KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PENDAPATAN DAERAH

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RENCANA KERJA (RENJA)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 INFORMASI INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

URAIAN sebelum perubahan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

TABEL 2 LAMPIRAN II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN DANA INDIKATIF 5 TAHUN MENDATANG PERIODE

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jalan Kol. Wahid Udin No. Kel. Serasan Jaya Sekayu (0714)


DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

B A B I V U r u s a n W a j i b P e r p u s t a k a a n

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (DISPUSIP)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAGAR ALAM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Tabel C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KOTA PEMATANGSIANTAR

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIAK

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

: PERPUSTAKAAN ORGANISASI : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Halaman sebelum perubahan

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

TABEL 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU. : Penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan laporan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai 255 Buah Meningkatnya tertib administrasi Tahun.000.000.000.000 keuangan 00 00 0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya langganan telephon, 5 Buah Meningkatnya sarana perkantoran Paket 26.500.000 27.000.000 dan Listrik listrik dan air 00 00 0 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan kebutuhan kantor Paket Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 5.000.000 5.500.000 00 00 0 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan 6 Buah Meningkatnya sarana kendaraan dinas Tahun 2.000.000 2.500.000 Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 operasional 00 00 0 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbelinya sarana kebersihan kantor Paket Meningkatnya sarana kebersihan Tahun 6.000.000 6.500.000 kantor 00 00 0 00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan / terpenuhinya sarana ATK perkantoran Paket Meningkatnya penyediaan ATK Tahun.500.000 2.000.000 00 00 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terbelinya barang cetakan yang diperlukan kantor 2 Paket Meningkatnya barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor Tahun 0.000.000 0.500.000 00 00 0 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat komponen listrik Paket Meningkatnya sarana penerangan kantor Tahun 2.000.000 2.500.000 00 00 0 04 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 3 Jenis Meningkatnya sarana peralatan rumah tangga Tahun 0.000.000 0.000.000 00 00 0 05 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya koran dan buletin 2 Jenis Meningkatnya sarana bacaan kantor Tahun.500.000.700.000 Perundang-undangan 00 00 0 07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat Unit Meningkatnya penyediaan konsumsi karyawan Tahun 38.200.000 38.200.000 00 00 0 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terealisasinya rapat-rapat ke luar Paket Meningkatnya penyerapan informasi Tahun 30.000.000 35.000.000 Daerah luar 00 00 0 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terealisasinya rapat-rapat dalam Paket Meningkatnya penyerapan informasi Tahun 5.000.000 5.000.000 Daerah 00 00 0 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya kelancaran kerja non pegawai dalam 7 Orang Meningkatnya kelancaran tugas perkantoran Halaman 353 Tahun 08.528.000 08.528.000

00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 280.000.000 05.000.000 PRASARANA APARATUR 00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000 40.000.000 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya sarana kearsipan dan Meningka t Terbelinya perlengkapan gedung kantor 5 Jenis 00.000.000 25.000.000 00 00 02 00 Pengadaan Mebeleur Meningkatnya sarana dan prasarana 0 Unit Tersedianya sarana dan prasarana 0 Unit 50.000.000 0 Kantor Arpusda Kantor Arpusda 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0.000.000 0.000.000 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 25.000.000 25.000.000 Dinas/Operasional 00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 5.000.000 5.000.000 Gedung Kantor 00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik 50.000.000 0 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 62.500.000 0 APARATUR 00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 62.500.000 0 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 5.000.000 5.000.000 SUMBER DAYA APARATUR 00 00 05 00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000 5.000.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 22.000.000 22.000.000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.000.000 6.000.000 00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terealisasinya penyusunan renja Paket Pelaporan kinerja dan keuangan di unit Paket 5.000.000 5.000.000 kerja 00 00 06 02 Penyusunan Profil 5.000.000 5.000.000 00 00 06 03 Penyusunan LKj IP 6.000.000 6.000.000 0 URUSAN WAJIB 0 24 KEARSIPAN 0 24 5 PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI 90.000.000 90.000.000 KEARSIPAN Halaman 354

0 24 5 04 Pembinaan Pengelolaan Arsip SKPD 25.000.000 25.000.000 0 24 5 20 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 25.000.000 25.000.000 0 24 5 2 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi 0.000.000 0.000.000 Kearsipan 0 24 5 22 Lomba Arsip 30.000.000 30.000.000 0 24 6 PROGRAM PENYELAMATAN DAN 250.000.000 250.000.000 PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 0 24 6 00 Pengadaan sarana pengolahan dan 75.000.000 75.000.000 penyimpanan arsip 0 24 6 002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip 50.000.000 50.000.000 0 24 6 006 Penyusutan Arsip 50.000.000 50.000.000 0 24 6 008 Penelusuran Arsip Bedhol Desa 50.000.000 50.000.000 0 24 6 2 Akuisisi Arsip 25.000.000 25.000.000 0 24 7 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 2.060.000.000.060.000.000 SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 0 24 7 02 Pemeliharaan rutin/ berkala arsip 45.000.000 45.000.000 0 24 7 03 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi Tertib administrasi SKPD 8 Kec Meningkatnya pengelolaan tertib arsip 8 Kec 5.000.000 5.000.000 situasi data kecamatan 0 24 7 05 Pembangunan Depo Arsip 2.000.000.000.000.000.000 0 24 8 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 85.000.000 95.000.000 PELAYANAN INFORMASI 0 24 8 0 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber 5.000.000 20.000.000 Arsip 0 24 8 04 Pembinaan Desa Percontohan Arsip 20.000.000 25.000.000 0 24 8 05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi 0.000.000 0.000.000 Situasi Data 0 24 8 06 Pameran Arsip 40.000.000 40.000.000 0 26 PERPUSTAKAAN 0 26 5 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA 803.000.000 84.000.000 DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 26 5 00 Publikasi dan Sosialisai Minat dan Budaya Baca Terselenggaranya kegiatan pameran buku Keg Meningkatnya minat baca masyarakat Keg 5.000.000 25.000.000 Halaman 355

0 26 5 008 Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa Tercukupinya kebutuhan operasional pembinaan 5 Kec Meningkatnya pelayanan desa/kelurahan, sekolah 5 Kec 5.000.000 20.000.000 0 26 5 00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Tercukupinya kebutuhan operasional 0 26 5 0 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Terselenggaranya lomba sekolah 0 26 5 02 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Terselenggaranya kegiatan temu Kepustakaan kerja pengelola 0 26 5 03 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Terselenggaranya lomba Budaya Baca desa/kelurahan 0 26 5 04 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca Keg Meningkatkan kualitas pelayanan 3 Keg Meningkatnya kualitas sekolah 25 Kec Petugas terampil dalam pengelolaan Keg Meningkatanya kuallitas desa/kelurahan Memasyarakatkan Keg Meningkatkan kunjungan masyarakat ke Keg 50.000.000 55.000.000 9 Sekolah 30.000.000 36.000.000 00 Orang 20.000.000 25.000.000 3 Desa 3.000.000 20.000.000 Keg 5.000.000 20.000.000 0 26 5 05 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Tercukupinya koleksi buku 0 26 5 06 Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan Terselenggaranya monitoring Pelaporan evaluasi desa/kelurahan, sekolah 0 26 5 8 Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling Tercukupinya kebutuhan operasional pelayanan keliling 0 26 5 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah Tercukupinya sarana dan prasarana 0 26 5 20 Pengolahan Bahan Pustaka Tercukupinya kebutuhan operasional pengolahan bahan pustaka Keg Meningkatnya minat baca masyarakat Keg 25.000.000 50.000.000 Keg Meningkatnya kualitas pelayanan desa/kelurahan, sekolah Keg Meningkatnya pelayanan keliling 25 Kec 5.000.000 20.000.000 25 Kec 00.000.000 25.000.000 5 Unit Tersedianya rak buku 5 Unit 00.000.000 0 Keg Meningkatnya pelayanan SKPD 0.000.000 5.000.000 0 26 5 2 Pembinaan Petugas Perpustakaan Desa/ Kelurahan Petugas desa/kelurahan terampil dalam pelayanan 0 26 5 22 Pemeliharaan Bahan Pustaka Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan bahan pustaka 0 26 5 24 Penyelenggaraan Lomba Bercerita Terselenggaranya lomba bercerita tingkat SD/MI 0 26 5 25 Pembuatan Pojok Baca Tercukupinya kebutuhan pojok baca 25 Kec Meningkatnya pelayanan desa/kelurahan Keg Meningkatnya pelayanan 25 Kec Siswa terampil membawakan cerita rakyat Wonogiri 5 Lokasi Tersedianya pojok baca di tempat pelayanan umum 25 Orang 20.000.000 25.000.000 SKPD 0.000.000 5.000.000 25 Siswa 5.000.000 20.000.000 5 Lokasi 75.000.000 85.000.000 Halaman 356

0 26 5 26 Silang Layan Perpustakaan Tercukupinya kebutuhan silang layan TOTAL 5 SKPD Terjalinnya kerjasama dengan instansi lain 5 SKPD 75.000.000 85.000.000 3.924.728.000 2.743.928.000 Halaman 357