URUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

dokumen-dokumen yang mirip
13. URUSAN WAJIB SOSIAL

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

: SOSIAL ORGANISASI : DINAS SOSIAL Halaman sebelum perubahan

B A B I V U r u s a n W a j i b S o s i a l

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

USULAN PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN perkantoran

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

REKAPITULASI KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Sasaran Prioritas Pembangunan Lokasi

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

KONSISTENSI DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016 SEMESTER I

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA ) APBD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

URAIAN sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

RENCANA STRATEJIK Tahun

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR. Target Indikator Lainnya. Target IKK

PERSEN TASE (%) Dinas Kelautan dan Perikanan ,81 JUMLAH ,81

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS UPTD SEKRETARIAT BIDANG PARTISIPASI SOSIAL DAN MASYARAKAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG PELAYANAN SOSIAL

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS SOSIAL PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

- 1 - PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL TIPE C DAERAH KABUPATEN/KOTA (PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

URUSAN WAJIB KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi. Hasil pelaksanaan urusan Sosial tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

- 1 - PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL TIPE A DAERAH KABUPATEN/KOTA (PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017

PROFILE DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 17,800, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 45,668,879, BELANJA LANGSUNG 53,024,950,000.00

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URAIAN JUMLAH Retribusi Perpanjangan IMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. Dinas Sosial 1.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Sejarah Perkembangan Dinas Sosial Provinsi Riau

ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2014

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

PERSEN TASE (%) Kantor Perpustakaan dan Arsip ,04 JUMLAH ,04

Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

- 1 - PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL TIPE B DAERAH KABUPATEN/KOTA (PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

Renja Dinas Sosial 2016 BAB I PENDAHULUAN

BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 32 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 TRIWULAN III. Disampaikan Oleh Dr. GUNTUR TALAJAN,SH.

Transkripsi:

13. A. KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain. Kebijakan dalam bidang sosial, pemuda,dan olahraga yang telah dilaksanakan melalui berbagai program pada tahun 2016 oleh Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota Semarang yang secara garis besar diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, antara lain : Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Program Pelaksana Urusan : 4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan PMKS a. Program keluarga harapan (PKH) b. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial 5. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial b. Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma 7. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan a. Operasional Panti Khusus Among Jiwo b. Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti c. Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) d. Pembinaan Dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan e. Peningkatan Petugas Pelaksana Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan Sosial Hal. 196

f. Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna g. Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial h. Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat i. Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan) Keluarga (LK3) Kota Semarang B. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1. KEUANGAN Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Sosial tahun 2016 sebesar : SKPD PERSEN TASE () Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 9.223.603.000 5.643.317.159 61,18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.315.887.000 4.858.371.012 91,39 Bagian Kesejahteraan Rakyat 8.050.855.000 7.553.889.400 93,83 JUMLAH 22.590.345.000 18.055.577.571 79,93 Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Sosial tahun 2016 sebagai berikut : KODE REK PROGRAM / KEGIATAN PERSEN TASE () 22.590.345.000 18.055.577.571 79,93 DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.223.603.000 5.643.317.159 61,18 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.404.562.000 2.358.110.160 98,07 19.000.000 16.605.278 87,40 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.002.000 37.844.900 99,59 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 26.000.000 25.205.700 96,95 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.653.500 93,07 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 10.782.200 98,02 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 7.560.000 6.170.000 81,61 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 83.000.000 77.354.500 93,20 018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 034 Operasional UPTD Gelanggang Pemuda Dan Olahraga 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 255.000.000 248.056.242 97,28 10.000.000 9.000.000 90,00 1.950.000.000 1.922.437.840 98,59 855.773.000 815.142.475 95,25 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 202.748.000 195.725.000 96,54 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.000.000 5.980.000 99,67 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 368.820.000 349.761.225 94,83 103.205.000 95.498.500 92,53 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.000.000 4.800.000 96,00 057 Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf RAPERDA 170.000.000 163.377.750 96,10 Hal. 197

KODE REK PROGRAM / KEGIATAN 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERSEN TASE () 317.598.000 298.926.000 94,12 12.000.000 10.951.000 91,26 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 11.715.000 97,63 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12.000.000 11.715.000 97,63 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 7.100.000 59,17 007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan - - 0,00 013 Penyusunan LAKIP 18.000.000 18.000.000 100,00 014 Penyusunan Renstra SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00 018 Penyusunan LKPJ SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00 021 Penyusunan Renja SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00 026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 140.598.000 129.189.000 91,89 032 Penyusunan RKA Dan DPA 9.000.000 9.000.000 100,00 033 Penyusunan Anggaran Dan Perubahan Anggaran 9.000.000 9.000.000 100,00 035 Penyusunan Profil SKPD 30.000.000 30.000.000 100,00 037 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja 9.000.000 8.256.000 91,73 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 006 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 925.000.000 518.783.700 56,08 150.000.000 137.789.900 91,86 008 Program Keluarga Harapan (Pkh) 775.000.000 380.993.800 49,16 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 007 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks 014 Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 1.093.000.000 1.059.096.150 96,90 503.000.000 481.212.500 95,67 250.000.000 249.493.650 99,80 015 Penanganan Rehabilitasi Sosial 340.000.000 328.390.000 96,59 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 003 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 004 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo 148.420.000 145.920.000 98,32 148.420.000 145.920.000 98,32 452.000.000 447.338.674 98,97 225.000.000 221.000.000 98,22 009 Operasional Penyantunan Santunan Kematian 227.000.000 226.338.674 99,71 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 3.027.250.000 2.836.622.408 93,70 011 Operasional Panti Khusus Among Jiwo 1.363.600.000 1.279.641.908 93,84 012 Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti 013 Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 014 Pembinaan Dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan 016 Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna 150.000.000 146.880.000 97,92 60.000.000 46.921.500 78,20 950.000.000 936.710.000 98,60 280.000.000 253.588.000 90,57 017 Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial 108.650.000 71.711.000 66,00 018 Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat 019 Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) Kota Semarang 50.000.000 47.245.000 94,49 65.000.000 53.925.000 82,96 Hal. 198

KODE REK PROGRAM / KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PERSEN TASE () 5.315.887.000 4.858.371.012 91,39 1.267.428.000 1.189.109.839 93,82 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 2.250.000 100,00 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 159.200.000 130.813.360 82,17 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 55.000.000 54.300.000 98,73 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 66.250.000 64.615.500 97,53 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 9.877.000 98,77 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.000.000 100.353.000 91,23 013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 385.023.000 369.646.579 96,01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.205.000 44.038.000 99,62 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 10.000.000 100,00 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.080.000 39.815.000 99,34 018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 138 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 155 Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Dokumentasi 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 320.000.000 302.167.400 94,43 20.000.000 18.570.000 92,85 45.420.000 42.664.000 93,93 544.595.000 453.967.275 83,36 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000 49.601.000 99,20 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 443.695.000 361.925.275 81,57 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.900.000 5.691.000 96,46 139 Pengelolaan Web Site 45.000.000 36.750.000 81,67 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 181.429.000 177.071.000 97,60 12.000.000 11.747.000 97,89 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 9.956.000 99,56 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 11.079.000 10.780.000 97,30 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 9.973.000 99,73 013 Penyusunan LAKIP 12.780.000 12.561.000 98,29 014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 19.553.000 97,77 018 Penyusunan LKPJ SKPD 12.500.000 12.199.000 97,59 021 Penyusunan Renja SKPD 18.870.000 17.702.000 93,81 026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 55.000.000 53.400.000 97,09 044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 9.600.000 9.600.000 100,00 045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 23 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 002 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 9.600.000 9.600.000 100,00 3.322.435.000 3.038.222.899 91,36 100.000.000 65.260.000 65,26 003 Gladi Lapang Penanganan Bencana 100.000.000 94.012.000 94,01 004 Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang 630.000.000 594.653.098 94,39 005 Pemetaan Rawan Bencana 150.000.000 140.430.000 93,62 006 Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan 150.000.000 143.613.500 95,74 009 Koordinasi Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana 012 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan 375.000.000 321.200.000 85,65 686.425.000 672.527.400 97,98 Hal. 199

KODE REK PROGRAM / KEGIATAN 013 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan 014 Penyediaan Logistik, Obat-Obatan Dan Bantuan Korban Bencana 015 Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana PERSEN TASE () 70.000.000 65.152.800 93,08 270.000.000 261.486.400 96,85 80.000.000 66.476.000 83,10 016 Rencana Kotingensi Kebencanaan 100.000.000 82.851.400 82,85 017 Pengelolaan Bantuan Korban Bencana 80.000.000 59.670.000 74,59 018 Peningkatan SDm Rescue 131.010.000 113.366.000 86,53 019 Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana) 250.000.000 208.624.300 83,45 020 Peningkatan SDM KSB 150.000.000 148.900.000 99,27 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.050.855.000 7.553.889.400 93,83 24 PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 001 Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 002 Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan 8.050.855.000 7.553.889.400 93,83 900.000.000 759.277.200 84,36 600.000.000 498.353.000 83,06 003 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.009.547.000 917.132.500 90,85 004 Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah 166.000.000 150.604.300 90,73 005 Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah 900.000.000 875.936.700 97,33 006 Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal Dan Lembaga Pendidikan 007 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan Pesparawi 2.293.000.000 2.279.858.000 99,43 787.308.000 764.919.700 97,16 008 Peningkatan Kesejahteraan Lansia 750.000.000 714.232.500 95,23 009 Pembinaan Dan Pemantauan Uks 75.000.000 71.664.000 95,55 010 Sosial Kemasyarakatan 300.000.000 286.192.000 95,40 011 Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Aids 170.000.000 138.797.500 81,65 012 Fasilitasi Pengendalian Zoonosis 100.000.000 96.922.000 96,92 2. HASIL YANG DICAPAI Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial menghasilkan kinerja sebagai berikut : a. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL No 1. Cakupan PMKS yang ditangani 2. Jumlah keluarga miskin yg memperoleh bantuan sosial 6,00 4,86 81,00-7.100 orang 7.100 orang 100 - Indikator cakupan PMKS yang ditangani sangat tinggi yang melibatkan beberapa SKPD antara lain untuk Raskin oleh Bagian Perekonomian dan Data Warga miskin oleh Bappeda. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan keterampilan, pemberian dana bantuan lewat PKH, bantuan untuk KUBE. Hal. 200

b. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL No 1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 300 orang 300 orang 100 Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan capaian kinerja sebagai berikut : No 1 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 44,00 44,00 100 Dikarenakan mekanisme Hibah dan Bansos yang mengalami penyempurnaan aturan, maka realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial tidak tercapai 100. Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. c. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 1. cakupan anak terlantar yang ditampung dalam panti 430 orang 430 orang 100 360 orang Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan dengan memperoleh hasil 100 dengan cakupan 430 orang mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 360 orang. Kegiatan yang mendukung antara lain pelatihan keterampilan dan peringatan Hari Anak Nasional. d. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ekstrauma 2 cakupan disabilitas yang mendapat bantuan 1.060 orang 1.060 orang 100 250 orang 16,00 (1.060 orang) 16,00 (1.060 orang) Adapun Capaian Indikator atas pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan ekstrauma memperoleh hasil sebesar 100 dan untuk cakupan bantuan yang telah diterima bagi penderita disabilitas 100 Hal. 201

sebanyak 16. Sedangkan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ekstrauma sebanyak 1.060 orang atau 100 dari yang ditargetkan. Kegiatan yang mendukung adalah Pelatihan Keterampilan Batik, Pelatihan Kewirausahaan dan Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Semarang. e. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 1 prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan 2 Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti Asuhan / Jompo 35,00 100 285,71 76 orang 76 orang 100 76 orang Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kota Semarang adalah Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. Panti Sosial pada tahun 2016 memperoleh bantuan sosial berupa pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemandirian dan menambah potensi tambahan penghasilan. f. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 prosentase panti sosial non pemerintah yang memperoleh bantuan 35,00 35,00 100 Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain : 1) Operasional panti khusus among jiwo 2) Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti 3) Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 4) Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan 5) Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial 6) Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna 7) Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial 8) Pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat Hal. 202

g. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. jumlah kelurahan siaga bencana 2. jumlah pemuda/ masyarakat yang dilatih tanggap darurat 3. jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana per tahun 2016 4. persentase kelompok siaga bencana (KSB) 22 Kel 22 Kel 100 22 410 orang 410 orang 100 410 orang 2 peta 2 peta 100 1 peta 10 37,99 37,9 - Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 1) Dengan adanya Kelurahan Siaga Bencana ( KSB ) yang terbentuk di Tahun 2015 diadakan Peningkatan Keterampilan KSB di Tahun 2016 2) Presentase dari luas area resiko bencana banjir,rob dan longsor di Kota Semarang yang sudah terpetakan di 58 Kelurahan dari 177 Kelurahan di Kota Semarang. 3) Terdapat 3 peta sampai dengan tahun 2016 yaitu Banjir, Rob dan Longsor ( 1 peta disusun tahun 2015 dan 2 peta disusun tahun 2016 ) 4) Sampai tahun 2016 sudah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana ( KSB ) yang merupakan daerah rawan bencana dari 16 kecamatan dan dilakukan pelatihanpeningkatan SDM KSB. 5) Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR terdiri dari Anggota KSB,PMI,Ubaloka,TNI/POLRI,E KAMRA,LSM,KISS. 6) Terdapat 1 program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 15 kegiatan 7) Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan dalam 1 tahun sebanyak 17 kali. 8) Bencana banjir,puting beliungmrumah roboh,pohon tumbang,dan kebakaran sebanyak 6 jenis bencana. 9) Jumlah korban bencana alam yang terjadi dalam 1 tahun sebanyak 7 orang meninggal dunia. 10) Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam mencapai kurang lebih Rp.3.169.000.000,- 11) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Penaggulangan Bencana Alam sejumlah 681 unit. 12) Persentase korban bencana alam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100. 13) Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun mencapai 100. Hal. 203

1. Prosentanse Peningkatan Masyarakat Sadar Bencana 2. Persentase luas wilayah Kota Semarang yang rawan bencana SAT TAHUN 2016 TAHUN 2015 TAHUN 2016 100 100 100 32.76 32.76 32.76 3. Peta Rawan Bencana 100 100 100 4. Kelurahan Sadar Bencana 100 100 100 5. Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR orang 410 410 410 6. Kegiatan antisipasi dini terjadinya bencana alam 7. Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan 8. Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana alam yang terjadi (per kec) 9. Jumlah korban bencana alam yang terjadi 10. Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam (dirinci tiap kejadian bencana) 11. Peningkatan sarana dan Prasaran pendukung Penanggulangan Bencana Alam (uraikan nama alatnya serta kondisinya) 12. Persentase korban bencana dalam satu tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 13. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun kegiatan 15 8 15 kali 17 17 17 kejadian 6 6 6 Orang 0 2 7 Rupiah 0 Kurang lebih 2.338.000.000 Kurang lebih 3.169.000.000 Unit 681 759 681 dan Rupiah orang dan Rupiah orang 100 100 100 100 100 100 h. PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN NO KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Jumlah kegiatan keagamaan dan pendidik keagamaan 2. Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan 3. Jumlah SDM pembinaan mental dan sosial keagamaan 60 kali 10 kali 1.730 orang 60 kali 10 kali 1.730 orang 100-100 - 100 - Kebijakan Program ini adalah pengembangan manusia yang berdaya saing, peningkatan interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Hal. 204

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1. Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan kegiatan penanganan PMKS. Pembinaan Tagana, Karang taruna, TKSK yang ditangani Bidang PSKS belum dapat mengimplementasikan kegiatan dan ketrampilan serta pengetahuannya untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial PMKS. 2. Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, baik database di bidang PMKS/Sosial 3. Panti Rehabilitasi Sosial terpadu di Kota Semarang belum ada 4. Belum adanya Panti Penanganan Korban NAPZA milik Pemerintah Kota Semarang 5. Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo melebihi kapasitas daya tampung. D. SOLUSI 1. Pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan PSKS dilakukan antara lain dengan pelatihan motivasi PSKS sebagai relawan masyarakat agar dapat membina PMKS yang sudah ditangani. Sehingga penanganan PMKS menjadi lebih berkesinambungan. 2. Pembangunan aplikasi dan Website khusus terkait PMKS dan database pendukungnya secara terencana dan yang tertib dan akuntabel. 3. Tindak lanjut permasalahan belum adanya panti rehabsos adalah dengan mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Panti Rehabilitasi Among jiwo. Sehingga penanganan PGOT tetap dapat dilaksanakan. 4. Mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan Panti Penanganan Korban NAPZA karena ini adalah kewenangan pusat. 5. Mengajukan usulan untuk memindahkan Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo yang lebih luas dan lebih representatif. E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN Launching Elektronik Warung Gotong Royong (E- Warong) yaitu : 1. Launching 1 (satu) E-Warong Kube di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20 Agustus 2016. 2. Launching 15 (lima belas) E-Warong KUBE PKH di Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Ibu Puan Maharani pada tanggal 28 Oktober 2016. Hal. 205