DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT
|
|
- Hartanti Gunawan
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT TUJUAN : Meningkatnya derajat masyarakat masyarakat ibu dan anak, status gizi dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu NO INDIKATOR TUJUAN RUMUS Kondisi Tahun UHH AKI Berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesifik Date Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Jumlah kematian Lite ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x KH 72,30 72,00 93,65 PER PER AKB Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x KH 3,59 PER PER 1000
2 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Meningkatnya keluarga dan perbaikan gizi masyarakat AKI AKB Presentasi balita gizi buruk Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x KH Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x KH Jumlah balita dengan BB sangat kurang / Jumlah balita yang ditimbang x 100 % 93,65 PER ,59 PER % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1. Peningkatan pelayanan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia, 2. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui 1. ibu melahirkan dan anak 2. upaya masyarakat 3. peningkatan lansia 4. perbaikan gizi masyarakat Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Jumlah Desa siaga aktif purnama mandiri / Jumlah seluruh Desa x 100 % 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 1. Pembangunan berwawasan 2. Koordinasi Lintas dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Berbasis Masyarakat (UKBM) promosi dan pemberdayaan masyarakat
3 Uraian Indikator Rumus Meningkatnya lingkungan Strategi Kebijakan Desa/Kelurahan STBM Jumlah Desa / Kelurahan Yang melaksanakan STBM / Jumlah Desa / Kelurahan Yang ada x 100 % 2,5 % 3% 6% 8% 10% 12% 15% 1. Peningkatan akses Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat pengembangan lingkungan Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit desa/kelurahan yang mencapai UCI Kejadian Luar Biasa (KLB) skala yang di tanggulangi < 24 Jam desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus Jumlah Desa / Kelurahan UCI / Jumlah seluruh Desa / Kelurahan x 100 % Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala yang di tanggulangi < 24 Jam / Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala x 100 % Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif / Jumlah desa/kelurahan x 100 % Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap / Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan X 100 % 81,46% 90,00% 91,00% 91,00% 92,00% 92,00% 93,00% 1. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan 1. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% mobilisasi sosial 2. Optimalisasi tata laksana penyakit menular, tidak menular disemua jenjang pelayanan 2% 4% 6% 8% 10% 15% 20% 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 77% 79% 80% 81% 83% 84% 85% 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi
4 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Case Fatality Rate DBD Penderita DBD meninggal / 0,69 % 0,67 % 0,65 % 0,62 % 0,60 % 0,58 % 0,50% Semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani X 100 % Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya kualitas sumber daya FKTP terakreditasi RS terakreditasi Rasio Dokter Spesialis Obgyn Rasio Dokter Spesialis Anak ( Puskesmas terakreditasi / Jumlah puskesmas X 50 % ) + (Klinik terakreditasi / Jumlah Klinik X 50 % ) Rumah sakit yang terakreditasi / Jumlah seluruh Rumah Sakit X 100 % (Jumlah Dokter Spesialis Obgyn / jumlah penduduk) (Jumlah Dokter Spesialis Anak / jumlah penduduk) 4% 81% 11% 81% 36% 93% 53% 100% 63% 100% 72% 100% 89% 1. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan di Fasilitas Dasar dan Rujukan 100% Standarisasi Pelayanan 2. kemitraan peningkatan pelayanan 1.Pendistribusian 1. tenaga di peningkatan rumah sakit, balai kapasitas sumber, puskesmas daya aparatur dan jaringannya 2. Obat 2 Pendayagunaan dan perbekalan tenaga yang kompeten sesuai 3. kebutuhan penataan pengawasan obat dan makanan Rasio Dokter Umum Rasio bidan per penduduk (Jumlah Dokter Umum / jumlah penduduk) (Jumlah Bidan / jumlah penduduk) Pembuatan regulasi penataan tenaga 4. Peningkatan Sediaan farmasi, alat dan makanan memenuhi 4. pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya
5 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan makanan memenuhi syarat untuk mencukupi kebutuhan Rasio perawat per penduduk (Jumlah Perawat / jumlah penduduk) Rasio apoteker per penduduk tenaga yang memiliki ijin sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin (Jumlah apoteker / jumlah penduduk) Jumlah tenaga yang memiliki ijin / Jumlah tenaga di kabupaten gresik yang melaksanakan pelayanan X 100 % Jumlah sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin / Jumlah sarana kefarmasian X 100 % % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 65% 70% 75% 80% 85% 90%
6 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat 1 Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI) (Jumlah desa/kelurahan siaga aktif PURI / Jumlah desa/kelurahan siaga aktif) x 100 % Pembangunan berwawasan 2. Koordinasi Lintas dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Berbasis Masyarakat (UKBM) Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
7 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan MISI 2 : Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau Tujuan : Optimalisasi upaya secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat No Indikator Tujuan Rumus Target Tahun Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) (Jumlah kematian Ibu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x KH (Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x KH 93,52 96,89 27,23 23 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan
8 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Angka Kematian Ibu 93,52 97,29 97,19 97,09 96,99 96,89 (AKI) Meningkatnya Pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat (Jumlah kematian Ibu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x KH 1. Peningkatan pelayanan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia, 2. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan di Fasilitas Dasar dan Rujukan, 3. Penanganan masalah jiwa 1. Upaya Masyarakat, 2. Upaya Perorangan
9 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Angka Kematian Bayi (Jumlah seluruh kematian bayi (0-27,23 26,48 25,64,74 23,87 23 (AKB) 11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x KH 3. Fasilitas (Jumlah Puskesmas terakreditasi Dasar sesuai / Jumlah seluruh Puskesmas di Standar Jawa Timur) x 100 % Fasilitas Rujukan sesuai Standar (Jumlah Rumah Sakit (RS) yang mempunyai Fasilitas Rujukan yang sesuai standar / Jumlah seluruh Rumah Sakit (RS) yang ada di Jawa Timur) x 100% > Penurunan Kasus Pemasungan (Jumlah kasus pasien pasung yang di tangani / Jumlah seluruh kasus pasien pasung yang ditemukan) x 100% 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 MISI 3 : Tujuan 1 : Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah Optimalisasi penanggulangan masalah gizi No Indikator Tujuan Rumus 1. Balita Gizi Buruk (Jumlah balita gizi buruk yang disurvei (BB/U) / Jumlah balita disurvei (BB/U) x 100 % Target Tahun ,1 1,7
10 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Balita Gizi (Jumlah balita gizi buruk yang 2,, 1,9 1,9 1,7 Perbaikan Gizi Buruk disurvei (BB/U) / Jumlah balita Masyarakat Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal 2. Balita Stunting disurvei (BB/U) x 100 % (Jumlah balita pendek dan sangat pendek yang disurvei (TB/U) / Jumlah balita yang disurvei (TB/U) 29,2 28,2 27,2 26,2 25,2 25 Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui
11 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan MISI 3 : Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah Tujuan 2 : Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah akibat bencana No Indikator Tujuan Rumus 1 Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam (KLB skala Provinsi yang ditanggulangi < 48 jam / Jumlah KLB skala Provinsi pada tahun yang sama) x 100% Target Tahun Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit dan Masalah Akibat Bencana 1. Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam (KLB skala Provinsi yang ditanggulangi < 48 jam / Jumlah KLB skala Provinsi pada tahun yang sama) x 100% Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan Pengendalian Penyakit
12 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Screening (Akumulasi penduduk usia > mobilisasi sosial PTM bagi Penduduk tahun yang diperiksa screening 2. Optimalisasi tata Berisiko Usia >15 PTM / Jumlah penduduk usia > 15 laksana penyakit Tahun secara Kumulasi tahun pada tahun tersebut) x menular, tidak 100% menular disemua jenjang pelayanan 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi 5. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan yang bermutu yang dikelola oleh lembaga pelatihan yang terstandar 6. Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit
13 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan MISI 3 : Tujuan 3 : Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat No Indikator Tujuan Rumus 1 Akses Air Minum Berkualitas (Jumlah KK akses air minum memenuhi syarat / Jumlah KK yang ada) x 100 % Target Tahun ,6 85 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Akses Air Minum Berkualitas (Jumlah KK akses air minum memenuhi syarat / Jumlah KK 80,6 81, Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Akses pada Lingkungan yang Sehat 2. Akses Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) yang ada) x 100 % (Jumlah KK akses jamban sehat / Jumlah KK yang ada) x 100 % 71, Peningkatan akses Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat
14 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan MISI 4 : Mendayagunakan sumber daya Tujuan 1 : Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan No Indikator Tujuan Rumus 1. Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat (Sediaan Farmasi yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku / Sediaan farmasi yang diawasi/disupervisi pada periode tertentu (pada kurun Target Tahun Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan Bermutu, Bermanfaat dan Aman (Sediaan Farmasi yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku / Sediaan farmasi yang diawasi/disupervisi pada periode tertentu (pada kurun waktu yang sama) x 100 % Peningkatan Sediaan farmasi, alat dan makanan memenuhi syarat untuk mencukupi kebutuhan pelayanan yang berorientasi patient safety Kefarmasian, Alat dan Pengamanan Makanan
15 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan MISI 4 : Mendayagunakan sumber daya Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya No Indikator Tujuan Rumus 1 Rasio Dokter Umum (Jumlah Dokter Umum / jumlah penduduk) 2. Rasio Bidan (Jumlah Bidan / jumlah penduduk) Target Tahun Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Terwujudnya Sumber 1. Rasio Dokter Spesialis (Jumlah Dokter Spesialis Obgyn / Pendistribusian Sumber Daya Daya yang Obgyn jumlah penduduk) tenaga di Memadai, Proporsional 2. Rasio Dokter Spesialis (Jumlah Dokter Spesialis Anak / rumah sakit, balai dan Handal Anak jumlah penduduk), puskesmas 3. Rasio Dokter Umum (Jumlah Dokter Umum / dan jaringannya jumlah penduduk) 2 Pendayagunaan 4. Rasio Bidan (Jumlah Bidan / jumlah tenaga penduduk) yang kompeten sesuai 5. Rasio Perawat (Jumlah Perawat / jumlah kebutuhan penataan penduduk) 3. Pembuatan regulasi 6. Rasio Nutrisionis (Jumlah Nutrisionis / jumlah penduduk) penataan tenaga
16 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan MISI 4 : Mendayagunakan sumber daya Tujuan 3 : Pembiayaan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil No Indikator Tujuan Rumus 1 Masyarakat Miskin yang Dibiayai Jamkesda (Jumlah masyarakat miskin dibiayai Jamkesda / Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100 % Target Tahun Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan /Kota yang Memiliki District Health Account (DHA) (Jumlah /Kota yang memiliki DHA t-1 / Jumlah /Kota) x 100 % Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Meningkatnya Pembiayaan 2. Masyarakat Miskin yang Dibiayai Jamkesda (Jumlah masyarakat miskin dibiayai Jamkesda / Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100 % Peningkataan pembiayaan Provinsi//Ko ta melalui DHA 2. Pemberdayaan masyarakat /swasta dalam jaminan
17 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan MISI 5 : Menciptakan tata kelola upaya yang baik dan bersih Tujuan : Optimalisasi manajemen untuk menunjang program No Indikator Tujuan Rumus 1 Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti (Jumlah tindak lanjut LHP / Jumlah temuan LHP) x 100% Target Tahun Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan
18 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan Terwujudnya Tertib 1 Temuan (Jumlah tindak lanjut LHP / Peningkatan Peningkatan Adminstrasi dan Laporan Hasil Jumlah temuan LHP) x 100% manajemen Kapasitas Manajemen Keuangan, Pemerikasaan (LHP) yang bersih dan Kelembagaan Aset, Perencanaan dan atas Penggunaan bertanggungjawab, Pemerintah Evaluasi Anggaran Keuangan 2. Pengembangan Daerah dan Aset yang Regulasi Bidang Ditindaklanjuti
19 RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Meningkatka n derajat masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalia n penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan Meningkatnya keluarga dan perbaikan gizi masyarakat AKI Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan pelayanan nifas AKB Presentasi balita gizi buruk Cakupan pelayanan KN lengkap Pelaksanaan GSI Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita 90,64 % 91% % % % % % Dinas 98,20 % 95% 95% 96% 96% 97% 98% 81,47% 82% % % % % % 81,13% 80% 81% 82% 83% 84% 85% Upaya Masyarakat Angka Kematian Ibu per Kelahiran Hidup 93,65 PER Dinas Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 3,59 PER Cakupan pelayanan terhadap anak dan remaja 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% kader UKS 6% 6% 7% 7% 8% 9% 10% kasus pemasungan yang ditangani 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% Pelayanan Kefarmasian dan perbekalan Peningkatan Masyarakat Puskesmas dengan penilaian kinerja baik programer yang kinerjanya baik 0% 40% % 60% 70% 80% 90% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Pembinaan pustu 33% 40% 47% 54% 60% 67% 74%
20 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Pembinaan ponkesdes 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% pasien gangguan jiwa yang dipasung 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% Pembinaan Klinik 38% 61% 74% 87% 100% 100% 100% Pembinaan dan pengawasan RS 23% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Pemantauan dan Anggaran Ibu, Anak dan KB Pelayanan tim P3K honor pelayanan subsidi honor pelayanan non sarana air bersih, air minum yang dokumen evaluasi anggaran Cakupan kunjungan ibu hamil K4 100% 100% % 100% 100% 100% 100% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 76% % 78% 79% 80% 81% 100% 100% % - 100% 100% 100% 100% 87,75 % 90% % 91% 92% 93% 95% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Cakupan kunjungan bayi 96,45% 94% 94% 95% 96% 97% 98% 92,35% 92% 92% 93% 93% 94% 95% 99,55% 95% 95% 96% 96% 97% 98% Cakupan Peserta KB Aktif 69,16% 70% 70% 70% 72% 72% 75% Remaja Pemeriksaan berkala pada anak sekolah Pelayanan remaja 10% 10% % 20% 25% 30% 35% 72% 82% 82% 82% 83% 83% 83% Pelatihan kader 6% 6% 7% 7% 8% 9% 10% Peningkatan jumlah puskesmas PKPR 55% 55% 60% 70% 80% 90% 100% Peningkatan mutu pelayanan penunjang sampel yang memenuhi syarat 23,50% 25% % 31% 34% 37% 40%
21 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Perbaikan Gizi Masyarakat balita gizi kurang 7,56% 8% % 8% 8% 7% 7% Dinas Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Ibu Hamil KEK ditemukan balita gizi buruk yang mendapat perawatan pemberian MP-ASI pada balita BGM 6-24 bulan dari keluarga miskin 41.30% 42% % 47% 50% 50% 50% 5.08% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61.29% 70% % 80% 85% 85% 90% Balita kurus yang mendapat makanan tambahan 1.22% 75% 80% 85% 90% 90% 90% Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya ibu Hamil KEK mendapatkan makanan tambahan Presentasi ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (Fe) 90 tablet 23,41% 50% % 80% 95% 95% 95% 87,26% 87% 90% 95% 98% 98% 98% Prsentase balita 6-59 bulan mendapatkan Vit A 97.20% 95% 95% 96% 96% 97% 97% Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi remaja putri mendapat tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) N/A 15% 20% 25% 30% 30% 30% 96.04% 96% % 96% 97% 97% 97% 42.70% 43% 44% 47% 50% 50% 50% Penanggulangan Gizi Lebih balita yang ditimbang berat badannya 76.80% 77% % 78% 79% 80% 80% Peningkatan Pelayanan Lansia Cakupan Pelayanan lansia 30% 35% % 45% 50% 55% 60% Dinas
22 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Pendidikan dan Pelatihan Perawat Jumlah posyandu lansia 10% 10% % 20% 25% 30% 35% Cakupan pelayanan pra lansia 54% 60% 61% 62% 63% 64% 65% Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit desa/kelurahan yang mencapai UCI Kejadian Luar Biasa (KLB) 02 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular bayi yamg mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap) penyakit potensi wabah yang dilakukan 90% 91.5% % 92.5% 93% 93.5% 94% Dinas 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% desa/kelurahan yang memiliki penduduk >15 tahun yang 2% 4% 6% 8% 10% 15% 20% keberhasilan pengobatan Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = Case Fatality Rate DBD Insiden / Angka kesakitan DBD Penyemprotan/foggin g sarang nyamuk Angka bebas jentik 75% 77% % 82% 84% 86% 90% Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Jumlah desa dengan jumantik terlantih ODHA yang mendapat ARV RFT Rate penderita kusta 3% 4% 8% 12% 15% 20% 25% 28% 30% % 37% 40% 43% 45% 84,21% 85% 86% 87% 88% 89% 90% cakupan pneumonia balita 5% 5,5% 5,75% 5,8% 6% 6,3% 6,5% Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulagan Prensentase cakupan penderita diare semua umur Presentase Pasien TB yang mengetahui status anak usia 0-11 bulan yang mendapat penanggulangan KLB < 24 jam terlaksananya penaggulangan pembinaan jamaah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 90% 93% % 95% 96% 97% 98% 80% 80% % 84% 86% 88% 90% 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90%
23 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Meningkatnya lingkungan Desa/Kelurahan STBM 01 Pengembangan lingkungan Sehat Proporsi perempuan usia tahun yang dideteksi dini Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan keluarga yang ber STBM 2% 4% - 6% 8% 10% 12% 14% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2,5 % 3% % 8% 10% 12% 15% Dinas TTU yang bersanitasi dasar 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Pengembangan Sehat TTU yang memenuhi syarat rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga Peningkatan desa/kelurahan rumah tangga yang melaksanakan rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair rumah tangga 65% 66% % 68% 69% 70% 71% 75% 76% % 78% 79% 80% 81% 43% 50% % 70% 80% 90% 100% 10% 15% % 25% 30% 35% 40% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% Meningkatnya kualitas sumber daya Rasio dokter spesialis obygn per jumlah penduduk Obat dan Perbekalan ketersediaan obat dan perbekalan sesuai dengan kebutuhan 86,45% 87% % 89% 90% 91% 92% Dinas Rasio dokter spesialis anak per jumlah penduduk Rasio dokter per jumlah penduduk kefarmasian sesuai standar pemenuhan alat puskesmas dan jaringannya sesuai standar 65% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 17,33% 22% 28% 35% 41% 49% 56% Rasio bidan per jumlah penduduk Pengadaan Obat dan Perbekalan tingkat kecukupan obat dan perbekalan 86,45% 87% - 88% 89% 90% 91% 92% Rasio perawat per jumlah penduduk Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan tingkat kecukupan obat dan perbekalan 86,45% 87% % 89% 90% 91% 92%
24 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Rasio apoteker per jumlah penduduk Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit sarana pelayanan kefarmasian memenuhi standar 60% 65% % 75% 80% 85% 90% tenaga yang memiliki ijin Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin Pengadaan Alat Alkes di Puskesmas yang sesuai standar 20% 26% % 38% 42% 48% 54% Alkes di Pustu yang sesuai standar 20% 26% 32% 38% 42% 48% 54% Alkes di ponkesdes yang sesuai standar 12% 14% 20% 30% 40% 50% 60% Pengawasan Obat dan Makanan sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat 40% 50% % 60% 65% 70% 75% Dinas Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pengadaan, peninngkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesa man pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat sarana pengelolaan makanan olahan memenuhi syarat sarana pengelolaan makanan siap saji memenuhi syarat Penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola industri rumah tangga pangan ketersediaan fasilitas pelayanan puskesmas, pustu dan ponkesdes pembangunan puskesmas 40% 45% % 55% 60% 65% 70% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 65% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 87% 70% 73% 76% 79% 82% 85% Dinas ############ 4 ############
25 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Pembangunan pemban Puskesmas Pembantu gunan puskesmas pembantu ############ Pembangunan dan rehabilitasi Polindes/Ponkesdes pembangunan polindes/ponkesdes ############ 74 ############ 75 ############ 240 ############ Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat rumah tangga ber PHBS 70% 71% % 73% 74% 75% 76% Dinas Pengembangan Media Promosi & Info Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pembentukan Poskestren di Pondok Pesantren 29,2 % 30% % 32% 33% 34% 35% Peningkatan Pembentukan Saka Bakti Husdada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengembangan Media Promosi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Cakupan PHBS di institusi pendidikan Cakupan PHBS di institusi 50% 52% % 56% 58% 60% 62% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% Cakupan PHBS di TTU 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% Cakupan PHBS di tempat kerja 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% Cakupan PHBS di pondok pesantren 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% Pengembangan Posyandu & UKBM dalam pengembangan Peningkatan Jumlah Posyandu PURI Pelaksanaan MMD di Desa Peningkatan Jumlah Poskesdes PURI 89,4 % 90% % 92% 92% 93% 94% 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% Meningkatnya kualitas pelayanan FKTP terakreditasi 03 Standarisasi Pelayanan puskesmas terakreditasi 13% 34% % 93% 100% 100% 100% Dinas
26 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI RS terakreditasi Pustu sesuai standar 33% 40% 47% 54% 60% 67% 74% Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan Ponkesdes sesuai standar dokumen evaluasi program d dokumen laporan program 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 100% 100% % % 100% 100% 100% 100% 100% % % 100% 100% 100% Monitoring dan Survelan Standar Pelayanan puskesmas yang menerapkan Sikda Generik pelatihan akreditasi puskesmas Pendampingan akreditasi puskesmas Survey akreditasi puskesmas 0% 18% 37% 56% 75% 93% 100% 72% 100% % 100% 100% 100% 100% 22% 40% 72% 100% 100% 100% 100% 13% 34% 65% 93% 100% 100% 100% 08 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kemitraan asuransi masyarakat Pelaksanaan perijinan bidang Cakupan pelayanan pasien masyarakat miskin klinik yang memiliki ijin operasional RS yang memiliki ijin operasional Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin Penerbitan rekomendasi ijin klinik 65,41% 66% % 70% 72% 74% 76% Dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8,62% 15% % 15% 15% 15% 15% 100% 100% % 100% 100% 100% 100% Visitasi Klinik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Visitasi RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penerbitan rekomendasi izin RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENDUKUNG Prpgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas
27 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan RUMAH TANGGA Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Penyediaan makanan dan minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Dinas Pengadaan Kendaraan ( Ambulance ) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pogram Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Diklat 100% 100% % - 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan dan Pelatihan formal Penerbitan SIP dan SIK tenaga 100% 100% % 100% 100% 100% 100% Pembinaan nakes teladan 0% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD 20 Biaya Operasioanal Puskesmas Alon-Alon laporan capaian kinerja dan keuangan laporan kinerja dan keuangan dokumen perencaaan 100% 100% % - 100% 100% 100% 100% Dinas 100% 100% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% % 100% 100% 100% 100% Dinas Biaya Operasioanal Puskesmas Nelayan Biaya Operasioanal Puskesmas Industri Biaya Operasioanal Puskesmas Kebomas Biaya Operasioanal Puskesmas Gending Biaya Operasioanal Puskesmas Manyar Biaya Operasioanal Puskesmas Sembayat Biaya Operasioanal Puskesmas Sukomulyo
29 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Biaya Operasioanal Puskesmas Duduk Sampeyan Biaya Operasioanal Puskesmas Cerme Biaya Operasioanal Puskesmas Dadap k Biaya Operasioanal Puskesmas Balong Panggang Biaya Operasioanal Puskesmas Dapet Biaya Operasioanal Puskesmas Benjeng Biaya Operasioanal Puskesmas Metatu Biaya Operasioanal Puskesmas Menganti Biaya Operasioanal Puskesmas Kepatihan Biaya Operasioanal Puskesmas Kedamean Biaya Operasioanal Puskesmas Slempit Biaya Operasioanal Puskesmas Driyorejo Biaya Operasioanal Puskesmas Karangandong Biaya Operasioanal Puskesmas Wringinanom Biaya Operasioanal Puskesmas Kesamben kulon Biaya Operasioanal Puskesmas Bungah Biaya Operasioanal Puskesmas Dukun Biaya Operasioanal Puskesmas Mentaras Biaya Operasioanal Puskesmas Sidayu
30 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Biaya Operasioanal Puskesmas Ujung pangkah Biaya Operasioanal Puskesmas Sekapuk Biaya Operasioanal Puskesmas Panceng Biaya Operasioanal Puskesmas Sangkapura Biaya Operasioanal Puskesmas Tambak Biaya Operasioanal Puskesmas AKPER Penyediaan Biaya Operasioanal RS. Bawean 06 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit / Puskesmas ( Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll ) pengeloaan Dana Spesifik Grand Bidang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Dasar Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Farmasi Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk Peningkatan derajad masyarakat dengan penyediaan fasilitas Pengelolaan dana bantuan keuangan dari provinsi bidang Pengelolaan Dana Puskesmas Alon-Alon Dinas Dinas
31 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Pengelolaan Dana Puskesmas Nelayan Pengelolaan Dana Puskesmas Industri Pengelolaan Dana Puskesmas Kebomas Pengelolaan Dana Puskesmas Gending Pengelolaan Dana Puskesmas Manyar Pengelolaan Dana Puskesmas Sembayat Pengelolaan Dana Puskesmas Sukomulyo Peng elolaan Dana Puskesmas Duduk Sampeyan Pengelolaan Dana Puskesmas Cerme Pengelolaan Dana Puskesmas Dadap k Pengelolaan Dana Puskesmas Balong Panggang Pengelolaan Dana Puskesmas Dapet Pengelolaan Dana Puskesmas Benjeng Pengelolaan Dana Puskesmas Metatu Pengelolaan Dana Puskesmas Menganti Pengelolaan Dana Puskesmas Kepatihan
32 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI Pengelolaan Dana Puskesmas Kedamean Pengelolaan Dana Puskesmas Slempit Pengelolaan Dana Puskesmas Driyorejo Pengelolaan Dana Puskesmas Karangandong Pengelolaan Dana Puskesmas Wringinanom Pengelolaan Dana Puskesmas Kesamben kulon Pengelolaan Dana Puskesmas Bungah Pengelolaan Dana Puskesmas Dukun Pengelolaan Dana Puskesmas Mentaras Pengelolaan Dana Puskesmas Sidayu Pengelolaan Dana Puskesmas Ujung pangkah Pengelolaan Dana Puskesmas Sekapuk Pengelolaan Dana Puskesmas Panceng Pengelolaan Dana Puskesmas Sangkapura Pengelolaan Dana Puskesmas Tambak BOK Puskesmas Alon- Alon BOK Puskesmas Nelayan
33 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI BOK Puskesmas Industri BOK Puskesmas Kebomas BOK Puskesmas Gending BOK Puskesmas Manyar BOK Puskesmas Sembayat BOK Puskesmas Sukomulyo BOK Puskesmas Duduk Sampeyan BOK Puskesmas Cerme BOK Puskesmas Dadap Kuning BOK Puskesmas Balongpanggang BOK Puskesmas Dapet BOK Puskesmas Benjeng BOK Puskesmas Metatu BOK Puskesmas Menganti BOK Puskesmas Kepatihan BOK Puskesmas Kedamean BOK Puskesmas Slempit BOK Puskesmas Driyorejo BOK Puskesmas Karangandong BOK Puskesmas Wringinanom BOK Puskesmas Kesamben Kulon BOK Puskesmas Bungah BOK Puskesmas Dukun BOK Puskesmas Mentaras BOK Puskesmas Sidayu
34 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI BOK Puskesmas Ujung Pangkah BOK Puskesmas Sekapuk BOK Puskesmas Panceng BOK Puskesmas Sangkapura BOK Puskesmas Tambak Manajemen BOK di Pengelolaan DAK Jampersal Penyediaan/Pemeliha raan Sarana Pelayanan bagi Masyarakat Yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya 02 Penyelenggaraan Pendidikan AKPER Proses Belajar Mengajar Pengelolaan Perpustakaan Dinas Pengembangan sarana dan prasarana Akper Pengembangan SDM
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016
PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
TUGAS : FUNGSI : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Melaksanakan urusan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang
Lebih terperinciBAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Lebih terperinciPENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN Tahun Anggaran : 2015 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Peningkatan Mutu Aktivitas Perkantoran Terselenggaranya
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya
Lebih terperinciPOHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN KINERJA
1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciREVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran
Lebih terperinciDRAFT RENSTRA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DRAFT RENSTRA 2016-2021 DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
Lebih terperinci440/005.1/ Tahun 2011 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun ;
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kesehatan Tahun 206 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Lebih terperinciLAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa
Lebih terperinciLAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016 KODE KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciA. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan
Lebih terperinciINDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu
INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,
Lebih terperinciTUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016
PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana
DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita
Lebih terperinci1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.
Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk
Lebih terperinciRENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)
RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE 2014-2018 VISI : " BALI SEHAT MENUJU BALI MANDARA " MISI : 1. MEMELIHARA, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN UPAYA KESEHATAN YANG MERATA, BERMUTU DAN TERJANGKAU
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi Visi : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat Misi : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2.
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1
Lebih terperinciTabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)
Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPAOPD. Urusan Pemerintahan :.0. KESEHATAN Organisasi :.0.0. DINAS KESEHATAN Rekapitulasi
Lebih terperinciB A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang
1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,
Lebih terperinciDINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan
Lebih terperinciBAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang
Lebih terperinciBAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing
Lebih terperinciFORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN
Lebih terperinciBAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. KESEHATAN :.0.0. DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
Lebih terperinciRENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan
Lebih terperinciDINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT
MISI 1 : Tujuan : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Terwujudnya Mutu Lingkungan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH
Sasaran No. Strategis 1. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi swasta, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi diantara pelaku
Lebih terperinciRINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR No Program dan Kegiatan Pagu Dana Realisasi Per Oktober 1 Program Pelayanan Administrasi
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - KESEHATAN :.0.0.
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 3.1. TUJUAN UMUM Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dengan mendayagunakan seluruh
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciTabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi :. 02.
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
Lebih terperinciMewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.
Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Pada misi V yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat telah didukung dengan 8 sasaran sebagai
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.
Lebih terperinciTabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan
Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 2018 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan
Lebih terperinciKERTAS KERJA RENSTRA OPD
KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018-2021 Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome)
Lebih terperinciRENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015
RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan DINAS KESEHATAN Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.
Lebih terperinciTabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data
Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi
Lebih terperinciPERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan
Lebih terperinciPEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016
Halaman : PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 06 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : (.0 ) : ( 00 ) Kesehatan Dinas
Lebih terperinciTarget Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk
PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal
Lebih terperinciKATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka ini dengan baik. Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka merupakan salah
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.10 KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2017 DPA-SKPD 2.2 Organisasi : 1.10.20 DINAS KESEHATAN Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 belum mendapat data dari BPS 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 Kabupaten 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN
Lebih terperinciRENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
RENCANA AKSI PERJANJIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TRIWULAN SASARAN NO SASARAN STRATEGIS STRATEGIS TW I TW II TW III TW IV 7 8 1 Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, promosi
Lebih terperinciMISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN
MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Masyarakat No PROGRAM SI AWAL PENGGU NG WAB 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014
Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1. - KESEHATAN 1. - DINAS
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperincia. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN :Agustus 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: Dinas Kesehatan Jumlah No Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai Nama
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.
Lebih terperinciUrusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750
Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 12 ) : ( 11 ) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Jawa Timur 216 Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Jatim Rekapitulasi Belanja
Lebih terperinciKATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3
DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0
Lebih terperinciIV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021 SASARAN program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle) 1 Penurunan Angka Kematian Bayi : Jumlah
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagai diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka
Lebih terperinciKATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i
KATA PENGANTAR Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Taufik dan Hidayah - NYA, sehingga buku Profil Kesehatan Tahun dapat disusun. Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun merupakan gambaran pencapaian
Lebih terperinciPerencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 1 1. Pendahuluan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk: meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
Lebih terperinciB. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN
B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2008-2013 Instansi : Dinas Kesehatan Visi : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Sinjai dalam Rangka Mewujudkan Sinjai Religius,
Lebih terperinciWALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG
WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
Lebih terperinci