Program Kerja 2017 Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
Program Kerja PASKA Tahun 2018 KATA PENGANTAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016

Biro Perencanaan KATA PENGANTAR

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari Plt. Kepala Biro Perencanaan. Suharyono NIP

LAKIP LPMP PROV. JATIM TAHUN 2016

INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1 KATA PENGANTAR. Jakarta, Juni 2017 a.n Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kepala Bidang Sinkronisasi Kebijakan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

LAKIP 2015 BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Kedudukan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : SP DIPA /2018

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

Revisi ke 07 Tanggal : 24 Desember 2013

MONITORING DAN EVALUASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun LPMP Sulawesi Selatan

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG

Strategi Pendidikan Berkarakter sebagai Solusi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di Indonesia

Kebijakan Pemantauan dan Pengendalian Kemdikbud. Biro Perencanaan dan KLN, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

(RENCANA KERJA) TAHUN 2015

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI

RENCANA ANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 2018 (PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR) 12

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

-1- GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG

BAGAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMBELAJARAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA SUBDIREKTORAT

2015, No menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Su

AH UN H f ls I. sm? Iftwsfiiist#' ".-» ( */ ji»«*i «"HJ" inni«r7! V"'' EKRETARIAT JENDERAL. KEMENTERfAN PERINDUSTRIAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 56 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL,

Target dan Indikator Kinerja LPMP Lampung

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : SP DIPA /2018

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KAJIAN ANGGARAN PENDIDIKAN. Oleh: KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2016

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

KATA PENGANTAR. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Drs. Sigit Wahyudi, MM

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG,

Terlampir. Terlampir

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2014

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2008 NOMOR 21 SERI D PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 43 TAHUN 2008

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 66 Tahun : 2016

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2010 NOMOR : 19 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 329 TAHUN 2010 TENTANG

DRAFT PER TGL 22 OKT 2008

TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016 KATA PENGANTAR. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

- 2 - MEMUTUSKAN: BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI. Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi. Pasal 1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2010

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Revisi ke : 05 Tanggal : 11 September 2014

BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Revisi ke 07 Tanggal : 24 Desember 2013

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 50 Tahun : 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009 NOMOR 27 SERI D

RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN Oleh: Wakil Rektor IV

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Revisi ke 03 Tanggal : 31 Desember 2015

Revisi ke : 08 Tanggal : 11 Desember 2014

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Litbang Pertanian Tahun 2014 BAB V. PENUTUP

Transkripsi:

Program Kerja 2017 Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

KATA PENGANTAR Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga kami dapat menyusun Program Kerja (Proker) Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) tahun 2017. Program kerja ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan sekaligus sebagai acuan bagi PASKA dalam pelaksanaan program, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan rencana penyerapan anggaran tahun 2017. Adapun dalam program kerja ini memuat uraian tugas dan fungsi PASKA, capaiaan PASKA tahun 2016, profil anggaran PASKA tahun 2017, program prioritas PASKA tahun 2017, program kerja dan kegiatan PASKA tahun 2017, beserta lampiran jadwal kegiatan dan rencana penyerapan anggaran 2017. Semoga program kerja ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PASKA pada tahun anggaran 2017, khususnya bagi pegawai Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan dan umumnya bagi lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemangku kepentingan lainya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Program Kerja PASKA tahun 2017. Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Ilza Mayuni NIP 195906221986022001 i

DAFTAR ISI Kata Pengantar...i Daftar Isi...ii 1. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan...1 2. Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2016....4 3. Profil Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017..7 4. Program Prioritas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017.9 5. Program Kerja dan Kegiatan PASKA Tahun 2017...13 6. Lampiran Jadwal Kegiatan dan Rencana Penyerapan Anggaran 2017 17 ii

1. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sesuai dengan Pasal 767 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis kementerian serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; 3. Pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Fasilitasi kegiatan Menteri; dan 5. Pelaksanaan administrasi Pusat. Sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015, struktur organisasi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan terdiri dari tiga bidang, satu Subbagian Tata Usaha, dan satu kelompok jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan di bidang Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, yaitu: (1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan; (2) Bidang Pengelolaan Strategis; (3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian; (4) Subbagian Tata Usaha; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang, dan subbag TU serta kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut: 1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan Bidang Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang sinkronisasi kebijakan menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (c) Penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2) Bidang Pengelolaan Strategis Bidang pengelolaan strategis; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan masalah strategis Kementerian dan Kebudayaan. Bidang pengelolaan strategis menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Penyusunan masukan dan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (c) Penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1

3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program nasional dan program unggulan kementerian. Bidang Pemantauan dan evaluasi kinerja kementerian menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan kementerian; (b) Pengumpulan data dan analisis kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; (c) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; (d) Penyusunan laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; dan (e) Penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian. 4) Subbagian Tata Usaha Sub bagian Tata Usaha (Subbag TU) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik Negara, kerumahtangaan, dan ketatalaksanaan Pusat serta fasilitasi kegiatan Menteri. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN SUB BAGIAN TATA USAHA BIDANG SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG PENGELOLAAN STRATEGIS BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Gambar 1. Struktur Organisasi Paska 2

Tabel 1. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan PASKA BAGIAN SMA D3 S1 S2 S3 JUMLAH Kepala PASKA 1 1 Bidang Sinkronisasi Kebijakan 3 1 4 Bidang Pengelolaan Strategis 2 1 3 Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 2 2 Tata Usaha 4 3 2 9 JUMLAH 4 0 8 5 2 19 Tabel 2. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural PASKA BAGIAN Es II Es III Es IV Fgs. Umum Fgs. Tertentu JUMLAH Kepala PASKA 1 1 Bidang Sinkronisasi Kebijakan 1 3 4 Bidang Pengelolaan Strategis 1 2 3 Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 2 2 Tata Usaha 1 8 9 JUMLAH 1 2 1 15 0 19 3

2. Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2016 Sesuai dengan Renstra Sekretariat Jenderal Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan pada tahun anggaran 2016, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan indikator kinerja kegiatan meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa kegiatan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Dari indikator kinerja meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi pencapaiannya sesuai target. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya sama atau melebihi 100%. Capaian sasaran kegiatan terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan sudah terealisasi 100 %. Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi capaian sasaran kegiatan terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan sudah mencapai 100 % dari indikator kinerja meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Capaian sasaran di atas dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi akuntabilitas pelaksanaan: 1) layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan, 2) Penyajian analisis dan sinkronisasi kebijakan 3) Penanganan isu strategis, 4) Pengendalian pencapaian program nasional dan program unggulan, dan 5) Terwujudnya perencanaan dan pelaporan. Tabel 3: Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 2016 Sasaran Kegiatan (Output) Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan Target Target 2016 Realisasi 2016 Anggaran Target % Realisasi % 1 29.002.130.000 1 100 1 100 4

Tabel 4. Penyerapan Anggaran per Output Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan KODE OUTPUT PAGU BLOKIR SISA PAGU REALISASI % SISA 5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 29,022,130,000 3,203,419,000 25,818,711,000 24,493,992,379 94.87% 1,324,718,621 001 Dokumen Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10,666,058,000 181,000,000 10,485,058,000 10,474,682,405 99.90% 10,375,595 002 003 004 005 994 995 996 997 Dokumen Pengelolaan Isu dan masalah Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Dokumen Tata Laksana dan Kepegawaian 4,364,190,000 1,075,430,000 3,288,760,000 3,279,699,897 99.72% 9,060,103 4,967,292,000 966,476,000 4,000,816,000 3,978,055,900 99.43% 1,001,570,000-1,001,570,000 1,001,376,807 99.98% 1,101,440,000 469,388,000 632,052,000 537,273,400 85.00% Layanan Perkantoran 4,593,740,000 510,925,000 4,082,815,000 2,947,874,470 72.20% Kendaraan Bermotor 2,219,200,000-2,219,200,000 2,181,066,000 98.28% Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 54,320,000 100,000 54,220,000 45,963,500 84.77% Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 54,320,000 100,000 54,220,000 48,000,000 88.53% 22,760,100 193,193 94,778,600 1,134,940,530 38,134,000 8,256,500 6,220,000 Selanjutnya analisis kegiatan penunjang indikator kinerja dapat dideskripsikan sebagai berikut: a. Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan kemendikbud (6 dokumen) dihasilkan 8 dokumen terdiri dari: (1) Kurikulum 2013, (2) Tata Kelola Guru (3) Wajib Belajar 12 tahun (4) Gerakan Literasi Nasional (5) Belajar Bersama Mentor (6) Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2015 (7 Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2016 (8) Konsep Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan b. Jumlah dokumen penggelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud (2 dokumen) dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Produk Unggulan Kemendikbud (2) Penumbuhan karakter melalui budaya (video Indonesia Raya) (3) Pengutan Pendidikan Karakter (4) Konsep Operation Room 5

c. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud terdiri dari (2 dokumen) dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Program pendidikan keluarga (2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) (3) Penguatan Pendidikan karakter (4) Buku Kilasan Kinerja 2016 d. Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran (3 dokumen) dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Program Kerja, (2) Perjanjian Kinerja (3) RKAKL DIPA 2017 (4) LAKIP e. Jumlah dokumen tatalaksana dan kepegawaian (4 dokumen) terdiri dari: (1) Uraian Jabatan (2) Analisis Beban Kinerja (3) Rencana Pengembangan Pegawai (4) SOP f. Layanan Perkantoran (12 bulan) terdiri dari: (1) Terbayaran Gaji dan Tunjangan 20 Pegawai Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan selama 12 bulan (2) Terlaksananya Operasional perkantoran selama 12 bulan g. Kenderaan Bermotor (10 Unit) terdiri dari: (1) Kendaraan roda empat Kepala Pusat (1unit) (2) Kendaraan Operasional roda empat (5 unit) (3) Kendaraan operasional roda 2 (4 Unit) h. Perangkat data dan Komunikasi (20 Unit) terdiri dari 17 unit perangkat data dan komunikasi i. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran ( 7 unit) terdiri dari 4 unit peralatan dan fasilitasi perkantoran 6

3. Profil Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 Berikut adalah profil anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 Tabel 5. Profil Anggaran per Komponen Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan TA 2017 KODE URAIAN VOL SATUAN ALOKASI ANGGARAN 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21,462,000,000 5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 21,462,000,000 001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dokumen 16,119,251,000 001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementerian 8,997,436,000 051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 273,960,000 052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 6,048,940,000 053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 2,674,536,000 002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 3,735,580,000 051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,836,520,000 052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,593,530,000 053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 305,530,000 003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 3,386,235,000 051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 480,280,000 052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,192,280,000 053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,713,675,000 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 1,504,695,000 001 Tanpa Sub Output 1,504,695,000 051 Penyusunan Program Kerja PASKA 182,925,000 052 Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 320,600,000 053 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 167,500,000 054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 320,600,000 055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 136,875,000 056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 376,195,000 951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 210,160,000 001 Tanpa Sub Output 210,160,000 996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 105,080,000 997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 105,080,000 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 3,627,894,000 001 Tanpa Sub Output 3,627,894,000 001 Gaji dan Tunjangan 1,415,930,000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,211,964,000 7

Tabel 6. Profil Anggaran per Jenis Belanja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan No Jenis Belanja Anggaran 1 Belanja Pegawai 1.415.930.000 2 Belanja Barang 19.446.070.000 3 Belanja Modal 600,000,000 Pagu Anggaran 2017 21,462,000,000 2,8% 6,6% 90,6% Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal 8

4. Program Prioritas/Unggulan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 Tabel 7. Program Prioritas/Unggulan PASKA tahun 2017 No Jenis Program Sasaran Satuan Alokasi Anggaran 1 Neraca Pendidikan Daerah 2017 (NPD) dan Neraca GTK 34 Provinsi 416 Kabupaten 98 Kota Dok 6,048,940,000 Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah menjelaskan tentang pembagian peran dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan memberi wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk mengelola pendidikan dasar dan Provinsi untuk mengelola pendidikan menengah. NPD merupakan kumpulan informasi terkait dengan pendidikan di daerah yang memuat potret pendidikan daerah, gambaran umumnya dan untuk jenjang pendidikan serta beberapa capaian pendidikan di daerah masing-masing. Dengan kata lain, NPD menjadi potret yang akan menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan di daerah. NPD dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan. Terdapat empat komponen besar pada NPD yaitu komponen: 1. Input, yang meliputi jumlah siswa, jumlah guru, jumlah sekolah; 2. Intervensi, yang meliputi APBD, anggaran pendidikan, dana transfer daerah; 3. Output, yang meliputi rerata hasil Ujian Nasional (UN), Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), Uji Kompetensi Guru (UKG), kualifikasi dan sertifikasi guru, akreditasi sekolah, kondisi ruang kelas dan ruang penunjang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka tuna aksara. Data-data yang dicantumkan dalam NPD bersumber dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN SM), dan data internal Kemdikbud; 4. Informasi penunjang lainnya yang meliputi peta dan data administrasi wilayah, isu-isu strategis pendidikan, nama, alamat dan nomor kontak instansi terkait penyelenggaraan di daerah dimaksud, dan kalendar tahunan. Informasi pendidikan yang ditampilkan dalam NPD antara lain informasi: 1. Anggaran pendidikan daerah yang meliputi total APBD, jumlah dan persentase alokasi anggaran pendidikan (menurut urusan) dalam APBD, Dana Daerah, Transfer Daerah dari APBN (ke Provinsi dalam bentuk BOS dan ke Kab/Kota dalam bentuk DAU gaji, DAK, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan); 2. Guru yang meliputi jumlah guru, persentase guru yang sudah dan belum kualifikasi D4/S1, persentase guru yang sudah menerima sertifikasi profesi, rerata hasil UKG per jenjang pendidikan, dan perbandingan rerata hasil UKG antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 9

3. Siswa yang meliputi jumlah siswa, persentase anak bersekolah menurut Angka Partisipasi Murni (APM), rerata hasil UN per jenjang pendidikan, perbandingan rerata hasil UN per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, dan perbandingan rerata IIUN di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 4. Satuan pendidikan yang meliputi jumlah satuan pendidikan, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas dan ruang penunjang per jenjang pendidikan, dan persentase sekolah yang berakreditasi A, B, C dan belum terakreditasi; 5. Ketunaaksaraan yang meliputi jumlah dan persentase penduduk tuna aksara, dan perbandingan persentase penduduk tuna aksara antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; dan 6. IPM yang meliputi rerata Angka Harapan Lama Sekolah, angka Rerata Angka Lama Sekolah, serta perbandingan dan ranking skor IPM antar- Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. NPD diluncurkan untuk pertama kalinya dan diperkenalkan secara resmi oleh Mendikbud pada saat penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, 21 Februari 2016, dalam versi cetak dan online. Menindaklanjuti peluncuran dimaksud, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, menyebarluaskan NPD ini dengan mengirimkannya ke sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan di daerah masing-masing. Dalam versi online, NPD juga dapat diperoleh dengan mengakses laman web http://npd.data.kemdikbud.go.id untuk semua Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD setiap tahunnya akan diterbitkan dengan pemutakhiran data. Data dan informasi yang tercantum dalam NPD akan memiliki nilai manfaat tinggi bila ditindaklanjuti dengan komunikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Karena itulah, PASKA telah menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT Forum Group Discussion ) di 12 Provinsi pada tahun 2016, dan diharapkan pada tahun 2017 dapat dilakukan DKT untuk seluruh Provinsi. DKT dengan tema Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah ini dimaksudkan sebagai media diskusi pendidikan antara Kemendikbud dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta para pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Banyak pihak terlibat dalam diskusi, seperti Komisi yang membidangi pendidikan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, LPMP, perguruan tinggi negeri/swasta, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. 10

Selain dimaksudkan sebagai media diskusi untuk mencari permasalahan dan alternatif solusinya, DKT juga diniatkan untuk membagi dan menyebarkan praktik baik pendidikan yang sudah dilakukan oleh suatu daerah tertentu. Dengan terbitnya NPD dan terselenggaranya DKT, diharapkan masyarakat dapat terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam proses peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di daerahnya masingmasing. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan NPD dan penyelengaraan DKT ini, PASKA telah menyusun konsep Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan dan diharapkan ditahun 2017 dapat segera diluncurkan. PASKA juga memiliki program Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer/ToT) untuk penyelenggaraan DKT di Kabupaten/Kota dan diharapkan seluruh daerah akan tergerak untuk melaksanakan rembuk pendidikan daerah yang bertujuan untuk memetakan masalah pendidikan di daerah masing-masing sekaligus memformulasikan solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan di daerah masing-masing, berdasarkan data yang ada di NPD. 11

12

5. Program Kerja dan Kegiatan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 NO OUTPUT / SUBOUTPUT KETERANGAN 1 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS Tujuan KEMDIKBUD dan Kebudayaan a. Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kebijakan Strategis Kementerian Peningkatan kualitas pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan Hasil yang Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi diharapkan kebijakan kemendikbud Tahapan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kemdikbud Metode Rapat FGD Workshop Penerima Manfaat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah Sasaran 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 553 Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Anggaran Rp. 8,997,436,000,- b. Kajian Pengelolaan Isu Isu Strategis Kementerian Tujuan Hasil yang diharapkan Tahapan Kegiatan Metode Rapat FGD Workshop Penerima Manfaat Jumlah Sasaran Anggaran Rp. 3,735,580,000,- Penguatan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah dokumen penggelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian Pelaksanaan Penyelesian Isu dan Masalah Strategis Kementerian Tindak lanjut Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian Kunjungan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13

c. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Tujuan Hasil yang diharapkan Penguatan pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud Tahapan Kegiatan Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Metode Rapat FGD Workshop Kunjungan Daerah Penerima Manfaat Jumlah Sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anggaran Rp. 3,386,235,000,- Tujuan Tersusunnya perencanaan program, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Terwujudnya tata laksana dan peningkatan kompetensi Pegawai Hasil yang diharapkan Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Program PASKA Jumlah Dokumen Tata Lakasana dan Kepegawaian Tahapan Kegiatan Penyusunan Program Kerja PASKA Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA Penyusunan Laporan LAKIP Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA Penataan dan Pengembangan Kompetensi PASKA Metode Workshop Rapat FGD Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 1 Unit Eselon II Anggaran Rp. 1,504,695,000,- 3 Layanan Internal (Overhead) Tujuan Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi 14

Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran Hasil yang diharapkan Layanan Perkantoran selama tahun 2017 (12 Bulsn) Tahapan Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengelohan Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran Metode Pengadaan Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 11 Paket Anggaran Rp. 210,160,000,- 4 Layanan Perkantoran Tujuan Terlaksananya layanan perkantoran Hasil yang diharapkan Layanan Perkantoran selama tahun 2017 (12 Bulan) Tahapan Kegiatan Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Metode Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 20 Pegawai Anggaran Rp. 3,627,894,000,- 15

Lampiran I Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 BULAN Kode Uraian Vol Satuan Alokasi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21.462.000 5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 5625.001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dok 16.119.251 001.001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementer 6 Dok 8.997.436 001.001.051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 273.960 001.001.052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 6.048.940 001.001.053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 2.674.536 001.002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2 Dok 3.735.580 001.002.051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1.836.520 001.002.052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1.593.530 001.002.053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 305.530 001.003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Dok 3.386.235 L 001.003.051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 480.280 001.003.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1.192.280 I 001.003.053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1.713.675 5625.950 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 1 Layanan 1.504.695 B 950.001 950.001.052 Tanpa Sub Output Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 1 320.600 Layanan 1.504.695 950.001.051 950.001.053 Penyusunan Program Kerja PASKA Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 167.500 182.925 U R 950.001.054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 320.600 950.001.055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 136.875 950.001.056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 376.195 5625.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 210.160 951.001 Tanpa Sub Output 1 Layanan 210.160 951.001.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 105.080 951.001.997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 105.080 5625.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 3.627.894 994.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bulan 3.627.894 994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1.415.930 994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.211.964 16

Lampiran II Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 ESTIMASI PENYERAPAN ANGGARAN PUSAT ANALISIS DAN SINKRONIASASI KEBIJAKAN Tahun 2017 BULAN Kode Uraian Vol Sat Alokasi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) 023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21.462.000 441.758 2,06% 624.875 4,97% 745.359 8,44% 1.078.050 13,47% 1.252.174 19,30% 1.366.972 25,67% 1.755.424 33,85% 2.286.236 44,50% 2.462.658 55,98% 2.642.265 68,29% 2.924.577 81,91% 3.640.758 98,88% 21.221.106 98,88% 5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 5625.001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dok 16.119.251 91.320 0,57% 251.413 2,13% 251.413 3,69% 502.872 6,81% 970.174 12,82% 961.104 18,79% 1.372.674 27,30% 1.638.839 37,47% 2.134.221 50,71% 2.275.399 64,83% 2.329.064 79% 3.340.758 100% 16.119.251 100,00% 001.001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Keme 6 Dok 8.997.436 91.320 1,01% 91.320 2,03% 91.320 3,04% - 672.104 10,51% 672.104 17,98% 1.074.604 29,93% 1.086.104 42,00% 1.087.104 54,08% 1.087.104 66,16% 1.186.104 79,35% 1.858.208 100% 8.997.396 100,00% 001.001.051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 273.960 91.320 33,33% 91.320 66,67% 91.320 100% 273.960 100,00% 001.001.052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 6.048.940 672.104 11,11% 672.104 22,22% 672.104 33,33% 672.104 44,44% 672.104 55,56% 672.104 66,67% 672.104 77,78% 1.344.208 100% 6.048.936 100,00% 001.001.053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 2.674.536 402.500 15,05% 414.000 30,53% 415.000 46,05% 415.000 61,56% 514.000 80,78% 514.000 100% 2.674.500 100,00% 001.002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2 Dok 3.735.580 289.000 7,74% - 210.000 13,36% 704.382 32,21% 890.225 56% 800.225 77,47% 841.745 100% 3.735.577 100,00% 001.002.051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1.836.520 289.000 15,74% 210.000 27,17% 306.000 43,83% 390.000 65,07% 300.000 81,40% 341.520 100% 1.836.520 100,00% 001.002.052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1.593.530 398.382 25,00% 398.382 50,00% 398.382 75,00% 398.382 75% 1.593.528 100,00% 001.002.053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 305.530 101.843 101.843 66,67% 101.843 305.529 100,00% 001.003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Dok 3.386.235-160.093 4,73% 160.093 9,46% 502.872 9,46% 298.070 33,11% - 33,11% 298.070 41,91% 342.735 37,18% 342.735 62,15% 298.070 70,96% 342.735 81,08% 640.805 100% 3.386.278 100,00% 001.003.051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 480.280 160.093 33,33% 160.093 66,67% 160.137 33,34% 480.323 100,01% 001.003.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1.192.280 298.070 25% 298.070 50,00% 298.070 75,00% 298.070 100% 1.192.280 100,00% 001.003.053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1.713.675 342.735 20,00% 342.735 20,00% 342.735 60,00% 342.735 80,00% 342.735 100% 1.713.675 100,00% 5625.950 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 1 Layan 1.504.695 68.438 91.462 10,63% 106.866 17,73% 188.098 30,23% - 30,23% 106.868 37,33% 83.750 42,90% 348.397 66,05% 68.437 106.866 335.513 100% - 100% 1.504.695 100,00% 950.001 Tanpa Sub Output 1 Layan 1.504.695 68.438 4,55% 91.462 10,63% 106.866 17,73% 188.098 17,73% - 30,23% 106.868 37,33% 83.750 42,90% 348.397 53,55% 68.437 106.866 335.513 100% - 100% 1.504.695 100,00% 950.001.051 Penyusunan Program Kerja PASKA 182.925 91.462 50,00% 91.463 50% 182.925 100,00% 950.001.052 Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 320.600 106.866 33,33% 106.868 66,67% 106.866 100% 320.600 100,00% 950.001.053 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 167.500 83.750 50% 83.750 100% 167.500 100,00% 950.001.054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 320.600 160.300 50% 160.300 100% 320.600 100,00% 950.001.055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 136.875 68.438 50% 68.437 100% 136.875 100,00% 950.001.056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 376.195 188.098 50% 188.097 100% 376.195 100,00% 5625.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layan 210.160 - - 0,00% 105.080 50% 105.080 100% 210.160 100,00% 951.001 Tanpa Sub Output 1 Layan 210.160-105.080 50% 105.080 50% 210.160 100% 951.001.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 105.080 52.540 50% 52.540 100% 105.080 100,00% 951.001.997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 105.080 52.540 50% 52.540 100% 105.080 100,00% 5625.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 3.627.894 282.000 282.000 15,55% 282.000 23,32% 282.000 31,09% 282.000 38,87% 299.000 47,11% 299.000 55,35% 299.000 63,59% 260.000 70,76% 260.000 85,09% 260.000 85% 300.000 93% 3.387.000 93,36% 994.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bulan 3.627.894 282.000 7,77% 282.000 15,55% 282.000 23,32% 282.000 23,32% 282.000 38,87% 299.000 47,11% 299.000 55,35% 299.000 55,82% 260.000 70,76% 260.000 77,92% 260.000 85,09% 300.000 93,36% 3.387.000 93,36% 994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1.415.930 98.000 6,92% 98.000 13,84% 98.000 20,76% 98.000 27,68% 98.000 34,61% 115.000 42,73% 115.000 50,85% 115.000 58,97% 115.000 67,09% 115.000 75,22% 115.000 83,34% 115.000 91% 1.295.000 91,46% 994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.211.964 184.000 8,32% 184.000 16,64% 184.000 24,96% 184.000 33,27% 184.000 41,59% 184.000 49,91% 184.000 58,23% 184.000 66,55% 145.000 73,10% 145.000 79,66% 145.000 86,21% 185.000 95% 2.092.000 94,58% 17

Grafik Rencana Penyerapan Anggaran perbulan tahun 2017 18