PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG KOMPLEK KANTOR PEMDA. KABUPATEN LOMBOK BARAT Jl. SoekarnoHattaGiriMenang GerungKode Pos 83363 email : dpu@lombokbaratkab.go.id BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit
i KATA PENGANTAR Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Hidayah- Nya, Revisi Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 ini dapat disusun tepat waktu. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang substansinya satu kesatuan link korelasi, sinkronisasi dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat yang merupakan blue print arah pembangunan Kabupaten Lombok Barat untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat Dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 ini berisikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya berdasarkan Renstra 2014-2019, membahas Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, serta menyesuaikan dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan institusi terkait yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini yang selanjutnya akan dijadikan pijakan dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat. Gerung, 10 Nopember 2016 Kepala Dinas PLT. Ir. Made Arthadana, MM NIP. 19631231 199103 1 148
ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Program Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.6 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat BAB III BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasarn Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan 3.4 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif 3.5 Strategi dan Kebijakan PENUTUP Daftar Lampiran
Tabel 1 : Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun Anggaran 2017 SKPD : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten : Kabupaten Lombok Barat Provinsi : Nusa Tenggaran Barat F-SKPD3 PENDANAAN (Rp.) NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN TARGET 1.03.01.01 1 Optimalisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lombok Barat 10 Kali 1.03.01.01.01 Kinerja Dinas Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat sinkronisasi program/ 10.500.000 1.03.01.01.02 2 Ketersediaan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kegiatan dalam 285.600.000 air dan listrik Sarana dan pencapaian target 1.03.01.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 161.937.000 prasarana kantor kendaraan dinas/operasional sasaran dan tujuan 1.03.01.01.07 3 Validitas Data Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan yang telah ditetapkan 318.550.000 1.03.01.01.10 dan Informasi Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 25.500.000 1.03.01.01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.500.000 1.03.01.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 82.500.000 1.03.01.01.15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13.000.000 1.03.01.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 12.600.000 1.03.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 208.010.000 1.03.01.01.19 KegiatanPenyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tekhnik Perkantoran 41.600.000 1.03.01.01.21 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 290.055.000 Sarana dan Program peningkatan sarana dan prasarana 65% 1.03.01.02 prasarana kantor aparatur Lombok Barat sinkronisasi program/ 1.03.01.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung Kantor 16.572.441.091 yang tersedia kegiatan dalam 1.03.01.02.05 dalam kondisi Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional pencapaian target 1.381.170.000 1.03.01.02.09 baik Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 251.115.000 sasaran dan tujuan 1.03.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 397.965.000 dinas/operasional yang telah ditetapkan Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung 1.03.01.02.28 kantor 12.750.000 1.03.01.05 Program Kapasitas Sumber Daya Lombok Barat 1 Kgt kinerja dinas Aparatur sinergitas 1.03.01.05.05 Kegiatan Penyusunan norma standar pedoman manual setiap tahapan 57.960.000 pelaksanaan program/ kegiatan 1.03.01.06 1 Ketersediaan Program peningkatan pengembangan sistem Lombok Barat 18 Dok Data pelaporan capaian kinerja dan keuangan sinergitas 1.03.01.06.01 perencanaan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan setiap tahapan 72.650.000 ikhtisar realisasi kinerja SKPD pelaksanaan 1.03.01.06.02 2 Validitas Data program/ kegiatan 2.350.000 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran hasil monitoring
NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN TARGET PENDANAAN (Rp.) 1.03.01.06.04 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2.250.000 dan tahunan 1.03.01.06.05 Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKDP 9.000.000 1.03.01.06.10 Kegiatan Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 31.560.000 1.03.01.07 Validitas Data Program pengembangan sistem Informasi Bidang Lombok Barat 1 Dok hasil monitoring ke Pu-an sinkronisasi program/ 1.03.01.07.01 Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa 1.889.680.000 kegiatan dalam Data/Sistem Informasi pencapaian target 1.03.01.07.02 Kegiatan Penyusunan Data Base Sistem Informasi 119.910.000 sasaran dan tujuan Bidang Ke PU-an yang telah ditetapkan (1.03) Pekerjaan Umum 1.03.01.15 1 Program pembangunan jalan dan jembatan Lombok barat 1.03.01.15.01 Akses Wilayah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan kemantapan dan 3 Dok 446.675.000 1.03.01.15.03 2 Kegiatan Pembangunan Jalan kondisi prasarana jalan 7 Km 33.873.350.000 1.03.01.15.04 Akses Wilayah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dan jembatan untuk 3 Dok 364.874.000 memperlancar transportasi 1.03.01.18 Kemantapan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.01.18.01 Jalan Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Tersebar kemantapan dan 5 Dok. 1.319.071.000 Jalan kondisi prasarana jalan 1.03.01.18.03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk 16.214 Km 95.511.852.000 1.03.01.18.05 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 Dok 293.160.000 Ketersediaan 1.03.01.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan kemantapan dan Data 1.03.01.20.01 Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan 10 Kecamatan kondisi prasarana jalan 4 Dok 261.360.000 1.03.01.20.02 perencanaan Kegiatan Inspeksi Kondisi Jembatan dan jembatan untuk 3 Dok 83.775.000 memperlancar transportasi 1.03.01.22 Ketersediaan Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan kemantapan dan 1.03.01.22.01 Kegiatan penyusunan sistem informasi/ data base jalan kondisi prasarana jalan 2 Dok 279.725.000 Data Base Jalan dan jembatan untuk memperlancar transportasi 1.03.01.23 Kualitas Pekerjaan Ketersediaan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan peralatan dalam Lombok Barat kondisi siap pakai dan 33 Unit Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 916.765.000 optimalisasi pelayanan 631.190.000 peralatan kepada 1.03.01.23.10 1.03.01.23.12 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan masyarakat
PENDANAAN (Rp.) NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN TARGET 1.03.01.24 1 Ketersediaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Data Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan keteknisan dan kondisi perencanaan Lainnya prasarana irigasi 2 Terpeliharanya sehingga pengaturan 1.03.01.24.01 Prasarana Irigasi Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan pembagian air 8 dok 927.993.000 dapat dilaksanakan 1.03.01.24.10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi lebih optimal 2 DI 6.079.330.000 1.03.01.24.18 1.03.01.24.19 1.03.01.24.20 1.03.01.25 1.03.01.25.02 3 Efektifitas pelayanan air irigasi Terpeliharnya saluran irigasi desa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya partisipasi dan kemandirian perkumpulan petani Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (Pendamping WISMP II) Tersebar pemakai air dalam perbaikan prasarana 2 P3A 619.165.000 Kegiatan Pengembangan dan Kegiatan Operasional Komisi Irigasi Kabupaten sumber daya air 4 kali 73.768.000 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP II Tersebar 2GP3A 2.200.000.000 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Lombok Barat Penurunan tingkat 6 Irdes kerusakan infrastruktur Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa sumber daya air sehingga fungsi 15.724.804.000 infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan multi sektor dapat dilaksanakan lebih optimal 1.03.01.28 Pengendalian 1.03.01.28.03 Longsor dan Perkuatan Program Pengendalian Banjir Lombok Barat Penurunan tingkat 5 Sungai Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan kerusakan infrastruktur tanggul sungai sumber daya air 745.275.000 sehingga fungsi infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan multi 1.03.01.29 Ketersediaan Data 1.03.01.29.01 perencanaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Lombok Barat 1 Dok Cepat Tumbuh sinkronisasi program/ Kegiatan Perencanaan pengembangan infrastuktur kegiatan dalam 344.420.000 pencapaian target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN TARGET PENDANAAN (Rp.) 1.03.01.30 1 Capaian Cakupan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 1.03.01.30.03 2 Layanan air Lobar kondisi bersih prasarana sanitasi, Pemberdayaan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air cakupan layanan air masyarakat bersih perdesaaan bersih perdesaan dan 350 SR 6.902.348.000 gedung pemerintahan dan prasarana publik (1.03) Perumahan Rakyat 1.03.01.15 1.03.01.15.08 Validitas Data hasil monitoring Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lombok Barat kondisi 12 Dok 50.703.000 prasarana sanitasi, Kegiatan RPIJM cakupan layanan air 1 Kgt 156.360.000 bersih perdesaan dan gedung pemerintahan dan prasarana publik 1.03.01.16 Capaian Cakupan 1.03.01.16.02 Layanan air bersih Program Lingkungan Sehat Perumahan Lombok Barat kondisi Kegiatan Penyedia sarana air bersih dan sanitasi prasarana sanitasi, dasar terutama bagi masyarakat miskin cakupan layanan air 16 Unit 5.387.915.000 bersih perdesaan dan gedung pemerintahan dan prasarana publik 1.03.01.31 1.03.01.31.01 Pengembangan jasa konstruksi Program Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Lombok Barat kemampuan dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kualifikasi penyedia peningkatan kemitraan jasa konstruksi 357.613.500 (1.05) Tata Ruang 1.05.01.15 Ketersediaan Program Perencanaan Tata Ruang Lobar Meningkatkan 1.05.01.15.02 perbup tata Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL pengendalian dan ruang pemanfaatan 1 Dok 181.272.000 1.05.01.15.07 Penyusunan rencanan tata bangunan dan lingkungan Penataan Ruang 1 Dok 250.260.000 1.05.01.15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang wilayah sesuai dengan 1 Dok 36.675.000 1.05.01.15.11 Revisi rencana tata ruang RTRW Kabupaten 1 Dok 108.670.800 1.05.01.15.13 Survey dan Pemetaan 1 Dok 69.164.000 1.05.01.16 singkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Lobar Meningkatkan perbup tata Penyusunan kebijakan pengendalian pemamfaatan 1.05.01.16.03 pengendalian dan ruang ruang pemanfaatan 1 Dok 156.972.000 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan 1.05.01.16.07 Penataan Ruang manual pemamfaatan ruang 1 Dok 75.425.000 Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan pemamfaatan wilayah sesuai dengan 1.05.01.16.08 Ruang Lintas Kabupaten/kota RTRW Kabupaten 1 Dok 72.050.000
PENDANAAN (Rp.) NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN TARGET 1.05.01.17 Tertib penataan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lobar 1.05.01.17.05 ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Meningkatkan 12 Bln 339.875.000 pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten JUMLAH 197.105.008.391 Gerung, 10 Nopember 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat PLT. Ir. I Made Arthadana, MM NIP. 19631231 199103 1 148