RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

dokumen-dokumen yang mirip
INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

DRAFT RENSTRA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

MINILOKAKARYA PUSKESMAS SELOMERTO

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

DAFTAR ISI JATIM DALAM ANGKA TERKINI TAHUN TRIWULAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

MINI LOKAKARYA PUSKESMAS SUKABUMI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 050/ 117/ /2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

HASIL KEGIATAN PUSKESMAS BALARAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung. Rencana Tahun 2014

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Petugas P2 Diare (Program Pemberantasan Diare) Puskesmas Payolansek

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

Transkripsi:

RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TRIWULAN SASARAN NO SASARAN STRATEGIS STRATEGIS TW I TW II TW III TW IV 7 8 1 Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan AKI 105/ 100.000 KH - - - 105 AKB 4/ 1.000 KH - - - 4 Persentase balita gizi buruk 2% 2% 2% 2% 2% KETERANGAN 9 Target hanya bisa ditetapkan pada akhir tahun karena denominatornya adalah total kelahiran selama satu tahun Target tidak bisa dikumulatifkan NO PROGRAM PROGRAM TRIWULAN 7 8 1 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN Cakupan pelayanan nifas 92% 23% 46% 69% 92% PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Cakupan peyanan KN lengkap 96% 24% 48% 72% 96% Persentase balita gizi kurang 8% - - - 8% KETERANGAN 9 Pelacakan kasus gizi kurang dilakukan di akhir tahun Cakupan pelayanan kesehatan remaja Cakupan Pelayanan kesehatan lansia 83% 20% 40% 60% 83% 70% 20% 35% 50% 70%

1 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 91% 95% 93% 86% Cakupan kunjungan bayi 96% AKSI/ SUB AKSI/ SUB 4 Kali 5 Kali 7 Kali 2 Kali Rp 258,875,000 Cakupan pelayanan anak balita 82% Cakupan peserta KB aktif 70% Peningkatan Kapasitas Kader Percepatan dan pengembangan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) pertemuan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pembekalan kapasitas kader rangka Percepatan dan pengembangan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) - - 2 Kali - 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Akselerasi penurunan AKI & AKB (KIA) Kesehatan Ibu dan Anak rangka akselerasi penurunan AKI & AKB 2 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali Audit Maternal dan Perinatal rangka Audit Maternal dan Perinatal 1 Kali 1 Kali 2 Kali -

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 12 PENINGKATAN PENANGGULANGAN MASALAH GIZI 5 Kali 9 Kali 4 Kali 2 Kali Rp 817,655,500 MASYARAKAT Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Persentase Ibu Hamil KEK ditemukan Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase pemberian MP-ASI pada balita BGM 6-24 bulan dari keluarga miskin Persentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase ibu Hamil KEK mendapatkan makanan tambahan Presentasi ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (Fe) 90 tablet 47% 6% 100% 80% 85% 80% 95% Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup Prsentase balita 6-59 bulan mendapatkan Vit A Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Persentase balita yang ditimbang berat badannya 96% 96% 25% 47% 78% Persiapan Pengadaan PMT-P Pengadaan PMT-P Distribusi PMT-P Orientasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) pada fasilitator rangka rapat pengadaan PMT-P Jumlah pengadaan Paket PMT-P distribusi PMT-P rangka orientasi PMBA 4 Kali - - - - 1 Kali 1 Paket - - - 6 Kali - -

3 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN USILA Pemeriksaan berkala pada anak sekolah 20% Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, 100% SMA sederajat Peningkatan jumlah puskesmas PKPR 70% Persentase kader UKS 7% AKSI/ SUB Persiapan pemetaan status gizi Pelacakan kasus Gizi Buruk AKSI/ SUB pertemuan rapat koordinasi dalam rangka pemetaan status gizi daerah lapangan dalam rangka pelacakan kasus gizi buruk 1 PENINGKATAN Belanja Bahan Praktik pengadaan bahan PMBA praktik PMBA Jumlah posyandu lansia 20% Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia 62% Persiapan Tim Pelaksna UKS Kabupaten Jumlah rapat koordinasi pembentukan tim pelaksana UKS Kabupaten - - 4 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kali 6 Kali 3 Kali Rp 157,595,000 2 Kali - 2 Kali 2 Kali Lomba Kader Kesehatan Pelatihan Kader Kesehatan lomba kader kesehatan rangka pelatihan kader kesehatan Pelatihan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) rangka pelatihan PKPR Forum Komunikasi Kader Kesehatan Remaja rangka forum komunikasi kader kesehatan remaja - 1 Kali 1 Kali -

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 1 PENINGKATAN Youth Day Kabupaten Gresik rangka Youth Day Kabupaten Gresik Validasi Data Program ARU (Anak Remaja dan Usila) pertemuan validasi data program ARU dari seluruh puskesmas se Kab. Gresik Evaluasi Program ARU (Anak Remaja dan Usila) pertemuan evaluasi program ARU - - - 1 Kali

SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 7 8 KETERANGAN 9 1 Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 40% - 20% - 40% Evaluasi yang dilakukan tiap 6 bulan sekali NO PROGRAM PROGRAM TRIWULAN 7 8 2 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase rumah tangga ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 81% - - - s KETERANGAN Baru bisa ditentukan akhir tahun karena menyangkut perilaku, perilaku tidak bisa diamati dalam waktu dekat, dilakukan satu tahun sekali 9 NO 1 PENGEMBANGAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Presentase Jumlah Posyandu PURI 92% AKSI/ SUB AKSI/ SUB 6 Kali 5 Kali 1 Kali 2 Kali Rp 411,123,500 Jumlah Posyandu yang menerapkan I'm Posyandu/ Posyandu Go 40 Pelaksanaan MMD di Desa 19% Peningkatan Jumlah Poskesdes PURI 52%

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 1 PENGEMBANGAN PROMOSI Peningkatan Pembentukan Poskestren di Pondok Pesantren Peningkatan Pembentukan Saka Bakti Husada Jumlah Pemanfaatan RTH sebagai pusat area promosi kesehatan Cakupan PHBS di institusi pendidikan Cakupan PHBS di institusi kesehatan 32% 100% 1 RTH 56% 86% Cakupan PHBS di TTU 66% Cakupan PHBS di tempat kerja 54% Cakupan PHBS di pondok pesantren 36% Koordinasi petugas promosi kesehatan Sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk kecamatan dan organisasi Koordinasi Pamong/ Pembina SBH (Saka Bhakti Husada) rangka koordinasi petugas promosi kesehatan rangka sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk kecamatan dan organisasi rangka koordinasi Pamong/ Pembina SBH

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 1 PENGEMBANGAN PROMOSI Koordinasi Dewan SBH rangka koordinasi Dewan SBH Pertemuan Emodemo rangka Emodemo Sosialisasi PHBS bagi rangka sosialisasi Guru TK dan Organisasi PHBS bagi Guru TK Masyarakat dn Organisasi Masyarakat - 2 Kali - - Pengadaan bahan publikasi promosi kesehatan Evaluasi Petugas Promosi Kesehatan Pengadaan bahan publikasi program keluarga sehat Evaluasi Program Keluarga Sehat pengadaan bahan publikasi promosi kesehatan rangka evaluasi petugas promosi kesehatan pengadaan bahan publikasi program keluarga sehat rangka evaluasi program keluarga sehat 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - - - - 2 Kali - - - - - - 1 Kali

SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 7 8 KETERANGAN 9 1 Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan Persentase Desa/Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 8% 1% 3% 5% 8% NO PROGRAM PROGRAM Persentase TTU yang bersanitasi dasar TRIWULAN 7 8 3 PROGRAM KESEHATAN Persentase keluarga/ rumah LINGKUNGAN, KERJA DAN 8% 1% 3% 5% 8% tangga yang ber STBM OLAH RAGA 55% 5% 15% 30% 55% KETERANGAN 9 NO 1 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN AKSI/ SUB AKSI/ SUB 5 Kali 2 Kali 4 Kali 1 Kali Rp 194,985,000 Persentase Peningkatan desa/kelurahan ODF Persentaserumah tangga yang melaksanakan CTPS Persentase sarana air bersih, air minum yang diinspeksi memenuhi syarat kesehatan Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga 70% 25% 78% 78%

AKSI/ SUB AKSI/ SUB Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair rumah tangga Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan 78% 68% Persentase kecamatan sehat 67% Sosialisasi program Kabupaten Sehat di Kecamatan Pemantapan program Gresik Kabupaten Sehat Penguatan kelembagaan forkom kecamatan dan pokja desa rangka sosialisasi program Kabupaten Sehat di Kecamatan rangka pemantapan program Gresik Kabupaten Sehat rangka penguatan kelembagaan forkom kecamatan dan pokja desa 2 Kali - - - 1 Kali - 1 Kali - Koordinasi Tim Pembina dan Forum rangka koordinasi Tim GKS (Gresik Kabupaten Pembina dan Forum Sehat) GKS (Gresik Kabupaten Sehat) Verifikasi Program Kabupaten Sehat rangka Verifikasi Program Kabupaten Sehat Workshop STBM 5 Pilar rangka Workshop STBM 5 Pilar 1 Kali - 1 Kali 1 Kali

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 2 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 35% kesehatan kerja Pengadaan cetak stiker STBM dan DAM Pembinaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum pengadaan cetak stiker rangka Pembinaan Sanitasi Tempat- Tempat Umum 1 Kali 2 Kali - - Rp 15,950,000 Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan pada kelompok olah raga masyarakat 55% Peningkatan pengetahuan kader Pos UKK (Unit Kesehatan Kerja) rangka peningkatan pengetahuan kader pos UKK Pemantapan pengelola kesehatan kerja dan kesehatan olahraga Jumlah pertemuan dalam rangka pemantapan pengelola kesker dan kesorga Pengadaan cetak lembar balik pos UKK pengadaan cetak lembar balik pos UKK

RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 7 8 KETERANGAN 9 Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI 90% 22.5% 45% 67.5% 90% 2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) sekala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus 84% 84% 84% 84% 84% 89% 89% 89% 89% 89% Case Fatality rate (CFR) DBD 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif 40% 30% 35% 38% 40% semua KLB yang terjadi pada waktu tertentu selalu dijadikan target sistem perhitungan adalah kohort sehingga data yang dilaporkan adalah data tahun 2017 dan tidak bisa dikumulatifkan Target tidak bisa dikumulatifkan karena berkaitan dengan angka kematian penyakit NO PROGRAM PROGRAM TRIWULAN 7 8 1 PROGRAM PENCEGAHAN Persentase bayi yamg DAN PENGENDALIAN mendapatkan IDL (Imunisasi 92% 23% 46% 69% 92% PENYAKIT Dasar lengkap) KETERANGAN 9 Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 84% 21% 42% 63% 84% Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR ) Insiden / Angka kesakitan DBD Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM Persentase kasus pemasungan yang ditangani 147/ 100.000 Jumlah Penduduk 55/ 100.000 Jumlah Penduduk - - - 147 - - - 55 5% 1% 2% 3% 5% 3% 0.5% 1% 2% 3% Perhitungan di akhir tahun karena tergantung Jumlah Penduduk Perhitungan di akhir tahun karena tergantung Jumlah Penduduk

1 PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IMUNISASI Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak AKSI/ SUB AKSI/ SUB 95% 2 Kali 3 Kali 5 Kali - Rp 80,633,750 Perencanaan program imunisasi rangka perencanaan program imunisasi Evaluasi Adverse Effect Following Imunization rangka Evaluasi Adverse Effect Following Imunization Pelaksanaan Effective Vaccine Management Validasi data program imunisasi Sosialisasi Universal Child Immunization rangka Pelaksanaan Effective Vaccine Management rangka Validasi data program imunisasi rangka sosialisasi Universal Child Immunization - 1 Kali 1 Kali - Koordinasi pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) rangka koordinasi pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Pengadaan cetak lefleat imunisasi pengadaan cetak lefleat imunisasi Pemeliharaan Cool Chain lemari es vaksin pemeliharaan Cool Chain lemari es vaksin - 1 Kali 1 Kali -

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 2 SURVEILANS DAN KESEHATAN MATRA 2 Kali 9 Kali 2 Kali 1 Kali Rp 118,722,500 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam Persentase terlaksananya penaggulangan krisis dan bencana pada wilayah kondisi matra 84% 84% Perencanaan kegiatan Surveilans Workshop Surveilans penyakit pertemuan perencanaan kegiatan surveilans rangka Workshop Surveilans penyakit Koordinasi LS Mitigasi Risiko Bencana Bidang Kesehatan Pengadaan cetak leafleat dan Roll Banner Surveilans dan Haji rangka koordinasi LS LS Mitigasi Risiko Bencana Bidang Kesehatan pengadaan cetak lefleat dan Roll Banner Surveilans 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Pengadaan perlengkapan untuk mitigasi bencana TRC pengadaan perlengkapan untuk mitigasi bencana TRC (Tim Reaksi Cepat) Persentase pembinaan kesehatan jamaah haji Pengadaan perlengkapan/ peralatan untuk PE KLB (Kejadian Luar Biasa) pengadaan perlengkapan/ peralatan untuk PE KLB (Kejadian Luar Biasa) Koordinasi persiapan pertemuan koordinasi pemeriksaan 84% persiapan kesehatan kesehatan haji masa haji masa keberangkatan keberangkatan

AKSI/ SUB AKSI/ SUB Koordinasi Pemeriksaan Tahap I Bagi Jemaah Haji Validasi data Siskohatkes bagi Jemaah Haji Penetapan Istithaah Jamaah Haji pertemuan Koordinasi Pemeriksaan Tahap I Bagi Jemaah Haji rangka Validasi data Siskohatkes bagi Jemaah Haji rangka Penetapan Istithaah Jamaah Haji - 2 Kali - - 3 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 4 Kali 10 Kali 5 Kali 4 Kali Rp 116,817,500 Persentase ODHA (Orang Dengan Hiv AIDS) yang mendapat ARV 37% RFT Rate penderita kusta 87% Persentase cakupan penemuan penderita pneumonia balita Presentase Pasien TB yang mengetahui status HIV 4,45% 30% Monitoring dan Evaluasi program penyakit TB, HIV, Kusta, Hepatits Validasi data TB dan SIHA Koordinasi Paguyuban Mantan Penderita Kusta rangka Monitoring dan Evaluasi program penyakit TB, HIV, Kusta, Hepatits rangka Validasi data TB dan SIHA rangka Koordinasi Paguyuban Mantan Penderita Kusta 1 Kali 3 Kali - - - 2 Kali 2 Kali - - - - 1 Kali

AKSI/ SUB AKSI/ SUB Pertemuan LSM Peduli HIV/ AIDS pertemuan LSM Peduli HIV/ AIDS Konselor dan MK Program HIV/AIDS Pengadaan pemeriksaan TBC (Post sputum) pelaksanaan konselor dan MK pada penderita HIV/AIDS pengadaan pemeriksaan TBC (Post Sputum) 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali PENGENDALIAN PENYAKIT 4 MENULAR VECTOR DAN 10 Kali 8 Kali - 1 Kali Rp 635,800,000 ZOONOTIK Prensentase cakupan penderita diare semua umur 10% Angka bebas jentik 82% Peresentase jumlah desa dengan jumantik terlantih 12% Monitoring dan Evaluasi program Diare rangka monitoring dan DBD dan Evaluasi program Diare dan DBD Fogging Fokus Pengadaan Bahan Kimia (Larvasida) dan Pakaian kerja lapangan dalam rangka fogging fokus Pengadaan Bahan Kimia (Larvasida) dan Pakaian kerja 9 Kali 6 Kali - - - 1 Kali - 1 Kali Pengadan cetak kartu jumantik Jumlah pengadaan cetak kartu jumantik PENGENDALIAN PENYAKIT 5 TIDAK MENULAR 5 Kali 6 Kali 4 Kali 2 Kali Rp 165,962,750 Proporsi perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 8%

AKSI/ SUB AKSI/ SUB Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan posbindu PTM Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 8% 100% Peningkatan kualitas Posbindu PTM Koordinasi petugas PTM, IVA, Indra, Jiwa, Gigi dan Mulut Sosialisasi program paliatif di TP PKK rangka Peningkatan kualitas Posbindu PTM rangka Koordinasi petugas PTM, IVA, Indra, Jiwa, Gigi dan Mulut rangka Sosialisasi program paliatif di TP PKK 3 Kali 1 Kali - 1 Kali Pelaksanaan Kegiatan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) & KTBR (Rapat pembentukan tim, koordinasi ti, sosialisasi Perda KTR di OPD dan Sekolah) dalam rangka pelaksanaan KTR 1 Kali 2 Kali 4 Kali 1 Kali Pengadaan cetak program KTR pengadaan cetak - 2 Kali - -

RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TW I TW II TW III TW IV 7 8 Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) 53% - - - 53% 3 Meningkatnya kualitas terakreditasi pelayanan kesehatan Persentase RS terakreditasi 100% - - - 100% Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% TRIWULAN 50% - - - 50% KETERANGAN 9 Survey akreditasi hanya dilaksanakan di akhir tahun Survey akreditasi hanya dilaksanakan di akhir tahun Penilaian standar hanya dilaksanakan di akhir tahun TRIWULAN NO PROGRAM PROGRAM 7 8 1 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL Persentase puskesmas terakreditasi Persentase Pustu sesuai standar Persentase Ponkesdes sesuai standar Persentase klinik yang memiliki ijin operasional Persentase RS yang memiliki ijin operasional 93% - - - 93% 54% - - - 54% 60% - - - 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 50% 75% 100% KETERANGAN 9 Survey akreditasi puskesmas dilakukan setelah pendampingan (workshop,dll) yang dilakukan di TW. 1, 2, 3 jadi hanya bisa di hitung saat TW.4 Penilaian standarisasi terhadap Pustu dilakukan di akhir tahun Penilaian standarisasi terhadap Ponkesdes dilakukan di akhir tahun 6 Bulan sebelum izin operasional habis sudah mengajukan perpanjangan, sehingga setiap yang dilayani dilakukan proses perizinan Persentase penyehat tradisional terdaftar 66% 18% 34% 52% 66%

Pembinaan pustu 100% Pembinaan ponkesdes 69% AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN 1 PELAYANAN KESEHATAN - 4 Kali 3 Kali - Rp 3,030,815,000 FKTP Puskesmas dengan penilaian kinerja baik 81% Penerbitan rekomendasi ijin klinik 100% Visitasi Klinik 100% Pembinaan Klinik 87% Pelayanan kesehatan tim P3K 100% Persentase honor pelayanan kesehatan subsidi Persentase honor pelayanan kesehatan non subsidi 65% 100% Penguatan Perawat Ponkesdes Penguatan Perawat Klinik Pelatihan Peningkatan Kapasitas petugas rangka penguatan perawat ponkesdes rangka penguatan perawat klinik pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas nakes Pembinaan Klinik dan Puskesmas rangka pembinaan klinik dan puskesmas - 2 Kali 2 Kali -

AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN STANDARISASI 2 4 Kali 6 Kali 7 Kali 2 Kali Rp 1,030,130,000 PELAYANAN KESEHATAN Persentase pelatihan akreditasi puskesmas Pendampingan akreditasi puskesmas 100% 100% Survey akreditasi puskesmas 93% Pendampingan Pasca akreditasi puksesmas (2 Kelompok) Pendampingan Pasca akreditasi puksesmas 1 Kali 3 Kali 2 Kali - Pendampingan Akreditasi puskesmas oleh provinsi Pendampingan BLUD Puskesmas Penilaian BLUD Puskesmas Survey Akreditasi Puskesmas pendampingan Akreditasi puskesmas oleh provinsi pendampingan Pendampingan BLUD Puskesmas Penilaian BLUD Puskesmas lapangan survey akreditasi puskesmas 1 Kali - 3 Kali - 2 Kali 3 Kali 1 Kali - - - - 2 Kali

AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN 3 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 5 Kali 6 Kali 3 Kali 3 Kali Rp 12,482,035,000 Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin 70% Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin 15% Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Koordinasi Lintas Sektor Koordinasi Bendahara JKN Koordinasi pengelola dana non kapitasi Koordinasi petugas P-Care Koordinasi teknis PBJ program JKN pengeluaran anggaran untuk klaim masyarakat miskin rangka koordinasi lintas sektor rangka koordinasi Bendahara JKN rangka koordinasi pengelola dana non kapitasi rangka koordinasi petugas P-Care rangka koordinasi teknis PBJ program JKN 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali

AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN PENINGKATAN 4 PELAYANAN KESEHATAN 1 Kali 1 Kali 2 Kali - Rp 34,181,000 RUJUKAN Pembinaan dan pengawasan RS 100% Visitasi RS 100% Penerbitan rekomendasi izin RS 100% Validasi Data laporan tahunan RS dan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) Online rangka Validasi Data laporan tahunan RS dan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) Online Standarisasi IGD era JKN Optimalisasi sistem rujukan Workshop/ Pelatihan singkat PONEK pertemuan Standarisasi IGD era JKN rangka Optimalisasi sistem rujukan Workshop/ Pelatihan singkat PONEK

AKSI/ SUB AKSI/ SUB PENINGKATAN 5 PELAYANAN KESEHATAN 8 Kali 12 Kali - - Rp 7,059,000 TRADISIONAL Pembinaan penyehat tradisional 65% Pembinaan programer kestrad 100% visitasi sarana pelayanan kestrad 8% Penerbitan STPT dan SIPT 5% Pembinaan Yankes Trad ke Puskesmas rangka Pembinaan 6 Kali 12 Kali - - Yankes Trad ke Puskesmas Penguatan Petugas/ Programer Yankes Trad Penguatan sistim yankestrad pada lintas sektoral pertemuan Penguatan Petugas/ Programer Yankes Trad Penguatan sistim yankestrad pada lintas sektoral

RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 7 8 KETERANGAN 9 Rasio dokter spesialis obygn per 100.000 jumlah penduduk 2 - - - 2 4 Rasio dokter spesialis anak per 100.000 jumlah penduduk Rasio dokter per 100.000 jumlah penduduk Meningkatnya kuantitas dan Rasio bidan per 100.000 kualitas sumber daya jumlah penduduk kesehatan Rasio perawat per 100.000 jumlah penduduk Rasio apoteker per 100.000 jumlah penduduk Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin Persentase sarana kefarmasian yang berijin 3 - - - 3 70 - - - 70 89 - - - 89 117 - - - 117 22 - - - 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Baru bisa ditetapkan pada akhir tahun karena denominatornya adalah jumlah penduduk selama satu tahun Semua perijinan yang masuk tiap tribulannya dijadikan target Semua perijinan yang masuk tiap tribulannya dijadikan target NO PROGRAM PROGRAM 7 8 1 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin 100% - 20% 60% 100% Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat TRIWULAN 60% - 20% 40% 60% KETERANGAN 9 Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar 89% - 22% 44% 89% 35% - - - 35% Perhitungan alkes standar di puskesmas dihitung akhir tahun

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 1 PENGELOLAAN 5 Kali 4 Kali 5 Kali 4 Kali Rp 25,610,000 MANAJEMEN TENAGA KESEHATAN Pembinaan nakes teladan 70% Penerbitan SIP dan SIK tenaga kesehatan 100% Pendataan SDMK (Sumber Daya Manusia rangka pendataan Kesehatan) dan SDMK (Sumber Daya Perencanaan Nakes di Manusia Kesehatan) Puskesmas dan Perencanaan Nakes di Puskesmas Pemetaan analisa dan analisis beban kerja Validasi data SDMK ke puskesmas Bawean rangka Pemetaan analisa dan analisis beban kerja Validasi data SDMK ke puskesmas Bawean Validasi data SDMK dengan RS dan Klinik Koordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan Pemilihan Nakes teladan Pengadaan cetak sertifikat perizinan Validasi data SDMK dengan RS dan Klinik rangka Koordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan rangka pemilihan nakes teladan pengadaan cetak sertifikat perizinan - - - 1 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 2 PENINGKATAN Persentase tingkat kecukupan PEMERATAAN OBAT DAN obat dan perbekalan kesehatan PERBEKALAN KESEHATAN 89% 3 Kali 3 Kali 2 Kali 5 Kali Rp 10,132,500 Perencanaan dan evaluasi pemakaian obat Repacking untuk distribusi obat Distribusi Obat rangka perencanaan dan evaluasi pemakaian obat Repacking untuk distribusi obat Distribusi obat ke puskesmas 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali Supervisi pemerataan obat ke puskesmas pelaksanaan supervisi pemerataan obat ke puskesmas - 1 Kali - 1 Kali 3 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian 100% 4 Kali 4 Kali 3 Kali - Rp 20,375,000 Pembinaan Sarana kefarmasian daerah Koordinasi teknis kefarmasian Koordinasi teknis pengelola toko obat & warlaba/ franchise Sosialisasi CBIA pelaksanaan pembinaan Sarana kefarmasian daerah rangka Koordinasi teknis kefarmasian rangka Koordinasi teknis pengelola toko obat & warlaba/ franchise rangka sosialisasi CBIA 3 Kali 3 Kali 2 Kali -

AKSI/ SUB AKSI/ SUB 4 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat kesehatan Persentase sarana pengelolaan makanan olahan memenuhi syarat kesehatan Persentase sarana pengelolaan makanan siap saji memenuhi syarat kesehatan Penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola industri rumah tangga pangan 55% 60% 60% 76% Sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola / penjamah catering rangka sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola / penjamah catering 3 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali Rp 39,045,000 Sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan bagi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan rangka Sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan bagi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan 1 Kali - 1 Kali - Koordinasi dengan pengelola peredaran makanan Koordinasi dengan lintas sektoral terkait keamanan pangan rangka Koordinasi dengan pengelola peredaran makanan rangka Koordinasi dengan lintas sektoral terkait keamanan pangan - - - 1 Kali

AKSI/ SUB AKSI/ SUB Koordinasi dengan pengelola PK5 dan warung makanan rangka Koordinasi dengan pengelola PK5 dan warung makanan Koordinasi dengan pengelola program makanan rangka Koordinasi dengan pengelola program makanan