RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 08 NAMA OPD : KECAMATAN CERME SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUNAN TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Nilai SKM Kecamatan Cerme 80 8 80 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUNAN TW I TRIWULAN TW II TW III TW IV 8 Program Pelayanan administrasi peran Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah 0% 0% 80% Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur 0.0% % Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan.0% 00.0% pemberdayaan dan Kemasyarakatan desa Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamaan yang dibina 0.0% % 80% 00.0% Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi Persentase pelayanan publik di lingkup kecamatan sesuai SOP 0% 0%.0% 00.0% *pengis ian target triwula Program Koordinasi pengelolaan Keuangan,Aset dan perekonomian desa Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi 0% - ketentraman dan ketertiban umum Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan.0% 0.0%.0% 00.0% 8 pelaksanaan pembangunan Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan 88% 0 0 KEGIATAN I Program Pelayanan administrasi peran Jumlah peralatan dan Penyediaan jasa peralatan plong tenda dan 00 perlengkapan dan perlengkapan bh meja kursi yang di sewa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah barang cetakan dan penggandaan 00 rim amplop 800 lembar map 9 foto copi AKSI SUB KEGIATAN Belanja Sewa Meja kursi & Tenda Belanja barang cetakan INDIKATOR KINERJA Jumlah barang yang di sewa 00 rim amplop & 800 lembar map T W I T W II T W III T W IV 8 9 0 - - 98 JADWAL PELAKSANAAN rim dan 0,99 rim dan 0 plong tenda dan 00 bh meja kursi - plong tenda dan 00 bh meja kursi 0 rim dan 00,99 0 rim dan 00 rim dan 0,99 rim dan 0 ANGGARAN 8,00,000,000,000,000,000,9,000,00,000 Belanja penggandaan 9 98 99 99 99,9,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bahan bacaan yang disediakan Jumlah makanan dan minuman yang di adakan dalam kegiatan jenis koran 0 dos nasi kotak,0 dos snack, coffe break Belanja bahan bacaan Belanja snack Jumlah bahan bacaan yang disediakan bacaan yang Jumlah snack yang di sediakan jenis jenis jenis jenis jenis,00,000 kotak,0 kotak, paket jenis 80 kotak,0 kotak,0 paket jenis jenis,00,000 8 kotak, kotak, paket 80 kotak,9 kotak, paket 0,0,000 kotak 80 kotak 8 kotak 80 kotak,0,000 Belanja nasi kotak Jumlah nasi kotak yang di sediakan 0 kotak 0 kotak kotak 9 kotak,00,000 Belanja coffe break Jumlah paket coffe break yg disediakan paket 0 paket paket paket,8,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Penyediaan jasa administrasi Penyediaan jasa operasional Presentasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah penyediaan jasa administrasi penyediaan jasa operasional Perjalanan dinas dalam daerah Pembayaran tenaga jasa administrasi Pembayaran rek.listrik,rek.telp.,rek air Pembayaran honor penjaga malam dan petugas kebersihan presentase rapat koordinasi dan konsultasi presentase pembayaran honor jasa administrasi presentase Pembayaran rekening listrik, telepon dan air Jumlah petugas kebersihan dan petugas keamanan 0,90,000 0,90,000,0,000,0,000 8,88,000 9,88,000 orang, bulan orang, bulan orang, bulan orang, bulan,000,000 II Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur 0,000,000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan /rumah tangga Jumlah pengadaan peralatan /perlengkapan /rumah tangga jenis ATK, jenis alat listrik,8 alat & bahan pembersih, komputer, printer - 0 jenis 0 jenis 0 jenis,000,000 Pengadaan Peralatan /perlengkapan Jumlah Peralatan /perlengkapan 0 jenis 0 jenis 0 jenis,000,000 rutin berkala /gedung /rumah tangga rutin berkala kendaraan jabatan/dinas operasional Jumlah Gedung / yang di pelihara/dirawat Jumlah Kendaraan dinas yang di pelihara/dirawat gedung unit sepeda motor, unit mobil /perawatan gedung kendaraan dinas operasional Jumlah gedung yang dirawat Jumlah Kendaraan dinas yang dirawat unit,000,000 unit,000,000,000,000,000,000 rutin berkala peralatan dan perlengkapan /rumah tangga peralatan yang dipelihara /dirawat /perawatan peralatan peralatan yang dirawat,000,000,000,000
III Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,000,000 Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD penyusunan LAKIP,SAKIP dll,000,000 Menyiapkan berkas penyusunan LAKIP persiapan berkas Mengolah pengolahan % Kinerja penyusunan LAKIP,000,000 Keuangan OPD Keuangan OPD,000,000 Menyiapkan berkas penyusunan Laporan Keuangan ( LRA, LO, Neraca, LPE, CALK ) penyusunan LAKIP Mengolah Keuangan persiapan berkas pengolahan penyusunan Laporan Keuangan %,000,000 IV Penyusunan Rencana Kerja OPD pemberdayaan dan Kemasyarakatan desa Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Wanita penyusunan Renja OPD Jumlah PKK ke desa-desa Menyiapkan berkas persiapan penyusunan Renja berkas pengolahan Mengolah e planing Penyusunan Renja SKPD penyusunan Renja ke desadesa Jumlah TP PKK Desa yang dibina,000,000 %,000,000 09,00,000,000,000 Desa Desa Desa Desa,00,000 Monitoring dan 0 Program pokok PKK Jumlah Desa yang dibina Desa Pertemuan rutin PKK pertemuan rutin kali kali kali kali,90,000 Monitoring Kesatuan Gerak PKK KB-Kes Jumlah Desa yang Desa Raker PKK Jumlah Peserta Raker 00 Orang Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Beras miskin dan santunan kematian kegiatan dan evaluasi raskin ke desa -desa petugas Raskin desa Monitoring distribusi Raskin dan Santunan Kematian Desa 0 Orang 0 Orang Desa Desa Desa,00,000 9,0,000,00,000
dan Pengawasan Kegiatan program UKS Jumlah Kader UKS yang di bina 0 orang x 0 Orang 0 Orang,00,000 Peningkatan Kesehatan jasmani dan rekreasi Kegiatan MTQ V Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Jumlah kegiatan senam pagi dalam setahun kafilah yang di kirm ditingkat MTQ Kabupaten kali 0 orang Kader UKS Senam Kesegaran Jasmani Mengirim Kafilah ke MTQ Kabupaten Mengikuti kegiatan Pawai Taaruf Mengikuti Pameran MTQ Jumlah pelaksanaan senam Jumlah Kafilah yang dikirim Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan kl 0 Orang 0 Orang 9 kl 0 Orang Kegiatan Kegiatan 9,0,000.00,0,000.00,00,000 kl kl,00,000 kl 9 kl kl kl,00,000 0 orang,000,000.00,000,000,00,000 administrasi Kependudukan kegiatan administrasi kependudukan 0 Orang petugas Regester desa yang dibina 0 Orang,00,000,00,000 Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) evaluasi APBDES dan PAPBDES 0 orang kali 0,000,000 Verifikasi APBDes dan PAPBDes evaluasi 0 Orang 0 Orang 0,000,000 dan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan keuangan ke desadesa Pengelolaan keuangan desa Monitoring ke desa yang di bina Jumlah Desa yang di Desa 0 Orang / Desa 0 Orang / Desa Desa 0,000,000 0 Orang 0 Orang,0,000 Desa Desa Desa Desa,80,000 VI Program Koordinasi pengelolaan Keuangan,Aset dan perekonomian desa 0,000,000 Pelatihan dan manajemen Lembaga ekonomi desa ( BUMDes, Pasar Desa,Lembaga Ekonomi mikro) dan pelatihan BUMDES dan Pasar Desa 0,000,000 Pembentukan BUMDes Jumlah BUMDes yang di bentuk Desa VII ketentraman dan ketertiban umum BUMDes Jumlah BUMDes yang di bina Desa 0,000,000,00,000
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan kali Linmas Desa 8,00,000 kl kl kl kl,0,000 Monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan Desa Desa Desa Desa 0,880,000 Penyuluhan Pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba,000,000 penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba Jumlah Peserta penyuluhan 00 Orang,000,000 VIII pelaksanaan pembangunan 0 0,000,000 Pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan pra musrenbang dan musrenbang kecamatan BUPATI GRESIK orang x kl Pelaksanaan Musrenbangkec. Monitoring musrenbangdes 0,000,000 0 Orang,9,000 Desa Desa,0,000 Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si