KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

Lampiran A.VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750


RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 19

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

D I N A S BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SEKSI GIZI MASYARAKAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

KEPALA BUPATI NGAWI, HARSONO SEKRETARIAT UPTD SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG TATA PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Transkripsi:

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR TANGGAL : : - KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman : 1 01 URUSAN WAJIB (PELAYANAN 50.513.262.600,00 215.677.728.854,0 627.733.529.446,0 893.924.520.900,0 01 10 Pendidikan 11.295.480.000,00 27.480.120.350,00 19.416.454.650,00 58.192.055.000,00 01 10 01 Dinas Pendidikan 11.295.480.000,00 27.480.120.350,00 19.416.454.650,00 58.192.055.000,00 01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen 0,00 1.682.300.000,00 375.000.000,00 2.057.300.000,00 01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Cetakan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan 01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 0,00 0,00 109.622.250,00 109.622.250,00 Perlengkapan 01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan 01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik 0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 0,00 0,00 40.377.750,00 40.377.750,00 Gedung 01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung 01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan 01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan 01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung 01 10 01 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web Site SKPD 01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 8.206.964.000,00 3.659.496.700,00 6.000.000.000,00 17.866.460.700,00 01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat 01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM 01 10 01 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat 01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi 01 10 01 02 09 Kegiatan Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 01 10 01 02 10 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Menengah 75.976.000,00 199.024.000,00 0,00 275.000.000,00 527.878.000,00 777.122.000,00 0,00 1.305.000.000,00 277.950.000,00 1.037.050.000,00 0,00 1.315.000.000,00 8.500.000,00 191.500.000,00 0,00 200.000.000,00 7.214.160.000,00 1.207.840.000,00 0,00 8.422.000.000,00 22.500.000,00 173.960.700,00 6.000.000.000,00 6.196.460.700,00

Halaman : 2 01 10 01 02 11 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Tinggi 80.000.000,00 73.000.000,00 0,00 153.000.000,00 01 10 01 15 Program Peningkatan Akses PAUD 0,00 5.569.500.000,00 29.550.000,00 5.599.050.000,00 01 10 01 15 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 01 10 01 15 03 Kegiatan Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 01 10 01 15 04 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 01 10 01 15 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah 01 10 01 15 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 01 10 01 15 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 01 10 01 15 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary 0,00 1.859.450.000,00 0,00 1.859.450.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 153.800.000,00 0,00 153.800.000,00 0,00 1.125.450.000,00 0,00 1.125.450.000,00 0,00 1.615.550.000,00 29.550.000,00 1.645.100.000,00 0,00 684.250.000,00 0,00 684.250.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 01 10 01 16 Program Peningkatan Mutu PAUD 212.300.000,00 1.453.700.000,00 18.000.000,00 1.684.000.000,00 01 10 01 16 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum PAUD 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00 01 10 01 16 03 Kegiatan Bimtek Penyelenggaraan Taman Posyandu 01 10 01 16 04 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD 01 10 01 16 05 Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional 01 10 01 16 10 Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi PAUD 01 10 01 16 11 Kegiatan Pembinaan Pendidikan parenting 01 10 01 16 13 Kegiatan Bantuan Operasional Tim Manajemen PAUD 01 10 01 16 17 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 01 10 01 17 Program Peningkatan Akses Pendidikan SD 01 10 01 17 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah 01 10 01 17 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 01 10 01 17 03 Kegiatan Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 01 10 01 17 04 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 01 10 01 17 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah 01 10 01 17 06 Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan 01 10 01 17 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 01 10 01 17 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 01 10 01 17 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary 01 10 01 17 11 Kegiatan Pavingisasi Halaman Sekolah 120.000.000,00 30.000.000,00 0,00 150.000.000,00 34.000.000,00 201.000.000,00 0,00 235.000.000,00 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00 9.000.000,00 56.000.000,00 0,00 65.000.000,00 4.000.000,00 41.000.000,00 0,00 45.000.000,00 10.300.000,00 89.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 971.000.000,00 18.000.000,00 989.000.000,00 0,00 2.362.864.650,00 9.721.749.650,00 12.084.614.300,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 179.000.000,00 366.950.000,00 545.950.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 20.900.000,00 167.800.000,00 188.700.000,00 0,00 473.715.000,00 2.253.080.000,00 2.726.795.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 1.234.749.650,00 4.426.119.650,00 5.660.869.300,00 0,00 394.500.000,00 157.500.000,00 552.000.000,00 0,00 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 40.000.000,00 190.500.000,00 230.500.000,00 01 10 01 18 Program Peningkatan Mutu 1.159.456.000,00 5.929.629.000,00 1.440.905.000,00 8.529.990.000,00 Pendidikan SD 01 10 01 18 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum Dikdas SD 9.792.000,00 40.208.000,00 0,00 50.000.000,00 01 10 01 18 02 Kegiatan Belanja Bantuan Operasional 0,00 1.040.000.000,00 0,00 1.040.000.000,00 Sekolah (BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SD 01 10 01 18 03 Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa 37.084.000,00 62.916.000,00 0,00 100.000.000,00 Nasional (02SN) SD 01 10 01 18 04 Kegiatan Olimpiade MIPA SD 20.264.000,00 29.736.000,00 0,00 50.000.000,00 01 10 01 18 05 Kegiatan Lomba Siswa Berprestasi SD 20.264.000,00 29.736.000,00 0,00 50.000.000,00 01 10 01 18 06 Kegiatan Lomba Gugus Sekolah SD 15.032.000,00 34.968.000,00 0,00 50.000.000,00 01 10 01 18 07 Kegiatan Festival Seni dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar (SD) 51.076.000,00 148.924.000,00 0,00 200.000.000,00

Halaman : 3 01 10 01 18 11 Kegiatan Fasilitasi Ujian Sekolah SD 19.584.000,00 230.416.000,00 0,00 250.000.000,00 01 10 01 18 12 Kegiatan Standart Proses SDN Model 0,00 145.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00 01 10 01 18 13 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan 855.000.000,00 1.125.000.000,00 0,00 1.980.000.000,00 PPDB SD 01 10 01 18 14 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 SD 01 10 01 18 15 Kegiatan Seleksi Calon Kepala 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Sekolah SD 01 10 01 18 16 Kegiatan Seleksi Guru Prestasi SD 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00 01 10 01 18 19 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah 12.400.000,00 77.600.000,00 0,00 90.000.000,00 SD 01 10 01 18 23 Kegiatan FLS2N Pendidikan Inklusif 12.292.000,00 37.708.000,00 0,00 50.000.000,00 SD 01 10 01 18 24 Kegiatan Festival Anak Tradisional 22.084.000,00 127.916.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 18 28 Kegiatan Tata Kelola Pendidikan Di Kecamatan 01 10 01 18 29 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 01 10 01 18 30 Kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah 01 10 01 18 32 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pendidikan khusus dan layanan khusus 01 10 01 19 Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP 01 10 01 19 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 01 10 01 19 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah 01 10 01 19 06 Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan 01 10 01 19 07 Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium 01 10 01 19 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 01 10 01 19 12 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary 01 10 01 19 13 Kegiatan Pavingisasi Halaman Sekolah 0,00 2.394.090.000,00 105.910.000,00 2.500.000.000,00 0,00 45.000.000,00 935.000.000,00 980.000.000,00 0,00 119.995.000,00 369.995.000,00 489.990.000,00 24.584.000,00 100.416.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 596.440.000,00 1.786.250.000,00 2.382.690.000,00 0,00 210.000.000,00 1.235.000.000,00 1.445.000.000,00 0,00 149.540.000,00 221.250.000,00 370.790.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 141.900.000,00 0,00 141.900.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 01 10 01 20 Program Peningkatan Mutu 798.510.000,00 2.284.690.000,00 45.000.000,00 3.128.200.000,00 Pendidikan SMP 01 10 01 20 03 Kegiatan Pemilihan Siswa Berprestasi 14.750.000,00 35.250.000,00 0,00 50.000.000,00 SMP 01 10 01 20 04 Kegiatan Olimpiade Sains Nasional 12.750.000,00 37.250.000,00 0,00 50.000.000,00 (OSN) SMP 01 10 01 20 05 Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa 6.750.000,00 43.250.000,00 0,00 50.000.000,00 Nasional (O2SN) SMP 01 10 01 20 06 Kegiatan Festival Dan Lomba Seni 13.750.000,00 61.250.000,00 0,00 75.000.000,00 Siswa Nasional (FLS2N) SMP 01 10 01 20 08 Kegiatan Workshop Sistem Informasi 16.310.000,00 133.690.000,00 0,00 150.000.000,00 Pendidikan SMP 01 10 01 20 09 Kegiatan Ujian Nasional (UNAS)SMP 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 100.000.000,00 01 10 01 20 10 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka 01 10 01 20 11 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB Online SMP 01 10 01 20 12 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru SMP 01 10 01 20 13 Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah SMP 01 10 01 20 14 Kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMP 01 10 01 20 16 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah SMP 01 10 01 20 19 Kegiatan Bimtek Manajemen BOS dan PSM SMP 01 10 01 20 20 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 01 10 01 21 Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat 01 10 01 21 01 Kegiatan Penyelenggaraan Kesetaraan Kejar Paket 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 379.600.000,00 856.400.000,00 0,00 1.236.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 270.000.000,00 241.500.000,00 0,00 511.500.000,00 0,00 330.700.000,00 25.000.000,00 355.700.000,00 502.250.000,00 2.319.500.000,00 0,00 2.821.750.000,00 486.500.000,00 2.260.250.000,00 0,00 2.746.750.000,00

Halaman : 4 01 10 01 21 07 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Garda Ampuh 01 10 01 22 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat 01 10 01 22 01 Kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri 01 10 01 22 02 Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Bahasa Asing Berbasis Desa 01 10 01 22 04 Kegiatan Pelatihan Kecakapan Hidup (PKH) 01 10 01 22 05 Kegiatan Fasilitasi Akreditsi Pendidikan Nonformal 01 10 01 22 06 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua 15.750.000,00 59.250.000,00 0,00 75.000.000,00 416.000.000,00 1.622.000.000,00 0,00 2.038.000.000,00 100.000.000,00 288.000.000,00 0,00 388.000.000,00 157.250.000,00 1.042.750.000,00 0,00 1.200.000.000,00 35.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100.000.000,00 19.500.000,00 130.500.000,00 0,00 150.000.000,00 104.250.000,00 95.750.000,00 0,00 200.000.000,00 01 10 Kesehatan 33.571.156.000,00 148.634.129.104,0 106.393.824.896,0 288.599.110.000,0 01 10 01 Dinas Kesehatan 33.571.156.000,00 148.634.129.104,0 106.393.824.896,0 288.599.110.000,0 01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen 0,00 9.923.198.853,00 5.139.902.500,00 15.063.101.353,00 01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 7.969.800.000,00 0,00 7.969.800.000,00 01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 0,00 150.020.000,00 0,00 150.020.000,00 01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Cetakan 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen 0,00 265.000.000,00 0,00 265.000.000,00 Instalasi / Penerangan Bangunan 01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 Perlengkapan 01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik 0,00 182.000.000,00 0,00 182.000.000,00 01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 0,00 275.178.853,00 0,00 275.178.853,00 01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 0,00 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00 Gedung 01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 01 10 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Gedung 01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet 01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan 01 10 01 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas 01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung 01 10 01 01 37 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan 01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 28.200.000,00 34.902.500,00 63.102.500,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 2.725.000.000,00 2.725.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 124.836.000,00 458.191.950,00 41.370.050,00 624.398.000,00 01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan 01 10 01 02 02 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat 01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 97.129.950,00 41.370.050,00 138.500.000,00 73.168.000,00 191.832.000,00 0,00 265.000.000,00 33.668.000,00 67.230.000,00 0,00 100.898.000,00

Halaman : 5 01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM 01 10 01 15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan 01 10 01 15 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer 01 10 01 15 02 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Unggulan Spesialistik 01 10 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa 01 10 01 15 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Kegawatdaruratan 01 10 01 15 05 Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 01 10 01 15 06 Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 01 10 01 15 11 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 01 10 01 15 12 Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 01 10 01 16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 34.400.000,00 1.427.471.200,00 0,00 1.461.871.200,00 0,00 161.871.200,00 0,00 161.871.200,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 20.900.000,00 19.100.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 13.500.000,00 41.500.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 9.000.000,00 141.000.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 16 01 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 01 10 01 16 02 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi 01 10 01 17 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat 01 10 01 17 01 Kegiatan Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga 01 10 01 17 02 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 01 10 01 17 03 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pos Kesehatan Desa 9.000.000,00 41.000.000,00 0,00 50.000.000,00 22.750.000,00 643.215.350,00 252.946.650,00 918.912.000,00 11.000.000,00 550.612.000,00 0,00 561.612.000,00 11.750.000,00 92.603.350,00 100.646.650,00 205.000.000,00 0,00 0,00 152.300.000,00 152.300.000,00 01 10 01 18 Program Pembiayaan Kesehatan 454.420.000,00 60.707.404.271,00 11.980.902.696,00 73.142.726.967,00 01 10 01 18 01 Kegiatan Dana Operasional 329.500.000,00 3.223.142.750,00 1.214.823.250,00 4.767.466.000,00 Puskesmas 01 10 01 18 02 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap 0,00 1.940.216.100,00 59.783.900,00 2.000.000.000,00 Umum 01 10 01 18 03 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional 0,00 45.554.747.121,00 10.686.795.546,00 56.241.542.667,00 di Puskesmas 01 10 01 18 04 Kegiatan Jaminan Kesehatan 73.200.000,00 2.916.800.000,00 10.000.000,00 3.000.000.000,00 Masyarakat Miskin 01 10 01 18 05 Kegiatan Asuransi Kesehatan 40.800.000,00 1.459.200.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Masyarakat Miskin 01 10 01 18 06 Kegiatan Manajemen Pembiayaan 10.920.000,00 79.580.000,00 9.500.000,00 100.000.000,00 Kesehatan 01 10 01 18 07 Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN 0,00 473.460.000,00 0,00 473.460.000,00 01 10 01 18 08 Kegiatan Pelayanan Rujukan JKN 0,00 290.018.300,00 0,00 290.018.300,00 01 10 01 18 09 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap JKN 0,00 2.799.240.000,00 0,00 2.799.240.000,00 01 10 01 18 10 Kegiatan Pelayanan Skrining JKN 01 10 01 18 11 Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN oleh Bidan Jejaring 0,00 1.921.000.000,00 0,00 1.921.000.000,00 01 10 01 19 Program Promosi Kesehatan 10.200.000,00 144.800.000,00 0,00 155.000.000,00 01 10 01 19 01 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan 01 10 01 19 02 Kegiatan Peningkatan Bina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 01 10 01 20 Program Peningkatan Kesehatan Lansia 01 10 01 20 01 Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 10.200.000,00 44.800.000,00 0,00 55.000.000,00 6.750.000,00 23.250.000,00 0,00 30.000.000,00 6.750.000,00 23.250.000,00 0,00 30.000.000,00 01 10 01 21 Program Pengendalian dan 18.500.000,00 874.008.400,00 1.573.991.900,00 2.466.500.300,00 Pencegahan Penyakit 01 10 01 21 01 Kegiatan Peningkatan Imunisasi 5.000.000,00 170.480.500,00 24.519.500,00 200.000.000,00

Halaman : 6 01 10 01 21 02 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 01 10 01 21 03 Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 01 10 01 21 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular 01 10 01 21 05 Kegiatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang 01 10 01 21 06 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulanan Penyakit Tidak Menular 01 10 01 21 07 Kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Jiwa 01 10 01 21 08 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Kasus Jiwa Masyarakat Miskin Non Pbi 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 504.000.000,00 504.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 55.621.500,00 0,00 55.621.500,00 13.500.000,00 274.677.600,00 1.034.972.400,00 1.323.150.000,00 0,00 98.128.800,00 0,00 98.128.800,00 0,00 30.100.000,00 10.500.000,00 40.600.000,00 01 10 01 22 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 77.350.000,00 843.250.000,00 0,00 920.600.000,00 01 10 01 22 01 Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 01 10 01 22 02 Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 01 10 01 22 03 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 01 10 01 22 04 Kegiatan Pendidikan dan Pemberdayaan Gizi Masyarakat 01 10 01 23 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 01 10 01 23 02 Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL Melalui Pendekatan Partisipatory 01 10 01 23 03 Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih 01 10 01 23 04 Kegiatan Pelayanan Bina Penyehatan Lingkungan 01 10 01 23 06 Kegiatan Fasilitasi Forum Banyuwangi Sehat 01 10 01 24 Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja 01 10 01 24 01 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja 01 10 01 25 Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olahraga 01 10 01 25 01 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olah Raga 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 28.550.000,00 96.450.000,00 0,00 125.000.000,00 17.100.000,00 503.500.000,00 0,00 520.600.000,00 31.700.000,00 43.300.000,00 0,00 75.000.000,00 226.250.000,00 2.431.981.500,00 740.518.500,00 3.398.750.000,00 145.250.000,00 2.161.500.000,00 0,00 2.306.750.000,00 0,00 50.000.000,00 642.000.000,00 692.000.000,00 81.000.000,00 170.481.500,00 98.518.500,00 350.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 01 10 01 26 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas 11.200.000,00 252.800.000,00 0,00 264.000.000,00 01 10 01 26 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 11.200.000,00 252.800.000,00 0,00 264.000.000,00 01 10 01 27 Program Sumberdaya Kesehatan 0,00 1.793.338.200,00 16.666.192.000,00 18.459.530.200,00 01 10 01 27 01 Kegiatan Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 01 10 01 27 02 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas 01 10 01 27 03 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 01 10 01 27 04 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan 01 10 01 27 05 Kegiatan Peningkatan Mutu Alat Kesehatan 01 10 01 27 06 Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 01 10 01 28 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 19.856.000,00 0,00 19.856.000,00 0,00 110.838.200,00 71.192.000,00 182.030.200,00 0,00 0,00 16.595.000.000,00 16.595.000.000,00 0,00 80.144.000,00 0,00 80.144.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 1.972.270.980,00 0,00 1.972.270.980,00

Halaman : 7 01 10 01 28 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer 01 10 01 28 02 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan 01 10 01 29 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 01 10 01 29 01 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 01 10 01 29 04 Kegiatan Rehab Sedang/berat Puskesmas 01 10 01 29 05 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu 01 10 01 29 07 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu 01 10 01 30 Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita 01 10 01 30 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 01 10 01 31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan 01 10 01 31 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Blambangan 01 10 01 31 05 Kegiatan Pembangunan Gedung RSUD Blambangan 01 10 01 31 07 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Blambangan 01 10 01 31 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Blambangan 01 10 01 31 16 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas RSUD Blambangan 01 10 01 32 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng 01 10 01 32 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Genteng 01 10 01 32 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Genteng 01 10 01 32 16 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas RSUD Genteng 0,00 1.937.270.980,00 0,00 1.937.270.980,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 8.406.449.000,00 8.406.449.000,00 0,00 0,00 1.558.630.000,00 1.558.630.000,00 0,00 0,00 5.315.294.000,00 5.315.294.000,00 0,00 0,00 280.600.000,00 280.600.000,00 0,00 0,00 1.251.925.000,00 1.251.925.000,00 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00 28.156.000.000,00 29.359.000.000,00 39.860.000.000,00 97.375.000.000,00 28.156.000.000,00 29.344.000.000,00 2.500.000.000,00 60.000.000.000,00 0,00 0,00 9.700.000.000,00 9.700.000.000,00 0,00 0,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 0,00 0,00 24.560.000.000,00 24.560.000.000,00 4.392.500.000,00 37.445.948.400,00 21.731.551.600,00 63.570.000.000,00 4.392.500.000,00 37.435.948.400,00 1.731.551.600,00 43.560.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 01 10 Pekerjaan Umum dan Penataan 2.083.691.600,00 22.824.579.400,00 497.706.834.900,0 522.615.105.900,0 Ruang 01 10 01 Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya 1.564.641.600,00 10.387.143.400,00 311.937.535.900,0 323.889.320.900,0 dan Penataan Ruang 01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen 26.424.000,00 2.900.075.400,00 1.033.623.850,00 3.960.123.250,00 01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 323.500.000,00 0,00 323.500.000,00 01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 840.000.000,00 0,00 840.000.000,00 01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Cetakan 0,00 134.999.400,00 0,00 134.999.400,00 01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen 0,00 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00 Instalasi / Penerangan Bangunan 01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 0,00 0,00 654.400.450,00 654.400.450,00 Perlengkapan 01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 0,00 0,00 283.736.000,00 283.736.000,00 Gedung 01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 95.487.400,00 95.487.400,00

Halaman : 8 01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet 01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan 01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 26.424.000,00 3.576.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 478.448.000,00 281.778.000,00 0,00 760.226.000,00 01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan 01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat 01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 01 10 01 15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 01 10 01 15 02 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 01 10 01 15 04 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 46.648.000,00 3.049.000,00 0,00 49.697.000,00 285.560.000,00 267.754.000,00 0,00 553.314.000,00 146.240.000,00 10.975.000,00 0,00 157.215.000,00 81.000.000,00 499.650.000,00 53.489.247.140,00 54.069.897.140,00 0,00 0,00 53.469.897.140,00 53.469.897.140,00 81.000.000,00 499.650.000,00 19.350.000,00 600.000.000,00 01 10 01 16 Program Pembangunan Fasilitas Publik 01 10 01 16 01 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik 01 10 01 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik 0,00 0,00 59.763.200.000,00 59.763.200.000,00 0,00 0,00 59.763.200.000,00 59.763.200.000,00 0,00 0,00 5.041.602.000,00 5.041.602.000,00 01 10 01 17 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik 0,00 0,00 5.041.602.000,00 5.041.602.000,00 01 10 01 18 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 01 10 01 18 01 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 01 10 01 18 02 Kegiatan Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase 0,00 0,00 14.920.250.000,00 14.920.250.000,00 0,00 0,00 14.720.250.000,00 14.720.250.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 01 10 01 19 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 4.180.000.000,00 4.180.000.000,00 01 10 01 19 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 4.180.000.000,00 4.180.000.000,00 01 10 01 20 Program Pembangunan Jalan 0,00 200.000.000,00 62.306.712.910,00 62.506.712.910,00 01 10 01 20 01 Kegiatan Perencaan Pembangunan Jalan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 01 10 01 20 02 Kegiatan Pembangunan Jalan 0,00 0,00 3.518.000.000,00 3.518.000.000,00 01 10 01 20 03 Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan 0,00 0,00 58.788.712.910,00 58.788.712.910,00 01 10 01 21 Program Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 3.526.850.000,00 3.526.850.000,00 01 10 01 21 01 Kegiatan Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 3.526.850.000,00 3.526.850.000,00 01 10 01 22 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 01 10 01 22 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 01 10 01 23 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 600.000.000,00 82.624.550.000,00 83.224.550.000,00 0,00 600.000.000,00 82.624.550.000,00 83.224.550.000,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 01 10 01 23 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

Halaman : 9 01 10 01 25 Program Peningkatan Sarana dan 79.360.000,00 1.920.640.000,00 2.100.000.000,00 4.100.000.000,00 Prasarana Kebinamargaan 01 10 01 25 01 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 01 10 01 25 02 Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat 79.360.000,00 1.320.640.000,00 800.000.000,00 2.200.000.000,00 01 10 01 25 04 Kegiatan Pengadaan Bahan Kebinamargaan 0,00 600.000.000,00 400.000.000,00 1.000.000.000,00 01 10 01 26 Program Perencanaan Tata Ruang 36.000.000,00 1.114.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 01 10 01 26 02 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata 18.000.000,00 582.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Ruang 01 10 01 26 05 Kegiatan Survey dan Pemetaan 9.000.000,00 291.000.000,00 0,00 300.000.000,00 01 10 01 26 06 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 01 10 01 27 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01 10 01 27 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 9.000.000,00 241.000.000,00 0,00 250.000.000,00 24.000.000,00 376.000.000,00 0,00 400.000.000,00 15.000.000,00 185.000.000,00 0,00 200.000.000,00 01 10 01 27 03 Kegiatan Penyusunan dan 9.000.000,00 191.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01 10 01 35 Program Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 01 10 01 35 01 Kegiatan Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 01 10 01 35 02 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Trotoar 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 01 10 01 36 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 839.409.600,00 2.495.000.000,00 12.879.000.000,00 16.213.409.600,00 01 10 01 36 02 Kegiatan Penataan Rth 0,00 600.000.000,00 11.342.000.000,00 11.942.000.000,00 01 10 01 36 03 Kegiatan Pemeliharaan Rth 809.409.600,00 1.522.000.000,00 1.340.000.000,00 3.671.409.600,00 01 10 01 36 04 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Rth 30.000.000,00 373.000.000,00 197.000.000,00 600.000.000,00 01 10 01 37 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 0,00 3.522.500.000,00 3.522.500.000,00 01 10 01 37 01 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 0,00 0,00 3.522.500.000,00 3.522.500.000,00 01 10 01 42 Program Penataan Lingkungan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 01 10 01 42 03 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 01 10 02 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 519.050.000,00 12.437.436.000,00 185.769.299.000,0 198.725.785.000,0 01 10 02 01 Program Peningkatan Manajemen 0,00 2.007.486.000,00 1.358.852.000,00 3.366.338.000,00 01 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 01 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 01 10 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 0,00 124.986.000,00 0,00 124.986.000,00 01 10 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Cetakan 01 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan 01 10 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 01 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan 01 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Halaman : 10 01 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik 01 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 01 10 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 01 10 02 01 15 Kegiatan Pengadaan Kendaraan 0,00 0,00 423.852.000,00 423.852.000,00 01 10 02 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Gedung 01 10 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 01 10 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan 01 10 02 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet 01 10 02 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas 01 10 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung 01 10 02 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 01 10 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat 01 10 02 31 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 1.935.000.000,00 400.000.000,00 2.335.000.000,00 01 10 02 31 01 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 0,00 1.935.000.000,00 400.000.000,00 2.335.000.000,00 01 10 02 32 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya 0,00 0,00 134.525.147.000,0 134.525.147.000,0 01 10 02 32 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya 0,00 0,00 134.525.147.000,0 134.525.147.000,0 01 10 02 33 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 01 10 02 33 01 Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya 9.000.000,00 4.832.000.000,00 493.000.000,00 5.334.000.000,00 9.000.000,00 4.832.000.000,00 493.000.000,00 5.334.000.000,00 01 10 02 34 Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya 01 10 02 34 02 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumberdaya Air Lainnya 0,00 2.000.000.000,00 40.365.000.000,00 42.365.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 01 10 02 34 03 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 0,00 0,00 40.365.000.000,00 40.365.000.000,00 01 10 02 38 Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air 0,00 183.000.000,00 27.000.000,00 210.000.000,00 01 10 02 38 01 Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Sumberdaya Air 0,00 183.000.000,00 27.000.000,00 210.000.000,00 01 10 02 39 Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 01 10 02 39 01 Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 0,00 0,00 4.195.300.000,00 4.195.300.000,00 0,00 0,00 4.195.300.000,00 4.195.300.000,00

Halaman : 11 01 10 02 41 Program Pemberdayaan Masyarakat 510.050.000,00 1.279.950.000,00 4.405.000.000,00 6.195.000.000,00 01 10 02 41 02 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air 510.050.000,00 1.279.950.000,00 4.405.000.000,00 6.195.000.000,00 01 10 Perumahan Rakyat dan Kawasan 346.736.000,00 4.339.989.400,00 2.861.424.600,00 7.548.150.000,00 Permukiman 01 10 01 Dinas Perumahan dan Kawasan 346.736.000,00 4.339.989.400,00 2.861.424.600,00 7.548.150.000,00 Permukiman 01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen 26.424.000,00 2.750.075.400,00 1.083.623.850,00 3.860.123.250,00 01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 273.500.000,00 0,00 273.500.000,00 01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 840.000.000,00 0,00 840.000.000,00 01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Cetakan 0,00 134.999.400,00 0,00 134.999.400,00 01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen 0,00 140.500.000,00 50.000.000,00 190.500.000,00 Instalasi / Penerangan Bangunan 01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 0,00 0,00 654.400.450,00 654.400.450,00 Perlengkapan 01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 0,00 0,00 283.736.000,00 283.736.000,00 Gedung 01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 95.487.400,00 95.487.400,00 01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet 01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan 01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan 01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat 01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 01 10 01 15 Program lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat 01 10 01 15 01 Kegiatan Pembangunan Rumah Korban Bencana dan Relokasi 01 10 01 15 02 Kegiatan Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni 26.424.000,00 3.576.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 281.312.000,00 278.914.000,00 0,00 560.226.000,00 46.648.000,00 3.049.000,00 0,00 49.697.000,00 88.424.000,00 264.890.000,00 0,00 353.314.000,00 146.240.000,00 10.975.000,00 0,00 157.215.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 01 10 01 16 Program Penataan Perumahan 26.000.000,00 174.000.000,00 0,00 200.000.000,00 01 10 01 16 01 Kegiatan Penerbitan Ijin/Rekomendasi Siteplan Perumahan 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 01 10 01 16 02 Kegiatan Identifikasi dan Fasilitasi Perumahan 01 10 01 17 Program Pengendalian Kawasan Kumuh 14.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100.000.000,00 13.000.000,00 337.000.000,00 877.800.750,00 1.227.800.750,00

Halaman : 12 01 10 01 17 01 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh 0,00 0,00 877.800.750,00 877.800.750,00 01 10 01 17 02 Kegiatan Identifikasi Kawasan Kumuh 13.000.000,00 337.000.000,00 0,00 350.000.000,00 01 10 01 18 Program Pengembangan Rusun dan PSU 01 10 01 18 01 Kegiatan Identifikasi Kawasan Siap Bangun Rusun 01 10 01 18 02 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan PSU di Kawasan Rusun 01 10 01 19 Program Lingkungan Sehat Perumahan 01 10 01 19 01 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 01 10 01 19 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 50.000.000,00 500.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 200.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 01 10 Ketentraman, Ketertiban Umum dan 2.337.666.000,00 7.571.408.100,00 890.925.900,00 10.800.000.000,00 Perlindungan Masyarakat 01 10 01 Satuan Polisi PP 1.539.914.000,00 5.549.177.300,00 210.908.700,00 7.300.000.000,00 01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen 0,00 1.890.341.300,00 210.908.700,00 2.101.250.000,00 01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Cetakan 01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan 01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan 01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik 01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan 01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung 01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan 01 10 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan 01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung 01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman 01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat 01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi 01 10 01 15 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 93.250.000,00 93.250.000,00 0,00 30.723.000,00 6.277.000,00 37.000.000,00 0,00 406.618.300,00 0,00 406.618.300,00 0,00 659.000.000,00 0,00 659.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 11.381.700,00 11.381.700,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 33.488.000,00 31.512.000,00 0,00 65.000.000,00 15.732.000,00 9.268.000,00 0,00 25.000.000,00 17.756.000,00 7.244.000,00 0,00 25.000.000,00 199.170.000,00 90.830.000,00 0,00 290.000.000,00

Halaman : 13 01 10 01 15 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran 01 10 01 15 02 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran 01 10 01 15 05 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggualangan Bahaya Kebakaran 5.250.000,00 54.750.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 193.920.000,00 6.080.000,00 0,00 200.000.000,00 01 10 01 16 Program Peningkatan Penegakan Peraturan 01 10 01 16 01 Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan dan Peraturan Kepala 01 10 01 16 02 Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan 394.856.000,00 255.144.000,00 0,00 650.000.000,00 31.500.000,00 118.500.000,00 0,00 150.000.000,00 363.356.000,00 136.644.000,00 0,00 500.000.000,00 01 10 01 17 Program Pemeliharaan Ketentraman 85.000.000,00 255.000.000,00 0,00 340.000.000,00 dan Keindahan dan Ketertiban Umum 01 10 01 17 01 Kegiatan Jambore Satpol PP 7.750.000,00 42.250.000,00 0,00 50.000.000,00 01 10 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi HUT Satpol PP 17.250.000,00 122.750.000,00 0,00 140.000.000,00 01 10 01 17 03 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP 01 10 01 18 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas 01 10 01 18 04 Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Antisipasi Kemungkinan Terjadi Kerusuhan 01 10 01 19 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 01 10 01 19 01 Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 01 10 01 19 02 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan 60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 150.000.000,00 107.400.000,00 324.600.000,00 0,00 432.000.000,00 107.400.000,00 324.600.000,00 0,00 432.000.000,00 720.000.000,00 2.701.750.000,00 0,00 3.421.750.000,00 675.600.000,00 2.696.150.000,00 0,00 3.371.750.000,00 44.400.000,00 5.600.000,00 0,00 50.000.000,00 01 10 02 Badan Penanggulangan Bencana 797.752.000,00 2.022.230.800,00 680.017.200,00 3.500.000.000,00 01 10 02 01 Program Peningkatan Manajemen 0,00 1.083.722.800,00 105.267.200,00 1.188.990.000,00 01 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 01 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 01 10 02 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 192.000.000,00 0,00 192.000.000,00 01 10 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 01 10 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Cetakan 01 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan 01 10 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 01 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan 01 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 42.422.800,00 0,00 42.422.800,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 36.639.400,00 36.639.400,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 01 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 01 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 01 10 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 01 10 02 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 0,00 0,00 25.807.800,00 25.807.800,00 Gedung 01 10 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 23.320.000,00 23.320.000,00 01 10 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan 01 10 02 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Halaman : 14 01 10 02 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan 01 10 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Gedung 01 10 02 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman 01 10 02 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 01 10 02 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 79.952.000,00 41.108.000,00 0,00 121.060.000,00 01 10 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat 01 10 02 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 01 10 02 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi 39.992.000,00 10.008.000,00 0,00 50.000.000,00 39.960.000,00 11.100.000,00 0,00 51.060.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 01 10 02 20 Program Pengembangan 326.660.000,00 339.983.400,00 0,00 666.643.400,00 Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana 01 10 02 20 02 Kegiatan Rencana Penanggulangan 61.464.000,00 43.383.100,00 0,00 104.847.100,00 Bencana 01 10 02 20 03 Kegiatan Pembentukan Desa/ 133.392.000,00 46.708.300,00 0,00 180.100.300,00 Kelurahan Tangguh Bencana 01 10 02 20 04 Kegiatan Pembentukan dan 27.848.000,00 121.428.100,00 0,00 149.276.100,00 Pengembangan Relawan 01 10 02 20 06 Kegiatan Penyusunan/Falidasi 71.108.000,00 48.892.000,00 0,00 120.000.000,00 Rencana Kontijensi Bencana 01 10 02 20 07 Kegiatan Gladi Renkon Desa 32.848.000,00 79.571.900,00 0,00 112.419.900,00 01 10 02 21 Program Peningkatan Efektifitas 287.040.000,00 521.516.600,00 94.750.000,00 903.306.600,00 Penanganan Darurat Bencana 01 10 02 21 01 Kegiatan Operasional Pusdalops 33.600.000,00 191.918.600,00 0,00 225.518.600,00 01 10 02 21 02 Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 84.900.000,00 51.528.000,00 0,00 136.428.000,00 01 10 02 21 03 Kegiatan Padat Karya Pemulihan Sarana Prasarana Rawan Bencana 01 10 02 21 04 Kegiatan Fasilitasi Tim Pembantuan Penanggulangan Bencana Kecamatan 01 10 02 21 06 Kegiatan Pengadaan Logisitik Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan 01 10 02 21 07 Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana 01 10 02 21 08 Kegiatan Pengadaan Logistik Kebutuhan Dasar Penanganan Darurat Bencana 62.880.000,00 29.000.000,00 0,00 91.880.000,00 95.400.000,00 16.200.000,00 0,00 111.600.000,00 10.260.000,00 132.620.000,00 0,00 142.880.000,00 0,00 5.250.000,00 94.750.000,00 100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 01 10 02 22 Program Pemulihan Pasca Bencana 104.100.000,00 35.900.000,00 480.000.000,00 620.000.000,00 01 10 02 22 01 Kegiatan Review Kajian Pasca 52.000.000,00 18.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Bencana 01 10 02 22 02 Kegiatan Pembangunan Sumur 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Resapan 01 10 02 22 03 Kegiatan Kajian Kebutuhan Bencana 52.100.000,00 17.900.000,00 0,00 70.000.000,00 01 10 02 22 05 Kegiatan Pembangunan Tebing Penahan Longsor 01 10 02 22 08 Kegiatan Pembangunan Tandon dan Perpipaan 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 01 10 Sosial 878.533.000,00 4.827.502.500,00 464.064.500,00 6.170.100.000,00 01 10 01 Dinas Sosial 878.533.000,00 4.827.502.500,00 464.064.500,00 6.170.100.000,00 01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen 01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa 01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa 0,00 945.600.000,00 295.000.000,00 1.240.600.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

Halaman : 15 01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Cetakan 01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan 01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan 01 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 105.442.400,00 105.442.400,00 0,00 40.000.000,00 19.557.600,00 59.557.600,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 0,00 436.500.000,00 0,00 436.500.000,00 01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung 01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan 01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet 01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan 01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung 01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman 01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 69.008.000,00 10.992.000,00 0,00 80.000.000,00 01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan 01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat 01 10 01 15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 01 10 01 15 01 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Korban Migran 01 10 01 15 03 Kegiatan Penyuluhan Keluarga Dan Korban Migran 33.544.000,00 6.456.000,00 0,00 40.000.000,00 35.464.000,00 4.536.000,00 0,00 40.000.000,00 131.225.000,00 571.808.100,00 0,00 703.033.100,00 17.475.000,00 57.525.000,00 0,00 75.000.000,00 13.450.000,00 26.550.000,00 0,00 40.000.000,00 01 10 01 15 04 Kegiatan Pengumpulan Data Korban Migran 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 01 10 01 15 06 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas (cacat) 20.100.000,00 129.700.000,00 0,00 149.800.000,00 01 10 01 15 08 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pelatihan Bagi Eks Wanita Tuna Susila 2.850.000,00 97.150.000,00 0,00 100.000.000,00 01 10 01 15 10 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya 12.500.000,00 57.500.000,00 0,00 70.000.000,00 01 10 01 15 11 Kegiatan Fasilitasi Pengantaran Pelatihan Ketrampilan Bagi Pmks Ke Luar Kabupaten 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 01 10 01 15 13 Kegiatan Sarana Dan Prasarana Perawatan Orang Gila Dan Hasil Razia 0,00 68.233.100,00 0,00 68.233.100,00 01 10 01 15 14 Kegiatan Pengumpulan Data Pmks 8.000.000,00 37.000.000,00 0,00 45.000.000,00