Muamalat Cash Management System - Basic User Manual

dokumen-dokumen yang mirip
Memulai. Q : Bagaimana cara mengakses Bank Ekonomi Mobile Banking? A : Kunjungi pada browser standar ponsel Anda.

PEDOMAN PENGGUNAAN. Reksa Dana Online

Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.

Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0. Bank Andara 27 Februari 2012

Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.

Panduan Singkat Penggunaan Mandiri Internet Bisnis

1 Panduan Penggunaan

Cara Bertransaksi Di Mandiri internet

PORTAL Akademik. Panduan Penggunaan Portal Mahasiswa. Politeknik Negeri Medan

Pilihan Transfer Dana

Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.

SIPP Online. User Manual SIPP Online

1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Auto Debit

Daftar Ulang Online. Daftar Ulang Mahasiswa PENS secara ONLINE dilakukan dengan 2 Langkah yaitu:

Panduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2. Bank Andara 2016

Panduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.0. Bank Andara 2015

1. Pendahuluan. 1.1 Kemudahan Layanan mandiri internet bisnis

PETUNJUK SINGKAT PENDAFTARAN, MEGA TOKEN, DAN TRANSAKSI MEGA INTERNET. ELBK_Ver4.0

TUTORIAL PENGGUNAAN elingpbb

Frequently Asked Questions (FAQ) mandiri internet bisnis

Frequently Asked Question (FAQ)

PANDUAN PEMBAYARAN VIRTUAL ACCOUNT

KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA)

mandiri virtual account

DAFTAR ISI KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI...

Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA)

Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA)

Cara Bertransaksi Di Internet Banking Mandiri

TATA CARA PENDAFTARAN USER ONLINE

Manual Book. PG Online

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA UJIAN SBMPTN 2014

DAFTAR ISI KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI...

Petunjuk Pembayaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN 2011) Jalur Undangan

BPJS KESEHATAN. TATA CARA PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN BADAN USAHA BANK MANDIRI

Lampiran 1. Tata Cara Pembayaran Biaya ujian SBMPTN 2013 melalui Bank Mandiri

Menambah Barang Baru dengan Bulk Import

USER GUIDE BII VA PAYMENT V 2.0 INSTANTICKET.COM DAFTAR ISI

Pembayaran Tagihan Virtual Account Muamalat Dan Fasilitas Upload &Download Data Tagihan Melalui Cash Management Muamalat

TRANSFERPAY Customer Journey NICEPAY 2016

PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER

DAPATKAN CASHBACK HINGGA 20% SETIAP HARI

Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Online

Salam Pramuka. Setelah memilih menu pendaftaran, maka akan muncul tampilan isian pendaftaran

TATA CARA PEMBAYARAN MAHASISWA/I INSTITUT MANAJEMEN TELKOM UNTUK PRODUK STUDENT PAYMENT CENTRE (SPC) BNI MELALUI TELLER, AUTOMATIC TELLER MACHINE

Pembayaran via mandiri cash management :

USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGIRIM) VERSI 1.1

Panduan Registrasi & Penggunaan bjb NET. Registrasi bjb NET. Penggunaan bjb NET

Petunjuk Pembayaran Melalui Bank Mandiri. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN 2012)

Petunjuk Pengisian Layanan Paspor Online Versi 2.9

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DOSEN

USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENERIMA) VERSI 1.1

Terima Kasih telah melakukan Pendaftaran di Kshipper.

Panduan Pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan secara online di

PANDUAN AGEN MENJADI. Edisi 2.0/2/2016/II. Kudoplex Jl. Yado 1 No. 7, Radio Dalam Jakarta Selatan

Corporate User User Guide

[PANDUAN PENGGUNAAN WEB REPORT]

Cara Baru Bayar Pajak Lebih Mudah, Lebih Cepat

PANDUAN PENGISIAN PDSS 2016

Petunjuk Penggunaan Aplikasi

TATA CARA PEMBAYARAN SELEKSI PROGRAM PPDS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2017

Contoh bukti Pembayaran yang di terima:

PANDUAN YPI AL AZHAR DAFTAR ULANG & PEMBAYARAN UANG SEKOLAH ONLINE. Joint Operation: YPI Al Azhar - Persyarikatan Al Azhar - iglobal

8. Berita Daftar Berita Tambah Berita Pengumuman Daftar Pengumuman Tambah Data Pengumuman Kotak Pesan...

MANUAL LAYANAN MEGA INTERNET

a. Menggunakan Kartu ATM Bank Nagari (Nasabah Bank Nagari) 2). Pilih Bahasa yang akan digunakan. 3). Isi PIN ATM

Pembayaran Tagihan melalui Virtual Account Muamalat

APLIKASI MEGA MOBILE BLACKBERRY

Table of Contents FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA

Online Tax Payment Training Material CBOL

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- CATALOGUE PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA

Petunjuk Pembayaran Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ( UMPTKIN )Tahun2015 MelaluiBank Mandiri

Daftar Isi. Daftar Isi... I Langkah Langkah Langkah Langkah Unduh Aplikasi Pawoon...2

PANDUAN PENGGUNAAN. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar Melalui Aplikasi e-filing DJKI

Tampilan Perangkat PC, Laptop, Netbook, Tablet

Petunjuk Pengisian Layanan Paspor Online Versi 2.10

PANDUAN BEBAS PINJAM PUSTAKA & UNGGAH MANDIRI KARYA TULIS AKHIR

Frequently Asked Question mandiri internet bisnis

TUTORIAL DAFTAR VIRTUAL ACCOUNT

Manual Program Tukar Faktur

FAQ MEGA MOBILE Apa itu layanan Mega Mobile? Apa saja syarat untuk memperoleh atau menggunakan layanan Mega Mobile?

Panduan Penggunaan. Transaksi Reksa Dana Buana Fund Online. Selling Agent. PT. Buana Capital In Partnership with: Panduan Penggunaan

FLEXIBLE & SIMPLE E-COMMERCE MANUAL SISTEM MANAJEMEN KONTEN (CMS) ONLINE SHOP. Copyright 2016 by Flimmerce

Berikut merupakan prosedur penggunaan pada non-login :

Syarat dan Ketentuan. Aplikasi Layanan. CoOLBanking

USER MANUAL UKM PANGAN AWARD Kementerian Perdagangan TIM PENYUSUN SUBDIT PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL DIREKTORAT PERDAGANGAN DALAM NEGERI

I. Pendahuluan A. Maksud dan Tujuan B. Fungsi C. Pengguna II. Alur Kerja III. Petunjuk Pemakaian...

Pembayaran Tagihan melalui Virtual Account Muamalat

BPJS Kesehatan. Tata Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Badan Usaha Bank Mandiri

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) PANITIA

e-banking STUDI TENTANG e-banking PADA BANK BNI

KINI SELURUH TRANSAKSI DI TOKOPEDIA DAPAT MELALUI DANAMON VIRTUAL ACCOUNT

UTRADE USER GUIDE. Sebelum melakukan login, harap perhatikan hal-hal berikut ini:

BUKU PANDUAN. UNGGAH MANDIRI KARYA TULIS AKHIR MAHASISWA (Sebagai Syarat Wisuda) Disusun oleh: Tim Pengembang Aplikasi dan Sistem Informasi

PRAKATA. Jakarta, September 2015 Tim Penyusun. iii

4. Jika Anda belum memenuhi syarat - syarat, akan tampil syarat - syarat sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2016 TENTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2016 TENTANG

Universitas Islam Negeri Surabaya USER GUIDE SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PENERIMAAN MAHASISWA BARU ONLINE (UINSA) PENDAFTAR

Transkripsi:

Muamalat Cash Management System - Basic User Manual Version 1.1 Transactional Banking Division

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 I. Login & Logout... 3 1.1. Website Muamalat CMS... 3 1.2. Login... 3 1.3. Ubah Password... 6 1.4. Logout... 7 II. Menu CMS... 8 1.1. Akses Administrasi Function & Group... 8 1.2. Info Rekening... 8 1.3. Transfer Dana... 8 1.4. Pembayaran... 8 1.5. Transaksi Bulk... 8 1.6. Informasi... 8 1.7. Aktivitas Saya... 8 1.8. Data Virtual Account... 8 III. User Maker... 9 3.1. Halaman Utama CMS User Maker... 9 3.2. Akses Administrasi Function & Group... 9 3.3. Info Rekening... 12 a. Detil Rangkuman Saldo & Rekening... 12 b. Mutasi Rekening... 12 3.4. Transfer Dana... 13 a. Daftar Penerima... 13 b. Transfer Rekening Sendiri... 15 c. Transfer Rekening Muamalat Lain... 17 d. Transfer Online Via ATM... 19 e. Transfer SKN/RTGS... 21 f. Multi Transfer... 23 3.5. Pembayaran... 26 a. Daftar Tagihan... 26 b. Pembayaran Tagihan... 28 3.6. Payroll... 30 3.7. Aktivitas Saya... 32 3.8. Data Virtual Account... 33 a. Unggah Data Tagihan... 33 b. Unduh Data Pembayaran / Unduh Data Tagihan... 34 IV. User Approver... 36 4.1. Halaman Utama CMS User Approver... 36 4.2. Menu Tugas Penyetuju... 36 4.3. Menyetujui Function & Group (FAG)... 37 4.4. Menyetujui Transaksi melalui Hyperlink... 39 4.5. Menyetujui Transaksi melalui Checkbox... 42 4.6. Menolak Transaksi melalui Hyperlink... 44 4.7. Menolak Transaksi melalui Checkbox... 46 Kebutuhan Sistem dan Tingkat Keamanan... 49 Penting untuk Keamanan... 50 2

I. Login & Logout 1.1. Website Muamalat CMS Buka website Muamalat CMS dengan mengetik https://cms.muamalatbank.com/cms-app pada browser. Gambar LO 1 Website Muamalat CMS 1.2. Login Syarat: User harus mempunyai Company ID, User ID, dan Password. Company ID dan User ID dikirimkan oleh Bank ke alamat perusahaan bersama dengan Hardtoken (jika menggunakan). Password dikirimkan oleh Bank ke alamat email User. CID0001048 PT CMS B User MAKER1 FAMELLA RAHMA PUTRI 1234567890 6221711111 628121111111 maker1cmsb@gmail.com Gambar LO 2 Tampilan Company ID dan User ID yang dikirim ke alamat perusahaan Gambar LO 3 Tampilan Password user yang dikirim via email 3

Lakukan login dengan cara: 1. Masukkan Company ID, User ID, dan Password pada kolom yang tersedia dihalaman login. 2. Klik tombol Login untuk masuk ke halaman verifikasi user. 1 2 Gambar LO 4 Halaman Login Jika Company ID, User ID, dan Password yang dimasukkan benar, maka akan tampil halaman verifikasi user. User diminta untuk menginput mpasscode yang diperoleh dari Hardtoken atau SMS Token. 3a. Jika user menggunakan Hardtoken: Aktifkan Hardtoken dan masukkan 6 digit PIN Token. (Baca buku petunjuk penggunaan Hardtoken!) Tekan 1 pada Hardtoken, 8 digit mpasscode akan tampil pada layar Hardtoken. Masukkan 8 digit angka yang tertera pada layar Hardtoken ke kolom isian mpasscode pada halaman Muamalat CMS. 3a Gambar LO 5 Halaman verifikasi user menggunakan Hardtoken 4

3b. Jika user menggunakan SMS Token: Klik Request mpasscode pada halaman Muamalat CMS, 6 digit mpasscode akan dikirimkan ke ponsel user sesuai nomor ponsel yang didaftarkan untuk user tersebut. MAKER2 Gambar LO 6 Halaman Request mpasscode untuk SMS Token Pastikan kode verifikasi yang tertera di ponsel sama dengan kode verifikasi yang tertera di halaman Muamalat CMS. Gambar LO 7 Tampilan mpasscode via SMS Token yang dikirim ke ponsel Masukkan 6 digit mpasscode yang tertera di layar ponsel ke kolom isian mpasscode di halaman Muamalat CMS. 3b Gambar LO 8 Halaman verifikasi user menggunakan SMS Token 5

1.3. Ubah Password Saat login pertama kali, sistem akan langsung meminta user untuk mengganti password. Penggantian password dapat juga dilakukan dengan cara: 1. Klik menu Data Saya. 2. Klik submenu Ganti Password. 3. Masukkan Password lama, Password baru, dan Ulangi Password baru pada kolom isian yang tersedia pada halaman ganti password. 4. Klik tombol Lanjut. 2 1 3 4 Gambar LO 9 Halaman ganti password 5. Sistem akan menampilkan pesan jika penggantian password berhasil dilakukan. 5 Gambar LO 10 Halaman penutup penggantian password 6

1.4. Logout Menu Logout digunakan untuk mengakhiri penggunaan aplikasi Muamalat CMS, posisi menu Logout berada disebelah kiri atas, disamping nama user. Gambar LO 11 Menu logout Muamalat CMS 7

II. Menu CMS 1.1. Akses Administrasi Function & Group Menu pada CMS yang hanya terdapat pada User Maker. Menu ini berfungsi untuk melakukan pengaturan rekening dan menu-menu transaksi di CMS yang dapat diakses oleh User. Pada awal Penggunaan CMS Basic, harus dilakukan pengaturan pada menu Akses Administrasi untuk mengaktifkan menu-menu transaksi yang ada di CMS Basic. 1.2. Info Rekening Menu pada CMS yang menampilkan informasi rangkuman saldo dan mutasi untuk setiap rekening yang terdaftar di CMS. 1.3. Transfer Dana Menu pada CMS untuk melakukan transaksi transfer dengan beberapa pilihan jenis transfer. a. Daftar Penerima Untuk dapat melakukan transaksi transfer, penerima transfer yang dituju harus didaftarkan terlebih dahulu melalui menu Daftar Penerima. b. Transfer Rekening Sendiri Transfer pindah buku antar rekening Nasabah yang terdaftar di CMS. c. Transfer Rekening Muamalat Lain Transfer dari rekening Nasabah yang terdaftar di CMS ke rekening Muamalat lainnya. d. Transfer Online via ATM Transfer antar bank yang tergabung dalam jaringan bersama/prima secara realtime online 24/7 seperti pada mesin ATM. e. Transfer SKN/RTGS Transfer antar bank di Indonesia dengan limit dan waktu transaksi mengikuti cut off time yang berlaku dari Bank Indonesia. f. Multi Transfer Pembuatan transaksi transfer sebanyak satu kali atau lebih oleh User Maker dimana proses konfirmasi untuk semua transaksi transfer tersebut dilakukan hanya satu kali secara bersamaan. 1.4. Pembayaran Menu pada CMS untuk melakukan transaksi pembayaran tagihan telepon, zakat, infaq, shadaqoh. 1.5. Transaksi Bulk Menu pada CMS untuk melakukan transfer payroll secara massal menggunakan template file excel yang telah disediakan. 1.6. Informasi Menu pada CMS yang menampilkan infomasi Nilai Bagi Hasil (Nisbah) dan nilai tukar valas. 1.7. Aktivitas Saya Menu Transaksi untuk melakukan pengecekan log aktivitas dan status transaksi di CMS. 1.8. Data Virtual Account Menu pada CMS yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan upload data tagihan dan download data laporan pembayaran dan data tagihan kepada end user Nasabah. 8

III. User Maker 3.1. Halaman Utama CMS User Maker Setelah User Maker login ke Muamalat CMS untuk pertama kalinya, menu transaksi belum tampil karena User Maker belum dilakukan pengaturan akses administrasi pada CMS. Gambar MAKER 1 Halaman utama User Maker a. Tugas Menunggu : jumlah transaksi yang sudah namun belum disetujui oleh User Approver. b. Tugas Gagal : jumlah transaksi yang sudah dibuat oleh User Maker namun ditolak oleh User Approver. 3.2. Akses Administrasi Function & Group Fungsi : Menentukan akses terhadap menu-menu transaksi dan rekening yang akan digunakan dalam bertransaksi. 1. Klik menu Akses Administrasi. 2. Klik submenu Function & Account Group. 3. Akan tampil kolom yang berisi menu-menu transaksi dan nomor rekening disertai kolom checkbox disampingnya. 4. Klik checkbox untuk melakukan perubahan status akses menu transaksi atau rekening. Tanda pada checkbox artinya: Menu atau rekening tersebut dapat diakses oleh user. Menu atau rekening tersebut tidak dapat diakses oleh user. 5. Klik tombol Ubah setelah selesai melakukan perubahan akses administrasi. 9

2 1 3 Gambar MAKER 2 Halaman submenu FAG 4 5 Gambar MAKER 3 Halaman ubah FAG 10

6. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi atas perubahan akses yang telah dilakukan. Pastikan perubahan akses menu dan rekening sudah benar dan sesuai keinginan. Klik tombol Konfirmasi untuk memproses perubahan Function & Account Group (FAG). Gambar MAKER 4 Halaman konfirmasi ubah FAG 6 7. Sistem akan menampilkan pesan Anda telah memperbaharui Function & Account Group. 8. Pastikan status aktivitas perubahan FAG ini adalah Tunda Persetujuan, yaitu menunggu untuk disetujui oleh User Approver. 8 Gambar MAKER 5 Halaman penutup ubah FAG oleh User Maker 11

3.3. Info Rekening a. Detil Rangkuman Saldo & Rekening Fungsi : melihat nominal saldo yang tersedia untuk setiap rekening. 1. Klik menu Info Rekening 2. Klik submenu Detil Rangkuman Saldo & Rekening Maka akan tampil halaman informasi saldo rekening. 1 2 Gambar MAKER 6 Halaman Detil Rangkuman Saldo & Rekening b. Mutasi Rekening 1. Klik menu Info Rekening. 2. Klik submenu Mutasi Rekening. 3. Klik Hari ini atau 5 Transaksi akhir atau Dari sesuai pilihan waktu mutasi rekening yang diinginkan. 4. Pilih nomor rekening yang ingin dilihat mutasinya pada dropdown pilihan rekening. 5. Klik tombol Kirim. 2 1 3 4 Gambar MAKER 7 Halaman menu Mutasi Rekening 5 12

6. Data mutasi rekening akan tampil pada halaman Muamalat CMS. Pilih tipe file pada dropdown lalu klik tombol Unduh untuk menyimpan data mutasi rekening. 6 Gambar MAKER 8 Tampilan Mutasi Rekening pada sistem 3.4. Transfer Dana a. Daftar Penerima Fungsi : Untuk melihat daftar penerima transfer yang sudah dibuat atau mendaftarkan penerima transfer yang baru. 1. Klik menu Transfer Dana. 2. Klik submenu Daftar Penerima. 3. Cari penerima transfer berdasarkan info spesifik atau berdasarkan tipe transfer. 4. Klik tombol Lanjut. 2 1 3 4 Gambar MAKER 9 Tampilan menu Daftar Penerima 13

5. Klik tombol Tambah untuk membuat daftar penerima baru. 5 Gambar MAKER 10 Tampilan menu penambahan Daftar Penerima 6. Halaman pendaftaran penerima transfer akan tampil: Kolom Alias : ketik alias dari penerima transfer. Kolom No. Rekening : ketik nomor rekening yang akan disimpan. Dropdown list Bank : pilih bank penerima. Untuk Bank penerima transfer diluar Bank Muamalat, user harus mengisi informasi tambahan yaitu kebangsaan, kewarganegaraan, dan detil kontak penerima transfer. 7. Klik tombol Lanjut 6 7 Gambar MAKER 11 Halaman pembuatan Daftar Penerima 8. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembuatan daftar penerima. Pastikan informasi penerima transfer yang didaftarkan sudah benar. Klik tombol Konfirmasi untuk memproses pembuatan daftar penerima baru. 14

PT. SUPPLIER A 8 Gambar MAKER 12 Halaman konfirmasi pembuatan Daftar Penerima 9. Setelah pembuatan daftar penerima berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan pesan Anda telah membuat transfer penerima berikut ini. b. Transfer Rekening Sendiri Fungsi : Untuk melakukan transfer antar rekening sendiri yang terdaftar di Muamalat CMS. Limit Transaksi : Maksimum Rp 500.000.000 per transaksi. 1. Klik menu Transfer Dana. 2. Klik submenu Rekening Sendiri. 3. Pilih rekening sumber yang akan di debet untuk transfer pada kolom Rekening dari. 4. Pilih rekening tujuan transfer pada kolom Rekening tujuan. 5. Isi nominal yang akan di transfer pada kolom Jumlah. 6. Isi pesan transfer pada kolom Pesan. 7. Pilih Tanggal Transaksi. 8. Klik tombol Lanjut. 2 1 3 4 5 6 7 8 Gambar MAKER 13 Halaman pembuatan transaksi Transfer ke Rekening Sendiri 15

9. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembuatan transaksi. Klik tombol Konfirmasi untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi. 9 Gambar MAKER 14 Halaman konfirmasi transkasi Transfer ke Rekening Sendiri 10. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil dibuat. Pastikan transaksi adalah Tunda Persetujuan. 11. Klik tombol Cetak untuk mencetak pembuatan transaksi. 10 Gambar MAKER 15 Halaman penutup transaksi Transfer ke Rekening Sendiri 11 16

c. Transfer Rekening Muamalat Lain Fungsi : Untuk melakukan transfer antar sesama rekening Muamalat. Limit Transaksi : Maksimum Rp 500.000.000 pertransaksi. 1. Klik menu Transfer Dana. 2. Klik submenu Rekening Muamalat Lain. 3. Pilih rekening sumber yang akan di debet untuk transfer pada kolom Rekening dari. 4. Pilih rekening tujuan transfer pada kolom Rekening tujuan. 5. Isi nominal yang akan di transfer pada kolom Jumlah. 6. Isi pesan transfer pada kolom Pesan. 7. Pilih Tanggal Transaksi. 8. Klik tombol Lanjut. 2 1 3 4 5 6 7 8 Gambar MAKER 16 Halaman pembuatan transaksi Transfer ke Rekening Muamalat Lain 9. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembuatan transaksi. Klik tombol Konfirmasi untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi. 17

PT. SUPPLIER A 9 Gambar MAKER 17 Halaman konfirmasi transaksi Transfer ke Rekening Muamalat Lain 10. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil dibuat. Pastikan transaksi adalah Tunda Persetujuan. 11. Klik tombol Cetak untuk mencetak pembuatan transaksi. PT. SUPPLIER A 10 Gambar MAKER 18 Halaman penutup transaksi Transer ke Rekening Muamalat Lain 11 18

d. Transfer Online Via ATM Fungsi : Untuk melakukan transfer ke rekening bank lain yang tergabung dalam jaringan bersama/ prima dengan fitur seperti pada ATM. Limit Transaksi : Maksimum Rp 10.000.000 pertransaksi. Maksimum Rp 25.000.000 perhari untuk masing-masing jaringan (Jaringan Bersama dan Prima). 1. Klik menu Transfer Dana. 2. Klik submenu Transfer Online Via ATM. 3. Pilih rekening sumber yang akan di debet untuk transfer pada kolom Rekening dari. 4. Pilih rekening tujuan transfer pada kolom Rekening tujuan. 5. Isi nominal yang akan di transfer pada kolom Jumlah. 6. Isi pesan transfer pada kolom No Ref Pelanggan. 7. Klik tombol Lanjut. 2 1 3 4 5 6 7 Gambar MAKER 19 Halaman pembuatan transaksi Transfer Online via ATM 19

8. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembuatan transaksi. Klik tombol Konfirmasi untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi. PT. SUPPLIER A 8 Gambar MAKER 20 Halaman konfirmasi transaksi Transfer Online Via ATM 9. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil dibuat. Pastikan transaksi adalah Tunda Persetujuan. 10. Klik tombol Cetak untuk mencetak pembuatan transaksi. 20

PT. SUPPLIER A PT. SUPPLIER A 9 Gambar MAKER 21 Halaman penutup transaksi Transfer Online Via ATM 10 e. Transfer SKN/RTGS Fungsi : Untuk melakukan transfer ke rekening bank lain menggunakan SKN/RTGS. Limit Transaksi : Minimal transaksi SKN Rp 10.000 per transaksi. Minimal transaksi RTGS Rp 100.000.001 per transaksi. Maksimal transaksi SKN Rp 500.000.000 per transaksi. Maksimal transaksi RTGS Rp 3.000.000.000 per transaksi. 1. Klik menu Transfer Dana. 2. Klik submenu Transfer SKN/RTGS. 3. Pilih rekening sumber yang akan di debet untuk transfer pada kolom Rekening dari. 4. Pilih rekening tujuan transfer pada kolom Rekening tujuan. 5. Pilih tipe transfer pada kolom Tipe Transfer. 6. Isi nominal yang akan di transfer pada kolom Jumlah. 7. Isi pesan transfer pada kolom Pesan. 8. Pilih Tanggal Transaksi. 9. Perhatikan ketentuan transaksi SKN/RTGS pada bagian informasi Syarat & Ketentuan. 10. Klik tombol Lanjut. 21

1 3 2 4 5 6 7 8 10 9 Gambar MAKER 22 Halaman pembuatan transaksi SKN/RTGS 11. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembuatan transaksi. Pastikan isian informasi transaksi SKN/RTGS sudah sesuai. Klik tombol Konfirmasi untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi. PT. SUPPLIER B 11 Gambar MAKER 23 Halaman konfirmasi transaksi SKN/RTGS 22

12. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil dibuat. Pastikan transaksi adalah Tunda Persetujuan. 13. Klik tombol Cetak untuk mencetak pembuatan transaksi. PT. SUPPLIER A PT. SUPPLIER A 12 Gambar MAKER 24 Halaman penutup transaksi SKN/RTGS 13 f. Multi Transfer Fungsi : Untuk melakukan beberapa transaksi transfer dengan satu kali proses konfirmasi. 1. Klik menu Transfer Dana. 2. Klik submenu Multi Transfer. 3. Pilih tipe transfer pada kolom Tipe Transfer. 4. Pilih rekening sumber yang akan di debet untuk transfer pada kolom Rekening dari. 5. Pilih tipe transfer pada kolom Alias penerima/ nomor rekening. 6. Isi nominal yang akan di transfer pada kolom Jumlah. 7. Klik tombol Tambah untuk menambahkan transaksi tersebut ke dalam tabel multi transfer. 23

2 6 1 3 4 5 7 Gambar MAKER 25 Halaman pembuatan transaksi Multi Transfer 8. Transaksi yang ditambahkan akan tampil di tabel multi transfer. Gambar MAKER 26 Tampilan hasil penambahan transaksi Multi Transfer 8 9. Untuk menghapus transaksi dari daftar multi transfer, pilih baris transaksi yang akan dihapus, lalu klik tombol Hapus. 10. Klik tombol Lanjut untuk melanjutkan ke proses konfirmasi transaksi. 24

9 Gambar MAKER 27 Menu untuk menghapus item transaksi atau melanjutkan transaksi 10 11. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembuatan transaksi multi transfer. Klik tombol Lanjut untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi. Gambar MAKER 28 Halaman konfirmasi pembuatan transaksi Multi Transfer 11 12. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil dibuat. Pastikan status transaksi adalah Tunda Persetujuan. 13. Klik tombol Cetak untuk mencetak pembuatan transaksi. 25

12 Gambar MAKER 29 Halaman penutup transaksi Multi Transfer 13 3.5. Pembayaran a. Daftar Tagihan Fungsi : Untuk melihat daftar tagihan yang sudah dibuat atau membuat tagihan yang baru. 1. Klik menu Pembayaran. 2. Klik submenu Daftar Tagihan. 3. Pilih Kategori dan Tipe Tagihan. 4. Klik tombol Lanjut. 2 1 3 Gambar MAKER 30 Halaman menu Daftar Tagihan Pembayaran 4 26

5. Klik tombol Tambah untuk membuat daftar penerima baru. Gambar MAKER 31 Halaman tambah Daftar Penerima 5 6. Halaman pendaftaran tagihan akan tampil: Kolom Pilih Tipe Tagihan : Pilih tipe tagihan yang akan dibuat. Kolom Alias : isi dengan alias untuk tagihan tersebut. Kolom Nama Pelanggan : isi dengan nama pelanggan untuk tagihan tersebut. 7. Klik tombol Lanjut. 6 7 Gambar MAKER 32 Halaman pembuatan Daftar Penerima 8. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembuatan daftar tagihan. Pastikan informasi tagihan yang didaftarkan sudah benar. Klik tombol Konfirmasi untuk memproses pembuatan daftar tagihan baru. 27

Gambar MAKER 33 Halaman konfirmasi pembuatan Daftar Penerima 8 9. Penambahan daftar tagihan telah berhasil dilakukan. Klik tombol Tutup. Gambar MAKER 34 Halaman penutup Daftar Penerima 9 b. Pembayaran Tagihan Fungsi : Untuk melakukan transaksi pembayaran. 1. Klik menu Pembayaran. 2. Klik submenu Pembayaran Tagihan. 3. Pilih rekening sumber yang akan di debet untuk pembayaran pada kolom Rekening dari. 4. Pilih tipe tagihan yang akan dibayar pada kolom Tipe Tagihan. 5. Pilih tagihan yang akan dibayar pada kolom Nomor Tagihan. 6. Isi nominal pembayaran pada kolom Jumlah. 7. Pilih Tanggal Transaksi. 8. Klik tombol Lanjut. 28

2 1 3 4 5 6 7 8 Gambar MAKER 35 Halaman pembuatan transaksi Pembayaran 9. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran tagihan. Klik tombol Konfirmasi untuk melanjutkan proses upload transaksi Payroll. 9 Gambar MAKER 36 Halaman konfirmasi transaksi Pembayaran 10. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil dibuat. Pastikan transaksi adalah Tunda Persetujuan. 11. Klik tombol Cetak untuk mencetak pembuatan transaksi. 29

10 Gambar MAKER 37 Halaman penutup transaksi Pembayaran 11 3.6. Payroll Fungsi : Untuk melakukan transaksi payroll secara massal dengan cara mengupload file data payroll. 1. Klik menu Transaksi Bulk. 2. Klik submenu Payroll. 3. Pilih rekening sumber yang akan di debet untuk payroll pada kolom Rekening dari. 4. Upload file payroll pada kolom Nama File (ketentuan file yang di upload dapat dilihat pada bagian Catatan). 4a. Template file untuk Payroll dapat di download pada bagian Catatan. 5. Isi deskripsi file yang upload pada kolom Deskripsi file. 6. Pilih tanggal pemrosesan payroll pada kolom Tanggal Pemrosesan. 7. Klik tombol Lanjut 30

2 3 4 5 1 6 4a Gambar MAKER 38 Halaman pembuatan transaksi Payroll 7 8. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi upload file payroll. Klik tombol Konfirmasi untuk melanjutkan proses upload transaksi Payroll. 8 Gambar MAKER 39 Halaman konfirmasi transaksi Payroll 9. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil dibuat. Pastikan transaksi adalah Tunda Persetujuan. 10. Klik tombol Cetak untuk mencetak pembuatan transaksi. 31

9 Gambar MAKER 40 Halaman penutup transaksi Payroll 10 3.7. Aktivitas Saya Fungsi : Untuk melihat status workflow dan status transaksi yang telah dibuat atau disetujui. 1. Klik menu Aktivitas Saya. 2. Klik submenu WF & Status Transaksi. 3. Masukkan nomor referensi transaksi yang akan dilihat statusnya atau Pilih tipe transaksi. 4. Pilih periode Tanggal pembuatan atau Tanggal Pemrosesan transaksi. 5. Pilih nomor rekening yang digunakan untuk transaksi pada kolom Sumber nomor rekening. 6. Klik tombol Lanjut. 2 1 3 4 5 6 Gambar MAKER 41 Halaman pencarian Workflow & Status Transaksi 32

7. Sistem akan menampilkan daftar status transaksi yang berada dalam rentang periode yang dipilih. Kolom Status WF : menunjukkan status persetujuan transaksi. Tunda Persetujuan : Transaksi tersebut masih menuggu persetujuan dari User Approver. Selesai : Transaksi tersebut sudah disetujui oleh User Approver. Ditolak Persetujuan : Transaksi tersebut ditolak oleh User Approver. Kolom Status Trx : menunjukkan status pemrosesan transaksi. 8. Klik hyperlink nomor referensi transaksi pada kolom Ref. No. untuk melihat rincian transaksi. 8 Gambar MAKER 42 Halaman hasil pencarian Workflow & Status Transaksi 7 3.8. Data Virtual Account a. Unggah Data Tagihan Fungsi : Mengupload data tagihan virtual account. 1. Klik menu Data Virtual Account. 2. Klik submenu Unggah Data Tagihan. 3. Klik tombol Browse untuk memilih file yang akan di upload. (ikuti ketentuan format file seperti yang terdapat pada bagian Catatan). 4. Klik tombol Kirim. 33

2 3 1 4 Gambar MAKER 43 Halaman upload data tagihan Virtual Account 5. Sistem akan menampilkan summary file yang di upload. 5 Gambar MAKER 44 Halaman penutup upload data tagihan Virtual Account b. Unduh Data Pembayaran / Unduh Data Tagihan Fungsi : Menyimpan data tagihan virtual account yang sudah dibayar. 1. Klik menu Data Virtual Account. 2. Klik submenu Unduh Data Tagihan atau submenu Unduh Data Tagihan. 3. Isi periode data pembayaran yang diinginkan dan pilih Format File yang akan di download (XLS, TXT, atau PDF). 4. Klik tombol Generate. 34

2 1 3 4 Gambar MAKER 45 Halaman download data pembayaran atau data tagihan Virtual Account 35

IV. User Approver 4.1. Halaman Utama CMS User Approver Gambar APPROVER 1 Halaman utama User Approver a. Tugas Menunggu : jumlah transaksi yang sudah oleh User Maker dan menunggu disetujui oleh User Approver. b. Tugas Gagal : jumlah transaksi yang sudah dibuat oleh User Maker namun ditolak oleh User Approver. 4.2. Menu Tugas Penyetuju Fungsi: Untuk menyetujui/ menolak transaksi yang telah dibuat oleh User Maker. 1. Klik menu Tugas Penyetuju. 2. Klik submenu yang ada dibawah menu Tugas Penyetuju sesuai dengan jenis transaksi yang akan disetujui/ ditolak. 1 2 Gambar APPROVER 2 Tampilan menu Tugas Penyetuju 36

4.3. Menyetujui Function & Group (FAG) Syarat : User Maker sudah melakukan perubahan FAG. 1. Klik menu Tugas Penyetuju. 2. Klik submenu Function & Group. Tampil tabel daftar perubahan FAG yang telah dibuat User Maker dan menunggu persetujuan dari User Approver. 3. Klik hyperlink pada kolom Tanggal Dibuat pada daftar perubahan FAG yang akan di setujui untuk melihat informasi detil untuk tugas tersebut. 1 2 3 Gambar APPROVER 3 Halaman tugas menunggu Function & Group 4. Sistem akan menampilkan detil perubahan FAG sesuai hyperlink yang dipilih. Status sebelum disetujui oleh User Approver adalah Tunda Persetujuan. Periksa dan pastikan perubahan pada FAG sudah benar dan sesuai. 5. Klik tombol Setujui. 6. Setelah disetujui, status aktivitas Ubah FAG akan berubah menjadi Selesai. 37

4 Gambar APPROVER 4 Halaman detil perubahan Function & Group 5 Gambar APPROVER 5 Halaman penutup persetujuan Function & Group 6 38

4.4. Menyetujui Transaksi melalui Hyperlink Syarat : User Maker sudah berhasil membuat transaksi. 1. Klik menu Tugas Penyetuju. 2. Klik submenu yang ada dibawah menu Tugas Penyetuju sesuai dengan jenis transaksi yang akan disetujui. 3. Tampil tabel daftar transaksi yang telah dibuat User Maker dan menunggu persetujuan dari User Approver. 4. Klik hyperlink pada kolom Ref. No pada daftar transaksi yang akan di setujui untuk melihat informasi detil transaksi tersebut. 1 2 4 3 Gambar APPROVER 6 Halaman datar tugas menunggu 5. Sistem akan menampilkan informasi detil transaksi sesuai hyperlink yang dipilih. Status transaksi sebelum disetujui oleh User Approver adalah Tunda Persetujuan. Periksa dan pastikan kebenaran informasi pada transaksi. 6. Klik tombol Setujui untuk menyetujui transaksi. 39

5 Gambar APPROVER 7 Halaman detil persetujuan tugas menunggu 6 7. Tampil halaman konfirmasi persetujuan transaksi. a. Klik link Permintaan mpasscode. 7a Gambar APPROVER 8 Halaman permintaan mpasscode untuk persetujuan tugas menunggu 40

b. 8 digit mpasscode akan tampil pada sistem, User Approver diminta menginput Nomor Respons atas mpasscode tersebut. Aktifkan Hardtoken dan masukkan 6 digit PIN Token. (Baca buku petunjuk penggunaan Hardtoken!) Tekan 3 pada Hardtoken, masukkan 8 digit mpasscode yang tampil pada system ke layar Hardtoken, lalu klik tombol OK pada Hardtoken. 8 digit Nomor Respons akan tampil pada layar Hardtoken. Masukkan 8 digit Nomor Respons yang tertera pada layar Hardtoken ke kolom isian Nomor Respons pada sistem. c. Klik tombol Konfirmasi untuk mengkonfirmasi persetujuan transaksi. 7b 7c Gambar APPROVER 9 Halaman konfirmasi persetujuan tugas menunggu 8. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil disetujui dan status transaksi akan berubah menjadi Selesai. Klik tombol Cetak untuk mencetak halaman persetujuan transaksi. 41

Gambar APPROVER 10 Halaman penutup persetujuan tugas menunggu 8 4.5. Menyetujui Transaksi melalui Checkbox Syarat : User Maker sudah berhasil membuat transaksi. 1. Klik menu Tugas Penyetuju. 2. Klik submenu yang ada dibawah menu Tugas Penyetuju sesuai dengan jenis transaksi yang akan disetujui. 3. Tampil tabel daftar transaksi yang telah dibuat User Maker dan menunggu persetujuan dari User Approver. 4. Klik checkbox pada kolom Aksi pada daftar transaksi yang akan di setujui untuk menyetujui transaksi tersebut. 5. Klik tombol Setujui. 1 2 PT. SUPPLIER B 4 3 Gambar APPROVER 11 Menyetujui transaksi melalui checkbox 5 42

6. Masukkan Nomor Respons yang sesuai dengan mpasscode yang tampil pada sistem. Untuk mendaparkan Nomor Respons, ikuti langkah-langkah seperti pada bagian menyetujui transaksi melalui hyperlink yang sudah dijelaskan sebelumnya. 7. Klik tombol Konfirmasi. PT. SUPPLIER B 6 Gambar APPROVER 12 Halaman konfirmasi persetujuan user melalui checkbox 7 8. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah berhasil disetujui dan status transaksi akan berubah menjadi Selesai. PT. SUPPLIER B 8 Gambar APPROVER 13 Halaman penutup persetujuan user melalui checkbox 43

4.6. Menolak Transaksi melalui Hyperlink Syarat: User Maker sudah berhasil membuat transaksi. 1. Klik menu Tugas Penyetuju. 2. Klik submenu yang ada dibawah menu Tugas Penyetuju sesuai dengan jenis transaksi yang akan ditolak. 3. Tampil tabel daftar transaksi yang telah dibuat User Maker dan menunggu persetujuan dari User Approver. 4. Klik hyperlink pada kolom Ref. No pada daftar transaksi yang akan ditolak untuk melihat informasi detil transaksi tersebut. 1 2 PT. SUPPLIER B 4 Gambar APPROVER 14 Halaman daftar tugas menunggu 3 5. Sistem akan menampilkan informasi detil transaksi sesuai hyperlink yang dipilih. Status transaksi sebelum disetujui/ ditolak oleh User Approver adalah Tunda Persetujuan. Periksa dan pastikan kebenaran informasi pada transaksi. 6. Klik tombol Tolak untuk menolak transaksi. PT. SUPPLIER B 5 Gambar APPROVER 15 Halaman penolakan transaksi melalui hyperlink 44 6

7. Tampil halaman konfirmasi penolakan atau pembatalan transaksi. 8. Klik tombol Konfirmasi untuk mengkonfirmasi penolakan atau pembatalan transaksi. PT. SUPPLIER B 7 Gambar APPROVER 16 Halaman konfirmasi penolakan transaksi melalui hyperlink 8 45

9. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah dibatalkan dan status transaksi akan berubah menjadi Ditolak Persetujuan. Klik tombol Cetak untuk mencetak halaman persetujuan PT. SUPPLIER B Gambar APPROVER 17 Halaman penutup penolakan transaksi melalui hyperlink 8 4.7. Menolak Transaksi melalui Checkbox Syarat : User Maker sudah berhasil membuat transaksi. 1. Klik menu Tugas Penyetuju. 2. Klik submenu yang ada dibawah menu Tugas Penyetuju sesuai dengan jenis transaksi yang akan ditolak. 3. Tampil tabel daftar transaksi yang telah dibuat User Maker dan menunggu persetujuan dari User Approver. 4. Klik checkbox pada kolom Aksi pada daftar transaksi yang akan di setujui untuk menyetujui transaksi tersebut. 5. Klik tombol Tolak. 46

1 2 PT. SUPPLIER B PT. SUPPLIER B 4 3 Gambar APPROVER 18 Halaman penolakan transaksi melalui checkbox 5 6. Tampil halaman konfirmasi penolakan atau pembatalan transaksi. 7. Klik tombol Konfirmasi untuk mengkonfirmasi penolakan atau pembatalan transaksi. PT. SUPPLIER B 6 Gambar APPROVER 19 Halaman konfirmasi penolakan melalui checkbox 7 8. Sistem akan menampilkan pesan bahwa transaksi telah dibatalkan dan status transaksi akan berubah menjadi Ditolak Persetujuan. 47

PT. SUPPLIER B 8 Gambar APPROVER 20 Halaman penutup penolakan transaksi melalui checkbox 48

Kebutuhan Sistem dan Tingkat Keamanan I. Kebutuhan Sistem Web browser Mozilla Firefox versi 35 dan dapat menjalankan javascript. Untuk memeriksa apakah browser dapat menjalankan javascript, lakukan langkah-langkah berikut ini: 1. Buka browser 2. Masuk pada menu Tools, lalu klik Options 3. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Options. Pada kotak dialog ini pilih tab Content. Pastikan checkbox Enable Javascript terpilih. Resolusi monitor yang disarankan untuk menggunakan sistem ini adalah 1024 x 768. Koneksi LAN atau wireless dengan bandwidth yang memadai. 49

II. Tingkat Keamanan Sistem keamanan menggunakan enkripsi Secure Socket Layer (SSL) 256 bit Verifikasi user menggunakan User ID dan Password ketika login. Verifikasi login menggunakan mpasscode dari Token sebelum dapat mengakses menu transaksi di Muamalat CMS. Auto Logout jika user lupa logout atau tidak ada aktivitas di Muamalat CMS selama 10 menit. Permintaaan perubahan Password secara berkala kepada user. Proses transaksi secara dual control oleh User Maker dan User Approver. Verifikasi transaksi menggunakan mpasscode. Penting untuk Keamanan Bacalah Buku Petunjuk Penggunaan Muamalat CMS Basic dan Buku Petunjuk Penggunaan Token dengan seksama. Hindari membuat Password dan PIN Token yang merupakan yang merupakan tanggal lahir, nomor rumah, nomor telepon, atau hal lainnya yang mudah untuk ditebak oleh orang lain. Hindari mencatat Password dan PIN Token ditempat umum atau mudah terlihat/terbaca oleh orang lain atau tempat lainnya yang tidak aman. Hindari saling pinjam-meminjam User ID dan Token atau memberitahukan Password dan PIN Token kepada orang lain. PIN Token terdiri dari 6 (enam) digit angka, digunakan untuk mengaktifkan Token saat akan digunakan. Token akan terkunci (PIN Locked) jika salah memasukkan PIN Token sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan diperlukan Pin Unblocking Key (PUK) untuk membuka Token yang terkunci. PUK terdiri dari 8 digit angka yang diinput untuk membuka Token yang terkunci (Pin Locked). Token akan rusak (Failed) dan tidak bisa digunakan lagi jika salah memasukkan PUK sebanyak 3 (tiga) kali. 50