DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.16 - PENANAMAN MODAL 1.16.01 - Dan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1.16.1.16.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 484,122,243.77 404,416,243.77 372,888,093.77 303,681,543.69 1,565,108,125.00 1.16.1.16.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,252,500.00 1,252,500.00 1,252,500.00 1,252,500.00 5,010,000.00 1.16.1.16.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 22,560,000.00 22,560,000.00 17,460,000.00 17,460,000.00 80,040,000.00 1.16.1.16.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 72,601,000.00 32,595,000.00 25,095,000.00 24,095,000.00 154,386,000.00 1.16.1.16.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,690,000.00 3,690,000.00 3,630,000.00 3,429,000.00 14,439,000.00 1.16.1.16.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 68 Unit 28,500,000.00 15,800,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 62,300,000.00 Hal 1 dari 5
68 Unit 1.16.1.16.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45,000,000.00 45,000,000.00 35,000,000.00 23,945,300.00 148,945,300.00 1.16.1.16.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51,218,743.77 36,218,743.77 58,890,343.77 6,218,743.69 152,546,575.00 1.16.1.16.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,100,000.00 2,100,000.00 2,016,250.00 1,890,000.00 8,106,250.00 1.16.1.16.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9,300,000.00 9,300,000.00 9,124,000.00 9,036,000.00 36,760,000.00 1.16.1.16.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 10,200,000.00 10,200,000.00 6,220,000.00 9,680,000.00 36,300,000.00 1.16.1.16.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 160,000,000.00 150,000,000.00 135,000,000.00 130,500,000.00 575,500,000.00 1.16.1.16.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 30 Orang 37,200,000.00 37,200,000.00 37,200,000.00 37,200,000.00 148,800,000.00 Hal 2 dari 5
1.16.1.16.01.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 39,000,000.00 37,000,000.00 31,500,000.00 28,475,000.00 135,975,000.00 1.16.1.16.01.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Badan Pelayanan 1 Orang 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 1.16.1.16.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 160,186,000.00 344,574,650.00 191,576,000.00 1,000,000.00 697,336,650.00 1.16.1.16.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 157,936,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 158,936,000.00 1.16.1.16.01.02.10 Pengadaan Mebeluer Badan Pelayanan 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 1.16.1.16.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0.00 344,074,650.00 191,576,000.00 500,000.00 536,150,650.00 1.16.1.16.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0.00 0.00 71,000,000.00 0.00 71,000,000.00 1.16.1.16.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu an Terpadu 0.00 0.00 71,000,000.00 0.00 71,000,000.00 1.16.1.16.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 200,000,000.00 1.16.1.16.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 200,000,000.00 1.16.1.16.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0.00 0.00 0.00 13,800,000.00 13,800,000.00 1.16.1.16.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Pelayanan 0.00 0.00 0.00 13,800,000.00 13,800,000.00 Hal 3 dari 5
Perizinan Terpadu 1.16.1.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1 tahun 373,940,000.00 428,099,500.00 774,225,000.00 153,903,000.00 1,730,167,500.00 1.16.1.16.01.15.04 Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Badan Pelayanan 38,375,000.00 36,305,000.00 39,405,000.00 48,050,000.00 162,135,000.00 1.16.1.16.01.15.07 Pengawasan dan Evaluasi dan Aparatur 26,242,500.00 9,979,500.00 23,167,500.00 54,580,500.00 113,970,000.00 1.16.1.16.01.15.08 Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Dan 47,100,000.00 54,925,000.00 132,125,000.00 46,700,000.00 280,850,000.00 1.16.1.16.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi 4 event 262,222,500.00 326,890,000.00 579,527,500.00 4,572,500.00 1,173,212,500.00 1.16.1.16.01.16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1 tahun 174,291,251.00 386,191,876.00 553,285,151.00 107,768,747.00 1,221,537,025.00 1.16.1.16.01.16.02 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 17,725,000.00 11,950,000.00 25,300,000.00 54,640,000.00 109,615,000.00 1.16.1.16.01.16.05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah Badan Pelayanan 1 Dokumen Perencanaan 60,972,500.00 42,270,000.00 188,412,000.00 6,670,000.00 298,324,500.00 1.16.1.16.01.16.06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal inan Terpadu 58,845,000.00 295,828,125.00 263,870,000.00 19,270,000.00 637,813,125.00 Hal 4 dari 5
1.16.1.16.01.16.07 Kajian Kebijakan Penanaman Modal 1 Dokumen Kajian 8,275,000.00 13,500,000.00 49,309,400.00 1,800,000.00 72,884,400.00 1.16.1.16.01.16.09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Pelayanan 28,473,751.00 22,643,751.00 26,393,751.00 25,388,747.00 102,900,000.00 1,252,539,494.77 1,623,282,269.77 2,022,974,244.77 600,153,290.69 5,498,949,300.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 19651127 199803 1 004 ADRI RESPEN. R, SST NIP. 19580203 198003 1 009 Hal 5 dari 5