masyarakat Kegiatan: Pengembangan media 1. Jumlah fasilitas pelayanan yang memiliki promosi dan informasi media KIE (poster, leaflet, brosur, lembar balita sadar hidup sehat tentang penyakit TB, Malaria dan HIV/AIDS) Kegiatan: Penyuluhan masyarakat 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan 47, pola hidup sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2. Persentase Desa Siaga Aktif (SPM) Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 35, Kegiatan: Peningkatan pelayanan 1. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan anak sekolah 2. Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat (SPM) 8

9 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 3. Cakupan pelayanan siswa SD dan Setingkat 4. Cakupan pelayanan siswa SLTP dan Setingkat 5. Cakupan pelayanan siswa SLTA dan Setingkat 7. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan di fasilitas pelayanan dasar 1. Meningkatnya fasilitas pelayanan dasar yang memiliki sarana, prasarana dan peralatan sesuai standar dan aman menjadi 100% pada tahun 2016 Program: Program Pengadaan; 1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan Peningkatan dan dasar Perbaikan Sarana dan 2. Persentase fasilitas pelayanan dasar yang Prasarana memiliki sarana, prasarana, dan peralatan Puskesmas/Puskesmas sesuai standar dan aman Pembantu dan Jaringannya Kegiatan: Pembangunan 1. Jumlah Puskesmas yang dibangun Puskesmas Kegiatan: Pembangunan 1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan Puskesmas Pembantu dasar Kegiatan: Pengadaan Sarana dan 1. Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, Prasarana Puskesmas prasarana, dan peralatan sesuai standar dan aman Kegiatan: Pengadaan Sarana dan 1. Persentase Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Prasarana Puskesmas Polindes yang memiliki sarana, prasarana, dan Pembantu peralatan sesuai standar dan aman Kegiatan: xx Rehabilitasi Puskesmas 1. Persentase bangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Puskesmas dan Polindes dalam kondisi baik Pembantu 9

10 (OUTPUT) 8. Meningkatnya pengawasan tempattempat umum dan kualitas tempat pengolahan makanan industri rumah tangga 1. Meningkatnya persentase tempattempat umum dan pengolahan makanan yang memenuhi syarat menjadi 80% pada tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: PKPL Program Pengawasan 1. Persentase tempat-tempat umum dan pengolahan 57, dan Pengendalian makanan yang memenuhi syarat Kesehatan Makanan Kegiatan: Pengawasan dan 1. Persentase cakupan tempat-tempat umum yang 57, Pengendalian Keamanan memenuhi syarat dan Kesehatan Makanan 2. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan 49, Hasil Produksi Rumah yang memenuhi syarat Tangga 9. Terselenggaranya standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan serta pengembangan sistem informasi 1. Terwujudnya Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 40% tahun Terwujudnya sistem informasi online dan terintegrasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas Program: Sekretariat Program Standarisasi 1. Persentase ketersediaan profil Kabupaten Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas 2. Persentase Puskesmas yang terakreditasi Kegiatan: Pembangunan dan 1. Persentase ketersediaan profil Kabupaten Pemutakhiran Data dan Puskesmas Dasar Standar 2. Persentase Puskesmas dengan sistem informasi Pelayanan Kesehatan online dan terintegrasi ke Dinas Kesehatan 3. Persentase Puskesmas yang memiliki data terpilah menurut jenis kelamin Kegiatan: Standarisasi, akreditasi 1. Persentase Puskesmas yang terakreditasi dan peningkatan mutu 2. Persentase Puskesmas dengan sistem manajemen pelayanan mutu Kegiatan: Perencanaan dan 1. Jumlah dokumen kebijakan strategis dalam Penganggaran Program pembangunan yang disusun (RKT dan Pembangunan Penetapan Kinerja) Kesehatan 10

11 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 2. Jumlah dokumen anggaran (RKA) yang dihasilkan tepat waktu 3. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan 4. Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkeskab yang dihasilkan 5. Persentase penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Renstra, RKT, SPM 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Kesehatan 10. Terwujudnya Pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur 2. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan sesuai standar 3. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga di sarana pelayanan Program: Sekretariat Program Pelayanan 1. Persentase tersedianya jasa dan prasarana Administrasi Perkantoran penunjang untuk pelayanan administrasi kantor Kegiatan: Penyediaan jasa surat 1. Persentase tersedianya perangko, materai dan benda menyurat pos lainnya Penyediaan jasa 1. Persentase tersedianya jasa telepon, air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa 1. Persentase tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor kebersihan kantor Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan perbaikan peralatan kerja kerja Penyediaan alat tulis 1. Persentase penyediaan alat tulis kantor kantor Penyediaan barang 1. Persentase penyediaan barang cetakan dan cetakan dan penggandaaan penggandaan Penyediaan Komponen 1. Persentase penyediaan komponen instalasi listrik instalasi untuk penerangan kantor listrik/penerangan bangunan kantor 11

12 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Penyediaan bahan 1. Persentase penyediaan bahan bacaan seperti koran bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan 1. Persentase penyediaan makanan dan minum harian dan minuman bagi pegawai Rapat-rapat koordinasi 1. Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi dan dan konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah daerah Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan jasa keamanan kantor keamanan kantor Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan tenaga honorarium kantor administrasi kantor Kunjungan kerja, 1. Persentase terlaksananya kunjungan kerja, pertemuan dan pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah peninjauan lapangan dalam daerah Program: Sekretariat Program Peningkatan 1. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana aparatur Dinas Kesehatan sesuai standar Aparatur Kegiatan: Pengadaan kendaraan 1. Jumlah mobil Ambulans yang diadakan dinas/operasional 2. Jumlah kendaraan operasional yang diadakan Pengadaan 1. Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan kantor Pengadaan peralatan 1. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor gedung kantor Dinas Kesehatan Pengadaan komputer, 1. Persentase pemenuhan kebutuhan Komputer dan printer dan printer di Dinas Kesehatan dan Puskesmas kelengkapannya 12

13 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Pemeliharaan 1. Persentase pengelolaan gedung kantor Dinas rutin/berkala gedung Kesehatan kantor Pemeliharaan 1. Persentase perawatan kendaraan dinas dan rutin/berkala kendaraan ambulance dinas/operasional Pemeliharaan 1. Persentase perlengkapan gedung kantor Dinas rutin/berkala Kesehatan dalam kondisi baik perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan 1. Persentase peralatan gedung kantor Dinas rutin/berkala peralatan Kesehatan dalam kondisi baik kantor Pembangunan Gudang 1. Persentase pembangunan Gudang Farmasi Kabupaten Farmasi Kabupaten Pembangunan Lanscape 1. Persentase pembangunan Lanscape kantor Dinas Kantor Dinas Kesehatan Kesehatan Program: Sekretariat Program Peningkatan 1. Persentase tenaga yang mengikuti Diklat Kapasitas Sumber Daya teknis dan fungsional Aparatur 2. Persentase pengurusan kenaikan pangkat tenaga fungsional tepat waktu 3. Persentase pengadaan barang/jasa dengan e procurement Kegiatan: Bimbingan teknis dan 1. Persentase tenaga medis yang mengikuti Diklat Diklat teknis fungsional teknis dan fungsional aparatur SKPD 2. Persentase Paramedis yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional 3. Persentase Perawat/Bidan yang terlatih Clinical Governance 13

14 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 4. Persentase Perawat yang terlatih Community Health Nursing Kegiatan: Penilaian angka kredit 1. Persentase penilaian angka kredit tenaga fungsional jabatan fungsional oleh tim angka kredit tepat waktu Kegiatan: xx Pembinaan Pengelolaan 1. Persentase tersusunnya laporan keuangan Dinas Administrasi Keuangan Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai peraturan dan Perlengkapan perundang-undangan yang berlaku 2. Persentase pengadaan barang/jasa dengan e procurement 3. Persentase tersusunnya laporan aset Dinas Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku Program: Sekretariat Program Peningkatan 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Disiplin Aparatur untuk PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kegiatan: Pengadaan Pakaian 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Dinas beserta untuk PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kelengkapannya

15 TABEL 6.1 KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU TUJUAN DAN RPJMD No Indikator pada awal periode RPJMD Capai Setiap Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 pada akhir periode RPJMD Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) 9,02 per KH 9,00 per 1000 KH 9,00 per 1000 KH 9,00 per 1000 KH 8 per 1000 KH 7 per 1000 KH 7 per 1000 KH 2. Umur harapan hidup (thn) 71,34 Tahun 71,50 Tahun 71,50 Tahun 72 Tahun 72 Tahun 72,5 Tahun 73 Tahun 3. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 4. Prevalensi kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) 0,8 1,8 1,5 1,3 1, Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ penduduk/tahun) 82 (Laporan program) th Tingkat prevelensi tuberkulosis (per penduduk) 217 (WHO 2009) Tingkat kematian karena tuberkulosis (per penduduk) 10. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) 11. Proporsi kasus tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (suscses rate) 0,6 (Laporan program) th ,5 (Laporan program) th (Laporan program) th ,6 0,5 0,4 0,3 <1 < Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga terlatih (cakupan PN) 90,90 92,00 94,00 95,00 96,00 97,00 97, Rasio Posyandu per satuan Balita 97, Rasio Puskesmas per penduduk 3,6 3, Rasio Dokter per satuan penduduk 24,34 24,5 24, , Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk 21 21, , ,5 23,5 17. Cakupan Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan 98, ,5 99,5 99,5 99,5

16 No Indikator pada awal periode RPJMD Capai Setiap Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 pada akhir periode RPJMD Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan 90, Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 65, Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi 84, Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas Pembantu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 208 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 208 () (2) (3) (4) MISI Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU No Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) MISI 1 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan Meningkatkan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU RENCANA KINERJA TAHUN 208 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 208 Penanggung Jawab () (2) (3) (4) (5) MISI Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagai diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5. Program Kegiatan 206-202 Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka program program pembangunan di

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan Eksistin Capaian Kinerja Program dan

Lebih terperinci

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN - PER KEMENTERIAN/LEMBAGA NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR - 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Meningkatnya koordinasi

Lebih terperinci

RESUME PROFIL KESEHATAN KABUPATEN/KOTA BATANG TAHUN 2017

RESUME PROFIL KESEHATAN KABUPATEN/KOTA BATANG TAHUN 2017 RESUME PROFIL KESEHATAN KABUPATEN/KOTA BATANG TAHUN 2017 NO INDIKATOR ANGKA/NILAI L P L + P Satuan A. GAMBARAN UMUM 1 Luas Wilayah 788,65 Km 2 2 Jumlah Desa/Kelurahan 248 Desa/Kel 3 Jumlah Penduduk 377.492

Lebih terperinci

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN Tahun Anggaran : 2015 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Peningkatan Mutu Aktivitas Perkantoran Terselenggaranya

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG PERIODE TAHUN ANGGARAN

RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG PERIODE TAHUN ANGGARAN RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2016-2021 TAHUN ANGGARAN 2017 Sasaran Kinerja Satuan 1 Meningkatkan Status Meningkatnya Cakupan Dasar Cakupan orang dengan TB, Cakupan kesehatan orang

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KOTA BOGOR

RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KOTA BOGOR SKPD : DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN : 2018 RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KOTA BOGOR No Sasaran Strategis Indikator Sasaran 1 Meningkatnya mutu sarana kesehatan Rasio Puskesmas : penduduk (1:30.000)

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KOTA BOGOR

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KOTA BOGOR SKPD : DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN : 2017 MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KOTA BOGOR No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja PROGRAM Kegiatan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra

Lebih terperinci

CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR TAHUN 2018

CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR TAHUN 2018 CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR TAHUN 2018 Capaian Realisasi No Indikator Sasaran (%) Pembilang Penyebut % Kategori Keterangan Kinerja Realisasi Capaian (%) 2018 2018 2018 2018 2018 2018 MISI

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1762,4 km2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 desa 270+ kel 10 = 280 3 JUMLAH PENDUDUK 1 341700 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 2388161 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan untuk

Lebih terperinci

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 167 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 151 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1260565 1223412 2483977 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1083136 1048577 2131713 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 KABUPATEN SUMEDANG NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 283 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1134915 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 4037,6 ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 15 3 JUMLAH PENDUDUK 1 558178 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 327536 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 KABUPATEN TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 5 6 JUMLAH BAYI (0-1

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 48.00 KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 33 3 JUMLAH PENDUDUK 1 173,112 168,974 342,086 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 143310KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 265 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 5 27,107

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 210,49 KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 56 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,309,393 1,283,426 2,592,819 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 997,137 958,481 1,955,618 5 PENDUDUK

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 127,388 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 187 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,912,741 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1,477,288 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI

Lebih terperinci

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 305,519 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 442 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,277,610 1,247,873 2,525,483 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA,

Lebih terperinci

Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator :

Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : SASARAN 14 RPJMD MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT Indikator : Usia Harapan Hidup (UHH) CASCADING DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU ESSELON II IKU Menurunnya Menurunnya Menurunnya Kematian

Lebih terperinci

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN : 2017 SARGIS IKU/BUKAN NO IK SARGIS BERKUALITAS (SARGIS) HASIL IKU (Y/T) *) (Y/T) *)

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN : 2017 SARGIS IKU/BUKAN NO IK SARGIS BERKUALITAS (SARGIS) HASIL IKU (Y/T) *) (Y/T) *) SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN : 07 SARGIS IK SARGIS SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI IKU/BUKAN NO IK SARGIS BERKUALITAS NO (SARGIS) HASIL IKU (Y/T) *) (Y/T) *) Pembangunan infrastruktur

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Dl JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa sesuai

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 belum mendapat data dari BPS 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 Kabupaten 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

RENCANA AKSI 2019 DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

RENCANA AKSI 2019 DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan 65,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang Derajat kesehatan yang tinggi merupakan salah satu perwujudan dari kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu salah satu agenda pemerintah dalam rangka pembangunan

Lebih terperinci

Kinerja. Sasaran (Triwulan) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Rasio Posyandu Persatuan balita

Kinerja. Sasaran (Triwulan) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Rasio Posyandu Persatuan balita R No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase Target Program Kinerja 1 Meningkatnya usaha Promosi dan Pemberdayaan Rasio Posyandu Persatuan balita Sasaran (Triwulan) 1 2 3 4 23 10 35 32 Program Promosi

Lebih terperinci

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Pada misi V yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat telah didukung dengan 8 sasaran sebagai

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :.

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi Visi : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat Misi : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2.

Lebih terperinci

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang

Lebih terperinci

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47 2 KESEHATAN AWAL TARGET SASARAN MISI 212 213 214 215 216 217 218 218 Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,24 95 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan Jumlah Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018

RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RENCANA AKSI TAHUN 2018 JL. JEMURSARI 197 SURABAYA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin Persentase masyarakat miskin

Lebih terperinci

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100. Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN PROGRAM SASARAN INDIKATOR TUJUAN KETERANGAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN PROGRAM SASARAN INDIKATOR TUJUAN KETERANGAN RENCANA STRATEGIS INSTANSI : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Lebih terperinci

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.

Lebih terperinci

PROFIL KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2012

PROFIL KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 PROFIL KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TABEL 1 LUAS WILAYAH, DESA/KELURAHAN, PENDUDUK, RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN NO KABUPATEN/KOTA LUAS RATA-RATA KEPADATAN WILAYAH

Lebih terperinci

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Masyarakat No PROGRAM SI AWAL PENGGU NG WAB 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan

Lebih terperinci

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 3.1. TUJUAN UMUM Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dengan mendayagunakan seluruh

Lebih terperinci

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0711-350651 Fax. 0711-350523 E-mail: dinkes_palembang@yahoo.co.id, website : www.dinkes,palembang.go.id

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KESEHATAN Jl. Pangeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp. 0733-4540076 Fax 0733-4540077 MUARA BELITI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 203 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan DINAS KESEHATAN Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 23 TAHUN 2014 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014-2019 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN Meningkatnya

Lebih terperinci

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten IV-55 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN Tabel. 4.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 2017 No. TUJUAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2

Lebih terperinci

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN REVISI CAPAIAN INDIKATOR 2011-2016 TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN NO 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2013 PEMBILANG PENYEBUT 2014 PEMBILANG PENYEBUT % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13

Lebih terperinci

ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal :

ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Hal : 12 1.02 10201 00 00 4 1.02 10201 00 00 4 1 1.02 10201 00 00 4 1 2 1.02 10201 00 00 4 1 4 PENDAPATAN 43.494.851.710,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.494.851.710,00 Hasil Retribusi Daerah 51.975.000,00 Lain-lain

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKA SKPD 2.2

Lebih terperinci