DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN PADA POKJA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN AKREDITASI PUSKESMAS

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ITEM INSTRUMEN 1 Apakah ada SK Jenis jenis Pelayanan sesuai dengan prioritas

no ep sk a b SK Kepala Puskesmas menjalin komunikasi dengan masyarakat c c d e f a b

program dan penyelenggaraan pelayanan 33 SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan. Pedoman pendokumentasian prosedur

ISI SK KAK SPO TELUSUR

BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI PEDOMAN/ KAK / SOP. 2 Ijin Pendirian PKM 3 SK Penetapan PKM 4 Bukti Analisis Pendirian PKM. 1 Foto PKM 2 Denah PKM

Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

PEMETAAN DOKUMEN BAB I, BAB II DAN BAB III ADMEN

Instrumen Akreditasi Puskesmas

DOKUMEN POKJA ADMIN BAB I

FORMAT INSTRUMENT KAJI BANDING. Kondisi di. Puskesmas kaji. banding

BAB I. Peyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Standar Akreditasi Puskesmas

DOKUMEN INTERNAL BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI. 1 Instrumen/ Check list /kuesioner kebutuhan. masyarakat. 2 KAK Identifiksi Kebutuhan Masy

- SOP tentang monitoring pelaksanaan kegiatan UKP dan UKM - SK dan SOP tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan UKM dan UKP - Bukti

Standar Akreditasi Puskesmas

SK AKREDITASI BAB I EP NAMA DOKUMEN ADA TDK ADA SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan yang

IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB II

Instrumen Akreditasi. Puskesmas

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERORIENTASI SASARAN SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM.

Jenis layanan. Sk, pedoman/kak, SOP survei ikm, register, bukti umpan balik/ survei pengguna, evaluasi kemudahan mendapatkan pelayanan.

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Keehatan R.I

ESENSI BAB I, II DAN III INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS

DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS PER KRITERIA

PENYELENGGARAAN PELAYANAAN PUSKESMAS (PPP)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS KUTA UTARA Jalan Raya Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara. Telp.

INSTRUMEN KAJI BANDING

Berilah tanda centang ( ) pada checklist data dokumen di bawah ini! Dokumen Telusur Internal No. Dokumen Kebijakan

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung telp (0286)

INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NO DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN PENILAIAN POKJA UKM

AKREDITASI MENUJU PARIPURNA

Akreditasi puskesmas 1

KRITERIA EP DOKUME KETERAGA Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (respon) pelaksanaan program kegiatan UKM Dokumen hasil

Upaya peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang dipersyaratkan sebagai Penanggung jawab.

PETA DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB 5

INSTRUMEN KAJI BANDING I. INSTRUMEN KAJI BANDING TERKAIT KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG

BAB IV. Pogram/Upaya Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM Kerangka acuan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,

YANG DISIAPKAN STANDAR / KRITERIA /EP Bukti Sosialisi - Daftar hadir - Materi Sosialisasi - Foto kegiatan

INSTRUMEN PENILAIAN FKTP. yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm BERPRESTASI TAHUN qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

PEDOMAN MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN

Pokja 2 BAB V. No EP SK Ada Belum Ket/ penyulit

Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

dr. H R Dedi Kuswenda, MKes Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Ditjen Bina Upaya Kesehatan

HEALTH CARE REGULATION (Nihal Hafez, 1997)

INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN FASILITASI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

UKP (UPAYA KESEHATAN PERORANGAN)

Prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan

No Urut No E.P

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi

ESENSI TIAP BAB STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS (SERI MATERI PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI FKTP)

Puji syukur kami panjatkan ke Hadlirat Allah SWT, bahwa hanya

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN FASILITASI AKREDITASI FASILITAS TINGKAT PERTAMA

DOKUMEN DAN REKAMAN BAB. VII.

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG,

Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. 2. Rencana kegiatan program, Dokumen hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaa

PELAKSANAAN SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS

BAB II ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN

Esensi tiap bab Standar Akreditasi Puskesmas

PEDOMAN KNAPPP 02:2007 Persyaratan Umum Akreditasi Pranata Litbang

dr. H R Dedi Kuswenda, MKes Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Ditjen Bina Upaya Kesehatan

LIST DOKUMEN GLD. GLD 1: Tanggung jawab dan akuntabilitas. Struktur organisasi:

PENCAPAI AN TAHUN INDIKAT OR MUTU DAN KINERJA 1. Input Adanya. standart yang. ditetapka n oleh ( SPO ) Proses Tingkat kepatuha n terhadap

Instrumen 1: Pelayanan Jejaring Sistem Rujukan Vanguard Kegawat daruratan Ibu dan BBL (neonatal)

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG

BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT KERJA PUSKESMAS TAMAMAUNG TAHUN 2014

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. ==================================== Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang (LSP Cabang)

LAMPIRAN 1 TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

BUKU PROSEDUR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 41 TAHUN

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM DIKLATPIM DAN DIKLAT PRAJABATAN

BAB I PENDAHULUAN. Produktivitas menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang ada dalam

KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL

PEDOMAN PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS TAROGONG

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS KESEHATAN. PUSKESMAS BINUANG KECAMATAN BINUANG Jln.Poros Polewali Kel.Ammassangan Kec.

K A T A P E N G A N T A R

UPT PUSKESMAS SAITNIHUTA

PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT AR BUNDA PRABUMULIH TAHUN 2017

Disahkan Oleh :Kepala Puskesmas Cicalengka DTP

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS AN PEDOMAN PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS PINKER

WALIKOTA TASIKMALAYA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU

PEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 032 TAHUN 2014 TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI PUSKESMAS

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG

Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

PANDUAN SUB KOMITE MUTU PROFESI KEPERAWATAN RUMAH SAKIT SENTRA MEDIKA CISALAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI

Transkripsi:

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN PADA POKJA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB STANDAR KRITERIA DOKUMEN YANG DISIAPKAN BAB I PPP 1.1 Analisis kebutuhan masyarakat dan Perencanaan Puskesmas 1.2 Pembahasan bersama masyarakat untuk mengetahui respon thd mutu dan kinerja pelayanan 1.3 Peluang pengembangan upaya pusk. dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi secara inovatif 1.4 Perencanaan operasional Puskesmas disusun secara terintegrasi 1.5 Pemimpin dan penanggung jawab Upaya Puskesmas wajib memonitor 2.1 Jenis- jenis pelayanan puskesmas memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan masyarakat 2.2 Informasi tentang kegiatan Puskesmas 1. SK Penetapan jenis pelayanan. Brosur, Papan pemberitahua dan Poster 2. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat 3. RUK dan RPK 4. Notulen rapat penyusunan perencanaan 5. Renstra 6. POA 1. SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu 2. Hasil identifikasi 3. Analisis umpan balik masyarakat 1. Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjut 2. Bukti inovasi dalam perbaikan program di Pusk 3. Hasil-hasil perbaikan mekanisme kerja dan / penggunaan teknologi intuk perbaikan mutu 1. Renstra lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas 1. SOP menotoring 2. Bukti monitoring 3. SK Penetapan indikator prioritas 4. Analisis hasil monitoring 5. Revisi rencana kegiatan berdasarkan hasil monitoring 1. idem 1. Rekam bukti pemberian informasi kepada LP/LS tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan

2.3 Akses masyarakat thd pengelola dan pelaksana pelayanan 2.4 Penjadwalan pelayanan disepakati bersama 2.5 Penyelenggaraan pelayanan dan upaya puskesmas didukung oleh suatu mekanisme kerja 2.6 Adanya umpan balik dan penanganan keluhan pengguna pelauyanan 3.1 Kinerja puskesmas dan penyelenggaraan upaya puskesmas dianalisis sebagai bahan perbaikan. Hasil dibahas dan TL 3.2 Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap indikator kinerja puskesmas kegiatan puskesmas 2. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian infomasi 1. Hasil evaluasi tentang akses thd petugas yg melayani program dan akses thd puskesmas 2. Hasil evaluasi kemudahan untuk memperoleh pelayanan 3. Jadwal pelayanan dan pelaksanaan 4. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan puskesmas 5. Media komunikasi 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas 2. Hasil evaluasi apakah sudah sesuai dengan jadwal 1. SOP Koordinasi dan integrasi 2. Bukti pendokumentasian dan pencatatan kegiatan 3. SOP tentang kajian masalah spesifik 4. Hasil kajian terhadap masalah masalah yang potensial yan g terjadi 5. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring 6. Bukti pemberian informasi 7. SOP koordinasi dalam pelaksanan program 8. SK tentang penerapan manajemen risiko 1. SOP keluhan dan umpan balik 2. Media komunikasi untuk penyampaian umpan balik 3. Hasil analisis dan RTL keluhan dan uimpan balik 1. SOP penilaian kinerja 2. Rencana monitoring dan penilaian kinerja dan tindak lanjut 1. Kaji banding 2. Rekam tindak ;anjut kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja 3. RUK memuat data dan analisis penilaian kinerja 4. Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dikes Kab/Kota

BAB II KMP 1.1 Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang kota 1.2 Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain. Bangunan memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat 1.3 Bangunan Puskesmas memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan. 1.4 Prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dngan pelayanan yang disediakan. 1.5 Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik 2.1 Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten 1. Bukti analaisis kebutuhan pendirian Puskesmas 2. Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas 3. Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan. 4. Bukti izin operasional Puskesmas 1. Materi telusur dengan observasi 1. Denah Puskesmas 1. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan 2. Bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring 3. Bukti tindak lanjut monitoring 1. Daftar inventaris peralatan medis dan non medis 2. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan 3. Bukti tindak lanjut 4. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal dan bukti pelaksanaan kalibrasi 5. Bukti izin peralatan 1. Profil kepegawaian Kepala Puskesmas 2. Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas 3. Uraian tugas Kepala Puskesmas 4. Dokumen profil kepegawaian dan Persyaratan Kepala Puskesmas

2.2 Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan 3.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggungjawab, ad alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain 3.2 Kejelasan tugas, peran, dan tanggungjawab pimpinan Puskesmas dan Penanbgung Jawab 3.3 Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara regular dan kalau perlu dilakukan perubahan 1. Bukti analisis kebutuhan tenga 2. Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada 3. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut 4. Uraian tugas untuk tiap tenaga yang tersedia 5. Bukyi berupa surat izin sesuai yang dipersyaratakan 1. Struktur organisasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program Puskesmas 3. SOP/SPO komunikasi dan koordinasi 1. Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Program, dan pelaksana kegiatan 2. Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas 1. Buki evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas 2. Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi 3.4 Pengelola dan pelaksana Puskesmas memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan standar yng telah ditentukan 1. Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan pelaksana kegiatan 2. Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan pelaksana kegiatan 3. Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang apdate 4. Bukti pelaksnaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, Sertifikat pelatihan, dsb)

3.5 Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab, yang diberikan kepada nya. Karyawan wajib mengikuti Diklat yang dipersyaratkan 3.6 Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan dan tata nilai agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 3.7 Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, upaya/ kegiatan Puskesmas dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas konerja dan terhadap pengunaan sumber daya 3.8 Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksnaaan dan evaluasi 5. Bikti dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan 1. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan pelaksana kegiatan yang baru 2. Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi 3. SOP/SPO untuk mengikuti seminar dan Diklat 1. SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2. SOP/SPO entang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 3. SOP/SPO tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas disertai dengan bukti 4. SOP/SPO tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi tujuan, tata nilai Puskesmas. 1. SOP Pengarahan Kepala Puskesmas maupun oleh Penangung Jawab Program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 2. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan 3. SOP/SPO Penilaian kinerja dan bukti penilaian kinerja 4. Struktur organisasi setiap program 5. SOP/SPO pencatatan dan pelaporan 6. Dokumen pencatatan dan pelaporan 1. Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan Puskesmas. 2. SOP Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, maupun pelaksanaan program Puskesmas 3. SOP komunikasi dengan sasaran program

pelayanan. 3.9 Pimpinan Puskesmas dan Penanggunbg Jawab Upaya Puskesmas menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan 3.10 Pimpinan dan Penanggung Jawab upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral 3.11 Pedoman dan prosedur penyelenggaraan program / Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, di dokumentasikan dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan 3.12 Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas 1. Kerangka Acuan, SOP/SPO, instrument akuntabilitas Penanggung Jawab Program dan Penanggung Jawab Pelayanan 2. SK Kepala Puskesmas dan SOP/SPO pendelegasian kewenangan 3. SOP/SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksna kepada Penanggung Jawab program dan pimpinan Puskesmas untk perbaikan kinerja 1. Hasil minilokakarya lintas program dan lintas sektoral tentang identifikasi pihakpihak terkaitdalam penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas 2. Uraian tugas dari masing-masing lintas terkait 3. SOP komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 4. SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut 1. Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka Acuan Penyelenggaraan Program 2. Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya Puskesmas 3. SOP/SPO pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas 4. SK, Pedoman dan SOP/SPO pengendalian dokumen dan SOP/SPO pengendalian rekaman 1. SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal 2. SOP/SPO komunikasi internal

Jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar upaya Puskesmas dan kegatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efesien 3. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal 4. Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal 5. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal (coffe morning) 3.13 Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna Puskesmas dan karyawan 3.14 Jringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat. 3.15 Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab upaya puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan pelayanan 3.14 6. 3.16 Pengelolaan keuangan puskesmas sesuai dengan peraturan yg berlaku 1. SOP/SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan 2. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan Manajemen Risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko. Identifikasi risiko. Analisis risiko, pencegahan risiko 3. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negative terhadap lingkungan dan pencegahannya. 1. Identifikasi jaringan dan jejaring fasyankesyg ada di wilayah kerjanya 2. Program pembinaan dan jadwal serta penanggung jawab tiap pembinaan 3. Rekam kegiatan pembinaan 4. Rekam tindak lanjut 5. Lapora n 1. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 2. Panduan penggunaan anggaran 3. Panduan pembukuan anggaran 4. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan 5. Hasil audit pengelola keuangan 1. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 2. Panduan pengelolaan keuangan dan dokumen rencana anggaran 3. Proses pengelolaan keuangan 4. Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan 5. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit

3.17 Tersedia data dan informasi di Puskesmas 4.1 Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yg terkait 4.2 Adanya peraturan internal Puskesmas 5.1 Adanya kontrak yang jelas dengan pihak ke tiga 5.2 Kerjasama pihak ke tiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan criteria yg telah ditetapkan dan ditindaklanjuti 6.1 Pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan scara jelas dan akurat keuangan 1. SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi 2. SK pengelola informasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawab 3. SOP pengumpulan, penyimpanan, dan pencarian kembali data 1. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan puskesmas 2. SOP Pemenuhan Hak dan Kewajiban 3. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban pengguna jasa puskesmas 1. SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal puskesmas 2. Sesuai dg visi, misi, tata nilai, tujuan puskesmas 1. SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga/pks 2. SK penetapan pengelola kontral kerja Dokumen Kontrak/PKS 1. Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak 2. SOP monitoring pihak kinerja ketiga, instrument monitoring dan evaluasi. 3. Hasil monitoring kinerja 4. Bukti tindak lanjut hasil monitoring 1. SK dan uraian tugas dan tanggungjawab pengelola barang 2. Daftar inventaris 3. Program pemeliharaan dan b ukti 4. SK penanggungjawab kebersihan lingkungan puskesmas. 5. Program kerja kebersihan lingkungan 6. SK Penanggungjawab kendaraan 7. Program kerja kendaraan 8. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris

BAB III PMP 1.1 Poimpinan Puskesmas menetapkan manajemen mutu 1.2 Pimpinan Puskesmas, penangungjawab mutu, penanggung jawab upaya puskesmas menerapkan perbaikan kinerja yg berkesinambungan yg tercermin dalam pengelolaan dan kegiatan sehari-hari 1.3 Pimpinan puskesmas dan penanggungjawab upay puskesmas melalkukan evaluasi kegiatan perbaikan melalui audit internal yg dilaksanakan secara periodik 1.5 Adanya upaya memberdayakan pengguna puskesmas untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja puskesmas 1.6 Peningkatan kinerja puskesmas dilaksanakan secara berkesinambungan, Jika hasil pelayanan dan 1. SK Penangung jawab manajemen mutu 2. Uraian tugas wewenang dan tnaggung jawab 3. Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas 4. SK Kepala Puskesmas tentang manajemen mutu 5. Bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu secara tertulis 1. Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas 2. Pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja 3. Pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen mutu 4. Pelaksanan rekomendasi hasil tinjauan manajemen mutu 1. Laporan kinerja, analisis data kinerja 2. SOP Audit internal 3. Tim Audit internal 4. Pelatihan tim audit internal 5. Program kerja audit internal 6. Laporan hasil audit internal 7. Lapofran tindak lanjut temuan audit internal 8. SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal 1. SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas 2. Bukti pelaksanaan survey atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat 3. Analisis dan tindak lanjutan terhadap asupan 1. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas. 2. Data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yg dikumpulkan secara

hasil upaya/kegiatan yg tidak mencapai target maka dilakukan upaya perbaikan berupa koeksi, tindakan koreksi maupun tindakan preventif 1.7 Dilakukan kegiatan kaji banding dengan puskesmas lain tentang kinerja puskesmas periodik 3. SOP tindakan korektif 4. SOP tindakan preventif 5. Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai 1. Rencana kaji banding (Kerangka Acuan) 2. Instrumen kaji banding 3. Dokumen pelaksanaan kaji banding analisis hasil kaji banding 4. Rencana tindak lanjut kaji banding 5. Hasil evalasi tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding