RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

KODE. x xx xx ,97 % (pagu anggaran Rp ,-) 100% 2 M 100% 2,5 M 100% % 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN PENDAHULUAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

KATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, BPMD menentukan Visi

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

KATA PENGANTAR. Blitar, 17 Juni 2015 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN BRUNO TAHUN 2017

Transkripsi:

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Wajib Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2017 Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif 1 02 02 1.02.07.01.00 1 02 02 1.02.07.01.00 18 1 02 02 1.02.07.01.00 18 07 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pengelola Posyandu 1 02 02 1.02.07.01.00 18 08 Rakor Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten 1 02 02 1.02.07.01.00 18 09 Pembinaan Pokjanal Posyandu 1 02 02 1.02.07.01.00 18 11 Sosialisasi dan Pembinaan Lumbung 1 02 02 1.02.07.01.00 18 12 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Mewujudkan Tata Terwujudnya Kelola kesetaraan Pemerintahan gender dalam yang baik dan pembangunan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki- Laki Perempuan (Misi 3) Jumlah Posyandu yang terbina 296 Posyandu Jumlah Peserta Pelatihan Pelaksanaan Rakor Pokjanal Posyandu tingkat Pelaksanaan Pembinaan Pokjanal Posyandu Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi Terselenggaranya operasional dan pembinaan PKK tingkat kabupaten 80 Orang 1 Kali 12 Kec 4 Kec. Pengelolaan Posyandu lebih baik Prosentase Koordinasi Program dan Kegiatan Terbinanya pokjanal posyandu Peningkatan pemahaman masyarakat Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 80 Posyandu 20.000 12 Kecamatan 40.000 100% 800.000 1 02 02 1.02.07.01.00 18 14 Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Jumlah peserta pelatihan 80 Orang Peningkatan peran perempuan dalam usaha ekonomi produktif 1 02 07 1.02.07.01.00 1 02 07 1.02.07.01.00 15 1 02 07 1.02.07.01.00 15 06 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat 1 02 07 1.02.07.01.00 15 11 Lomba Pembangunan / Kelurahan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki- Laki Perempuan (Misi 3) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang ditingkatkan kapasitasnya 32 KPM Terselenggaranya operasional P3MD dan Pendamping Pembinaan dan penunjukan desa lokasi lomba desa tingkat Kabupaten 12 Prosentase Operasional Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Pembinaan dan penunjukan desa lokasi lomba desa tingkat Provinsi/Nasional 100% 200.000 1 135.000 1 02 07 1.02.07.01.00 15 13 Pendataan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pelaksanaan Pembinaan KPM 64 kali Kelembagaan KPM yang terdata dan terbina 64 KPM 20.000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2017 Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 07 1.02.07.01.00 15 16 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah peserta pelatihan 1 02 07 1.02.07.01.00 15 17 Pelaksanaan Pekan Inovasi (PIN ) Luar Daerah Terselenggaranya PIN 1 Kali 1 02 07 1.02.07.01.00 16 1 02 07 1.02.07.01.00 16 11 1 02 07 1.02.07.01.00 16 12 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Fasilitasi dan Pelatihan Jenis Usaha Kegiatan BUMDES 1 02 07 1.02.07.01.00 16 14 Studi Kerja Pengembangan Usaha BUMDES 1 02 07 1.02.07.01.00 16 16 Pelaksanaan Lomba BUMDES Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (Misi 4) Terwujudnya pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM) 1 02 07 1.02.07.01.00 16 20 Expo Ekonomi Kreatif Luar Daerah Jumlah BUMDES yang difasilitasi 64 BUMDES Jumlah BUMDES yang terbina Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta studi kerja Penyelenggaraan Lomba BUMDES Penyelenggaraan Expo Ekonomi Kreatif 64 Orang 100 BUMDES 30 Orang 7 Orang 1 Kali 1 Kali Peningkatan pengetahuan / skill peserta Peningkatan wawasan dan media sosialisasi perkembangan desa Meningkatnya peran dan fungsi BUMDES Meningkatnya peran dan jenis usaha kegiatan BUMDES Meningkatnya wawasan pengelola BUMDES Terwujudnya promosi dan peningkatan kegiatan BUMDES Peningkatan Promosi produk unggulan Pagu Indikatif 80% - 80% - 90% 60.000 80% - 80% 35.000 1 Keg. - 80% 45.000 1 02 07 1.02.07.01.00 16 21 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pasar 6 Pasar Jumlah kelembagaan Pasar yang terbina 6 Pasar Pengelolaan pasar desa dapat terlaksana dengan baik 80% - 1 02 07 1.02.07.01.00 17 1 02 07 1.02.07.01.00 17 07 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pencanangan / Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi, Nasional dan Kabupaten 1 02 07 1.02.07.01.00 17 08 Pelaksanaan Lomba BBGRM Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki- Laki Perempuan (Misi 3) Terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mendukung kegiatan BBGRM 70% Terselenggaranya pencanangan, pembinaan dan penutupan BBGRM Tingkat Provinsi, Nasional dan Kabupaten Penyelenggaraan Lomba BBGRM 1 Kali Meningkatnya budaya gotong royong masyarakat Meningkatnya budaya gotong royong masyarakat 80% 70.000 80% 40.000 1 02 07 1.02.07.01.00 17 09 Pelatihan dan Pembinaan Administrasi Baruga Sayang dan Posdaya Baruga Sayang Jumlah kelembagaan Baruga Sayang yang terbina 13 Baruga Sayang Penguatan kelembagaan Baruga Sayang dan Posdaya Baruga Sayang 80% 20.000 1 02 07 1.02.07.01.00 17 10 1 02 07 1.02.07.01.00 18 Revitalisasi Fisik Pengelolaan Baruga Sayang dan Posdaya Baruga Sayang Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi Jumlah Aparatur Pemerintahan yang ditingkatkan kapasitasnya 146 Orang Jumlah Baruga Sayang dan Posdaya Baruga Sayang yang direvitalisasi 12 Baruga Sayang Peningkatan peran dan fungsi Baruga Sayang dan Posdaya Baruga Sayang 12 Baruga Sayang -

Kode 1 02 07 1.02.07.01.00 18 05 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala /Lurah yang Berprestasi Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Luar Daerah Indikator Kinerja 2017 Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1 2 3 yang baik dan 4 birokrasi 5 6 7 8 9 1 02 07 1.02.07.01.00 18 disertai dengan kesejahteraan Meningkatnya pengetahuan UPTB Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam jaminan rasa dan kompetensi dan pemahaman Aparatur 02 BP2MDK Jumlah peserta pelatihan 112 Orang Bidang Pengelolaan Keuangan aman dalam Sumber Daya dlm pengelolaan Makassar berbagai aktivitas Aaparatur (KAS) keuangan desa 80% 95.000 1 02 07 1.02.07.01.00 18 kehidupan dalam pelayanan masyarakat tanpa publik Meningkatnya pengetahuan UPTB Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Aparatur dlm 03 Diskriminasi Laki- BP2MDK Jumlah peserta pelatihan 112 Orang Bidang Manajemen Pemerintahan Laki Perempuan manajemen Pemerintahan Makassar (Misi 3) 80% - 1 02 07 1.02.07.01.00 18 06 Bimbingan Tekhnis dan Penginputan Data Profil / Kelurahan Jumlah Kepala / Lurah berprestasi yang mengikuti study kerja Jumlah / Kelurahan yang mengikuti Bintek penginputan data profil 8 Orang 129 / Kel. Peningkatan wawasan bagi Kepala /Lurah yang mengikuti studi kerja Tersedianya data profil desa/kel. Yang terkini Pagu Indikatif 80% - 129 Data - 1 02 07 1.02.07.01.00 18 07 Studi Kerja Penataan Wilayah Luar Daerah Jumlah Aparatur yang mengikuti study kerja 15 Orang Meningkatnya pengetahuan/wawasan Aparatur dlm hal penataan wilayah desa 1 02 07 1.02.07.01.00 18 08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris (Sekdes) Jumlah Sekdes yang ditingkatkan kapasitasnya 30 Orang Peningkatan kapasitas sekretaris desa 80% - 1 02 07 1.02.07.01.00 18 09 Sosialisasi Peraturan tentang dan Penyuluhan Hukum Jumlah peserta sosialisasi 200 Orang Tersosialisasi peraturan tentang desa 12 Kecamatan 70.000 1 02 07 1.02.07.01.00 18 10 1 02 07 1.02.07.01.00 20 1 02 07 1.02.07.01.00 20 04 Bimbingan/Pendampingan Penyusunan APB Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif /Kelurahan Pemilihan Kepala dan Pelantikan Kepala 1 02 07 1.02.07.01.00 20 06 Pembinaan Administrasi /Kelurahan 1 02 07 1.02.07.01.00 20 08 Penyusunan Regulasi tentang Pemerintahan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki- Laki Perempuan (Misi 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi kesejahteraan dan kompetensi Sumber Daya Aaparatur (KAS) dalam pelayanan publik Prosentase /Kelurahan yang memiliki data base (profil desa) sesuai ketentuan 100% Jumlah desa yang diberikan pembimbingan/ pendampingan Jumlah Pilkades serentak yang diselenggarakan Jumlah yang terbina Terselenggaranya penyusunan regulasi tentang Pemerintahan 112 67 Pilkades 112 Tersedianya Dokumen APB yang baik sesuai ketentuan Penyelenggaraan Pilkades dan Pelantikan dapat terlaksana dengan baik Tersedianya administrasi desa yang baik sesuai ketentuan Tersedianya regulasi tentang Pemerintahan 112 Dokumen 88.000 210.000 95% 70.000 1 Perda - 1 02 07 1.02.07.01.00 20 09 Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil dan Kelurahan Prosentase penyusunan dan pendayagunaan data profil desa / kel. 90% Tersedianya data profil desa/kel. 1 02 07 1.02.07.01.00 20 10 Sosialisasi dan Evaluasi / Monitoring Pelaksanaan Alokasi Anggaran (AAD) dan Dana (DD) Jumlah yang tersosialisasi 112 Efektifitas Penggunaan dan pertanggungjawaban AAD dan DD 112 150.000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2017 Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pagu Indikatif 1 02 07 1.02.07.01.00 20 11 Fasilitasi / Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) Prosentase yang terfasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKP 100% Tersedianya dokumen RPJMDes dan RPK yang memadai 112 Dokumen 95.000 1 02 07 1.02.07.01.00 20 12 Fasilitasi / Pendampingan dan Pengawasan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala (LKPJ/ LPPD dan IPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala ) Jumlah yang difasilitasi.. Prosentase Pelaksanaan 100% 50.000 1 02 07 1.02.07.01.00 20 17 Penyusunan Regulasi tentang Kelembagaan Terselenggaranya penyusunan regulasi tentang Kelembagaan Tersedianya regulasi tentang Kelembagaan 1 Perda - 1 02 07 1.02.07.01.00 20 18 Penyusunan Data Informasi / Evaluasi Perkembangan / Kelurahan Terselenggaranya penyusunan Data Perkembangan / Kelurahan 129 Kali Tersedianya Data Informasi Perkembangan / Kelurahan 1 Dokumen - 1 02 07 1.02.07.01.00 20 19 1 02 07 1.02.07.01.00 21 1 02 07 1.02.07.01.00 21 01 1 02 07 1.02.07.01.00 21 02 Pengadaan Website DPMD dan Sistem Aplikasi Informasi Perkembangan Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat di Perdesaan/Kelurahan Pendataan Kelembagaan, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan BPD dan LKSMD/K Pelatihan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan (BPD) 1 02 07 1.02.07.01.00 21 03 Pelatihan Pengurus LKSMD/K Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki- Laki Perempuan (Misi 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi kesejahteraan dan kompetensi Sumber Daya Aaparatur (KAS) dalam pelayanan publik UPTB BP2MDK Makassar 1 02 07 1.02.07.01.00 21 04 Study Kerja Pengurus BPD Luar Daerah Jumlah Pengurus BPD dan LKSMD/K yang ditingkatkan kompetensinya 100 Orang Tersedianya Website dan Sistem Aplikasi Jumlah BPD / LKSMDK yang terdata dan terbina Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pelatihan Jumlah Pengurus LKSMD/K yang mengikuti pelatihan Jumlah Anggota BPD yang mengikuti studi kerja 129 / Kel. 30 Orang... Orang... Orang Prosentase Publikasi Informasi Perkembangan Tersedianya data dan informasi Peningkatan kapasitas anggota BPD Peningkatan kapasitas LKSMD/K Peningkatan wawasan anggota BPD 1 Dokumen 35.000 90% 40.000 90% 80.000 1 02 07 1.02.07.01.00 21 05 Study Kerja Pengurus LKSMD Luar Daerah 1 02 07 1.02.07.01.00 22 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) 1 02 07 1.02.07.01.00 22 02 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyantek Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan penguasaan teknologi (Misi 2) Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan 12 Kecamatan Jumlah KUKM / Kelompok Tani yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna 68 Kelompok Jumlah Pengurus LKSMD yang mengikuti studi kerja Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyantek... Orang 12 Posyantek Peningkatan wawasan pengurus LKSMD Kegiatan Posyantek dapat berjalan dengan baik 1 Keg. 15.000 1 02 07 1.02.07.01.00 22 03 Fasilitasi Biaya Operasional dan Penataan Kelembagaan Posyantek 12 Kecamatan Jumlah Posyantek yang difasilitasi 12 Posyantek Terwujudnya penguatan kelembagaan Posyantek -

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2017 Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 07 1.02.07.01.00 22 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyantek 12 Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah Posyantek yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 12 Posyantek Peningkatan peran dan fungsi Posyantek Pagu Indikatif 12 Posyantek - 1 02 07 1.02.07.01.00 22 06 Peningkatan Kapasitas SDM bagi Aparatur dan Pengelola Posyantek/Wartek Luar Daerah Jumlah Aparatur/ Pengelola yang ditingkatkan kapasitasnya 12 Orang Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur/ Pengelola Posyantek/ Wartek 90% 25.000 1 02 07 1.02.07.01.00 22 07 Kerjasama Pihak Ketiga dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG Penyelenggaran kerjasama Terlaksananya Program / Kegiatan dengan baik - 1 02 07 1.02.07.01.00 22 08 1 02 07 1.02.07.01.00 22 09 1 02 07 1.02.07.01.00 22 10 Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Regional dan Tingkat Nasional Inventarisir / Penyusunan Data Base Teknologi Tepat Guna (TTG) Fasilitasi dan Dukungan Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG), Makassar, Prov. Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Regional dan Tingkat Nasional Terlaksananya inventarisasi / penyusunan data base TTG Jumlah Alat TTG 1 02 07 1.02.07.01.00 22 11 Studi kerja dalam rangka aplikasi TTG Luar Daerah Jumlah peserta 20 Orang 1 02 07 1.02.07.01.00 22 14 1 02 07 1.02.07.01.00 22 15 Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kursus / Pelatihan TTG sesuai kebutuhan masyarakat Jumlah Peserta Jumlah Peserta Peningkatan wawasan dan media sosialisasi Teknologi Tepat Guna 1 Keg. 80.000 1 Keg. Tersedianya Data Base TTG 1 Dokumen 10.000 30 Unit Jumlah Pokmas yang memanfaatkan bantuan alat TTG Meningkatnya wawasan peserta Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan TTG Meningkatnya pengetahuan masy. 30 Pokmas 530.000 90% 55.000 80% 30.000 1 02 07 1.02.07.01.00 22 16 Pembentukan Warung Teknologi (Wartek) Jumlah Wartek yang terbentuk 56 Wartek Terbentuknya kelembagaan wartek di pedesaan 56 Wartek 17.000 1 02 07 1.02.07.01.00 22 17 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Warung Teknologi Jumlah Wartek yang terbina 56 Wartek Peningkatan peran dan fungsi 56 Wartek 23.000 1 02 07 1.02.07.01.00 22 19 Pengembangan Mandiri Energi Jumlah yang dikembangkan 1 Terwujudnya desa mandiri energi 1-1 02 07 1.02.07.01.00 22 29 Penyediaan Pedoman Teknis/ Brosur Teknologi Tepat Guna Jumlah brosur yang tercetak / tersedia 1440 exp Tersedianya media sosialisasi TTG 1440 exp - 1 02 07 1.02.07.01.00 22 30 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Alat TTG Jumlah Kelompok Penerima Bantuan yang dimonitoring 18 klp Laporan hasil pelaksanaan 1 Dokumen 25.000 1.02.07.01.00 Program/Kegiatan Rutin 1 02 07 1.02.07.01.00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 07 1.02.07.01.00 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik DPMD Terbayarnya Jasa Bulanan Telepon, Air dan Listrik 1 TA Mendukung sarana kerja yang kondusif 100% 43.980

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2017 Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 07 1.02.07.01.00 01 12 1 02 07 1.02.07.01.00 01 15 1 02 07 1.02.07.01.00 01 18 1 02 07 1.02.07.01.00 01 20 1 02 07 1.02.07.01.00 01 21 1 02 07 1.02.07.01.00 01 23 1 02 07 1.02.07.01.00 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Koordinasi, Kosolidasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 07 1.02.07.01.00 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1 02 07 1.02.07.01.00 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 02 07 1.02.07.01.00 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1 02 07 1.02.07.01.00 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1 02 07 1.02.07.01.00 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1 02 07 1.02.07.01.00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 02 07 1.02.07.01.00 05 04 Diklat Tehnis dan Fungsi bagi PNS 1 02 07 1.02.07.01.00 06 1 02 07 1.02.07.01.00 06 01 1 02 07 1.02.07.01.00 06 02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1 TA 12 Jenis Terbitan Laporan Hasil Koordinasi 100% Laporan Hasil Koordinasi 100% Tersedianya Gaji SPK, Pengelola Barang/Gaji dan Pemb. Bend. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Peralatan Kantor Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat / Bintek 1 TA 1 Unit Penerangan Bagunan Kantor untuk kelancaran tugas Peningkatan Pengetahuan dan Informasi Peg. BPMPD Efektifnya pelaksanaan Program/Kegiatan Efektifnya pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Tenaga Sukarela Kantor yang bersih dan peralatan dapur kantor Tersedianya Kendaraan dinas/operasional penunjang Kinerja Aparatur Pagu Indikatif 100% 2.000 100% 15.000 100% 250.000 100% 100.000 100% 227.000 100% 5.000 95% 24.000 2 Paket Peningkatan Kinerja Aparatur 95% 100.000 17 Org Peralatan Gedung Kantor yang layak pakai Kendaraan Dinas yang layak pakai Peralatan Kantor yang layak pakai Peningkatan Pengetahuan/ Keterampilan Aparatur 100% 25.000 100% 45.000 100% 15.000 95% 120.000 Tersusunnya LAKIP dan LPPD 2 Dokumen Bahan Evaluasi Kinerja 1 Keg. 3.000 Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan yang baik 100% 3.000

Kode 1 02 07 1.02.07.01.00 09 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2017 Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 1 02 07 1.02.07.01.00 09 01 Penyusunan RKA - 1 02 07 1.02.07.01.00 09 02 Penyusunan DPA - 1 02 07 1.02.07.01.00 09 03 Penyusunan Rencana Kerja DPMD DPMD DPMD Persentase penyusunan dokumen RKA dan DPA Tersusunnya Dokumen RKA - Tersusunnya Dokumen DPA - Tersusunnya Rencana Kerja- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya Dokumen RKA Tahun 2016 Tersedianya Dokumen DPA Tahun 2016 Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 Pagu Indikatif 1 Dok. 2.000 1 Dok. 2.000 1 Dok. 2.000, 27 J Kepala Din Drs. H. ARIFIN NIP. 19591231 198

Prakiraan Maju Keterangan Jenis Keg 1/2/3 1/2/3 10 11 12 45.000 1 DPMD 800.000 1 DPMD 200.000 1 DPMD 150.000 1 DPMD

Prakiraan Maju Keterangan Jenis Keg 1/2/3 1/2/3 10 11 12 50.000 1 DPMD 40.000 1 DPMD 80.000 1 DPMD 60.000 1 DPMD 35.000 1 DPMD 45.000 1 DPMD 40.000 1 DPMD

Prakiraan Maju Keterangan Jenis Keg 1/2/3 1/2/3 10 11 12 50.000 1 DPMD 80.000 1 DPMD 55.000 1 DPMD 150.000 1 DPMD

Prakiraan Maju Keterangan Jenis Keg 1/2/3 1/2/3 10 11 12 50.000 1 DPMD 50.000 1 DPMD 80.000 1 DPMD 40.000 1 DPMD 80.000 1 DPMD 80.000 1 DPMD 15.000 1 DPMD

Prakiraan Maju Keterangan Jenis Keg 1/2/3 1/2/3 10 11 12 15.000 1 DPMD 50.000 1 DPMD 600.000 1 DPMD 70.000 1 DPMD 60.000 1 DPMD 30.000 1 DPMD 30.000 1 DPMD 30.000 1 DPMD 43.980 1 DPMD

Prakiraan Maju Keterangan Jenis Keg 1/2/3 1/2/3 10 11 12 6.000 1 DPMD 15.000 1 DPMD 250.000 1 DPMD 150.000 1 DPMD 270.000 1 DPMD 6.000 1 DPMD 24.000 1 DPMD 40.000 1 DPMD 50.000 1 DPMD 15.000 1 DPMD 80.000 1 DPMD 3.000 1 DPMD 3.000 1 DPMD

Prakiraan Maju Keterangan Jenis Keg 1/2/3 1/2/3 10 11 12 2.000 1 DPMD 3.000 1 DPMD 3.000 1 DPMD Juli 2017 nas BANDO 8303 1 266