Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Tahun Anggaran : 207 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.0. 2.0.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.480.000,00 440.565.000,00 93.929.800,00 576.974.800,00 2.0. 2.0.. 0. 0 2.0. 2.0.. 0. 02 2.0. 2.0.. 0. 06 2.0. 2.0.. 0. 07 2.0. 2.0.. 0. 08 2.0. 2.0.. 0. 0 2.0. 2.0.. 0. 2 2.0. 2.0.. 0. 3 2.0. 2.0.. 0. 5 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air listrik Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan 8 Orang 9 Orang 0,00 5.350.000,00 0,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 42.480.000,00 80.000,00 0,00 0,00 93.800.000,00 0,00 0,00 4.075.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 93.929.800,00 0,00 8.460.000,00 0,00 5.350.000,00 24.300.000,00 4.900.000,00 42.660.000,00 93.800.000,00 4.075.000,00 5.000.000,00 00.429.800,00 8.460.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.0. 2.0.. 0. 7 2.0. 2.0.. 0. 8 Penyediaan makanan minuman Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam luar daerah 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 8.000.000,00 60.000.000,00 2.0. 2.0.. 02 2.0. 2.0.. 02. 05 2.0. 2.0.. 02. 0 2.0. 2.0.. 02. 22 2.0. 2.0.. 02. 24 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Unit Paket 0,00 66.280.000,00 94.086.000,00 260.366.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 94.086.000,00 94.086.000,00 0,00 05.280.000,00 0,00 05.280.000,00 2.0. 2.0.. 05 2.0. 2.0.. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan pelatihan formal 2.0. 2.0.. 06 2.0. 2.0.. 06. 0 2.0. 2.0.. 06. 02 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4 Dokumen 38.905.000,00 24.675.000,00 3.000.000,00 66.580.000,00 5.060.000,00 5.300.000,00 0,00 20.360.000,00 2.50.000,00 4.00.000,00 0,00 6.60.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.0. 2.0.. 06. 04 2.0. 2.0.. 06. 0 2.0. 2.0.. 06. 4 2.0. 2.0.. 06. 6 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA DPPA Penyusunan Renstra Renja SKPD Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 4 Dokumen 2 Dokumen.255.000,00 4.75.000,00 0,00 7.530.000,00 4.600.000,00 3.000.000,00 7.530.000,00 3.250.000,00 0,00 5.020.000,00 3.250.000,00 0,00 5.430.000,00 5.30.000,00 0.780.000,00 8.270.000,00 2.0. 2.0.. 5 2.0. 2.0.. 5. 02 2.0. 2.0.. 5. 03 2.0. 2.0.. 5. 08 2.0. 2.0.. 5. 09 2.0. 2.0.. 5. Program Pengembangan ; Informasi Media Massa Pembinaan Pengembangan Jaringan Informasi Pembinaan pengembangan sumber daya komunikasi informasi Sosialisasi Pembentukan KIM Monitoring Big Pembinaan Pengawasan Koordinasi Jaring Sandi Daerah 32.520.000,00 870.200.000,00 20.565.000,00.393.285.000,00 8.070.000,00 4.895.000,00 200.400.000,00 423.365.000,00 75.740.000,00 73.085.000,00 0,00 788.825.000,00 40.260.000,00 69.200.000,00 0,00 09.460.000,00.920.000,00 2.020.000,00 0.65.000,00 43.05.000,00 3.530.000,00 25.000.000,00 0,00 28.530.000,00 2.4. 2.0.. 5 2.4. 2.0.. 5. 03 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan pengumpulan data PDRB 08.670.000,00 65.675.000,00 0,00 74.345.000,00 38.400.000,00 24.875.000,00 0,00 63.275.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.4. 2.0.. 5. 05 4.03. 2.0.. 5 4.03. 2.0.. 5. 0 Penyusunan Pengumpulan data statistik daerah (Statistik) 70.270.000,00 40.800.000,00 0,00.070.000,00 Program pengembangan data/informasi 36.680.000,00 23.425.000,00 0,00 60.05.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 36.680.000,00 23.425.000,00 0,00 60.05.000,00 2.0. 2.0.. 7 2.0. 2.0.. 7. 0 Program fasilitasi Peningkatan SDM big komunikasi informasi Pelatihan SDM dalam big komunikasi informasi 80 Orang 40.940.000,00 23.750.000,00 0,00 64.690.000,00 40.940.000,00 23.750.000,00 0,00 64.690.000,00 2.0. 2.0.. 8 Program kerjasama informasi dengan mas media 56.640.000,00 482.250.000,00 25.565.000,00 564.455.000,00 2.0. 2.0.. 8. 0 2.0. 2.0.. 8. 02 2.0. 2.0.. 8. 03 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kali 4 Kali 5.560.000,00 43.700.000,00 0,00 42.540.000,00 426.50.000,00 25.565.000,00 8.540.000,00 2.400.000,00 0,00 49.260.000,00 494.255.000,00 20.940.000,00 Jumlah 636.835.000,00 2.2.820.000,00 427.45.800,00 3.85.800.800,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tanjung, Januari 207 Plt. Kepala Info HAIRUL ANWAR, S.KOM NIP. 96923 2002 09