Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Lokasi Kinerja Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan 2,063,800,000 2,867,600,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Listrik dalam Tahun 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman dalam tahun Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Dana Perjalanan Dinas 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Adanya Dana Perjalanan Dinas 3 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi /Perkantoran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung kantor 2 Bulan,200,000 2 Bulan 2,000,000 2 Bulan 25,000,000 2 Bulan 50,000,000 2 Bulan 50,000,000 2 Bulan 250,000,000 2 Bulan 5,000,000 2 Bulan 53,000,000 2 Bulan 50,000,000 2 Bulan 55,000,000 2 Bulan 24,000,000 2 Bulan 29,000,000 2 Bulan 8,000,000 2 Bulan 0,000,000 2 Bulan 8,000,000 2 Bulan 0,000,000 2 Bulan 5,000,000 2 Bulan 25,000,000 2 Bulan 33,000,000 2 Bulan 50,000,000 2 Bulan 250,000,000 2 Bulan 300,000,000 2 Bulan 25,000,000 2 Bulan 50,000,000 2 Bulan 65,600,000 2 Bulan 80,600,000 2 Bulan 25,000,000 2 Bulan 50,000,000 2 Bulan 6,000,000 2 Bulan 26,000,000
Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Lokasi Kinerja Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tersedianya Pengadaan Peralatan dan 3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Bulan 30,000,000 2 Bulan 40,000,000 Perlengkapan Gedung Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tersedianya Pakaian Seragam Olahraga Pegawai Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD 5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 6 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengawasan dan Penertiban Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum 2 Pelayanan Pengamanan Lalu-Lintas lancar lalu lintas 6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor pengawasan dan penertiban pengelolaan parkir di tepi jalan umum Rehabalitiasi Peralatan Uji KEUR 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpeliharanya Rambu-rambu Lalu-lintas 7 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya 2 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan 3 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Tersedianya Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu-lintas dan Angkutan 50 stel 5,000,000 50 stel 50,000,000 2 Dokumen 6,500,000 2 Dokumen 5,000,000 2 Bulan 40,000,000 2 Bulan 50,000,000 2 hari besar keagamaan 50,000,000 2 hari besar keagamaan 80,000,000 2 Bulan 80,000,000 2 Bulan 90,000,000 00 Persen 50,000,000 00 Persen 86,000,000 00 Persen 95,000,000 00 Persen 50,000,000 00 Persen 5,000,000 00 Persen 35,000,000 50 peserta 45,000,000 50 peserta 65,000,000
Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Lokasi Kinerja Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4 8 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Terpilihnya Juru Mudi/sopir/ Awak Kendaraan angkutan Umum Teladan tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Peraturan Perundangundangan lalu lintas 00 orang 30,000,000 00 orang 50,000,000 2 Jenis 79,000,000 2 Jenis 85,000,000 2 Bulan 49,000,000 2 Bulan 56,000,000 500,000,000 700,000,000