PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013


RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN. NOMOR : 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2018 TENTANG

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Transkripsi:

Lampiran IV Raperda APBD TA. 2018 Nomor Tanggal : :... 13 Nopember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2018 KODE 1 1.01 1.01. 1.01.01 1.01. 1.01.01. 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 45.114.051.33 207.699.455.749,00 242.270.653.921,00 Pendidikan 27.109.909.28 72.387.889.968,00 35.089.600.752,00 DINAS PENDIDIKAN 1.391.990.72 10.407.009.28 12.585.000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.828.00 688.172.00 495.084.161.00 134.587.400.00 24.384.000.00 1.016.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300.000.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 321.228.00 8.772.00 330.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11.000.00 11.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 6.600.00 38.400.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 190.000.00 190.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 80.000.00 80.000.00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.00 107.625.00 250.000.00 359.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 250.000.00 250.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.375.00 23.625.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 59.000.00 59.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.000.00 39.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 05. 05 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 36.000.00 39.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70.098.48 89.901.52 160.000.00 1.01. 1.01.01. 06. 06 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 70.098.48 89.901.52 160.000.00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 69.950.00 955.050.00 1.025.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 67 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 27.975.00 157.025.00 185.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 68 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 9.925.00 85.075.00 95.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 2.250.00 47.750.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 70 Fasilitasi kegiatan PAUD 14.625.00 85.375.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 80 Fasilitasi Penyampaian BOP PAUD 12.625.00 82.375.00 95.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 83 Pengadaan APE PAUD 2.550.00 497.450.00 500.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 473.845.00 6.460.155.00 12.335.000.00 19.269.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 01 Pembangunan gedung sekolah 1.000.000.00 1.000.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 23.425.00 26.575.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 79 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 10.245.00 29.755.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 80 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 7.245.00 22.755.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 83 Penggabungan SD Negeri 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 98 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 1.000.000.00 1.000.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 104 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Silpa DAK s/d 2015) 1.250.00 90.750.00 92.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 110 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 320.000.00 320.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 114 Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD ( DAK ) 2.000.000.00 2.000.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 117 1.01. 1.01.01. 16. 118 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP 10.965.00 9.600.00 39.035.00 20.400.00 50.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 119 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD 69.200.00 370.800.00 440.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 120 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP 77.250.00 297.750.00 375.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 121 Pengembangan Kurikulum SD 14.935.00 85.065.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 122 Pengembangan Kurikulum SMP 14.700.00 35.300.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 123 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD 9.925.00 30.075.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 124 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP 4.500.00 15.500.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 125 Rehabilitasi Ruang Belajar SD 5.550.00 1.049.450.00 1.055.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 126 Rehabilitasi Ruang Belajar SMP 4.650.00 295.350.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 127 Pembangunan Sanitasi/MCK SD 400.000.00 400.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 128 Pembangunan Sanitasi/MCK SMP 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 129 1.01. 1.01.01. 16. 130 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP 30.600.00 5.600.00 119.400.00 69.400.00 150.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 131 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP (DAK) 315.000.00 315.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 132 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (Silpa DAK) 7.600.00 179.400.00 187.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 133 Rehab Bumi Perkemahan Kepurun 3.600.00 996.400.00 1.000.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 134 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD 5.655.00 34.345.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 135 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP 5.400.00 34.600.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 136 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK) 2.100.000.00 2.100.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 137 Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SD (DAK) 1.250.000.00 1.250.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 138 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK) 1.000.000.00 1.000.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 139 Rehabilitasi Ruang Belajar/ Ruang Penunjang (DAK) 77.950.00 2.222.050.00 2.300.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 140 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK) 2.750.000.00 2.750.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 141 Penyelenggaran Ujian SD 72.500.00 277.500.00 350.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 142 Penyelenggaran Ujian SMP 1.500.00 108.500.00 110.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2

1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 38.215.00 206.785.00 245.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 24.150.00 95.850.00 120.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 5.250.00 44.750.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 15 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 8.460.00 21.540.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 17 Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C dan SD, SMP 355.00 44.645.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 220.645.28 579.354.72 800.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 12.545.28 17.454.72 30.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 13 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 35.000.00 115.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 2.025.00 27.975.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 15 Pembinaan Miinat Bakat dan Kreativitas Guru 18.350.00 76.650.00 95.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 16 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 48.250.00 151.750.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 17 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas 6.525.00 33.475.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 18 Peningkatan / Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 5.700.00 24.300.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 19 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 92.250.00 132.750.00 225.000.00 1.01. 1.01.01. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 26.500.00 193.500.00 220.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 02 Pengembangan minat dan budaya baca 11.000.00 59.000.00 70.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 03 1.01. 1.01.01. 21. 11 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 3.750.00 5.500.00 46.250.00 44.500.00 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 15 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa 6.250.00 43.750.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 127.533.96 1.087.466.04 1.215.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 14.000.00 36.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 6.175.00 293.825.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 06 Pembinaan Komite Sekolah 12.250.00 37.750.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 2.500.00 137.500.00 140.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 08 1.01. 1.01.01. 22. 10 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 11.000.00 2.000.00 39.000.00 98.000.00 50.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 13 1.01. 1.01.01. 22. 14 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 9.250.00 9.000.00 40.750.00 41.000.00 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 16 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 7.375.00 92.625.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 24 Operasional BOS Tingkat SD 20.250.00 179.750.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 25 Operasional BOS Tingkat SMP 18.900.00 56.100.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 26 Penyusunan Profile Kabupaten Ramah Anak 14.833.96 35.166.04 50.000.00 1.01. 1.01.02 1.01. 1.01.02. 01 TK Negeri 600.00 14.400.00 35.000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.200.00 50.000.00 9.200.00 1.01. 1.01.02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.960.00 4.960.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3

1.01. 1.01.02. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 800.00 800.00 1.01. 1.01.02. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.200.00 2.200.00 1.01. 1.01.02. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 540.00 540.00 1.01. 1.01.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 700.00 700.00 1.01. 1.01.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.00 5.200.00 35.000.00 40.800.00 1.01. 1.01.02. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 600.00 3.200.00 3.800.00 1.01. 1.01.02. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.00 2.000.00 1.01. 1.01.02. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 35.000.00 35.000.00 1.01. 1.01.03 1.01. 1.01.03. 23 SD Negeri 17.795.902.20 34.769.356.518,00 15.881.141.282,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 17.795.902.20 34.769.356.518,00 15.881.141.282,00 68.446.400.00 68.446.400.00 1.01. 1.01.03. 23. 01 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 17.795.902.20 34.769.356.518,00 15.881.141.282,00 68.446.400.00 1.01. 1.01.04 1.01. 1.01.04. 23 SMP Negeri se Kabupaten 7.886.318.00 26.091.207.53 6.579.474.47 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 7.886.318.00 26.091.207.53 6.579.474.47 40.557.000.00 40.557.000.00 1.01. 1.01.04. 23. 02 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 7.886.318.00 26.091.207.53 6.579.474.47 40.557.000.00 1.01. 1.01.07 1.01. 1.01.07. 01 SKB 35.098.36 305.916.64 8.985.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.723.36 58.752.24 350.000.00 92.475.60 1.01. 1.01.07. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.600.00 16.600.00 1.01. 1.01.07. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.474.24 4.366.76 22.841.00 1.01. 1.01.07. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.000.00 12.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.903.70 9.903.70 1.01. 1.01.07. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.00 2.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.204.80 4.204.80 1.01. 1.01.07. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.000.00 1.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15.249.12 676.98 15.926.10 1.01. 1.01.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.00 48.624.90 8.985.00 58.984.90 1.01. 1.01.07. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.985.00 8.985.00 1.01. 1.01.07. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.01. 1.01.07. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.375.00 48.624.90 49.999.90 1.01. 1.01.07. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.07. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.07. 18 Program Pendidikan Non Formal 183.539.50 183.539.50 1.01. 1.01.07. 18. 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.07. 18. 26 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP 15.000.00 15.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4

1.01. 1.01.07. 18. 27 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU 48.000.00 48.000.00 1.01. 1.01.07. 18. 28 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan 20.539.50 20.539.50 1.01. 1.01.08 1.01. 1.01.08. 16 Dinas Pendidikan 800.000.00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 800.000.00 800.000.00 800.000.00 1.01. 1.01.08. 16. 112 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 800.000.00 800.000.00 1.02 1.02. 1.02.01 1.02. 1.02.01. 01 Kesehatan 9.795.976.96 102.650.087.871,00 24.550.000.169,00 DINAS KESEHATAN 2.461.180.00 24.128.603.45 16.604.633.55 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.530.00 505.730.00 136.996.065.00 43.194.417.00 2.506.260.00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 250.000.00 250.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 800.660.00 14.262.00 814.922.00 1.02. 1.02.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 478.909.00 15.091.00 494.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 28.550.00 28.550.00 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.00 12.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 598.533.00 4.255.00 602.788.00 1.02. 1.02.01. 01. 21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 122.428.00 1.572.00 124.000.00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.175.00 187.825.00 167.388.00 360.388.00 1.02. 1.02.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 89.568.00 89.568.00 1.02. 1.02.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 77.820.00 77.820.00 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.150.00 120.850.00 125.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.025.00 66.975.00 68.000.00 1.02. 1.02.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.00 4.000.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 06 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 6.000.00 4.000.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12.000.00 18.000.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.01. 06. 09 Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah 12.000.00 13.000.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 35.450.00 6.326.981.50 667.568.50 7.030.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 07 Pengelolaan Manajemen Obat 750.00 29.250.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 08 1.02. 1.02.01. 15. 09 Penyediaan Obat/Bahan Medis Habis Pakai dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten ( DAK FISIK ) Distribusi Obat dan E Logistik 27.200.00 7.500.00 6.105.231.50 192.500.00 667.568.50 6.800.000.00 200.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5

1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 291.125.00 4.959.768.00 13.654.00 5.264.547.00 1.02. 1.02.01. 16. 16 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes 195.052.00 195.052.00 1.02. 1.02.01. 16. 17 Bintek balai pengobatan/rb dan lab. swasta 15.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 18 Penunjang Operasional PPPK 7.500.00 32.846.00 2.654.00 43.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 19 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 70.000.00 70.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 20 Akreditasi Puskesmas 40.000.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 21 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi 10.600.00 29.400.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 22 Pembuatan Buku Profil Kesehatan 525.00 24.475.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 23 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 3.150.00 596.850.00 600.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 24 Peningkatan manajemen puskesmas 10.000.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 25 Peningkatan kinerja klinik 15.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 26 Pembuatan buku KIA 975.00 9.025.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 27 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 47.500.00 16.500.00 11.000.00 75.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 28 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 29 Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK NON FISIK) 48.875.00 931.125.00 980.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 33 Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK) 40.000.00 1.360.000.00 1.400.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 34 Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK) 132.000.00 1.239.695.00 1.371.695.00 1.02. 1.02.01. 16. 35 Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK Non fisik) 369.800.00 369.800.00 1.02. 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.725.00 53.275.00 55.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 06 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 750.00 29.250.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 07 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 975.00 24.025.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 156.500.00 156.500.00 1.02. 1.02.01. 19. 06 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 66.500.00 66.500.00 1.02. 1.02.01. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 55.000.00 55.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 08 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 35.000.00 35.000.00 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 135.000.00 135.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 07 Upaya perbaikan gizi keluarga 120.000.00 120.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 08 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 15.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 27.850.00 489.383.75 446.306.25 963.540.00 1.02. 1.02.01. 21. 05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 27.850.00 489.383.75 446.306.25 963.540.00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 17.875.00 620.312.00 50.813.00 689.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 12 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 2.100.00 224.900.00 227.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 13 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 14.250.00 221.937.00 50.813.00 287.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 14 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1.525.00 173.475.00 175.000.00 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 22.200.00 27.800.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 15 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah 22.200.00 27.800.00 50.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 6

1.02. 1.02.01. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 24.400.00 9.286.822.00 9.311.222.00 1.02. 1.02.01. 24. 01 Pelayanan operasi katarak 10.000.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 24. 11 Visum at Repertum 8.500.00 1.500.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 24. 12 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS) 15.900.00 9.275.322.00 9.291.222.00 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 12.650.00 1.161.406.20 15.258.903.80 16.432.960.00 1.02. 1.02.01. 25. 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 8.900.00 991.100.00 1.000.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 24 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 30.000.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 26 Pembangunan Puskesmas (DAK FISIK) 12.606.000.00 12.606.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK FISIK) 18.056.20 930.723.80 948.780.00 1.02. 1.02.01. 25. 29 Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi Untuk PSC / SPODT (DAK FISIK) 3.750.00 122.250.00 4.000.00 130.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 30 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas 200.000.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 31 Pengadaan Ambulans (DAK Fisik) 818.780.00 818.780.00 1.02. 1.02.01. 25. 32 Pengadaan Peralatan Pendukung Immunisasi ( DAK Penugasan) 699.400.00 699.400.00 1.02. 1.02.01. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 4.200.00 195.800.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 31 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rumah Sakit 4.200.00 195.800.00 200.000.00 1.02. 1.02.02 1.02. 1.02.02. 23 PUSKESMAS 1.195.721.96 52.043.911.421,00 4.260.366.619,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.195.721.96 52.043.911.421,00 4.260.366.619,00 57.500.000.00 57.500.000.00 1.02. 1.02.02. 23. 13 Penunjang Operasional Puskesmas 1.195.721.96 52.043.911.421,00 4.260.366.619,00 57.500.000.00 1.02. 1.02.03 1.02. 1.02.03. 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6.123.200.00 26.171.800.00 3.685.000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.400.00 3.493.600.00 35.980.000.00 3.500.000.00 1.02. 1.02.03. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.900.000.00 1.900.000.00 1.02. 1.02.03. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.200.00 796.800.00 800.000.00 1.02. 1.02.03. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.200.00 796.800.00 800.000.00 1.02. 1.02.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.03. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.03. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3.900.00 696.100.00 700.000.00 1.02. 1.02.03. 21. 06 Pengelolaan Limbah Medis B3 3.900.00 696.100.00 700.000.00 1.02. 1.02.03. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 3.900.00 771.100.00 3.000.000.00 3.775.000.00 1.02. 1.02.03. 26. 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 3.000.000.00 3.000.000.00 1.02. 1.02.03. 26. 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 3.900.00 771.100.00 775.000.00 1.02. 1.02.03. 34 Program Pelayanan Kesehatan 6.109.000.00 21.206.000.00 685.000.00 28.000.000.00 1.02. 1.02.03. 34. 01 Pelayanan Kesehatan RSUD 6.109.000.00 21.206.000.00 685.000.00 28.000.000.00 1.02. 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 2.125.00 139.123.00 141.248.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 7

1.02. 4.01.03. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.750.00 88.995.00 90.745.00 1.02. 4.01.03. 30. 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.750.00 88.995.00 90.745.00 1.02. 4.01.03. 36 Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS 375.00 50.128.00 50.503.00 1.02. 4.01.03. 36. 01 Sosialisasi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS) 375.00 50.128.00 50.503.00 1.02. 4.01.10 1.02. 4.01.10. 19 KECAMATAN KLATEN UTARA Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 4.01.10. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02. 4.01.13 1.02. 4.01.13. 19 KECAMATAN KALIKOTES Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 4.01.13. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02. 4.01.18 1.02. 4.01.18. 19 KECAMATAN GANTIWARNO 20.000.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 20.000.00 20.000.00 20.000.00 1.02. 4.01.18. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 20.000.00 20.000.00 1.02. 4.01.19 1.02. 4.01.19. 19 KECAMATAN PRAMBANAN 1.400.00 12.600.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.400.00 12.600.00 14.000.00 14.000.00 1.02. 4.01.19. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.400.00 12.600.00 14.000.00 1.02. 4.01.21 1.02. 4.01.21. 19 KECAMATAN KEMALANG 2.000.00 18.000.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.000.00 18.000.00 20.000.00 20.000.00 1.02. 4.01.21. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 2.000.00 18.000.00 20.000.00 1.02. 4.01.22 1.02. 4.01.22. 19 KECAMATAN KARANGNONGKO 17.000.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 17.000.00 17.000.00 17.000.00 1.02. 4.01.22. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 17.000.00 17.000.00 1.02. 4.01.24 1.02. 4.01.24. 19 KECAMATAN KARANGANOM 1.200.00 13.800.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.200.00 13.800.00 15.000.00 15.000.00 1.02. 4.01.24. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.200.00 13.800.00 15.000.00 1.02. 4.01.25 1.02. 4.01.25. 19 KECAMATAN TULUNG Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 4.01.25. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02. 4.01.26 1.02. 4.01.26. 19 KECAMATAN POLANHARJO 1.400.00 13.600.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.400.00 13.600.00 15.000.00 15.000.00 1.02. 4.01.26. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.400.00 13.600.00 15.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 8

1.02. 4.01.28 1.02. 4.01.28. 19 KECAMATAN JUWIRING 16.000.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 16.000.00 16.000.00 16.000.00 1.02. 4.01.28. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 16.000.00 16.000.00 1.02. 4.01.30 1.02. 4.01.30. 19 KECAMATAN CEPER Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 4.01.30. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02. 4.01.31 1.02. 4.01.31. 19 KECAMATAN PEDAN 800.00 14.200.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 800.00 14.200.00 15.000.00 15.000.00 1.02. 4.01.31. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 800.00 14.200.00 15.000.00 1.02. 4.01.32 1.02. 4.01.32. 19 KECAMATAN KARANGDOWO 1.800.00 16.600.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.800.00 16.600.00 18.400.00 18.400.00 1.02. 4.01.32. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.800.00 16.600.00 18.400.00 1.02. 4.01.33 1.02. 4.01.33. 19 KECAMATAN CAWAS 3.150.00 11.850.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3.150.00 11.850.00 15.000.00 15.000.00 1.02. 4.01.33. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 3.150.00 11.850.00 15.000.00 1.02. 4.01.35 1.02. 4.01.35. 19 KECAMATAN BAYAT 2.000.00 13.000.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.000.00 13.000.00 15.000.00 15.000.00 1.02. 4.01.35. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 2.000.00 13.000.00 15.000.00 1.03 1.03. 1.03.01 1.03. 1.03.01. 01 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.985.184.402,00 18.942.362.598,00 181.333.503.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.751.702.792,00 14.354.794.208,00 121.843.503.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 964.620.192,00 1.333.379.808,00 203.261.050.00 138.950.000.00 2.298.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 424.000.00 424.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 200.000.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 413.952.84 9.047.16 423.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 151.782.708,00 98.217.292,00 250.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.650.00 58.350.00 60.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.000.00 60.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.00 20.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.00 10.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 124.000.00 124.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 60.000.00 60.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 369.037.788,00 78.962.212,00 448.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 9

1.03. 1.03.01. 01. 21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 28.196.856,00 803.144,00 29.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 22 Penyediaan Operasional UPTD 90.000.00 90.000.00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.350.00 317.650.00 25.000.00 347.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.00 25.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 46 Pemeliharaan Alat Berat 4.350.00 317.650.00 322.000.00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.050.00 23.950.00 30.000.00 1.03. 1.03.01. 05. 04 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 15.000.00 15.000.00 1.03. 1.03.01. 05. 05 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 6.050.00 8.950.00 15.000.00 1.03. 1.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18.450.00 31.550.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.500.00 17.500.00 25.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 07 Monev kegiatan SKPD 10.950.00 14.050.00 25.000.00 1.03. 1.03.01. 08 Program Penataan trotoar Jalan 15.800.00 2.984.200.00 3.000.000.00 1.03. 1.03.01. 08. 01 Penataan trotoar Jalan Kota Kabupaten 15.800.00 2.984.200.00 3.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 7.925.00 2.492.075.00 115.250.000.00 117.750.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 19 Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari 4.000.000.00 4.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 21 Peningkatan Jalan Manisrenggo-Batas DIY 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 34 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri 3.500.000.00 3.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 44 Peningkatan Jalan Mipitan-Pasar Kembang 5.000.000.00 5.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 45 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol 5.000.000.00 5.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 56 Peningkatan Jalan Pluneng-Basin 1.500.000.00 1.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 74 Peningkatan Jalan Jiwan-Kayumas 4.500.000.00 4.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 76 Peningkatan Jalan Totogan-Karanglo 5.000.000.00 5.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 85 Peningkatan Jalan Karangan-Pasar Senggol 2.500.000.00 2.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 88 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol 1.000.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 95 Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas 7.000.000.00 7.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 101 Peningkatan Jalan Karangan-Ponggok 3.000.000.00 3.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 114 Peningkatan Jalan Jurangjero-Jimus 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 138 Peningkatan Jalan Wonosari-Jaten 4.000.000.00 4.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 139 Peningkatan Jalan Jaten-Daleman 6.000.000.00 6.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 149 Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno 3.500.000.00 3.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 156 Peningkatan Jalan Juwiring-Tegalan 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 158 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan 4.500.000.00 4.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 181 Peningkatan Jalan Pasar Pedan-Ngejaman 1.000.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 193 Peningkatan Jalan Temuwangi-Soka 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 195 Peningkatan Jalan Posis-Jarum 4.500.000.00 4.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 204 Peningkatan Jalan Pakisan-Tegalsari 2.750.000.00 2.750.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 205 Peningkatan Jalan Pakisan-Posis 3.500.000.00 3.500.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 10

1.03. 1.03.01. 15. 224 Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir 2.500.000.00 2.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 225 Peningkatan Jalan Nglengkong-Batas DIY 5.000.000.00 5.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 230 Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat 4.000.000.00 4.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 241 Peningkatan Jalan Wedi-Ngering 3.500.000.00 3.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 245 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut 3.000.000.00 3.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 258 Peningkatan Jalan Gantiwarno-Bayat 3.500.000.00 3.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 279 Peningkatan Jalan Tentara Pelajar 2.500.000.00 2.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 368 Peningkatan Jalan RM Sahid II 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 373 Peningkatan Jalan Mlese - Tirtomarto 1.000.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 374 Pembangunan Jembatan Kali Cangak 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 375 Pembangunan Jembatan Karangpakel 7.925.00 2.492.075.00 2.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 376 Pembangunan Jembatan Mrisen 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 377 Rehabilitasi Jembatan Nglinggi 3.000.000.00 3.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 378 Rehabilitasi Jembatan Ngangkruk 1.500.000.00 1.500.000.00 1.03. 1.03.01. 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 200.000.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 17. 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 200.000.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 857.281.00 5.098.443.00 44.276.00 6.000.000.00 1.03. 1.03.01. 18. 06 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 857.281.00 5.098.443.00 44.276.00 6.000.000.00 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 759.976.60 815.796.40 2.874.227.00 4.450.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 8.200.00 198.573.00 293.227.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 21 Operasi Irigasi 739.526.60 479.473.40 131.000.00 1.350.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 26 Pengelolaan Aset Irigasi 5.350.00 44.650.00 50.000.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 31 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A 2.950.00 47.050.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 32 Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi 3.950.00 46.050.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 44 Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi 2.400.000.00 2.400.000.00 1.03. 1.03.01. 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4.450.00 495.550.00 3.450.000.00 3.950.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 11 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 4.450.00 495.550.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 13 Rehabilitasi kawasan sumber air 1.450.000.00 1.450.000.00 1.03. 1.03.01. 32 Program Perencanaan Tata Ruang 106.900.00 743.100.00 850.000.00 1.03. 1.03.01. 32. 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 16.050.00 283.950.00 300.000.00 1.03. 1.03.01. 32. 13 Survey dan pemetaan 84.900.00 15.100.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 32. 16 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 5.950.00 294.050.00 300.000.00 1.03. 1.03.01. 32. 17 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang 150.000.00 150.000.00 1.03. 1.03.01. 34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5.900.00 19.100.00 25.000.00 1.03. 1.03.01. 34. 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 5.900.00 19.100.00 25.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 11

1.03. 1.04.01 1.03. 1.04.01. 16 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.000.00 4.499.000.00 59.450.000.00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.650.000.00 63.950.000.00 1.650.000.00 1.03. 1.04.01. 16. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.650.000.00 1.650.000.00 1.03. 1.04.01. 31 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 1.000.00 4.499.000.00 57.800.000.00 62.300.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 09 Penyusunan Dokumen Rencana Bangunan Gedung/Kantor 150.000.00 150.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 10 Pembangunan Gedung Kantor Pemda II (Tahap - II) 6.000.000.00 6.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 11 Pembangunan Gedung Kantor KPU (Tahap - II) 4.500.000.00 4.500.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 12 Pembangunan Depo Arsip (Tahap - II) 4.500.000.00 4.500.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 13 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 6.000.000.00 6.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 14 Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD 6.000.000.00 6.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 15 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan 3.000.000.00 3.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 16 Pembangunan Rumas Dinas (Tahap - II) 1.500.000.00 1.500.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 17 Pembangunan Rumah Dinas Bupati 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 18 Pembangunan Menara dan Penataan Lingkungan Masjid Agung Al Aqsa 5.000.000.00 5.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 19 Pembangunan Gedung Kantor Klaten Selatan 4.750.000.00 4.750.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 20 Pembangunan Gedung Kantor Karangnongko 4.750.000.00 4.750.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 21 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Buntalan 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 22 Pembangunan Pusat Lurik 600.000.00 600.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 23 Pembangunan Eskalator Pemda I 500.000.00 500.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 24 Pembangunan Mushola Komplek Pemda II 300.000.00 300.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 25 Rehabilitasi Gedung Olahraga 2.000.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 26 Rehabilitasi Pendopo Pemda I (Tahap - II) 1.000.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 27 Rehabilitasi Rumah Dinas Eks. Dokter Puskesmas Klaten Utara 1.000.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 28 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Gedung Wanita 750.000.00 750.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 29 Rehabilitasi Rumah Jabatan 900.000.00 900.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 30 Rehabilitasi Gedung Eks. Kantor Perkebunan 500.000.00 500.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 31 Penataan Lingkungan Monumen Juang 500.000.00 500.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 32 Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Buntalan 4.000.000.00 4.000.000.00 1.03. 1.04.01. 31. 33 Penyelenggaraan Lomba Design Gapura 1.000.00 99.000.00 100.000.00 1.03. 4.01.10 1.03. 4.01.10. 28 KECAMATAN KLATEN UTARA 51.348.49 3.651.51 Program Pengendalian Banjir 51.348.49 3.651.51 55.000.00 55.000.00 1.03. 4.01.10. 28. 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 51.348.49 3.651.51 55.000.00 1.03. 4.01.10. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.03. 4.01.10. 30. 100 Pavingisasi Halaman Kantor dan Gerbang Masuk Kel Gergunung 1.03. 4.01.10. 30. 101 Rehabilitasi Gapura Dan Pembuatan Talud Jalan, Kel. Barenglor 1.03. 4.01.10. 30. 102 Betonisasi Dan Talud Lapangan Dk Dendengan Desa Jonggrangan 1.03. 4.01.10. 30. 103 Pavingisasi Halaman PAUD Desa Ketandan REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 12

1.03. 4.01.10. 30. 104 Pengaspalan Jalan Arjuna, Gatak, Semangkak Ds Sekarsuli 1.03. 4.01.10. 30. 105 Talud Sabuk Desa Belangwetan 1.03. 4.01.10. 30. 106 Pembangungan Talud Dk Kepil RT. 2/10, Ds Jebugan 1.03. 4.01.10. 30. 107 Pengaspalan Jalan Dk Bramen RT. 1/01 Ds Jebugan 1.03. 4.01.10. 30. 108 Pengaspalan Jalan Dk Tempel, RT 1/5 Ds Jebugan 1.03. 4.01.11 1.03. 4.01.11. 28 KECAMATAN KLATEN TENGAH 155.458.88 31.191.12 Program Pengendalian Banjir 155.458.88 31.191.12 186.650.00 186.650.00 1.03. 4.01.11. 28. 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 155.458.88 31.191.12 186.650.00 1.03. 4.01.13 1.03. 4.01.13. 30 KECAMATAN KALIKOTES Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.03. 4.01.13. 30. 123 Pembangunan Polindes Desa Tambong Wetan 1.03. 4.01.13. 30. 124 Rehap Aspal Jalan Ngrangan RW 03 Desa Jogosetran 1.03. 4.01.13. 30. 125 Pembangunan Talud Jalan Dk.Gebyok S.D Ngembel Desa Jimbung 1.03. 4.01.19 1.03. 4.01.19. 30 KECAMATAN PRAMBANAN Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.03. 4.01.19. 30. 145 Talud RW. 3 Dk.Randusari Desa Randusari Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 146 Betonisasi Jalan Dk. Slametan RT. 02/01 Desa Kokosan Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 147 Betonisasi Tlogo Lor RT 22/07 Desa Tlogo Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 148 Talud Jalan Cabakan RT.04/01 Desa Sengon Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 149 Talud Jalan Gandekan RT.01/06 Desa Geneng Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 150 Talud Persawahan Blok RW 05 U Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 151 Talud Lingkar Jalan Candi Plaosan Desa Bugisan Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 152 Talud Perbatasan Dukuh Gupolo Desa Cucukan Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 153 Talud Saluran Irigasi RT 06 Kebondalem Lor Desa Kebondalem Lor Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 154 Rehab Aspal Jalan Desa Randusari - Joho Desa Randusari Kec. Prambanan 1.03. 4.01.19. 30. 155 Talud Saluran PeRT anian Sel, Dukuh Kotesan Desa Kotesan Kec. Prambanan 1.03. 4.01.23 1.03. 4.01.23. 16 KECAMATAN JATINOM 25.674.24 53.725.76 40.000.00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 40.000.00 119.400.00 40.000.00 1.03. 4.01.23. 16. 06 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 40.000.00 40.000.00 1.03. 4.01.23. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 50.000.00 50.000.00 1.03. 4.01.23. 18. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan 50.000.00 50.000.00 1.03. 4.01.23. 28 Program Pengendalian Banjir 25.674.24 3.725.76 29.400.00 1.03. 4.01.23. 28. 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 25.674.24 3.725.76 29.400.00 1.03. 4.01.23. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.03. 4.01.23. 30. 172 Pengaspalan Jalan Poros Desa Antara Desa Glagah-Cawan-Gedaren REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 13

1.03. 4.01.23. 30. 173 Pengaspalan Jalan Poros Desa Sucokangsi-Bengking-Tibayan 1.03. 4.01.23. 30. 174 Pengaspalan Jalan Poros Desa Temuireng-Bandungan-Kayumas 1.03. 4.01.23. 30. 175 Pengaspalan Jalan Desa Dk. Siwedus, Randulanang 1.03. 4.01.23. 30. 176 Makadam Jalan Desa Dk. Kopek, Desa Mranggen 1.03. 4.01.23. 30. 177 Peningkatan Jalan Dk Semensari- Pandanan Soropaten Ds. Pandeyan 1.03. 4.01.30 1.03. 4.01.30. 30 KECAMATAN CEPER Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.03. 4.01.30. 30. 205 Betonisasi Jalan Ds Kujon 1.03. 4.01.30. 30. 206 Betonisasi Jalan Ds Kuncen - Glagahwangi 1.03. 4.01.30. 30. 207 Betonisasi Jalan Ds Srebegan 1.03. 4.01.30. 30. 208 Betonisasi Jalan Ds Jombor 1.03. 4.01.30. 30. 209 Betonisasi Jalan Ds Kajen 1.03. 4.01.30. 30. 210 Betonisasi Jalan Ds Kurung 1.03. 4.01.30. 30. 211 Talud Jalan Sragon Mlese 1.03. 4.01.30. 30. 212 Pembuatan Saluran Air Ds Ceper 1.03. 4.01.30. 30. 213 Talud Jalan Desa Tegalrejo 1.03. 4.01.33 1.03. 4.01.33. 25 KECAMATAN CAWAS Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.03. 4.01.33. 25. 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.03. 4.01.33. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.03. 4.01.33. 30. 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03. 4.01.33. 30. 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1.03. 4.01.33. 31 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 1.03. 4.01.33. 31. 01 Pembangunan Gedung Milik Daerah 1.04 1.04. 1.04.01 1.04. 1.04.01. 01 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.205.090.436,00 1.874.909.564,00 150.000.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.205.090.436,00 1.874.909.564,00 150.000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 392.810.636,00 657.189.364,00 3.230.000.00 3.230.000.00 1.050.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 360.000.00 360.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.00 25.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 40.000.00 40.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 164.220.00 5.780.00 170.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 95.789.988,00 38.210.012,00 134.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.00 20.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.00 20.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.00 10.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.00 20.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 14

1.04. 1.04.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60.000.00 60.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30.000.00 30.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 106.129.68 6.870.32 113.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 26.670.968,00 1.329.032,00 28.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 30 Penyediaan Operasional Rusunawa 20.000.00 20.000.00 1.04. 1.04.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.150.00 91.850.00 100.000.00 195.000.00 1.04. 1.04.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 50.000.00 50.000.00 1.04. 1.04.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.150.00 91.850.00 95.000.00 1.04. 1.04.01. 02. 56 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.00 50.000.00 1.04. 1.04.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.250.00 5.750.00 10.000.00 1.04. 1.04.01. 05. 05 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 4.250.00 5.750.00 10.000.00 1.04. 1.04.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.650.00 28.350.00 40.000.00 1.04. 1.04.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.000.00 13.000.00 15.000.00 1.04. 1.04.01. 06. 07 Monev kegiatan SKPD 9.650.00 15.350.00 25.000.00 1.04. 1.04.01. 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 672.429.80 237.570.20 910.000.00 1.04. 1.04.01. 18. 02 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial 669.779.80 175.220.20 845.000.00 1.04. 1.04.01. 18. 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.650.00 62.350.00 65.000.00 1.04. 1.04.01. 22 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 20.425.00 204.575.00 50.000.00 275.000.00 1.04. 1.04.01. 22. 09 Monitoring dan pengendalian IMB 7.600.00 67.400.00 75.000.00 1.04. 1.04.01. 22. 14 Pembuatan Billboard IMB 50.000.00 50.000.00 1.04. 1.04.01. 22. 15 Penunjang Operasional SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten 10.350.00 89.650.00 100.000.00 1.04. 1.04.01. 22. 16 Penyusunan Dokumen Pengeloaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Perijinan Pengambilan Air Tanah Sumur Bor 2.475.00 47.525.00 50.000.00 1.04. 1.04.01. 24 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 20.625.00 379.375.00 400.000.00 1.04. 1.04.01. 24. 21 Pengembangan Sarana dan Prasaranan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 3.300.00 46.700.00 50.000.00 1.04. 1.04.01. 24. 22 Penunjang OperasionalKegiatan PAMSIMAS 6.750.00 193.250.00 200.000.00 1.04. 1.04.01. 24. 23 1.04. 1.04.01. 24. 24 Penunjang Operasional Dana Alokasi Khusus Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Penunjang Operasional Kegiatan SANIMAS 5.825.00 4.750.00 44.175.00 95.250.00 50.000.00 100.000.00 1.04. 1.04.01. 25 Program pembangunan infrastruktur perdesaan / Perkotaan 79.750.00 270.250.00 350.000.00 1.04. 1.04.01. 25. 18 Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan KOTAKU 79.750.00 270.250.00 350.000.00 1.05 1.05. 1.05.01 1.05. 1.05.01. 01 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.677.998.90 3.639.937.10 201.225.00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.546.403.90 1.431.096.10 39.500.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.228.90 245.771.10 6.519.161.00 3.017.000.00 325.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.00 6.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 15

1.05. 1.05.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.000.00 19.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 500.00 500.00 1.05. 1.05.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.800.00 4.200.00 15.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.031.56 3.468.44 30.500.00 1.05. 1.05.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 425.00 19.575.00 20.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 425.00 16.575.00 17.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.00 2.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.00 6.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 7.500.00 7.500.00 1.05. 1.05.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 110.000.00 110.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 50.000.00 50.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 40.547.34 952.66 41.500.00 1.05. 1.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.500.00 39.500.00 75.000.00 1.05. 1.05.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 21.000.00 21.000.00 1.05. 1.05.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 18.500.00 18.500.00 1.05. 1.05.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.500.00 6.500.00 1.05. 1.05.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21.000.00 21.000.00 1.05. 1.05.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.000.00 2.000.00 1.05. 1.05.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.000.00 6.000.00 1.05. 1.05.01. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.100.750.00 79.250.00 1.180.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 14 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya 1.088.000.00 37.000.00 1.125.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 15 Koordinasi Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial 12.750.00 42.250.00 55.000.00 1.05. 1.05.01. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 202.625.00 169.375.00 372.000.00 1.05. 1.05.01. 16. 07 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA ) 202.000.00 30.000.00 232.000.00 1.05. 1.05.01. 16. 08 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 625.00 139.375.00 140.000.00 1.05. 1.05.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.675.00 368.325.00 370.000.00 1.05. 1.05.01. 17. 04 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara 625.00 169.375.00 170.000.00 1.05. 1.05.01. 17. 05 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan 425.00 99.575.00 100.000.00 1.05. 1.05.01. 17. 06 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 625.00 99.375.00 100.000.00 1.05. 1.05.01. 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 2.975.00 47.025.00 50.000.00 1.05. 1.05.01. 18. 07 Pendataan,Pemetaan,monitoring dan evaluasi masalah-masalah keagamaan dan aliran kepercayaan 2.975.00 47.025.00 50.000.00 1.05. 1.05.01. 23 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 159.150.00 485.850.00 645.000.00 1.05. 1.05.01. 23. 01 1.05. 1.05.01. 23. 02 Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya 50.000.00 75.000.00 50.000.00 75.000.00 1.05. 1.05.01. 23. 03 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik 50.000.00 50.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 16