PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

PROSEDUR PENGUKURAN MUTU LAYANAN DAN KEPUASAN PENGGUNA ND: /SOP/SMM.28/04/03.17

PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PSM-18

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN PSM-2

PROSEDUR PEMBUATAN DAN VERIFIKASI SOAL UJIAN

Kode Dokumen Revisi 3 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

AUDIT SML SML

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

SISTEM MANAJEMEN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen GJM

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROSEDUR MUTU DESAIN DAN PENGEMBANGAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

h t t p : / / t a u f i q u r r a c h m a n. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Audit Internal Mutu

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR : KEP. 018 TAHUN 2009

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN SML

PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-AKR Maret dari 11

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Laboratorium Farmakologi

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

SOP Standard Operating Procedure

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK. Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

PANDUAN PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN SOP

Penerapan skema sertifikasi produk

Mengatur sistem pengendalian dokumen meliputi penomoran, pengelompokan, pengesahan, pendistribusian, revisi serta penyimpanan agar dokumen terkendali.

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN ( UTS DAN UAS )

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PERSYARATAN SERTIFIKASI F-LSSM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 By: Erfi Ilyas

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Penerapan skema sertifikasi produk

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN Laboratorium Environment, Infrastructure and Information System (EIIS)

DP INFORMASI KAN MENGENAI PROSEDUR AKREDITASI JANUARI 2004

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER. Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

SOP Standard Operating Procedure

Penerapan Skema Sertifikasi Produk

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

Standard Operating Procedure Audit Internal

DAFTAR ISI. Lampiran Jawaban Tugas Tertulis 12. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Enginer. Kode Modul F45.QAE

Standard Operating Procedure PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SOP PELAKSANAAN SEMINAR SOP/FT/AKD/XXX

Universitas Nusa Cendana

Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN No. Dokument : No. Revisi : SOP Tanggal Terbit : Halaman :

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Jurusan PSPK

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Biokimia Biomolekuler

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Prosedur ini dimaksudkan untuk menetapkan prosedur pengajuan topik dan bimbingan skripsi di Universitas Negeri Semarang.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - SEKRETARIAT

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sistem manajemen mutu Persyaratan

PROSEDUR PENERIMAAN TAMU

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Transkripsi:

PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK ND 2305000/SOP/SMM.27/04/03.17 BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech, Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan 15314 Telp. 021-75791381 Ext. 4175 Fax. 021-75791409 Laman http//www.bppt.go.id; http//wxmod.bppt.go.id Email sekr-bbtmc@bppt.go.id

HALAMAN PERSETUJUAN i 3/0 PROSEDUR PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK ND 2305000/SOP/SMM.27/04/03.17 STATUS DOKUMEN TERKENDALI Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, BPPT Dibuat oleh Disetujui oleh Disahkan oleh Nama Budi Harsoyo Fentin Andriyani Tri Handoko Seto Jabatan Tim Mutu BB-TMC Wakil Manajemen Kepala Balai BesarTMC Tanggal 24/02/2017 07/03/2017 08/03/2017 Tanda Tangan

HALAMAN PERUBAHAN ii 3/0 Tanggal Perubahan Merubah / Mencabut Memasukkan Alasan Singkat Disetujui (Wakil Manajemen) No. Tanggal Bagian Hal Bagian Hal

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN iii 3/0 Klasifikasi Dokumen Asli (soft copy) Asli (hard copy) Salinan No. 1 (hard copy) Salinan No. 2 (hard copy) Salinan No. 3 (hard copy) Salinan No. 4 (hard copy) Pemegang Pengendali Dokumen Wakil Manajemen BB-TMC Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bagian Umum Kepala Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bidang Pelayanan Teknologi

DAFTAR ISI iv 3/0 Bagian HALAMAN PERSETUJUAN. i HALAMAN PERUBAHAN... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN. iii DAFTAR ISI....... iv TUJUAN.... 1 RUANG LINGKUP...... 2 DEFINISI... 3 REFERENSI.... 4 TANGGUNG JAWAB...... 5 URAIAN PROSES DAN KINERJA....... 6 DAFTAR LAMPIRAN...... 7

TUJUAN Tanggal Terbit 1 3/0 Untuk memastikan agar produk-produk yang tidak sesuai terkendali dan tindakan yang dilakukan untuk produk-produk tersebut dilakukan secara efektif dan efisien..

RUANG LINGKUP 2 3/0 Prosedur ini berlaku untuk semua produk-produk yang tidak sesuai yang terjadi di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC).

DEFINISI 3.1. Produk Hasil dari suatu proses 3 3/0 3.2. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 3.3. Produk tidak sesuai produk yang dihasilkan dari suatu proses tetapi tidak memenuhi persyaratan produk yang telah ditetapkan, baik sebelum pengiriman kepada pelanggan maupun sesudah pengiriman apabila dinyatakan dalam kontrak.

REFERENSI 4 3/0 4.1. SNI ISO 90012008 Sistem Manajemen Mutu, Klausul 4.2.3. tentang Pengendalian Dokumen. 4.2. ND 2305000/PJM/04/03.17 Panduan Mutu

TANGGUNG JAWAB 5.1 Tanggung Jawab Pengelolaan Dokumen dan Rekaman 5 3/0 Jenis Dokumen Formulir Kegiatan Rekaman Formulir Penilaian Rekaman Penilaian Penyiapan / pemeriksaan Pengesahan Distribusi Pengarsipan 5.2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Layanan 5.2.1 Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca selaku pimpinan di BB- TMC, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan pada jalannya proses pelaksanaan. 5.2.2 Wakil Manajemen bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengawasi agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur. 5.2.3 Masing-masing Bidang / Bagian di BB-TMC bertanggung jawab terhadap jalannya proses pelaksanaan. 5.2.4 Pengendali dokumen bertanggung jawab untuk mengawasi proses pengarsipan dokumen.

6 URAIAN DAN KINERJA PROSES 1 dari 4 3/0 Tanggal Terbit 6.1 Uraian Proses No Uraian Kegiatan Pelaksana Kegiatan Ukuran Kinerja 6.1.1 Identifikasi produk yang tidak sesuai Setiap terjadi ketidaksesuaian produk atas persyaratan produk yang telah ditetapkan, personal yang bertanggung jawab pada proses tersebut harus menuliskan ketidaksesuaian produk yang terjadi pada formulir laporan ketidaksesuaian produk Penulisan ketidaksesuaian produk minimal harus dengan jelas menunjukkan Jenis produk yang tidak sesuai Jumlah produk yang tidak sesuai Rincian ketidaksesuaiannya Waktu terjadinya ketidaksesuaian Informasi lain yang relevan Produk-produk yang tidak sesuai harus diidentikasikan secara khusus atau dipisahkan agar tidak digunakan atau diproses lebih lanjut sebelum ada keputusan dari pejabat yang berwenang. Personal yang terkait harus segera melaporkan adanya ketidaksesuaian produk kepada pejabat di atasnya menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian produk.

URAIAN DAN KINERJA PROSES 6.1.2 Tindak lanjut Produk yang tidak sesuai harus segera diberikan status atau diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian yang terjadi. Tindakan yang diambil atas produk tidak sesuai dapat berupa Jika hari/jam terbang kegiatan belum tercapai sesuai kontrak akan dilakukan penambahan hari/jam terbang kegiatan sampai sesuai dengan kontrak atau dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan bobot capaian pekerjaan. Jika didalam evaluasi peluang cuacanya tidak mendukung (minimal sudah beroperasi selama 20 hari) maka kegiatan akan dihentikan untuk sementara dan akan dilanjutkan pada periode selanjutnya sesuai dengan hasil kajian dan kesepakatan. Apabila dikerjakan ulang, maka hasilnya harus diverifikasi sesuai dengan tentuan yang berlaku. Semua kegiatan yang dilakukan terkait dengan produk tidak sesuai tersebut, harus dicatat dalam Laporan Produk Tidak Sesuai Tanggal Terbit 6 2 dari 4 3/0

URAIAN DAN KINERJA PROSES Tanggal Terbit 6 3 dari 4 3/0 No Uraian Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pejabat yang berwenang harus memberikan status akhir dari setiap ketidaksesuaian yang terjadi dalam Laporan Produk tidak sesuai Status tersebut harus menunjukkan progres terkini dari penanganan produk tidak sesuai yang terjadi. 6.1.3 Peninjauan Reguler Pejabat yang berwenang atas penanganan produk yang tidak sesuai harus memastikan adanya laporan reguler bulanan yang menggambarkan status terkini dari setiap laporan produk tidak sesuai di area nya. Laporan reguler bulanan tersebut minimal harus berisi Jumlah laporan ketidaksesuaian yang terjadi dalam bulan berjalan dan kumulatif Jenis ketidaksesuaian Status masing-masing laporan ketidaksesuaian. Ukuran Kinerja Laporan ini harus dimanfaatkan sebagai salah satu ukuran kinerja Bidang dan didistribusikan kepada semua pejabat yang terkait, termasuk Wakil Manajemen.

URAIAN DAN KINERJA PROSES 6. 2. Diagram Proses 6. 2. 1. Diagram Alur Penanganan Ketidaksesuaian Produk Tanggal Terbit 6 4 dari 4 3/0 Identifikasi produk yang tidak sesuai Tindak Lanjut Evaluasi Selesai

7 DAFTAR LAMPIRAN 3/0 7.1. Laporan Produk Tidak Sesuai