PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA INDIVIDU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rencana Umum Pengadaan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama SKPD : BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Pekalongan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

PROGRAM, DAN KEGIATAN

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PASURUAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Transkripsi:

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: : SUS INDRIYATI : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Selanjutnya disebut pihak Pertama : ABDUL CHOLIK, SE, MM. : Sekretaris Bappeda Litbang Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, ABDUL CHOLIK, SE, MM SUS INDRIYATI NIP. 19691010 199703 1 007 NIP. 19600312 198103 2 002

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Penyediaan Jasa Jumlah Bulan yang 12 Bulan Komunikasi, terpenuhi dalam Sumber Daya Air penyediaan jasa dan Listrik komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Surat Kabar 2. Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 3 mobil, 13 sepeda motor Pemeliharaan dan dinas operasional perizinan yang dibayarkan Kendaraan perpanjangan STNK Dinas/Operasional 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terpenuhi honornya dalam 1 tahun Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan ATK Jumlah bulan yang terlayani dalam rangka penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka perbaikan peralatan pendukung kerja Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu Jumlah gedung Bappeda litbang yang dipelihara dalam jangka waktu 12 bulan 3 orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 unit

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dalam jangka waktu 12 bulan 1 Mobil KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 107.500.000,- 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 4.680.000,- perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.529.000,- 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,- 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 55.000.000,- Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 25.000.000,- Kerja 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 47.520.000,- 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 45.000.000,- Kantor 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 25.340.000,- JUMLAH 419.569.000,- SEKRETARIS KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN ABDUL CHOLIK, SE, MM SUS INDRIYATI NIP. 19691010 199703 1 007 NIP. 19600312 198103 2 002

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: : ABDUL AZIS, S.STP.,M.Si. : Kepala Sub Bagian Keuangan Selanjutnya disebut pihak Pertama : ABDUL CHOLIK, SE, MM. : Sekretaris Bappeda Litbang Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, ABDUL CHOLIK, SE, MM ABDUL AZIS, S.STP,MSi Penata NIP. 19691010 199703 1 007 NIP. 19861013 200602 1 001

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Penyediaan Jasa Jumlah tenaga 6 orang adminstrasi Administrasi Keuangan administrasi keuangan yang keuangan, 2 orang adminstrasi umum terpenuhi honornya dalam satu tahun 2. Rapat-Rapat Jumlah bulan yang 12 Bulan Koordinasi dan terpenuhi dalam Konsultasi ke luar rangka dinas luar, daerah rakor, sosialisasi dan 3. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Pendidikan dan Pelatihan Formal 6. Pembuatan Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penetilitan dan Pengembangan konsultasi Jumlah tenaga teknis/ administrasi yang terpenuhi honornya dalam satu tahun Jumlah jenis barang pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman sumber daya aparatur Bappeda Litbang yang mengikuti Diklat, Bintek dan Pelatihani Jumlah Website perencanaan Pembangunan Daerah, Penetilitan dan Pengembangan melalui teknologi informasi 2 orang PTT 3 Buah Meja dan 3 Buah Kursi Eselon IV, 5 Buah Meja dan 5 Buah Kursi Fungsional, 4 Buah Lemari, 2 Unit LCD Proyektor, 3 Unit PC Komputer, 3 Unit Printer, 30 Buah Kursi Rapat, 5 Buah Filing Kabinet, 1 Unit Drone, 1 Unit Scaner Folio, 1 Buah Tangga 12 Bulan 1 paket website

KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.180.000,- 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 225.000.000,- ke luar daerah 3. Penyediaan Jasa Tenaga 39.140.000,- Teknis/Administrasi 4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 175.000.000,- Kantor 5. Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000,- 6. Pembuatan Website Badan Perencanaan 85.000.000,- Pembangunan Daerah, Penetilitan dan Pengembangan JUMLAH 649.320.000,- SEKRETARIS KASUBAG. KEUANGAN ABDUL CHOLIK, SE, MM ABDUL AZIS, S.STP,M.Si Penata NIP. 19691010 199703 1 007 NIP. 19861013 200602 1 001

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: : WIDIATI, S.IP. : Kepala Sub Bagian Perencanaan Selanjutnya disebut pihak Pertama : ABDUL CHOLIK, SE, MM. : Sekretaris Bappeda Litbang Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, ABDUL CHOLIK, SE, MM WIDIATI, S.IP NIP. 19691010 199703 1 007 NIP. 19630223 199403 2 002

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Penyediaan Jumlah bulan yang 12 Bulan Komponen Instalasi terpenuhi dalam Listrik/Penerangan rangka penyediaan Bangunan Kantor komponen instalasi listrik 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Jumlah bulan yang terpenuhi dalam penyediaan peralatan rumah tangga(sapu, sulak pembersih lantai dsb) Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka dinas dalam daerah, survey dan monitoring Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam jangka waktu 12 bulan Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan yang tersusun dalam satu tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 mobil 3 dokumen, LKJIP, Renja dan Renstra Bappeda Litbang

KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Penyediaan Komponen Instalasi 8.800.000,- Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.600.000,- 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 30.000.000,- dalam daerah 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 25.340.000,- Dinas/Operasional 5. Fasilitasi Penyusunan Dokumen 100.000.000,- Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan JUMLAH 181.740.000,- SEKRETARIS KASUBAG. PERENCANAAN ABDUL CHOLIK, SE, MM WIDIATI, S.IP NIP. 19691010 199703 1 007 NIP. 19630223 199403 2 002

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : ROKHMAWAN, SS.,M.Ec. Dev. : Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Selanjutnya disebut pihak Pertama : IKHLAS ANANDA, SH.,M.Si. : Kabid Penelitian dan Pengembangan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, IKHLAS ANANDA, SH.,M.Si ROKHMAWAN, SS.,M.Ec. Dev. Penata NIP. 19660811 199301 1 001 NIP. 19731218 200501 1 006

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Fasilitasi Riset Jumlah hasil riset 6 pemenang lomba Daerah yang unggul 2. Fasilitasi Pelayanan Jumlah perijinan 2 jurnal dalam 1 tahun Perijinan Penelitian penelitian dan dan Penyusunan publikasi hasil Jurnal Ilmiah penelitian dalam jurnal ilmiah 3. Kajian Situs Budaya Jumlah dokumen 1 dokumen Lemah Abang informasi kajian situs lemah abang KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Fasilitasi Riset Daerah 180.000.000,- 2. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penelitian 60.000.000,- dan Penyusunan Jurnal Ilmiah 3. Kajian Situs Budaya Lemah Abang 100.000.000,- JUMLAH 340.000.000,- KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBID. PENELITIAN DAN PENGKAJIAN IKHLAS ANANDA, SH.,M.Si ROKHMAWAN, SS.,M.Ec. Dev. Penata NIP. 19660811 199301 1 001 NIP. 19731218 200501 1 006

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : SISWO YUWONO, S.IP. : Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan dan Pengkajian Selanjutnya disebut pihak Pertama : IKHLAS ANANDA, SH.,M.Si. : Kabid Penelitian dan Pengembangan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, IKHLAS ANANDA, SH.,M.Si SISWO YUWONO, S.IP. NIP. 19660811 199301 1 001 NIP. 19741226 199603 1 002

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Fasilitasi Kuliah Jumlah bulan yang 12 bulan Kerja Nyata (KKN) terlayanidalam 2. Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI) 3. Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan pelaksanaan KKN Jumlah hasil lomba krenova terbaik Jumlah kerjasama Penelitian dan Pengembangan antara pemerintah dengan perguruan tinggi 6 pemenang lomba 1 kali dalam 1 tahun KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 85.000.000,- 2. Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI) 185.000.000,- 3. Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan 70.000.000,- Pengembangan JUMLAH 340.000.000,- KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBID. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IKHLAS ANANDA, SH.,M.Si SISWO YUWONO, S.IP. NIP. 19660811 199301 1 001 NIP. 19741226 199603 1 002

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : ENDANG SR. JUWANINGSIH, S.Psi.,M.Si. : Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Selanjutnya disebut pihak Pertama : M. YULIAN AKBAR,S.Sos.,M.Si. : Kepala Bidang Penyusunan Program dan Monev Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, M. YULIAN AKBAR.,M.Si ENDANG SR. JUWANINGSIH, S.Psi.,M.Si. Penata NIP.19750710 199903 1 008 NIP. 19700423 200312 2 004

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Monitoring, Evaluasi Jumlah penyusunan 1 dokumen Dan Pelaporan dokumen monitoring Pelaksanaan dan evaluasi Rencana perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah secara tepat waktu 2. Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan 3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan (Provinsi) Jumlah penyusunan buku LKPJ Bupati secara tepat waktu Jumlah penyusunan dokumen informasi pembangunan daerah/profil daerah secara tepat waktu 2 buku LKPJ (Buku I dan buku II) 1 buku profil daerah, 8 kelompok data KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 100.000.000,- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2. Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati 275.000.000,- Pekalongan 3. Pengembangan Sistem Informasi 100.000.000,- Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan (Provinsi) JUMLAH 475.000.000,- KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN MONEV KASUBID. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN M. YULIAN AKBAR.,M.Si ENDANG SR. JUWANINGSIH, S.Psi.,M.Si. Penata NIP.19750710 199903 1 008 NIP. 19700423 200312 2 004

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : FERY IRAWAN, ST.,MT. : Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan Selanjutnya disebut pihak Pertama : M. YULIAN AKBAR,S.Sos.,M.Si. : Kepala Bidang Penyusunan Program dan Monev Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, M. YULIAN AKBAR.,M.Si FERY IRAWAN, ST.,MT. Penata NIP.19750710 199903 1 008 NIP. 19780308 199703 1 002

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Penyusunan KUA Penyusunan buku dan PPAS laporan KUA dan PPAS secara tepat waktu 100 buku KUA PPAS Perubahan 2017 dan 100 buku KUA PPAS 2018 2. Penyusunan RKPD Jumlah penyusunan dokumen RKPD (penetapan dan perubahan) yang ditetapkan dengan Perkada secara tepat waktu 1 dokumen perencanaan dalam 1 tahun 3. Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) 4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) Jumlah dokumen perencanaan daerah secara tepat waktu 1 Paket system SIPPD dan SIMONEV 1 dokumen Rancangan RKPD tahun 2018

KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Penyusunan KUA dan PPAS 300.000.000,- 2. Penyusunan RKPD 200.000.000,- 3. Pengembangan Sistem Informasi 250.000.000,- Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan (Provinsi) 4. Penyelenggaraan Musyawarah 340.000.000,- Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) JUMLAH 1.090.000.000,- KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN MONEV KASUBID. PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN M. YULIAN AKBAR.,M.Si FERY IRAWAN, ST.,MT. Penata NIP.19750710 199903 1 008 NIP. 19780308 199703 1 002

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : ISMAIL, ST. : Kepala Sub Bidang Infrastruktur Selanjutnya disebut pihak Pertama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT. : Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT. ISMAIL, ST. Penata Muda Tingkat I NIP.19790511 200502 1 003 NIP. 19770314 200902 1 003

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Fasilitasi Jumlah bulan yang 12 bulan Pengendalian Inflasi terpenuhi dalam Daerah rakor TPID 2. Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) 3. Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat 4. Penyusunan Study Kelayakan Instalasai Pengeolaan Limbah Tinja (IPLT) dan TPA 5. Penunjang Koordinasi Bidang Ekonomi Dan Fisik Prasarana Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rakor FPESD, workshop, pameran, FRK, role model Jumlah sosialisasi dan koordinasi AMPL BM, memfasilitasi kegiatan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP) Jumlah dokumen study kelayakan TPA dan IPLT Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka koordinasi bidang ekonomi dan infrastruktur 12 bulan Sosialisasi 55 orang di 4 kecamatan/lokasi bidang AMPL BM dan 1 paket dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK) 1 dokumen study kelayakan TPA dan IPLT 12 bulan

KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah 75.000.000,- 2. Forum Pengembangan Ekonomi dan 225.000.000,- Sumber Daya (FPESD) 3. Koordinasi Penanganan Program AMPL 110.000.000,- Berbasis Masyarakat 4. Penyusunan Study Kelayakan Instalasai 200.000.000,- Pengeolaan Limbah Tinja (IPLT) dan TPA 5. Penunjang Koordinasi Bidang Ekonomi 125.000.000,- Dan Fisik Prasarana JUMLAH 735.000.000,- KEPALA BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR KASUBID. INFRASTRUKTUR YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT. ISMAIL, ST. Penata Muda Tingkat I NIP.19790511 200502 1 003 NIP. 19770314 200902 1 003

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : WIDI HARI NUGROHO, ST.,MT. : Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan LH Selanjutnya disebut pihak Pertama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT. : Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT. WIDI HARI NUGROHO, ST.,MT. NIP.19790511 200502 1 003 NIP. 19761020 200501 1 009

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Study Kelayakan Jumlah dokumen 1 paket dokumen Pendirian BUMD (Badan Usaha Milik perencanaan tentang potensi aneka usaha Daerah) 2. Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) 3. Koordinasi Penanganan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman 4. Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Jumlah bulan yang terpenuhidalam koordinasi penataan ruang Jumlah bulan yang terpenuhi dalam koordinasi penataan perumahan dan kawasan permukiman Jumlah dokumen penyusunan sistem Informasi Tata Ruang Sosialisasi Perda 3 kali dalam 1 tahun, Koordinasi pemanfaatan ruang 6 kali dalam 1 tahun 12 bulan Koordinasi penataan perumahan dan kawasan permukiman 6 kali dalam 1 tahun 1 paket system informasi tata ruang

KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Study Kelayakan Pendirian BUMD 250.000.000,- (Badan Usaha Milik Daerah) 2. Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan 125.000.000,- Koordinasi Penataan Ruang Daerah) 3. Koordinasi Penanganan Program 85.000.000,- Perumahan Dan Kawasan Permukiman 4. Penyusunan Sistem Informasi Tata 150.000.000,- Ruang JUMLAH 610.000.000,- KEPALA BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR KASUBID. PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT. WIDI HARI NUGROHO, ST.,MT. NIP.19790511 200502 1 003 NIP. 19761020 200501 1 009

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : DIDIN NASRUDDIN, SH.,M.si. : Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Selanjutnya disebut pihak Pertama : Ir. SRI YULIASIH. : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, Ir. SRI YULIASIH DIDIN NASRUDDIN, SH, MSi. NIP. 19680720 199301 2 003 NIP. 19751011 199603 1 001

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Penguatan Jenis kegiatan Kelembagaan TKPK penguatan (Tim Koordinasi kelembagaan TKPK Penanggulangan Kemiskinan 2. Fasilitasi Penanggulangan gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Jumlah penanggulangan GAKY kegiatan Rakor TKPK 30 orang 6 kali, Pelatihan PRL 25 orang 2 kali, Buku laporan LP2KD Sosialisasi 75 orang 1 kali, an penegakan hokum 17 pasar KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Penguatan Kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2. Fasilitasi Penanggulangan gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 135.000.000,- 60.000.000,- JUMLAH 195.000.000,- KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA KASUBID. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Ir. SRI YULIASIH DIDIN NASRUDDIN, SH, MSi. NIP. 19680720 199301 2 003 NIP. 19751011 199603 1 001

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : NUFLIYANTI, SS. : Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Selanjutnya disebut pihak Pertama : Ir. SRI YULIASIH. : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, Ir. SRI YULIASIH NUFLIYANTI, SS. Penata NIP. 19680720 199301 2 003 NIP. 19811105 200604 2 011

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen RAD PG Rencana Aksi RAD PG yang Daerah (RAD) disusun Pangan Gizi dan Gas Rumah Kaca Jumlah dokumen 1 dokumen laporan isian data (GRK) isian data GRK GRK 2. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi) Jumlah dokumen laporan PUS yang disusun Jumlah pelaksanaan lokakarya PUS 1 Laporan tahunan PUS, 1 dokumen Laporan EDI, 1 dokumen RAD PUS 1 kali Lokakarya PUS KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi dan Gas Rumah Kaca (GRK) 2. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi) 50.000.000,- 75.000.000,- JUMLAH 125.000.000,- KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA KASUBID. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Ir. SRI YULIASIH NUFLIYANTI, SS. Penata NIP. 19680720 199301 2 003 NIP. 19811105 200604 2 011

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : EDHI SETIAWAN, SP. : Kepala Sub Bidang Pemerintahan Selanjutnya disebut pihak Pertama : Ir. SRI YULIASIH. : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama, Ir. SRI YULIASIH EDHI SETIAWAN, SP. NIP. 19680720 199301 2 003 NIP. 19740425 200003 1 004

PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN PEKALONGAN No Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Fasilitasi Corporate Jumlah dokumen 1 dokumen program kerja Social Responsibility (CSR) Kabupaten Pekalongan perencanaan pembangunan ekonomi kerakyatan CSR 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Jumlah koordinasi dan pelaporan kegiatan mitra PemSosbud 1 Laporan RAD TB, Laporan aksi PPK, 1 laporan SDGs dan Koordinasi penyusunan RKA Resposif Gender KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1. Fasilitasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Pekalongan 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 50.000.000,- 150.000.000,- JUMLAH 200.000.000,- KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA KASUBID. PEMERINTAHAN Ir. SRI YULIASIH EDHI SETIAWAN, SP. NIP. 19680720 199301 2 003 NIP. 19740425 200003 1 004