RENCANA KERJA (R E N J A) TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA (R E N J A) TAHUN 2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR

LAPORAN REALISASI KEGIATAN dan ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEPUTUSAN KABUPATEN BLITAR NOMOR : 050/08/ /2017 TENTANG

Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS BADAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM NOMOR : 050/ / /2017 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Blitar KATA PENGANTAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

RENCANA AKSI PER KELOMPOK SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN. 4.1 Sejarah Singkat Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKD Kota Bima

Jl. KH. Dimyati No. 27 Telp./Fax (0357) Pacitan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

Tabel 5.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI

RENCANA KERJA TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Jombang

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016

RENCANA KERJA (RENJA)

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Jombang

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2016

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA KERJA 2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN R e n c a n a K e r j a B K D K o t a B l i t a r

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 59 TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. An evaluation version of novapdf was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

TABEL.. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG. PAGU INDIKATIF (Rp.)

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG

KATA PENGANTAR. Tebing Tinggi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Empat Lawang,

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN Program Uraian Indikator Kinerja Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 111 TAHUN 2009 TENTANG

LAPORAN KINERJA BKD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp.)

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BATU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 31 AHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Gubernur Jawa Barat GUBERNUR JAWA BARAT,

BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Lampiran 1 Tabel 2.4 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2008 T E N T A N G

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DOMPU BUPATI DOMPU

RENCANA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 i

RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 23 TAHUN : 2008 SERI : D PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 73 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN 2015

URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

Transkripsi:

RENCANA KERJA (R E N J A) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR Jl. W.R. Supratman No.13 TELP. (0342) 806135 Fax. 806478 e-mail : bkd@blitarkab.go.id B L I T A R

KATA PENGANTAR Atas limpahan rahmat dan hidayah-nya semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2017 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan RENJA ini. Akhirnya kami berharap semoga RENJA OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar kedepan. Blitar, April 2016 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar ACHMAD LAZIM, SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600805 198903 1 013 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Landasan Hukum... 2 1.3. Maksud dan Tujuan... 4 1.4. Sistematika Penulisan... 4 BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU... 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra... 5 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 10 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD... 13 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 14 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 19 BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN... 20 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 20 3.2. Tujuan dan Sasaran... 20 3.3. Program dan Kegiatan... 21 BAB. IV PENUTUP... 26 ii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.4 Tabel 3.1 Tabel 3.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Blitar Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Blitar Tabel Penyelarasan sasaran Strategis antara BKN, BKD provinsi Jawa Timur dan BKD Kabupaten Blitar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Blitar iii

B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP). Penyusunan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar pasal 5 disebutkan tugas Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya Sedangkan menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, dimana mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut : 1

Tugas : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tugas pembantuan. Fungsi : a. Menetapkan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Menetapkan kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian; c. Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan; d. Menetapkan kebijakan dalam rangka penataan dalam jabatan, pengembangan karier dan pemindahan aparatur sipil negara; e. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolan kenaikan pangkat struktural dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil; f. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengadaan, pembinaan dan pemberhentian aparatur sipil negara; g. Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan fasilitas aparatur sipil negara; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar adalah : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Yang sudah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021; 21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar; 22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar. 3

1.3. Maksud dan Tujuan Renja-SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategik) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 adalah sebagai berikut : BAB. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2017 BAB. IV. PENUTUP 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar pada tahun 2015 melaksanakan 7 (tujuh) program. Dari 7 (tujuh) program tersebut ada 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja program dan 6 (lima) telah memenuhi target. Secara rinci diuraikan sebagai berikut : a. Realisasi program yang tidak memenuhi taget kinerja 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Target Kinerja yang direncanakan adalah 21.039 berkas (100 %) dan Kinerja yang tercapai adalah 13.152 berkas (62,51 %) ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pusat sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar melaksanakan aturan-aturan tersebut. b. Realisasi Program yang memenuhi target kinerja 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%). 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 12 bulan dengan capain kinerja 12 bulan (100%). 3. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS dengan target kinerja sebesar 550 berkas dan pada akhir tahun tercapai sebesar 756 berkas (137,45%). 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 1.711 peserta dengan capaian kinerja 1.747 peserta (102,10%) 5. Program Pengembangan Data / Informasi Pegawai dengan target kinerja 12.361 buku/berkas (100%) dengan capai kinerja sebesar 11732 (94,91). Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : 5

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Blitar NO. PROGRAM /KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kebutuhan rutin perkantoran Prosentase Sarana dan Prasarana kondisi baik Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Prosentase tepat waktu Laporan Jumlah buku Laporan yang dibuat Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2016) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 100% 100% 100,00 persen 100 persen 100% 100% 100% 100% 1 paket 1 paket 12 bln 12 bln 100% 12 bl 12 bl 100% 100% 100% 100,00 persen 100 persen 100% 100% 100% 100% 1 paket 1 paket 12 bln 12 bln 100% 12 bl 12 bl 100% 100% 100% 100 persen 100 persen 100% 100% 100% 100% 50 eks 50 eks 42 eks 42 eks 100% 42 eks 42 eks 100% 6

4 Program falitasi Prosentase capaian pindah/purna tugas PNS Kegiatan bidang Pemulangan pegawai Jumlah pemrosesan yang pensiun berkas pegawai yg pensiun Pemindahan tugas PNS Jumlah Pegawai (Staf) yang mutasi sesuai dengan kompetensi 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Diklat dasar Pajak Bumi dan Bangunan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Diklat Pengelola Asset Daerah Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Diklat Analisis Kebutuhan Diklat Peningkatan kapasitas dan motivasi Pegawai BKD kab.blitar Orientasi CPNSD Pendidikan dan Pelatihan Sasaran Kerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah/Pengiriman Diklat Prosentase Pelaksanaan Kediklatan Jumlah peserta Diklat Fungsional 100 persen 137,45 persen 100% 100 % 100 % Tidak ada 400 berkas 383 berkas 300 berkas 514 berkas 171,33% 465 PNS 465 PNS 100% 100 PNS 279 PNS 250 PNS 242 PNS 96,80% 250 PNS 250 PNS 100% 100,00 persen 102,10 persen 73% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada 20 psrt 46 psrt 230% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jumlah psrt Diklat 100 psrt 39 psrt Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Jumlah Sosialisasi perundang-undangan kepegawaian Terlaksananya pengiriman LPJ CPNSD 250 psrt 260 psrt 3 kali 3 kali 50% 4 kali 4 kali 100% 390 psrt 0 608 psrt 663 psrt 109,05%% 13 Psrt 13 Psrt 100% Jumlah peserta Diklat Tidak ada Tidak ada 65 psrt 40 psrt 61,54% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jumlah Peserta Diklat Dasar Satpol PP Tidak ada Tidak ada 40 psrt 40 psrt 100% 40 psrt 40 psrt 100% Jumlah peserta Diklat Tidak ada Tidak ada 40 psrt 40 psrt 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jumlah Peserta Motivasi Pegawai Jumlah peserta Orientasi CPNSD Tidak ada Tidak ada 35 psrt 41 psrt 117,14% 42 psrt 42 psrt 100% Tidak ada Tidak ada 600 psrt 604 psrt 109,05% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jumlah peserta Diklat Tidak ada Tidak ada 40 psrt 40 psrt 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jumlah Pejabat ES II yang mengikuti Diklat Pim II 1 psrt 1 psrt 5 psrt 3 psrt 60% 3 PNS 3 PNS 100% 7

PIM II Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Diklat dan Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Assement center Diklat Pengelolahan kearsipan 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi penerimaan calon PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan perceraian PNS Pemberi Bantuan tugas Belajar dan Ikatan Dinas Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan Jumlah Pengiriman Peserta Diklat teknis dan Fungsi Jumlah peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Jumlah peserta Dilat dan Ujian Sertifikasi barang/jasa pemerintah Penyelenggaraan Assesment Center bagi Pejabat Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Kearsipan Prosentase Pelaksanaan kegiatan bidang Jumlah jabatan struktural yang dilantik Jumlah Pelamar CPNS dari pelamar umum Jumlah Kenaikan Pangkat Jumlah berkas Penanganan kasus-kasus penggaran disiplin dan Perceraian PNS Jumlah bantuan Tugas Belajar dan Proses Ijin Belajar Jumlah Pendaftar Praja IPDN Jumlah Peserta Diklat kepemimpianan 1 tahun 1 tahun 1 thn 1 thn 100% 20 Psrt 20 Psrt 100% 50 psrt 107 psrt 50 org 50 psrt 100% 150 psrt 150 psrt 100% 130 psrt 81 psrt 120 psrt 58 psrt 70% 100 psrt 100 psrt 100% Tidak ada Tidak ada 35 peserta 99 peserta 282,86% 69 Psrt 69 Psrt 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 100% 40 psrt 40 psrt 100% 100 persen 62,51 persen 94% 100% 100% 100% 1500 PNS 747 PNS 8.000 berkas 0 berkas 0% 1000 PNS 1000 PNS 100% 12.000 pelamar 5.476 pelamar 1.200 pelamar 1.200 pelamar 0% 4.000 pelamar 3500 berkas 3508 berkas 2.000 berkas 2.125 berkas 106,25% 3.000 berkas 75 kasus 68 kasus 75 Penanga nan kasus 61 Penanga nan kasus 312 org 130 org 300 PNS 113 PNS 37,67% 300 surat ijin 4.000 pelamar 100% 3.000 berkas 100% 81,33% 100 berkas 100 berkas 57% 300 surat ijin 100% 50 org 30 org 50 peserta 0 peserta 0% 50 org 50 org 100% 80 psrt 80 psrt 80 psrt 80 psrt 100% 100 psrt 100 psrt 100% 8

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemrosesan penanganan LP2P Proses pengusulan KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN dan BAPETARUM dan Konversi NIP Proses pengusulan tanda penghargaan satyalencana bagi PNS Proses Pengambilan Sumpah PNS Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Kec. Jumlah Laporan Pajak -Pajak Pribdai PNS Jumlah Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen dan Bapertarum Jumlah Pengsulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS Jumlah Pegawai yang disumpah Jumlah berkas pejabat wajib LHKPN Pembinaan PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti Pembinaan Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS 7 Program pengembangan Data / Informasi Pegawai Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Proses Pengalihan Statuts PTT/GTT Penyusunan formasi/bezeting kekuatan pegawai Penyusunan produk data kepegawaian Pelaksanaan Pendataan ulang PNS (PUPNS) Jumlah Pengankatan CPNS menjadi PNS Prosentase terupdatenya data kepegawaian Jenis pengembangan data informasi kepegawaian Jumlah Pengalihan status PTT/GTT Jumlah Buku penyusunan formasi/bezeting 198 oek 0 198 eks 186 eks 96,94% 198 eks 198 eks 100% 6 buku 6 buku 6.500 berkas 6117 berkas 94,11% 6.500 berkas 1500 eks 1135 eks 2000 berkas 2041 berkas 102,05% 2.500 6.500 berkas 100% 2.500 100% 800 berkas 658 berkas 00 berkas 618 berkas 154,30% 450 450 100% 400 PNS 222 PNS 0 PNS 0 PNS 0% 600 berkas 600 berkas 100% 35 berkas 73 berkas 36 berkas 52 berkas 144,44% 71 orang 71 orang 100% 90 SKPD 90 SKPD 400 PNS 1.350 PNS 337,50% 91 orang 91 orang 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 100% 604 CPNS 604 CPNS 100% 100% 100% 100 persen 94,91 persen 60% 100% 100% 100% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 500 orang 500 orang 0% 300 berkas 300 berkas 100% 10 buku 10 buku 10 buku 5 buku 50% 6 eks 6 eks 100% Jumlah Buku Pegawaian 40 buku 40 buku 50 buku 50 buku 100% 50 eks 50 eks 100% Jumlah berkas Pegawai Tidak ada Tidak ada 12000 berkas 11188 berkas 93,23% 11.363 berkas 11.363 berkas 100% 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015, maka dapat kami uraiakan analisis kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar tahun 2015 dimana pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2016. Adapun capaian Indikator Utama pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai adalah sebagai berikut : - Prosentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai kompetensi dimana target Tahun 2015 adalah 5% akan tetapi hanya tercapai sebesar 2,23 persen disebabkan banyaknya pegawai yang mutasi baik masuk atau keluar dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Jumlah pegawai yang pindah / mutasi pada tahun 2015 sebanyak 242 pegawai. - Prosentase pejabat yang dilantik dimana target tahun 2015 adalah 96 % akan tetapi hanya tercapai sebesar 35,78 % hal ini disebabkan adanya ketentuan tentang larangan Mutasi/Pengangkatan dalam jabatan struktural 6 (enam) bulan menjelang masa jabatan Bupati/Wakil Bupati berakhir yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. - Prosentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, diklat PIM) dimana target pada tahun 2015 adalah sebesar 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 97,65%. Dalam pencapaian kinerja ini terdapat kendala tidak dapat meberangkatkan / mengirim peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II karena telah dibatasi sebanyak 3 peserta. - Prosentase Kelulusan Ujian Kedinasan dimana target pada Tahun 2015 adalah 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 48,33% hal ini dikarenakan belum maksimalnya upaya pembekalan materi kepada peserta ujian. 10

- Prosentase Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan kewenangannya) dimana pada tahun 2015 targetnya adalah 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 76,67% hal ini dikarenakan sebagai lembaga yang melaksanakan pelayanan publik khususnya pelayananan untuk Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah telah merencanakan sebanyak 32.001 berkas akan ditangani tepat waktu tetapi seiring berjalannya waktu berkas yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 24.544 berkas dan telah diproses sehingga capaian pada akhir tahun 2015 sebanyak 76,67%. - Prosentase Produk Data Kepegawaian dengan target pada tahun 2015 adalah 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 93,41% dikarenakan belum maksimalnya Produk data pegawaian yang dihasil oleh Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Blitar DUK (Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Pejabat Eselon, Buku Formasi pegawai / Bezeting kekuatan pegawai, serta buku monitoring yang telah diberikan ke kecamatan untuk diisi guna pengupdatetan data pegawai. - Prosentase Peng-Updatetan Data Kepegawaian Pemerintah Kab. Blitar dimana target pada Tahun 2015 adalah 85% akan tetapi hanya terealisasi sebesar 64,79% dikarenakan data yang akan diupdate belum tersedia sepenuhnya. B. Indikator Kinerja Utama yang tercapai adalah sebagai berikut : - Prosentase Dokumen/laporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Prosentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (struktural. Fungsional, Teknis) Untuk Indikator Kinerja Utama dimana tahun 2015 sudah tercapai diharapkan pada tahun 2016 juga akan tercapai sesuai target yang ditetapkan. Rekapitulasi dari Capaian Indikator Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi 2015 2016 2017 2015 2016 2016 2017 Catatan Analisis 1 Persentase Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil Negara 2 Persentase Data Kepegawaian yang Di Up Date tepat waktu 3 Persentase Pegawai yang membuat SKP dengan benar 4 Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan 5 Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi NA 100% NA 100% 100% 35% 55,10% 50% 97,70% 10% 40% 60% 60% 98% 20% 0% 76,67% 0% 97,65% 100% 35% 55,10% 50% 97,70% 10% 40% 60% 60% 98% 20% Perpedaan IKU pada Tahun 2015 & 2016 dengan IKU Tahun 2017 dikarenakan adanya perbedaan RPJMD juga perubahan OPD, sehingga IKU yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dipakai sebagai pengukuran kinerja pada OPD baru. 6 Persentase ASN yang Ditempatkan di SKPD Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi 5% 2,13% 4% 2,13% 2,13% 4% 7 Persentase Penetapan Pejabat Fungsional Tertentu NA 0% 5% 0% 0% 5% 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi OPD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu tersebut antara lain: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi peraturan kepegawaian. 2. Meningkatkan Pemanfaatan Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan kepegawaian. 3. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan efektifitas pemenuhan Administrasi perkantoran, Sarana dan Prasarana dan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Organisasi. 4. Mengoptimalkan penempatan Aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi Aparatur Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian 2. Masih rendahnya kemampuan SDM ASN 3. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN 4. Belum Optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada 5. Belum Optimalnya Fasilitasi Kesejahteraan ASN dan Data / Informasi serta pengembangan IT bidang Kepegawaian Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar menentukan kebijakan umum sebagai berikut : 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar 2. Pemberdayaan Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi agar dapat diakses dengan mudah 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana 4. Peningkatan Kualitas dokumen perencanaan dan Pelaporan serta kualitas pelayanan SKPD 13

5. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2016, program indikatif di tahun 2017 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 maka Tema RKPD Tahun 2017 adalah Percepatan kecukupan sarana-prasarana, system, dan infrastruktur berbasis potensi unggulan Kab Blitar (Pariewisata dan Pertanian). Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2017 sebagai berikut : 1. Fital, Penataan Sarana Aparatur & Sistem Pendukung Pemerintahan 2. Infrastruktur perekonomian yang berpihak terhadap pertanian dan pariwisata 3. Pembangunan Infrastruktur besar berbasis kawasan dan pusat pertumbuhan baru 4. Pemantapan pemberian layanan dasar umum dan pemerintahan 5. Intensifikasi potensi pariwisata unggulan dan penggunaan teknologi pertanian Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Renstra SKPD, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mengajukan 7 program yang terdiri dari 33 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2017 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Blitar : 14

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Blitar RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET PAGU INDIKATIF 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kebutuhan rutin perkantoran Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran 100% 301.431.377 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 301.431.377 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 100% 921.888.892 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 921.888.892 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kebutuhan rutin perkantoran Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran 100% 301.431.377 100% 301.431.377 100% 921.888.892 921.888.892 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 100% 11.432.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan 62 eks 11.432.000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 100% 11.432.000 62 eks 11.432.000 4 Program Pengembangan Data/Informasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penyusunan Produk Data Kepegawaian Persentase Pengembangan data/informasi Kepegawaian Jenis pengembangan data informasi kepegawaian Jumlah Jenis data kepegawaian 100% 1.235.969.700 Program Pengembangan Data/Informasi 1 jenis 1.194.470.000 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 38 eks 10.435.000 Penyusunan Produk Data Kepegawaian Persentase Pengembangan data/informasi Kepegawaian Jenis pengembangan data informasi kepegawaian Jumlah Jenis data kepegawaian 100% 1.235.969.700 1 jenis 1.194.470.000 38 eks 10.435.000 Penanganan Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS Jumlah berkas LP2P 7500 31.064.700 Penanganan Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS Jumlah berkas LP2P 7500 31.064.700 15

5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Proses Pengusulan Pegawai yang Pensiun Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum Persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur 1. Jumlah SK calon PNS 150 2. Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan 100% 966.296.825 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 88.111.500 Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur 7 kali 2. Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan 100% 966.296.825 1. Jumlah SK calon PNS 150 88.111.500 1. Jumlah pendaftar 50 org 16.833.000 Fasilitasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pendaftar 50 org 16.833.000 Penerimaan Praja IPDN 2. Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan 2 kali 2. Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan 2 kali Jumlah SK Pensiun 470 SK Pensiun 45.907.900 Proses Pengusulan Pegawai yang Pensiun Jumlah dokumen bezzeting 5 eks 18.446.000 Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai Jumlah berkas usulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen dan Bapertarum 100 16.863.000 Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum Jumlah SK Pensiun Jumlah dokumen bezzeting Jumlah berkas usulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen dan Bapertarum 7 kali 470 SK Pensiun 45.907.900 5 eks 18.446.000 100 16.863.000 Pengangkatan ASN 1. Jumlah SK ASN 50 SK 20.092.000 Pengangkatan ASN 1. Jumlah SK ASN 50 SK 20.092.000 Proses Penanganan kasuskasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS Pengambilan Sumpah PNS Pembinaan PNS Daerah Pembekalan PNS yang akan purna tugas 2. Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan Jumlah org/kasus yang ditangani Jumlah berkas usulan satya lencana Jumlah Pernyataan Sumpah Jumlah peserta Pembinaan PNS 7 kali 2. Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan 70 Orang 63.514.700 Proses Penanganan kasuskasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS 500 15.596.000 Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS Jumlah org/kasus yang ditangani Jumlah berkas usulan satya lencana 50 berkas 8.044.000 Pengambilan Sumpah PNS Jumlah Pernyataan Sumpah 200 PNS 54.999.000 Pembinaan PNS Daerah Jumlah peserta Pembinaan PNS Jumlah Peserta Orientasi 50 PNS 196.152.725 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 7 kali 70 Orang 63.514.700 500 15.596.000 50 berkas 8.044.000 200 PNS 54.999.000 Jumlah Peserta Orientasi 50 PNS 196.152.725 16

Motivasi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepemimpinan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Assesment Center Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah peserta Motivasi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai Jumlah dokumen laporan kepegawaian 58 psrt 315.750.000 Motivasi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai 51 eks 17.055.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian Jumlah Peserta sosialisasi 400 Psrt 88.932.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persantase peserta yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Jumlah peserta Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi Jumlah peserta Diklat Fungsional Jumlah peserta Diklat Prajabatan Jumlah peserta Assesment Centre Jumlah Surat Ijin Belajar yang diterbitkan 100% 3.210.628.196 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90 Psrt 2.189.035.696 Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepemimpinan 100 Psrt 304.780.000 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah 25 Psrt 278.425.000 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 3 Psrt 30.832.500 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Jumlah peserta Motivasi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai 58 psrt 315.750.000 Jumlah dokumen laporan 51 eks 17.055.000 kepegawaian Jumlah Peserta sosialisasi 400 Psrt 88.932.000 Persantase peserta yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Jumlah peserta Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi Jumlah peserta Diklat Fungsional Jumlah peserta Diklat Prajabatan 46 Psrt 361.545.000 Assesment Center Jumlah peserta Assesment Centre 100 Surat 46.010.000 Pemberi Bantuan Tugas Jumlah Surat Ijin Belajar Ijin Belajar dan Ikatan Dinas yang diterbitkan 100% 3.210.628.196 90 Psrt 2.189.035.696 100 Psrt 304.780.000 25 Psrt 278.425.000 3 Psrt 30.832.500 46 Psrt 361.545.000 100 Surat Ijin 46.010.000 7 Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai Penempatan dan Pemindahan Tugas PNS Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Pembinan Karir PNS melalui Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Persentase Penataan Karier sesuai dengan kompetensi 100% 1.024.884.010 Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai SK Pindah Tugas 250 SK 34.814.700 Penempatan dan Pemindahan Tugas PNS Jumlah pelantikan pengangkatan dalam jabatan Jumlah berkas usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu Jumlah berkas usulan kenaikan pangkat struktural dan fungsional 2 kali 513.996.227 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 500 berkas 2500 berkas 100.194.467 Pembinan Karir PNS melalui Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu 243.664.984 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Persentase Penataan Karier sesuai dengan kompetensi 100% 1.024.884.010 SK Pindah Tugas 250 SK 34.814.700 Jumlah pelantikan pengangkatan dalam jabatan Jumlah berkas usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu Jumlah berkas usulan kenaikan pangkat struktural dan fungsional 2 kali 513.996.227 500 berkas 100.194.467 2500 berkas 243.664.984 17

Penanganan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Jumlah penyelenggara negara yang wajib mengisi LHKPN Jumlah berkas usulan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah 71 orang 65.191.600 Penanganan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara 100 berkas 67.022.032 Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Jumlah penyelenggara negara yang wajib mengisi LHKPN Jumlah berkas usulan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah 71 orang 65.191.600 100 berkas 67.022.032 JUMLAH 7.672.531.000 JUMLAH 7.672.531.000 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Bab III Pasal 4 Butir e point 1 dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sehingga sesuai dengan tupoksinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat. 19

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar berusaha untuk meyelaraskan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar dapat dioptimalkan. Dari beberapa penyelarasan tersebut ada beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten, antara lain : NO Tabel 3.1 Tabel Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, BKD propinsi Jawa Timur Dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar 1. Terselenggaranya Manajemen Pegawai ASN yang profesional SASARAN STRATEGIS BKN BKD Propinsi Jawa Timur BKD Kab. Blitar Meningkatnya kualitas penataan dan penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi Meningkatkatnya Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan Kebutuhan yang optimal 2. Meningkatnya kualitas SDM Meningkatnya kemampuan ASN dan kualitas SDM aparatur 3. Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas Informasi dibidang Informasi Kepegawaian Kepegawaian yang efektif 4. Meningkatnya kedisiplinan ASN Meningkatnya tingkat Kedisiplinan (ASN) 3.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar adalah : Tujuan Organisasi Perangkat Daerah : Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan Indikator Tujuan Indeks Profesionalitas ASN Sasaran Organisasi Perangkat Daerah : 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Organisasi Perangkat Daerah 2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas 20

3. Meningkatnya Kompetensi ASN 4. Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai Kompetensinya 5. Meningkatnya Kinerja ASN 6. Meningkatnya Kesejahteraan ASN 3.3. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan merupakan startegi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Dalam Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar merencanakan 7 (tujuh) program dan dijabarkan menjadi 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar dan Administrasi Perkantoran serta kegiatan lain dilakasanakan untuk menjalin kerjasama dengan unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang eksistensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja SKPD Tahun 2017 terlampir. 21

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Blitar KODE Urusan/Bidang Urusanan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 20 07 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daera, Kepegawaian 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 301.431.377 100% 332.200.000 1 20 07 01 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Jumlah kebutuhan rutin perkantoran BKD 12 Bulan 301.431.377 APBD 12 Bulan 332.200.000 1 20 07 02 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Prosentase pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur kondisi baik 100% 921.888.892 100% 1.014.200.000 1 20 07 02 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran BKD 12 Bulan 921.888.892 APBD 12 Bulan 1.014.200.000 1 20 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan Prosentase Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan sesuai dengan perencanaan 100% 11.432.000 100% 13.750.000 1 20 07 06 07 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Buku Laporan Akuntanbiltas BKD 62 Eks 11.432.000 APBD 62 Eks 13.750.000 22

1 20 07 33 Program Pengembangan Data / Informasi Prosentase Pengembangan data/informasi Kepegawaian 100% 1.235.969.700 100% 1.367.850.000 1 20 07 33 xx Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah - Pembayaran Speedy - Pengembang Sistem Informasi kepegawaian - Finger Print BKD 1 Tahun 1 Paket 70 unit 1.194.470.000 APBD 1 Tahun 1 Paket 70 unit 1.320.000.000 1 20 07 33 03 Penyusunan Produk Data Kepegawaian Buku Kepegawaian (DUK, DSP dan DPE) BKD 38 Eks 10.435.000 APBD 38 Eks 12.100.000 1 20 07 33 xx Penanganan Laporan Paja-Pajak Pribadi bagi PNS LP2P BKD 7500 31.064.700 APBD 7500 35.750.000 1 20 07 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Prosentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur 966.296.825 100% 1.145.479.390 1 20 07 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS SK CPNS Kab. Blitar 150 88.111.500 APBD 150 97.900.000 1 20 07 30 xx Proses Pengusulan Pegawai yang pensiun SK Pensiun BKD 470 45.907.900 APBD 470 70.613.785 1 20 07 30 xx Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai Buku Bezzeting BKD 5 Eks 18.446.000 APBD 5 Eks 22.000.000 1 20 07 30 20 Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum Karpe, Karis/Karsu, taspen dan Bapertarum BKD 100 16.863.000 APBD 100 22.000.000 1 20 07 30 25 Pengangkatan ASN SK ASN BKD 300 20.092.000 APBD 300 20.900.000 1 20 07 30 09 Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS Penanganan Kasus BKD 70 orang 63.514.700 APBD 70 orang 74.953.670 1 20 07 30 21 Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS Satya Lencana X, XX, XXX BKD 500 15.596.000 APBD 500 26.769.105 1 20 07 30 22 Pengambilan Sumpah PNS Surat Pernyataan Sumpah Kab. 300 PNS 8.044.000 APBD 300 PNS 15.731.375 23

1 20 07 30 24 Pembinaan PNS Daerah Daftar Hadir Pembinaan 1 20 07 30 xx Pembekalan PNS yang akan purna tugas Blitar Kab. Blitar 200 PNS 54.999.000 APBD 200 PNS 85.661.455 Daftar Hadir Peserta Orientasi 50 PNS 196.152.725 APBD 50 PNS 220.000.000 1 20 07 30 xx 1 20 07 30 15 1 20 07 30 xx 1 20 07 30 xx Motivasi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Paraja IPDN Daftar hadir Peserta BKD 58 Orang 315.750.000 APBD 58 Orang 346.500.000 Buku Monitoring Daftar hadir Peserta Kab. Blitar Kab. Blitar 51 SKPD 17.055.000 APBD 51 SKPD 22.000.000 2 kali 88.932.000 APBD 2 kali 99.000.000 Pelamar BKD 50 16.833.000 APBD 50 21.450.000 1 20 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persantase peserta yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan 100% 3.210.628.196 APBD 100% 3.599.687.928 1 20 07 05 xx 1 20 07 05 14 1 20 07 05 xx 1 20 07 05 05 Penyelenggaraan Diklat teknis Kepemimpinan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah STTPL Diklat Kepemimpinan STTPL Diklat Tugas dan Fungsi STTPL Diklat Fungsional Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar 90 Peserta 2.189.035.696 APBD 90 Peserta 2.458.541.206 100 Peserta 304.780.000 APBD 100 Peserta 346.500.000 25 Peserta 278.425.000 APBD 25 Peserta 304.700.000 STTPL Prajabatan BKD 3 Peserta 30.832.500 APBD 3 Peserta 34.100.000 1 20 07 05 19 Assesment Center Pemetaaan dan Job Target BKD 46 Peserta 361.545.000 APBD 46 Peserta 401.500.000 1 20 07 05 xx Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Surat Ijin Belajar BKD 100 PNS 46.010.000 APBD 100 PNS 54.346.722 1 20 07 xx Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai Prosentase Pentaan Karier sesuai dengan kompetensi 100% 1.024.884.010 100% 1.142.350.000 24

1 20 07 xx xx Penempatan dan Pemindahan Tugas PNS SK Pindah Tugas BKD 250 PNS 34.814.700 APBD 250 PNS 39.650.000 1 20 07 xx xx Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS SK Pengankatan dalam Jabatan Struktural BKD 1000 PNS 513.996.227 APBD 1000 PNS 566.500.000 1 20 07 xx xx Pembinaan karir PNS melalui pengangkatan jabatan Fungsional tertentu SK Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Tertentu BKD 1000 PNS 100.194.467 APBD 1000 PNS 110.000.000 1 20 07 xx xx Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS SK Kenaikan Pangkat BKD 2000 243.664.984 APBD 2000 275.000.000 1 20 07 xx xx 1 20 07 xx xx Penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah LHKPN BKD 71 65.191.600 APBD 71 73.700.000 Sertifikat Kelulusan BKD 100 Peserta 67.022.032 APBD 100 Peserta 78.100.000 TOTAL BELANJA 7.672.531.000 8.911.743.114 25

BAB. IV PENUTUP Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntanbilitas kinerja yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis. Pelaksanaan kegiatan yang diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Jika dalam perencanaan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai baik ada tambahan atau berkurangnya kegiatan dan atau tidak sesuainya jumlah pagu, maka akan dilakukan pembetulan pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tahun bersangkutan. Dalam Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar merencanakan 7 (Tujuh) program dan dijabarkan menjandi 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar dan Administrasi Perkantoran serta kegiatan lain dilakasanakan untuk menjalin kerjasama dengan unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang eksistensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar. Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga/opd pengelola kepegawaian Kabupaten Blitar. 26

27

28

29

30

31