Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju 2020 Kabupaten Gresik

dokumen-dokumen yang mirip
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

UPDATE DATA WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN KARAWANG

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, BPMD menentukan Visi

KATA PENGANTAR. Wassalamu alaikum wr, wb. Kepala Badan, Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH Pembina Utama Muda NIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN MENGANTI

RENCANA KERJA KECAMATAN TEGAL TIMUR TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA. Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52117

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I. PENDAHULUAN. Halaman 1

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAUH TAHUN ANGGARAN Indikator Kinerja

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN PENDAHULUAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Umum Pengadaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

VISI : Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri

RENJA - RENCANA KERJA

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

SKPD : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tolok Ukur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju 2020 upaten Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target Hasil Pagu Indikatif APBD. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD. (Rp. 000) 6,737,082 7,894,082 2 07 2 07 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Mencapai efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pemerintahan dan Peningkatan daerah dalam Pelayanan Publik rangka reformasi birokrasi Persentase fasilitasi tupoksi perangkat daerah 100% 2,448,567 2,448,567 2 07 2 07 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN Peningkatan kelancaran kerja pegawai dan aparatur Peningkatan kelancaran kerja pegawai dan aparatur 5 jenis 100% 85,435 85,435 2 07 2 07 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Prosentase peningkatan wawasan aparatur 4 jenis 100% 9,150 9,150 2 07 2 07 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Tercukupinya kebutuhan minum dan makanan 32 kegiatan 100% 864,200 864,200 2 07 2 07 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI Terselenggarannya

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja Terselenggarannya koordinasi pelaksanaan tugas antara pusat, propinsi dengan daerah Kegiatan 100% Pagu Indikatif APBD. (Rp. 000) 100% 1,309,289 Prakiraan Maju APBD. (Rp. 000) 1,309,289 2 07 2 07 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR Persentase administrasi kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku 16 orang 100% 154,800 154,800 2 07 2 07 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR Persentase penyediaan jasa operasional kantor 100% 100% 25,693 25,693 2 07 2 07 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Mencapai efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pemerintahan dan Peningkatan daerah dalam Pelayanan Publik rangka reformasi birokrasi Persentase fasilitasi tupoksi perangkat daerah 100% 535,464 535,464 2 07 2 07 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLEN GKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 20 unit 100% 289,229 289,229 2 07 2 07 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 7 unit 100% 192,640 192,640

No. 2 07 2 07 01 02 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara Kegiatan 15 unit Pagu Indikatif APBD. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD. (Rp. 000) 100% 53,595 53,595 2 07 2 07 01 06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik Mencapai efektifitas dan efisiensi pemerintahan daerah dalam rangka reformasi birokrasi Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan 100% 52,761 52,761 2 07 2 07 01 06 01 2 07 2 07 01 06 02 2 07 2 07 01 06 03 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Tersedianya data Laporan Kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan Tersediannya data mengenai Rencana Kerja SKPD 2 URUSAN WAJIB #REF! 12 buku 42 buku 10 buku Persentase fasilitai koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase fasilitai koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase fasilitai koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 19,000 19,000 100% 15,200 15,200 100% 18,561 18,561 2 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa #REF!

No. 2 07 2 07 01 15 2 07 2 07 01 15 01 2 07 2 07 01 15 04 2 07 2 07 01 15 05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (RT/RW) PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBINAAN PKK, DWP KABUPATEN DAN ORGANISASI WANITA Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Mencapai efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pemerintahan dan Peningkatan daerah dalam Pelayanan Publik rangka reformasi birokrasi Hasil Program Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatif APBD. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD. (Rp. 000) 48,04 1,066,220 1,066,220 Pelatihan bagi ketua RT/ RW Terlaksananya pelatihan KPM Jumlah organisasi wanita yang dibina 300 orang 300 orang 3 lembaga 21,8% 63,170 63,170 21,8% 85,170 85,170 21,8% 917,880 917,880 2 07 2 07 01 16 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Mencapai efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pemerintahan dan Peningkatan daerah dalam Pelayanan Publik rangka reformasi birokrasi Rasio swadaya masyarakat pada APBDesa 47,5 160,734 160,734 2 07 2 07 01 16 03 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) Monitoring evaluasi, pelaporan dan pencanangan BBGRM 356 desa/kel 21,8% 73,369 73,369 2 07 2 07 01 16 02 TILIK WARGA Jumlah desa yang ditempati tilik warga 2 desa 21,8% 87,365 87,365 2 07 2 07 01 17 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA Mencapai efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pemerintahan dan Peningkatan daerah dalam Pelayanan Publik rangka reformasi birokrasi Persentase Aparatur pemerintah desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemerintah desa 46% 727,112 1,734,112

No. 2 07 2 07 01 17 05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan MONITORING DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja Terlaksananya pemilihan dan pelantikan kepala desa Kegiatan 260 desa Pagu Indikatif APBD. (Rp. 000) 21,8% 419,454 Prakiraan Maju APBD. (Rp. 000) 419,454 2 07 2 07 01 17 06 DESIMINASI DAN PENYUSUNAN REKAPITULASI PROFIL DESA/ KELURAHAN Pemutakhiran data profil desa 330 desa 21,8% 62,560 62,560 2 07 2 07 01 17 10 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan desa 7 kali 21,8% 18,500 18,500 2 07 2 07 01 17 12 DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 terbentuknya desa percontohan 18 desa 21,8% 86,175 86,175 2 07 2 07 01 17 13 FASILITASI PENYELENGGARAAN STANDART PELAYANAN MINIMAL DESA (SPM DESA) Jumlah desa yang sudah menerapkan pelayanan sesuai SPM desa 330 desa 21,8% 30,103 30,103 2 07 2 07 01 17 14 ORIENTASI TUGAS KEPALA DESA terlaksananya orientasi tugas dan fungsi bagi kepala desa 330 desa 21,8% 750,000 750,000 2 07 2 07 01 17 15 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Jumlah perangkat desa yang mengikuti BIMTEK 330 desa 21,8% 110,320 110,320 2 07 2 07 01 19 PENGEMBANGAN EKONOMI DESA Mencapai efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pemerintahan dan Peningkatan daerah dalam Pelayanan Publik rangka reformasi birokrasi - Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki Kontribusi Terhadap PADes 1.) 85 % - Prosentase Pasar desa dalam kondisi baik 2.) 60 % 568,932 718,932

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja - Prosentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat Kegiatan 3.) 22 % Pagu Indikatif APBD. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD. (Rp. 000) 2 07 2 07 01 19 05 GELAR TEHNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) Terselenggaranya pameran TTG 1 pameran Persentase (BUMDes) dan BUMADes) dalam kondisi sehat 60% 100,000 250,000 2 07 2 07 01 19 11 LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DESA Jumlah peserta TTG yang mengikuti Lomba Persentase 18 (BUMDes) dan kecamatan BUMADes) dalam kondisi sehat 60% 120,000 120,000 2 07 2 07 01 19 12 PENGEMBANGAN BUMDES Tersediannya BUMDES dan BUMADES yang sehat, mandiri dan maju 330 BUMDES Persentase (BUMDes) dan BUMADes) dalam kondisi sehat 60% 228,932 228,932 2 07 2 07 01 19 14 PEMBINAAN PRODUK UNGGULAN KAWASAN PEDESAAN Tersediannya produk unggulan kawasan perdesaan Persentase BUMDES 18 dan BUMADES dalam kecamatan kondisi sehat 60% 120,000 120,000 Pelaksanaan Mencapai efektifitas - dengan 2 07 2 07 01 22 PENINGKATAN Reformasi birokrasi, dan efisiensi pengelolaan aset desa 21,8 % POTENSI DESA dan peningkatan yang baik pelayanan publik pemerintahan daerah dalam rangka reformasi birokrasi - dengan pengelolaan anggaran desa yang baik - Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang baik - Persentase desa yang melaksanakan kerja sama 22,08 % 21,08 % 24,2 % 1,177,292 1,177,292 2 07 2 07 01 22 02 OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS Tersediannya bantuan keuangan sesuai proposal 150 desa 21,8 % 100,000 100,000 2 07 2 07 01 22 03 PEMUTAKHIRAN DATA ASET DESA Terlaksananya identifikasi Aset desa 70 desa 21,8 % 150,000 150,000

No. 2 07 2 07 01 22 04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan EVALUASI DESA/KELURAHAN BERHASIL Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja Terlaksananya evaluasi desa/ kelurahan berhasil Kegiatan 72 desa Pagu Indikatif APBD. (Rp. 000) 21,8 % 312,428 Prakiraan Maju APBD. (Rp. 000) 312,428 2 07 2 07 01 22 05 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Terwujudnya kawasan perdesaan terpadu secara partisipatif 10 buku 21,8 % 75,000 75,000 2 07 2 07 01 22 07 FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA Tersusunnya Perdes kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga 35 desa 21,8 % 50,000 50,000 2 07 2 07 01 22 08 FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Tersusunnya fasilitasi perencanaan pembangunan desa patisipatif 330 desa 21,8 % 200,000 200,000 2 07 2 07 01 22 13 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) terlaksananya fasilitasi program pembangunan dan pemberdayaan 330 desa 21,8 % 289,864 289,864 TOTAL, MARET 2018 6,737,082 7,894,082 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TURSILOWANTO HARIOGI, SIP. MM Pembina Utama Muda NIP. 19611129 198003 1 001

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatif APBD. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD. (Rp. 000)