DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Organisasi :. 0. 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi :. 0. 0. 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.0..0.0. 0.0..0.0. 0. 0.0..0.0. 0. 02.0..0.0. 0. 0.0..0.0. 0. 07.0..0.0. 0. 0.0..0.0. 0..0..0.0. 0. 2.0..0.0. 0..0..0.0. 0. 4 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.005.000,00 895.4.000,00 826.505.000,00 740.76.000,00..000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Bulan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 2 Bulan 8.6.000,00 62.499.000,00 62.499.000,00 4.666.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Administrasi 2 Bulan 6.249.000,00 8.6.000,00 6.249.000,00 4.66.000,00 Kantor dan Kegiatan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2 Bulan 87.50.000,00 6.664.000,00 87.50.000,00 58.4.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 Bulan 6.664.000,00 2.50.000,00 2.50.000,00 8.4.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Bulan 8.750.000,00 8.750.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi 2 Bulan 5.00.000,00 6.664.000,00 5.00.000,00.4.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Bulan 4.000.000,00 6.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Bulan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2 75.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.0..0.0. 0. 5.0..0.0. 0. 7.0..0.0. 0. 8.0..0.0. 0. 9.0..0.0. 0. 20.0..0.0. 02.0..0.0. 02. 09.0..0.0. 02. 9.0..0.0. 02. 2.0..0.0. 06.0..0.0. 06. 0.0..0.0. 06. 07.0..0.0. 06. 08 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2 Bulan 6.249.000,00 8.6.000,00 6.249.000,00 4.66.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 Bulan 2.50.000,00 6.664.000,00 2.50.000,00 8.4.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 2 Bulan 8.750.000,00 8.750.000,00 2.500.000,00 Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2 Bulan 2 Bulan 57.75.000,00 574.56.000,00 57.75.000,00 572.958.000,00 2.50.000,00 6.664.000,00 2.50.000,00 8.4.000,00 75.000.000,00 2.295.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.224.000,00 06.66.400,00 7.2.600,00 20.86.000,00 245.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 Bulan 0,00 0.000.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPU Tahun Naskah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan 46.224.000,00 6.66.400,00 7.2.600,00 20.86.000,00 200.000.000,00 22.499.000,00.86.000,00 20.499.000,00 0.66.000,00 85.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring. Evaluasi, 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 penyusunan data dan pelaporan Penyusunan Renstra, Renja Dokumen 20.499.000,00 8.86.000,00 20.499.000,00 0.66.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 70.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.0..0.0. 06. 09.0..0.0. 5 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Penyusunan Standar Satuan Harga Naskah Dokumen 2.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 62.500.000,00 57.257.500.000,00.065.000.000,00 5.000.000,00 60.400.000.000,00.0..0.0. 5. 0.0..0.0. 5. 05 Pembangunan Jalan DPu dan Peningkatan dan pembangunan 0,00 55.480.000.000,00 2.920.000.000,00 0,00 jalan kabupaten dengan volume: -m x -m Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan 0,00.70.000.000,00 90.000.000,00 0,00 di ukuran - m x - m 58.400.000.000,00.800.000.000,00.0..0.0. 5. 2.0..0.0. 6.0..0.0. 6. 0.0..0.0. 8.0..0.0. 8. 0.0..0.0. 8. 04.0..0.0. 8. 06.0..0.0. 2.0..0.0. 2. 09.0..0.0. 2. 0 BOP Pembagunan Jalan Tahun 62.500.000,00 67.500.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 200.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 0,00.5.575.000,00 84.925.000,00 0,00.698.500.000,00 Pembangunan Saluran Tahun 0,00.5.575.000,00 84.925.000,00 0,00.698.500.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.500.000.000,00.96.000.000,00 244.000.000,00 0,00 5.680.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tahun.000.000.000,00 7.200.000.000,00 0,00 0,00 0.200.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan tahun 500.000.000,00 00.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 /Pemeliharaan Trotoar Tahun 0,00 4.66.000.000,00 244.000.000,00 0,00 4.880.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan 0.000.000,00 85.000.000,00 0.000.000,00 80.000.000,00 5 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Tahun 70.000.000,00 80.000.000,00 500.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.0..0.0. 24.0..0.0. 24. 0.0..0.0. 24. 0.0..0.0. 24. 4.0..0.0. 24. 6.0..0.0. 24. 20.0..0.0. 24. 22.0..0.0. 26.0..0.0. 26. 09.0..0.0. 0 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 420.857.000,00.689.075.000,00 2.068.000,00 2.000.000,00 4.5.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 77.000.000,00 66.500.000,00.500.000,00 0,00 475.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 0,00.40.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Tahun 0,00.40.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi 6.857.000,00 0.575.000,00 2.568.000,00 0,00 Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi Partisipatif (WISMP) Tahun 27.000.000,00 552.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 0,00 760.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Daya Air Lainnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penanpung Air Lainnya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Yahun.200.000.000,00.200.000.000,00 628.000.000,00 800.000.000,00 0,00.82.500.000,00 67.500.000,00 0,00. 0,00.82.500.000,00 67.500.000,00 0,00. 54.000.000,00 772.000.000,00 24.000.000,00 0,00 9 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.0..0.0. 0. 0.0..0.0. 0. 2.0..0.0. 0. 6.0..0.0. 0. 20.0..0.0. 42.0..0.0. 42. 0.0..0.0. 4.0..0.0. 4. 04 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Yang Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun tahun 0,00 475.000.000,00 0,00 4.500.000,00 76.500.000,00 9.000.000,00 0,00 BOP DAK dan Sanitasi Tahun 0,00 0,00 Fasilitasi SANIMAS Tahun 9.500.000,00 95.500.000,00 5.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong DPU Tahun 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Program Perencanaan Tata 74.400.000,00 69.400.000,00 85.000.000,00 2.200.000,00.000.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Wilayah tahun 74.400.000,00 69.400.000,00 85.000.000,00 2.200.000,00.000.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 5.6.485.000,00 82.568.66.400,00 5.269.820.600,00 999.558.000,00 9.999.500.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, 0 Desember 206 PENGGUNA ANGGARAN MUSTAIN, SH, MM NIP. 966204 990 004 Ir. MUJOKO, MT. NIP. 962075 990 002 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6