DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02. 01. 01 Urusan Wajib Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN KODE PROGRAM & KEGIATAN URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sumbe r Dana I II TRIWULAN III IV 10 1.02. 1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02. 1.02.01. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02. 1.02.01. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02. 1.02.01. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02. 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02. 1.02.01. 02. 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 12 Bulan 325,572,657.00 304,404,139.00 226,385,597.00 149,961,423.00 13 Unit Kerja 3 17,140,00 1,140,00 1,140,00 133 unit Kerja 3 98,809,394.00 88,722,648.00 88,722,648.00 88,722,648.00 12 Bulan 3 59,250,00 59,250,00 61,250,00 46,450,00 12 Unit Kerja, 12 Bulan 12 Unit Kerja, 12 Bulan 12 Unit Kerja, 12 Bulan 3 13,568,775.00 13,568,775.00 13,568,775.00 11,828,775.00 3 18,984,688.00 18,984,688.00 35,314,374.00 3 26,089,80 26,090,80 26,089,80 12 bulan 3 7,330,00 7,329,228.00 1 Unit Kerja, 12 Bulan 3 12,500,00 7,500,00 12 Bulan 3 300,00 300,00 300,00 300,00 3 5,000,00 12 unit, 12 bulan 3 66,600,00 81,518,00 102 Unit 103,654,00 179,983,00 89,917,849.00 19,476,151.00 221 m2 3 26,741,00 12 Bulan 3 75,706,00 124,294,00 80,719,849.00 14,280,151.00 12 Unit Kerja, 12 Bulan 2,660,00 3 9,198,00 9,198,00 9,198,00 5,196,00
1.02. 1.02.01. 02. 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02. 1.02.01. 05. 04 Peningkatan Aparatur Pemerintah Sumber Daya Manusia 1.02. 1.02.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02. 1.02.01. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02. 1.02.01. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02. 1.02.01. 15. 07 Pengadaan Peralatan Penunjang Sistem Penyimpanan Obat (10 Kecamatan) 1.02. 1.02.01. 05. 05 Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi (11 Puskesmas, 10 Kecamatan) (Kecamatan Timur) (10 Kecamatan, 10 Puskesmas) 3 Unit Kerja, 12 Bulan 4 Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Kesehatan 70 Tenaga Kesehatan 40 Tenaga Kesehatan 12 Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2015 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10 Peningkatan Pemerataan Mutu Pelayanan Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar 3 18,750,00 19,750,00 60,394,00 83,590,30 171,265,70 34 45,144,00 83,590,30 171,265,70 3 15,250,00 2,940,00 12 Dokumen 3 2,940,00 350,00 175,812,20 3,330,20 Pemerintah 143 Orang 34 350,00 86,953,20 3,330,20 10 Unit 34 88,859,00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11 Puskesmas 3,677,920,556.00 4,859,509,188.00 664,816,426.00 816,976,52 1.02. 1.02.01. 16. 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya (11 Puskesmas) 1.02. 1.02.01. 16. 16 Upaya Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Puskesmas Pembantu 1.02. 1.02.01. 16. 20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.02. 1.02.01. 16. 25 Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 1.02.01. 19. 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (5 Kecamatan) 83173 Penduduk 3 3,291,196,556.00 3,606,663,818.00 278,092,426.00 11 Puskesmas 3 774,00 28,344,25 774,00 771,75 3 383,700,00 433,500,00 383,700,00 2,250,00 30 % 2,250,00 791,001,12 2,250,00 779,762,57 173 Siswa/i Sekolah, Santriwan/Santri wati 34,192,20 3,075,00 32,325,00 30 Siswa/i 3 3,075,00 14,685,00
1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Ds. Linggi dan Ds Air Dingin Kecamatan Ti 143 Santriwan/Santri wati 3 17,640,00 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20 Kasus 43,610,00 456,389,00 1.02. 1.02.01. 20. 07 Pencegahan dan Pelayanan Gizi Buruk (10 Kecamatan) 1.02. 1.02.01. 20. 08 Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Kurang 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02. 1.02.01. 21. 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (10 Kecamatan) 1.02. 1.02.01. 21. 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (10 1.02. 1.02.01. 21. 11 Sosialisasi dan Inspeksi Sanitasi ke Tempat- Tempat Umum (TTU) 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02. 1.02.01. 22. 06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02. 1.02.01. 22. 10 Peningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Puskesmas) 1.02. 1.02.01. 22. 12 Pencegahan dan Penanggulangan TB-PARU ( 11 Puskesmas, 1 1.02. 1.02.01. 22. 13 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko Penularan Malaria Kecamatan) (8 Kecamatan) (10 Kecamatan, 11 Puskesmas) (10 Kecamatan, 11 Puskesmas, 1 RSUD) (10 Kecamatan, 11 RSUD) (4 Kecamatan, 20 Desa) 1.02. 1.02.01. 22. 14 Kegiatan Penunjang Pengentasan Malaria 20 Kasus Gizi Buruk 3 43,015,00 6,984,00 194 kasus 34 595,00 449,405,00 60 DAMIU 40,855,00 50,941,25 26,592,75 48 DAMIU 3 10,686,75 7,270,25 46 Desa 3 40,555,00 19,112,50 19,112,50 58 Tempat- Tempat Umum 70 Tercapainya Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Kusta di 3 300,00 21,142,00 210,00 741,952,486.00 822,493,00 57,492,00 9300 Orang 34 278,508,00 21,492,00 11 Puskesmas 34 100,000,00 138 Desa 34 200,000,00 10 Kecamatan 3 421,937,486.00 5 Kecamatan 34 31,015,00 68,985,00 1 Paket 34 289,000,00 175,000,00 36,000,00
1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02. 1.02.01. 23. 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02. 1.02.01. 23. 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1.02. 1.02.01. 23. 09 Mini Loka Karya Program Kegiatan Tahunan Puskesmas 1.02. 1.02.01. 25. 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02. 1.02.01. 25. 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Ds. S 1.02. 1.02.01. 25. 22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02. 1.02.01. 25. 23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) (10 Kecamatan, 11 Puskesmas) 1.02. 1.02.01. 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 1.02. 1.02.01. 25. 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Kec. Timur Ds. Blangpadang Ds. Luan Sorip, Ds. La'ayon, Ds. Suak Buluh, Ds. Kuala Makmur, Ds. Suka Karya, Ds. Sanggiran 1.02. 1.02.01. 25. 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Ds. Kp Aie, Ds. Malasin, Ds. Labuhan Bajau, Ds. Na 100 Tersedianya Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1,031,25 20,414,05 34,255,45 1,031,25 11 Puskesmas 3 1,031,25 9,182,05 20,435,25 1,031,25 11 Puskesmas 3 11,232,00 11 Puskesmas 3 13,820,20 12 Puskesmas 1,119,422,067.00 11,630,872,065.00 1,808,917,00 24,288,00 1 Unit 34 461,250,00 10 Pustu/Poskesdes 3 50,000,00 34 970,213,75 1 Dokumen 3 33,346,017.00 28,346,017.00 19,746,00 11,052,00 4 Paket (1 Unit 3 115,862,30 5,840,166,30 1,789,171,00 13,236,00 Puskesmas, 1 Unit Rumah Dinas, 1 Paket Obat, 1 Paket Alat Kesehatan) 9 Unit Puskesmas 34 5,251,109,748.00 1.02. 1.02.01. 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100 Peningkatan Pelayanan KB dan Menurunkan AKI di SImeulue 134,139,00 129,629,00 159,928,00 1.02. 1.02.01. 32. 08 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Provinsi Aceh 47 Bidan 34 134,139,00 129,629,00 159,928,00 1.02. 1.02.01. 99 Program Lanjutan 3 Unit 1,658,138,875.00 514,554,093.00 1.02. 1.02.01. 99. 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 1.02. 1.02.01. 99. 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (OTSUS) Ds. Ganting, Ds. Awe Kecil, Ds. Suka Karya Ds. Sanggiran 3 Paket (2 Unit Pustu, dan 1 Paket Obat dan Perbekalan Kesehatan) 4 514,554,093.00 34 1,658,138,875.00
(OTSUS) Sanggiran JUMLAH 7,910,114,891.00 19,260,916,285.00 3,242,900,972.00 1,014,673,344.00 SINABANG, 12 February 2015 Mengesahkan, PPKD Selaku BUD HAILI SYAMSUDDIN, SE NIP. 19590704 199203 1 001 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Formulir DPA SKPK 2.2 cr
Formulir DPA SKPK 2.2 JUMLAH = 6 + 7 + 8 + 9 1,006,323,816.00 19,420,00 364,977,338.00 226,200,00 52,535,10 75,943,75 78,270,40 14,659,228.00 20,000,00 1,200,00 5,000,00 148,118,00 393,031,00 26,741,00 295,000,00 32,790,00
38,500,00 315,250,00 300,000,00 15,250,00 2,940,00 2,940,00 179,492,40 90,633,40 88,859,00 10,019,222,69 7,210,145,00 30,664,00 1,203,150,00 1,575,263,69 35,400,00 17,760,00
17,640,00 499,999,00 49,999,00 450,000,00 118,389,00 17,957,00 78,780,00 21,652,00 1,621,937,486.00 300,000,00 100,000,00 200,000,00 421,937,486.00 100,000,00 500,000,00
56,732,00 31,679,80 11,232,00 13,820,20 14,583,499,132.00 461,250,00 50,000,00 970,213,75 92,490,034.00 7,758,435,60 5,251,109,748.00 423,696,00 423,696,00 2,172,692,968.00 514,554,093.00 1,658,138,875.00
31,428,605,492.00 5 E 1 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Musfian, SP 2 Marlian, S.Ip 19560127 198301 1 001 19640824 198709 1 001 Wakil Ketua Anggota 3 Ferry Afrizal, S.Pt 19670202 200112 1 004 Anggota 4 Meri Herlina, S.STP, M.Ec.Dev 19850330 200312 2 002 Anggota 5 Deddi Erisma, SE 19750525 199903 1 006 Anggota 6 Abuslan, ST 19620312 200112 1 002 Anggota
Halaman 6 reated by@anggaran