PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

DAFTAR ISI PENGANTAR

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

DAFTAR ISI PENGANTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

B A B - II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Transkripsi:

- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini : Nama MUH. SAMANHUDI ANWAR, S.H. Jabatan WALIKOTA BLlTAR berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Nama 1. 2. 3. 4. Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan n Formal Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pengembangan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan Kualitas Pelayanan Informasi Obat Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pengendalian Penyakit Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak 8.025.903.400,00 43.270.223.800,00 1.976.843.400,00 4.406.171.600,00 894.405.200,00 331.864.350,00 239.207.600,00 360.623.700,00 49.225.000,00 122.095.700,00 1.240.640.800,00 9.575.380.949,00 1.641.327.800,00 1.193.082.700,00 899.261.700,00 1.367.384.150,00 78.542.900,00 7.879.769.800,00 286.337.600,00 20. Pengadaan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Jaringannya 348.086.700,00 21. Pengadaan, Sarana Prasarana RumahSakiURumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan 10.130.000.000,00 23. 24. Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan Kesehatan Anak Balita 80.000.000.000,00 98.290.100,00 25. Pelayanan Kesehatan Lansia 26. Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Sumber Daya Kesehatan 22. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Big Kesehatan) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pemanfaatan Ruang Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan Sarana Prasarana Kebinamargaan 138.860.500,00 42.166.800,00 120.000.000,00 116.692.100,00 3.000.000.000,00 329.412.900,00 304.000.000,00 103.606.000,00 3.092.342.100,00 24.251.319.900,00 35.680.000,00

Nama 35. 37. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah Pembangunan Sarana Prasarana Kota 38. 39. Standarisasi Big Pekerjaan Umum Perencanaan Tata Ruang 40. 41. 42. 36. 43. 44. 45. 46. 19.648.569.000,00 587.538.800,00 Lingkungan Keamanan Kenyamanan 864.519.100,00 4.818.036.500,00 111.353.100,00 Pemeliharaaan Tindak Kriminal Bahaya Kebakaran Kantrantibmas Pencegahan 4.803.197.698,00 Pencegahan 765.746.000,00 Satuan Perlindungan 146.479.900,00 Peraturan 145.461.750,00 Menjaga 547.531.000,00 Penyakit 34.301.800,00 405.062.000,00 Kesiagaan Masyarakat 48. Penertiban Perungan Daerah 49. Pemberdayaan Ketertiban Keamanan Masyarakat (Pekat) Penyempurnaan Demokrasi 51. 6.240.600.400,00 957.019.900,00 88.990.500,00 1.289.627.850,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Perumahan Lingkungan Sehat Perumahan Penataan Kawasan Permukiman 47. 50. 12.910.158.600,00 Kapasitas Penegakan Masyarakat untuk Pemberantasan Kegiatan 52. Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam 53. Perempuan 54. Korban 203.371.900,00 Kualitas Hidup Perlindungan 188.140.240,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat, PMKS Lainnya Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 19.896.984.550,00 57. Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Big Sosial) 762.000.000,00 58. Kesempatan Kerja 257.082.200,00 59. Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Big Tenaga Kerja) 55. 56. 60. 61. 62. Promosi Kerjasama Investasi 63. Pelayanan Perizinan 450.669.700,00 1.425.908.700,00 59.756.400,00 401.656.050,00 750.000.000,00 556.711.000,00 171.490.200,00

- Nama 64. Kualitas Kelembagaan Usaha Mikro 176.173.800,00 65. Usaha Pengembangan Sistem Pendukung Koperasi Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Big Koperasi Usaha Mikro) Pemberantasan Barang Kena Cukai liegal (Perdagangan) Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan Dalam Efisiensi Perdagangan Negeri 432.054.400,00 71. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Asongan 211.751.700,00 72. 73. 74. 78. Pengembangan Industri Keeil Menengah Pengembangan Pasar Daerah Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Big Perindustrian) Keserasian Kebijakan Kualitas Anak Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Anak Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Keluarga Bereneana 79. Kesehatan Reproduksi Remaja 80. 81. Pelayanan Kontrasepsi Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Pangan Ketahanan (Pertanian/Perkebunan) Pengembangan Budidaya Perikanan 304.250.000,00 166.487.800,00 Pembinaan Konsumsi Pangan 198.322.000,00 Pengawasan Keamanan Pangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Produksi Pertanian/Perkebunan 49.000.000,00 298.686.000,00 66. 67. 68. 69. 70. 75. 76. 77. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peneegahan Penanggulangan Penyakit Ternak Produksi Hasil Peternakan Kapasitas SDM Petani Lembaga Tani Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan Penanganan Pasea Panen Pemasaran Hasil Pertanian 215.019.300,00 471.921.600,00 41.611.500,00 592.689.900,00 815.118.300,00 1.650.102.500,00 2.165.207.000,00 1.719.088.760,00 158.277.500,00 246.515.250,00 648.800.000,00 1.822.924.700,00 16.381.650,00 257.039.000,00 336.063.500,00 72.400.000,00 2.517.232.000,00 103.110.000,00 170.571.000,00 357.964.000,00 337.900.000,00 335.954.000,00 27.460.000,00

Nama 95. Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Big Kelautan Perikanan) Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Big Pertanian) 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 61.313.000,00 333.685.000,00 Peran serta Kepemudaan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda 293.877.600,00 Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga Sarana Prasarana Olah Raga 980.000.000,00 Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kemitraan 116.285.000,00 981.750.000,00 676.770.000,00 922.599.000,00 3.591.272.855,00 555.500.000,00 1.561.355.800,00 1.452.000.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam 140.000.000,00 9.550.701.064,00 303.588.600,00 1.499.516.300,00 111. Kualitas Akses Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup 112. Pengendalian Polusi 113. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ 7.286.505.913,00 6.404.884.100,00 Pelayanan Angkutan Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan 1.756.220.050,00 3.759.571.600,00 863.493.550,00 114. 115. 116. 117. Informasi 531.647.500,00 137.075.000,00 518.745.400,00 118. Kendaraan Bermotor 119. Pelayanan Perparkiran Pengembangan Data/lnformasi Pengembangan Datallnformasi/Statistik Daerah Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Masa 789.925.700,00 295.243.900,00 113.176.000,00 975.683.600,00 123. Pengkajian Penelitian Big Informasi Komunikasi 53.175.000,00 124. Fasilitasi SDM Big Komunikasi Informasi 128.734.300,00 125. 126. 127. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Milik Keamanan Informasi Pemerintah atau Negara 1.017.966.500,00 91.628.400,00 128. 129. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan 445.291.000,00 298.333.800,00 120. 121. 122. Kelaikan Pengoperasian 42.248.100,00

130. 131. 132. 133. 134. Nama Kebangsaan Kerjasama Pembangunan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kelembagaan 109.123.900,00 143.582.100,00 1.485.027.500,00 120.810.400,00 Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Sosial Budaya Penelitian Pengembangan 181.342.200,00 290.499.700,00 136. Perencanaan DayaAlam Prasarana Wilayah Sumber 388.624.500,00 137. Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan 444.734.700,00 135. 138. 307.462.900,00 139. Penataan Penyempurnaan Sistem Prosedur Pengawasan Kebijakan 24.261.200,00 140. Pengawasan dalam rangka Percepatan Menuju Good Governancer, Clean Government, Pelayanan Publik Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 284.480.200,00 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pembinaan Pengembangan Aparatur Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Masa 121.749.000,00 3.250.601.100,00 6.262.301.400,00 4.279.004.800,00 417.506.300,00 2.827.749.005,00 7.206.564.900,00 6.976.738.950,00 975.683.600,00 150. Kerjasama Informasi dengan Mas Media 151. Sosialisasi Ketentuan di big Cukai Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Pendidikan Kedinasan 443.014.300,00 430.093.300,00 Penataan Peraturan Perung-Ungan Kapasitas Kelembagaan (Pemerintah Daerah) 298.311.700,00 155.697.000,00 156. 157. Fasilitasi Bantuan Hukum Publikasi Penyebarluasan Perung-ungan 627.344.000,00 375.674.500,00 158. 159. Penyusunan Standar Kompetensi Aparatur 152. 153. 154. 155. Pengembangan Capaian Kinerja Keuangan Peraturan Sistem Pelaporan 1.488.000.000,00 275.000.000,00 89.901.500,00 1.025.368.000,00

-- Nama 160. Keberdayaan Masyarakat 438.891.300,00 161. Kapasitas Otonomi Daerah 518.655.700,00 162. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 116.293.050,00 (LAKIP Kota) 163. Penataan Ketatalaksaan Pelayanan Publik 313.477.600,00 164. Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi Evaluasi 451.821.350,00 Big Perekonomian 165. - Perencanaan Pengembangan 228.250.000,00 Kesejahteraan Rakyat 166. Dukungan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat 3.400.000.000,00 167. Nilai-nilai Agama Kebudayaan 2.272.500.000,00 168. Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan Layanan 173.524.200,00 Administrasi Pembangunan 169. Koordinasi Pengendalian Evaluasi 404.233.100,00 Pelaksanaan Pembangunan 170. Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 880.694.700,00 171. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.127.341.400,00 172. Pelayanan Pencatatan Sipil 142.374.400,00 173. Pengelolaan Informasi Administrasi 367.143.000,00 Kependudukan 174. Profil Kependudukan 202.775.000,00 175. Kualitas Pelayanan Kecamatan 2.086.465.850,00 Kelurahan 176. Kualitas Penyelenggaraan 18.146.868.210,00 Pemerintahan Pembangunan Jumlah 423.460.116.394,00