ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN. melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih.

dokumen-dokumen yang mirip
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER

MODUL ACCOUNT PAYABLE

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat

MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

MODUL Badak Solutions

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1

MODUL Badak Solutions

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1

CDS PLATINUM 4.13 BUDGET Kelompok Budget CDS GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.

MODUL MASTER ALASAN. Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM

transaksi yang ingin dilihat detailnya.

MODUL Badak Solutions

CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1

CDS COST CENTER GROUP PLATINUM. Cara menambah data: 1) Buka Cost Center >> Master Data Cost Center >> Cost Center Group

CDS PLATINUM 4.11 FIXED ASSET Master Lokasi Aktiva GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

CDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan

SETTING DAN KONFIGURASI

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1

MANUAL BOOK APLIKASI CUSTOMER COMPLAINT. Dipersiapkan Oleh : Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk

UTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp

ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN

Gambar Tampilan Layar Detail Retur Pembelian

Modul Praktikum Basis Data 5 Query

MODUL MASTER DATA KARYAWAN. Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data

BAB-3 MEMBUAT DAN MENGATUR QUERY

SALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.

Tampilan Window Login

Halaman Login Halaman Staff

1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login

Konsep Sistem Informasi B

Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi

BAB IV HASIL DAN UJI COBA. yang digunakan untuk memperjelas tentang tampilan-tampilan yang ada pada

Website : Mobile : Twitter

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)

SOP Aplikasi E-budgeting Level SKPD

Microsoft Access 2010

SETTING DAN KONFIGURASI

LAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager

Excel dan Microsoft Query

KSI B ~ M.S. WULANDARI

LAMPIRAN MODUL 3 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING

Membuat File Database & Tabel

Membuat File Database & Tabel

BAB-II OPERASI TABEL

USER MANUAL 1. Login a. b.

PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO

MANUAL BOOK INDO GLOBAL SOFT (I.G.S) Solution for your application systems

MANUAL APLIKASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo

akan dipindahkan sesuai dengan apa yang dipilih, seperti yang terlihat pada Gambar

MANUAL BOOK. AplikasI Persuratan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

PANDUAN ENTRY DATA PEMANTAUAN STATUS GIZI (PSG)

PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.

Gambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program.

Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg

MANUAL BOOK PENGOPERASIAN ENTRY DATA NASABAH BERBASIS WEB LIMA GROUP Department IT

Gambar Layar edit jenis barang. Pada layar ini user diminta untuk mengedit data jenis barang pada textbox-textbox yang

SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.

Upah. Program. Daftar Opname SPK Upah. Opname (Kelompok Pekerjaan. Upah diantaranya : : Kode Proyek. dan Nama Kode Upah, Daftar.

Alat. Proyek. Program. otomatis. karna telah. Daftar Opname SPK Alat. Daftar Opname SPK. dan Nama. Kelompok. Petunjuk

APLIKASI KLINIK. Panduan. User Guide

PANDUAN PENGGUNAAN MODUL KUISIONER

Pajak Keluaran. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Pajak Keluaran

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3

Ahmad Zidni, S.T. SMK Gondang 2011

TRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)

Tampilan layar menu login

No Output Informasi. 1 Neraca Aktiva dan Pasiva. 2 Laporan Laba-Rugi Laba/Rugi Kotor, Total HPP, Total

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. proses yang harus dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Proses dan cara

Gambar 4.63 Login Form

APLIKASI KOMPUTER. Pokok Bahasan : MS. Access 2010 (Bagian 1) Anggun Puspita Dewi, S.Kom., MM. Modul ke: Fakultas MKCU

<CLIENT> FIXED ASSETS <CLIENT>

PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA

Prosedur penggunaan aplikasi

Program. dan Kode. Subkon. Kelompok. Daftar. Opname SPK. Tanggal ACC2. dan tombol. Exit.

BAB XI BEKERJA DENGAN QUERY

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Setelah aplikasi Job Matching Profile selesai dirancang, maka kemudian

- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

BAB IV TESTING DAN IMPLEMENTASI

Pengenalan. Microsoft Access. TI3007 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi III. Perancangan Basis Data

Gambar Tampilan Layar Halaman Buat Penyesuaian Stok

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

PETUNJUK PENGOPERASIAN APLIKASI MPO MODUL UPLOAD DATA DUKUNG

Gambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat

FORM TRANSAKSI. Gambar L3.10 Tampilan Layar Menu Transaksi Property. Form transaksi berfungsi untuk mencatat data transaksi penjualan property antara

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

Transkripsi:

PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah kerja yang ditujukan kepada kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih. Dengan adanya fasilitas ini, petugas piutang tidak perlu mencari dan menyortir manual faktur faktur mana yang harus di tagih pada hari yang bersangkutan. Cara menginput data : 1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagihan, lihat gambar dibawah ini. 2) Maka muncul jendela Daftar Tagihan, klik tombol New untuk menambah data sehingga muncul form Daftar Tagihan. Input data seperti gambar dibawah ini.

MANUAL PT. GALAXY INTERAKTIF No Kolom Deskripsi 1 No.Tagihan Muncul otomatis apabila data ini telah disimpan 2 Referensi Diisi nomor referensi lain jika ada 3 Tgl.Tagihan Diisi tanggal mulai tagihan sales ke customer 4 Tgl.Pulang Diisi tanggal pulang/selesai sales melakukan penagihan 5 Salesman 6 Kolektor 7 Group Customer 8 Option 9 Jalur Penagihan 10 Customer Klik 2x untuk mengambil kode salesman/ kolektor yang melakukan penagihan. Klik 2x untuk mengambil kode salesman/ kolektor yang melakukan penagihan. Diisi apabila akan menarik piutang customer berdasarkan group customer kemudian klik Replace, jika tidak perlu kolom ini dikosongkan saja. Input parameter yang diperlukan jika akan menarik data berdasarkan parameter yang diinput. Klik 2x kolom jalur penagihan jika akan mengambil faktur berdasarkan jalur penagihan yang di ambil, jika tidak kolom ini dikosongkan saja. Klik 2x untuk mengambil kode customer jika akan menarik faktur berdasarkan customer yang dipilih, jika tidak kolom ini dikosongkan saja. 11 Kode Faktur Klik 2x untuk mengambil kode faktur 12 Keterangan Kolom ini digunakan untuk menginput keterangan lain jika ada.

PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL 3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. Cara mengubah data : 1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagihan 2) Maka muncul jendela Daftar Tagihan seperti gambar berikut, pilih No.Daftar Tagih yang akan diubah kemudian klik tombol Edit, maka muncul data jendela Validasi Refusal. Pilih alasan dilakukannya ubah data kemudian klik tombol Select untuk menarik alasan yang dipilih kemudian klik Save untuk melanjutkan. 3) Setelah memilih Save maka muncul tampilan Daftar Tagih sebagai berikut, lakukan ubah data.

MANUAL PT. GALAXY INTERAKTIF 4) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagihan 2) Maka muncul jendela Daftar Tagihan seperti gambar berikut, pilih No.Tagihan yang akan dihapus kemudian klik tombol Delete untuk menghapus data maka akan muncul pemberitahuan pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data.

PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL 3) Maka muncul jendela Validasi Refusal, pilih alasan dilakukannya hapus data kemudian klik tombol Select untuk menarik alasan yang dipilih kemudian klik Save untuk melanjutkan.

MANUAL PT. GALAXY INTERAKTIF Cara menampilkan data: 1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagih 2) Maka muncul jendela Daftar Tagih, pilih No.Daftar Tagih yang akan ditampilkan klik tombol View untuk menampilkan data seperti gambar dibawah ini. 3) Untuk pindah ke No.Tanda Terima Faktur sebelum maupun sesudahnya pilih tombol 4) Klik Close untuk menutup. Pelunasan Piutang Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Daftar Tagihan tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pelunasan Piutang, solusinya adalah hapus dahulu data Pelunasan Piutang baru bisa melakukan edit/ hapus Daftar Tagihan.