PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Nama SKPD : Semua SKPD

Administrasi Perkantoran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pekalongan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN ( LAKIP ) KECAMATAN TUALANG TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

URAIAN sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P )

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016

(OUTCOME) TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2019 KEGIATAN (OUTPUT)

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

Perjanjian kinerja perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

FORUM - SKPD 2015 INSPEKTORAT DIY

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012

KATA PENGANTAR. Jambi, Maret 2015 INSPEKTUR KOTA JAMBI, Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016 Periode sampai dengan 31 Maret 2016

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA KERJA ( RENJA ) Tahun 2015

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB I P E N D A H U L U A N. b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

terlaksananya pelayanan administrasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2015 INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet

I n s p e k t u r, H. Wafdin Ahsan, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP KATA PENGANTAR

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PROFIL INSPEKTORAT KEBUMEN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA ( RENJA ) KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2016 INSTANSI: INSPEKTORAT KABUPATEN EMPAT LAWANG PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % PENCA PAIAN TARGET KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan administrasi peran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik 3. Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan Input : Jumlah a tersedia Rp 6.000.000 6.000.000 100% Output : Tersedianya jasa surat menyurat dgn tertib Outcome : Proses surat menyurat lancar Input : Jumlah a tersedia Rp 39.646.000 23.518.475 59% Output : Tersedianya jasa telekomuniasi, sumber daya air listrik Outcome : komunikasi, air listrik lancar Input : jumlah a tersedia Rp 12.000.000 12.000.000 100 Output : Tersedianya peralatan/perlengk ktr Outcome : Kegiatan lancar Input : Jumlah a tersedia Rp 47.304.000 30.876.000 65 Output : Tersedianya jasa adm keuangan Outcome : Proses adm keuangan lancar Input : Jumlah a tersedia Rp 12.000.000 12.000.000 100 Output : Tersedianya jasa kebersihan Outcome : Kegiatan lancar 6. Penyediaan ATK Input : jumlah a tersedia Rp 80.000.000 62.254.120 78 Output : Tersedianya ATK Outcome : operasional lancar

7. Penyediaan barang cetakan penggandaan Input : Jumlah a tersedia Rp 14.000.000 11.361.160 81 Output : Tersedianya brg cetakan/penggandaan Outcome : Administrasi lancar 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan gedung 9. Penyediaan bahan bacaan peraturan perung-ungan Input : Jumlah a tersedia Rp 5.000.000 3.961.100 79 Output : Tersedianya komponen instalasi listrik Outcome : Sumber daya listrik cukup Input : Jumlah a tersedia Rp 10.000.000 9.996.000 100 Output : Tersedianya bahan bacaan peraturan perung ungan Outcome : Pengetahuan terhadap peraturan bertambah 10. Penyediaan makanan minuman Input : Jumlah a tersedia Rp 30.000.000 20.400.000 68 Output : Terlaksananya makanan minuman Outcome : Tersedianya makanan minuman 11. Rapat koordinasi konsultasi keluar daerah Input : Jumlah a tersedia Rp 250.000.000 198.837.145 80 Output : Tersedianya data hasil koord. luar daerah Outcome : Kegiatan berjalan lancar

1 2 3 4 5 6 7 8 12. Rapat koordinasi konsultasi dalam daerah Input : Jumlah a tersedia Rp 300.000.000 253.246.000 84 Output : Tersedianya data hsl koord dlm daerah Outcome : Kegiatan berjalan lancar 13. Penyediaan jasa adm teknis peran Input : Jumlah a tersedia Rp 130.800.000 126.800.000 97 Output : Tersedianya peralatan kebersihan Outcome : Kegiatan rumah tangga ktr lancar 14. Penyediaan peralatan perlengkapan kebersihan Input : Jumlah a tersedia Rp 3.000.000 3.000.000 100 Output : Tersedianya jasa adm teknis perktrn Outcome : Proses adm keuangan ktr lancar Sarana Prasarana Aparatur 15. Sewa Rumah Dinas Input : Jumlah a tersedia Rp 15.000.000 15.000.000 100 Output : Terlaksananya sewa rumah dinas Tahun 1 1 100 Outcome : Tersedianya sewa rumah dinas Tahun 1 1 100 16. Pemeliharaan rutin/ Input : Jumlah a tersedia Rp 65.200.000 61.050.000 94 berkala kendaraan dinas/ operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional Bulan 12 12 12 Outcome : Tersedianya kendaraan dinas yang memadai Bulan 12 12 12 pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 17. Penyusunan LAKIP Input : Jumlah a tersedia Rp 7.800.000 7.800.000 100 Output : Terlaksananya penyusunan LAKIP Paket 1 1 1 Outcome : Tersedianya data kinerja Paket 1 1 1 18. Tuntutan perbendaharaan Input : Jumlah a tersedia Rp 20.750.000 0 0 pengembangan pengelolaan tuntutan ganti rugi Output : Terlaksananya perbendaharaan tuntutan ganti rugi Paket 1 1 1

keuangan daerah Outcome : Tersedianya data TPTGR Paket 1 1 1 sistem internal pengendalian pelaksana an kebijakan KDH 19. Pelaksanaan internal secara berkala 20. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda 21. Review atas laporan keuangan Input : jumlah a tersedia Rp 1.339.000.00 1.230.880.000 92 0 Output : Terlaksananya internal Triwulan 2 2 100 Outcome : Tersedianya data obrik Triwulan 2 2 100 Input : jumlah a tersedia Rp 50.000.000 44.100.000 88 Output : Terlaksananya penanganan kasus pengaduan Outcome : Tersedianya data kasus pengaduan Input : jumlah a tersedia Rp 54.100.000 54.100.000 100 Output : Terlaksananya reviu atas laporan keu Paket 1 1 1 Outcome : Tersedianya data hasil review Paket 1 1 1 22. Review LAKIP Input : jumlah a tersedia Rp 45.600.000 34.120.000 75 Output : Terlaksananya review LAKIP Paket 1 1 1 Outcome : Tersedianya review data kinerja Paket 1 1 1 23. Review atas dokumen rencana pembangunan anggaran Input : jumlah a tersedia Rp 75.000.000 75.000.000 100 Output : Terlaksananya review atas dokumen Paket 1 1 1 rencana pembangunan anggaran Outcome : Tersedianya data rencana pembangunan anggaran Paket 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 profesionalisme tenaga pemeriksa aparatur Penataan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur 24. Pelatihan tentang review laporan keuangan 25. Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) Input : Jumlah a tersedia Rp 0 0 0 Output : Terlaksananya pelatihan tentang review laporan keuangan paket 1 0 0 Outcome : Tersedianya SDM yang terampil paket 1 0 0 Input : Jumlah a tersedia Rp 7.800.000 7.800.000 100 Output : Terlaksananya penyusunan PKPT paket 1 1 100 Outcome : Tersedianya data obrik paket 1 1 00 INSPEKTUR KABUPATEN EMPAT LAWANG, KIPLI. S.Sos Pembina TK. I (IV/b) NIP. 196504021986031009