Halaman : Urusan Pemerintahan : Organisasi :.07..07.0. PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Formulir DPASKPD. (.07. ) PERHUBUNGAN 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0. Penyediaan jasa surat menyurat.850.000,00.850.000,00.850.000,00.450.000,00 0.000.000,00 Informasi Kab. 0. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00.00.000,00.800.000,00 Informasi Kab. 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Informasi Kab. 4.90.000,00 7.600.000,00 0.000.000,00 6.890.000,00 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 6.997.500,00 60.997.500,00 Informasi Kab. 0. Penyediaan alat tulis kantor Pegawai Dishubkominfo 7.500.000,00 8.00.000,00 8.00.000,00 7.894.000,00.594.000,00 Kab. Informasi Kab.. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 07.50.000,00 8.450.000,00.50.000,00 750.000,00 8.700.000,00 Informasi Kab.. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Informasi Kab. 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Informasi Kab..00.000,00.00.000,00.00.000,00 940.000,00.6.000,00 7.40.000,00 0.6.000,00 7. Penyediaan makanan dan minuman.50.000,00.970.000,00.50.000,00 650.000,00 9.0.000,00 Informasi Kab. 8. Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.000.000,00 9.000.000,00.890.000,00 0.0.000,00.0.000,00 Informasi Kab.
Halaman : 9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 5.700.000,00 6.00.000,00 5.700.000,00 0.640.000,00 90.40.000,00 Perkantoran Informasi Kab. 0. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.600.000,00.600.000,00.400.000,00 0.600.000,00 Informasi Kab. 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0. Pembangunan gedung kantor DISHUBKOMINFO 7.690.000,00 6.00.000,00 669.700.000,00 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.00.000,00.00.000,00 0. Pengadaan meubelair 9.600.000,00 9.600.000,00. Pengadaan Komputer 44.800.000,00 44.800.000,00 5. Pengadaan alatalat studio Kab. 7.500.000,00 7.500.000,00 9. Pengadaan Perlengkapan Kantor Kab..000.000,00.000.000,00.980.000,00 7.980.000,00. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.75.000,00 6.650.000,00.550.000,00.550.000,00 5.95.000,00 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.000.000,00 4.000.000,00 4.5.000,00 0.940.000,00 46.075.000,00 9. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 900.000,00 4.400.000,00 4. Pembangunan Website 0.000.000,00 0.000.000,00
Halaman : 0. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.650.000,00 4.650.000,00 06. Pengadaan Pakaian senam Kab. Kab. 6.00.000,00 6.00.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 0. Pendidikan dan pelatihan formal 5.000.000,00.450.000,00 66.450.000,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0. Penyusunan laporan keuangan semesteran 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 05. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0. Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan.85.000,00 7.575.000,00 74.760.000,00 08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.9.000,00 5.75.000,00.766.000,00.570.000,00.96.000,00 0. Pembangunnan sarana dan prasarana pelabuhan Kab..850.000,00 7.950.000,00 550.000,00 74.50.000,00
Halaman : 4 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 5.800.000,00 47.84.000,00 87.500,00 444.47.500,00 04. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 58.65.500,00 75.6.500,00.00.000,00 5.05.000,00 05. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Lalu Lintas/APIL (Warning Traffic Light) 47.00.000,00.900.000,00 50.000.000,00 06. Rehabilitasi/pemeliharaan alat komunikasi Lalu Lintas 800.000,00.795.000,00 400.000,00 4.995.000,00 7. Program peningkatan pelayanan angkutan 04. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 0. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah.05.000,00.5.000,00.45.000,00 47.580.000,00.00.000,00 7.70.000,00 6.00.000,00 40.905.000,00 64.850.000,00 7.780.000,00 4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 7.090.000,00 7.680.000,00 5.0.000,00 40.000.000,00 8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0. Pembangunan gedung terminal DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal.800.000,00 45.750.000,00 47.550.000,00
Halaman : 5 04. Pengadaan prasarana Lalin/APIL DAK,.00.000,00 468.98.000,00 7.00.000,00 487.48.000,00 06. Pengadaan sarana dan prasarana pedesaan DAK, 6.45.000,00.4..000,00.404.466.000,00 9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0. Pengadaan ramburambu lalu lintas 7.970.000,00 7.970.000,00 0. Pengadaan marka jalan.95.000,00 44.840.000,00 46.775.000,00 04. Pengadaan alat komonikasi lalu lintas 0.460.000,00.75.000,00.85.000,00 Informatika 05. Operasi simpatik dan penertiban lalu lintas 5.697.500,00 49.995.000,00.949.500,00 6.447.500,00 4.089.500,00 07. Pembangunan pos pantau 850.000,00 75.800.000,00.700.000,00 79.50.000,00 Informatika (.5. ) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 0. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Masyarakat Masyarakat 50.885.6,00.8.00,00 55.85.6,00 75.88.800,00 6.705.4,00.06.800,00 9.485.4,00.49.00,00.7.90.500,00.86.000,00 05. Pengadaan alat studio dan komunikasi Masyarakat 69.46.000,00.90.000,00 400.000,00 7.06.000,00
Halaman : 6 07. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi Masyarakat 9.80.500,00 7.776.000,00 7.95.500,00 450.000,00 90.98.000,00 dan informasi 08. Pengawasan dan Pengendalian Tower Masyarakat 7..000,00.80.500,00 9.780.000,00 0.88.500,00 59.797.000,00 0. Penunjang Operasional Telecenter / PPID Masyarakat 9.660.000,00.85.500,00.687.500,00 0.970.000,00 65.70.000,00 8. Program kerjasama informasi dan media massa 0. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 86.77.000,00 86.77.000,00 0. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 0. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 05. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Kab. Kab. Pemerintah.54.00,00 96.076.00,00 550.000,00 5.95.000,00.48.500,00 40.690.000,00 74.55.000,00 6.0.000,00 7.470.000,00 86.969.000,00 4.40.000,00 97.0.000,00.740.74.06,00 5.95.5.76,00.05.706.44,00 5.488.76.84,00 4.06.57.000,00 Mengesahkan, Plt. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SAMPANG,5 Februari 0 SAMPANG, 5 FEBRUARI 0 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP. 964005 990 00 NIP : Drs. H. SLAMET TERBANG, MM NIP : 95807079850 0