RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
BAB II PERENCANAAN KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

RENCANA KINERJA TAHUNAN

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH. I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih TENTANG

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

DRAFT RENSTRA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

KATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i

INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Kata Sambutan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

HASIL KEGIATAN PUSKESMAS BALARAJA

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Transkripsi:

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TINDAK LANJUT PROGRAM/KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya Status 1 Kesehatan dan gizi masyarakat - meningkatnya umur harapan hidup dari 68 tahun menjadi lebih atau sama dengan 72 tahun Persentase Pelayanan Melakukan Pelatihan Kader Kesehatan Pra Usila 48% Lansia 24% 24% 0% 0% 12% 12% 12% 12% Persentase Pelayanan Kesehatan Usila Program Peningkatan Kesehatan Usila 74% 34% 34% 0% 0% 20% 20% 20% 20% - Penyuluhan Kesehatan lansia - Bidang Kesehatan Masyarakat 2 - Menurunnya angka kematian bayi dari 5,4 menjadi 4,5 per 1.000 kelahiran hidup % Cak, Pel Kes Neonatal ( KN I ) % Cak, Pel Kes Neonatal ( KN Lengkap ) 93% 96% - Melakukan Peningkatan kelangsungan dan kualitas hidup anak Melakukan reviw Pelayanan Neonatal Essensial Pada Bidan Desa 25% 25% 25% 25% 23% 23% 23% 23% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 23% 23% Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita Peningkatan kelangsungan dan kualitas hidup anak reviw Pelayanan Neonatal Essensial Pada Bidan Desa - Bidang Kesehatan Masyarakat % Cak Pel Risti/ Komplikasi yg di tangani 86% - Melakukan Surveilans Kesehatan Anak 22% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 21% Surveilans Kesehatan Anak % Cak Pel Kesehatan Bayi 94% - Melaksanakan kegiatan Lomba GSI 24% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 23% Lomba GSI Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak 3 - Menurunkan angka kematian ibu melahirkan dari 98,8 menjadi 118/100.000 KH % Cak. Kunjungan Bumil ( K1 ) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% % Cak Pel Kes Ibu Hamil ( K4) 98% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% - Bidang Kesehatan Masyarakat % Cak Pertolongan Persalinan Nakes (PN) % Cak Penanganan Risti/Komplikasi Maternal % Cak Pelayanan Nifas ( KF 3 ) 96% 25% 25% 25% 25% 23% 23% 23% 23% - Melakukan Reviuw Kualitas Pelayanan Ante Natal Care 83% pada Kelas IBU dan P4K 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 94% 24% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 23% Reviuw Kualitas Pelayanan Ante Natal Care pada Kelas IBU dan P4K

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TINDAK LANJUT PROGRAM/KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB % Cak Puskesmas Mampu Pel KB sesuai Standar % Cak Contraseption Prevelensi Rate(CPR) % Puskesmas rawat Inap mampu Poned % Puskesmas Mampu PKRE terpadu 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 68% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 90% 23% 23% 23% 23% 22% 22% 22% 22% - Menurunkan pravalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita dari 13,26 menjadi 10% KEP total 4 menjadi 10% dari jumalh % Balita yang Ditimbang 83.0% balita Melakukan Pertemuan Pemantapan program perbaikan gizi bagi puskesmas 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% 83.0% Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Bidang Kesehatan Masyarakat % Balita yang Naik Timbangannya 84.0% Praktek Perilaku dan Pemulihan gizi melalui demonstrasi di posyandu Pertemuan Pemantapan program perbaikan gizi bagi puskesmas % Balita Gizi buruk yang dapat perawatan MelakukanPemberian tambahan makanan dan vitamin 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% Pemberian tambahan makanan dan vitamin % Pemberian MP ASI (6-24 bln) Gakin Melakukan Peningkatan Pemberian ASI Eklusif melalui IMD Praktek Perilaku dan Pemulihan gizi melalui demonstrasi di posyandu Melaksanakan Penanggulangan ibu hamil anemia dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri Penanggulangan ibu hamil anemia dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri Peningkatan Pemberian ASI Eklusif melalui IMD Menurunkan angka kesakitan penyakit Angka kesakitan penderita DBD 5 menular dan tidak menular per 100.000 penduduk Melakukan Penyemprotan / 60/100.000 Fogging Sarang Nyamuk 15/100.000 15/100.000 15/100.000 15/100.000 15/100.000 15/100.000 15/100.000 15/100.000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Bidang P2P

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TINDAK LANJUT PROGRAM/KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Persentase kasus zoonosa yang ditemukan ditangani sesuai standar Prevalensi kasus HIV 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan Persentase kasus TB Paru yang disembuhkan Jumlah kasus diare per 1000 penduduk Persentase ODHA yang dapat ARV 94% 24% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 23% 85.00% 20% 20% 20% 20% 22% 22% 25% 25% 225/1000 56/1000 56/1000 56/1000 56/1000 56/1000 56/1000 57/1000 57/1000 Melakukan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 70% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% Pengadaan Alat dan bahan Screening PTM Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut pengetahuan ttg HIV/AIDS 60% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Melakukan Peningkatan Surveilans Epidemioligi Penanggulang KLB <24 jam dan penanggulangan wabah Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Angka kesakitan AFP Non Polio umur < 15 th Angka kesakitan penyakit Campak >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 90% 23% 23% 23% 23% 22% 22% 22% 22% Melakukan Imunisasi dasar lengap (IDL) bayi dan Tercapainya Menuju Desa UCI 85% batita di desa/kelurahan 20% 20% 20% 20% 22% 22% 25% 25% menuju Desa UCI Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 88% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% - Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase penanggulangan PTM Melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan PTM 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TINDAK LANJUT PROGRAM/KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB melakukan kegiatan Survei Kanker pada Perempuan Umur > 15 Tahun meningkatnya perilaku Hidup bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga Jumlah Desa Siaga aktif strata purnama 6 Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 50 desa 71 desa melaksanakan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 13 13 13 13 12 12 12 12 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Bidang Promkes dan PL Jumlah Poskesdes beroperasi 71 desa Melakukan penilaian tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi 18 18 18 18 17 17 18 18 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Melakukan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 18 18 18 18 17 17 18 18 Penilaian Puskesmas Berprestasi, Tenaga Kesehatan Teladan Melakukan Pengembangan siswa dalam rangka pencapaian sekolah sehat melalui Saka Bakti Husada (SBH) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Pengembangan siswa dalam rangka pencapaian sekolah sehat melalui Saka Bakti Husada (SBH) Melaksanakan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Workshop Sistem Informasi Posyandu Melaksanakan Kegiatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Meningkatnya mutu 7 sanitasi lingkungan Penduduk yang memanfaatkan jamban sehat 98% melakukan Pembangunan Jamban 25% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% Program Pengembangan Lingkungan Sehat Bidang Promkes dan PL Cakupan rumah tangga yang mempunyai sumber air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 98% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% Melakukan pengkajian pengembangan lingkungan sehat Cakupan rumah tangga sehat 90% 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat Pengawasan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TINDAK LANJUT PROGRAM/KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB Cakupan Institusi yang memenuhi syarat kesehatan 80% Penyelenggaraan STBM 16 Melakukan Pengawasan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan Melakukan Pelaksanaan Sanitasi Total berbasis masyarakat 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelaksanaan Sanitasi Total berbasis masyarakat Penyusunan Dokumen UKL- UPL,DPLH Melakukan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Puskesmas Rawatan 0 0 0 0 1 2 0 0 Meningkatnya kesediaan Terlaksannya Pelatihan obat dan perbekalan peningkatan Mutu penggunaan kesehatan yang memenuhi obat dan perbekalan kesehatan 8 standar dan terjangkau bagi tenaga kesehatan oleh masyarakat 65% Melaksanakan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0% 0% 0% 0% 30% 30% 35% 35% PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Persentase ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan Melaksanakan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 9 Meningkatnya pengawasan terhadap obat, makanan dan bahan-bahan berbahaya - Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap sarana apotik Persentase jumlah sampel obat, obat tradisional, makanan, minuman dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat Melaksanakan upaya Peningkatan Pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan melalui pelatihan 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Program Pengawasan obat dan makanan Peningkatan Pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan Bidang Pelayanan Kesehatan Persentase kualitas depot air minum isi ulang yang memenuhi syarat 10% Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Persentase terlaksananya penyuluhan pemberdayaan konsumen tentang obat, obat tradisionalm makanan dan minumam Monitoring dan evaluasi Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Monitoring dan evaluasi Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Persentase PKP terhadap pengelola IRT di kota Pariaman 80% Melakukan Penyuluhan keamanan Pangan Penyuluhan keamanan Pangan

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TINDAK LANJUT PROGRAM/KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap sarana IRTP persentase guru-guru UKS Tentang makanan, Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang membahayakan kesehatan bagi anak-anak sekolah Dasar di kota Pariaman 65% 75% meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi 10 puskesmas pembantu, puskesmas keliling, PKD/Polindes dan bidan desa Persentase Asuransi Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayung (1) yang di Asuaransikan pada BPJS 90% Melakukan kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bidang Pelayanan Kesehatan Persentase Masyarakat NON BPJS 95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 95% Melakukan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melakukan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 0 0 0 0 0 0 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Perizinan Sarana Kesehatan) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulan masalah Kesehatan persentase Pembinaan dan Pelayanan sebelum, saat pelaksanaan dan pasca Haji persentase dampak Kesehatan dapat diminalisasi 70% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% Akreditasi Puskesmas Melakukan Peningkatan Penyelenggaraan 85% Kesehatan jemaah haji 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan jemaah haji persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang merayakan: Idul Fitri, HUT Kota Pariaman HUT RI, Pesta Budaya Tabuik dan pelayanan P3K luar Kota Pariaman 70% 0 0 0 0 0% 0% 70% 70% Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan persentase kemampuan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi individu, keluarga dan kelompok masyakat RESTI. 75% Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% Belanja Administrasi Keuangan dan pengelolaan Kegiatan BOK dan Jampersal (DAK)

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TINDAK LANJUT PROGRAM/KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB persentase sarana dan prasarana kesehatan swasta yang terdaftar 65% Melakukan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja 0 0 0 0 28% 28% 27% 27% Program Jampersal Tahun 2016 (DAK) persentase Puskesmas yang terakreditasi Kota Pariaman 90% Melakukan Akreditasi Puskesmas 0 0 30% 30% 30% 30% 30% 30% Terlaksananya UPT BLUD di Kota Pariaman 0% Melakukan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Melakukan Belanja Administrasi Keuangan dan pengelolaan Kegiatan BOK dan Jampersal (DAK) Melakukan Program Jampersal Tahun 2016 (DAK) Tercapainya persentase cakupan program dan 11 pelayanan dasar Jumlah Lakip, Profil, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahaunan Serta Monev SKPD 50 exsp Melakukan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10 Exsp 10 Exsp 10 Exsp 10 Exsp 15 Exsp 15 Exsp 15 Exsp 15 Exsp PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sekretariat 4 Kali Monitoring dan Evaluasi Program SKPD 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Monitoring dan Evaluasi Program SKPD Pengadaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana 12 Puskesmas/Pustu dan Jaringannya jumlah sarana dan prasarana yang layak, representatif dan bermutu Pengadaan Sarana dan Prasarana PUSKESMAS 0% 0% 25% 25% 50% 50% 25% 25% PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN JARINGANNYA Sekretariat Pengadaan Sarana dan Prasarana PUSKESMAS (DAK) 0% 0% 25% 25% 50% 50% 25% 25% Pengadaan Sarana dan Prasarana PUSKESMAS ( DAK ) Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 0% 0% 50% 50% 25% 25% 25% 25% Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan PUSKESMAS 0% 0% 50% 50% 25% 25% 25% 25% Rehabilitasi sedang / berat bangunan PUSKESMAS

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI KENDALA TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TINDAK LANJUT PROGRAM/KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB Pengadaan alat kesehatan penunjang Usaha Kesehatan Primer (UKP) di Puskesmas (DAK 2018) 0% 0% 50% 50% 25% 25% 25% 25% Pengadaan alat kesehatan penunjang Usaha Kesehatan Primer (UKP) di Puskesmas (DAK 2017) Pengadaan alat kesehatan penunjang Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas (DAK 2018) 0% 0% 50% 50% 25% 25% 25% 25% Pengadaan alat kesehatan penunjang Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas (DAK 2017)