BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

dokumen-dokumen yang mirip
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

PROGRAM, DAN KEGIATAN

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

Rencana Umum Pengadaan

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD Bappeda Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. JOMBANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rencana Umum Pengadaan

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2012

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

S A L I N A N PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN. Page 1

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA 2016

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015

Transkripsi:

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang merupakan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri, yang mendukung visi dan misi Bupati terpilih dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan. Bappeda dan Litbang mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengkajian.

2 B. Maksud dan Tujuan Maksud Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan Kabupaten Wonogiri tahun 2018 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 Tujuan Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah kabupaten Wonogiri tahun 2018. Fungsi tersebut adalah : Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. b. Pelaksanaan dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

3 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan ; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. Landasan Hukum 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 10) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 11) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

5 12) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri ; 13) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penyebutan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri ;

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada institusi lingkup pemerintah daerah. Hal ini tercermin dengan dicapainya Rencana Kerja Tahun 2016 dari 12 (dua belas) program yang diuraikan ke dalam 95 kegiatan telah disediakan anggaran untuk melaksanakan semua aktifitas. Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dapat mencapai tingkat keberhasilan 84,18% yang ditujukan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja kegiatan dan program. A. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan kegiatan pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha/investasi dalam kegiatan pembangunan.

7 B. Kerangka Anggaran Kerangka anggaran merupakan kegiatan yang secara langsung dibiayai dari anggaran pemerintah, berdasarkan kerangka anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan sebagian besar kegiatan yang dibebankan.

8 BAB III TUJUAN, SASARAN A. Tujuan Tujuan disusunnya rencana kerja Badan Perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar dokumen perencanaan, mengembangkan perencanaan berbasis data dan mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi dengan meningkatkan peran aktif pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan mengembangkan model perencanaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Mengoptimalkan kemampuan teknokratik SDM perencana dan peneliti serta meningkatkan penguasaan SDM perencana dan peneliti terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. 3. Mengimplementasikan hasil litbang sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan yang inovatif dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah. 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, profesionalisme kerja aparatur dan kinerja administrasi. B. Sasaran Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

9 Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Adapun sasaran program perencanaan pembangunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data base yang akurat dan terupdate dan meningkatnya kualitas capaian hasil program pembangunan dengan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang, dan terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan transparansi perencanaan pembangunan daerah. 2. Meningkatnya kemampuan teknokraktik SDM perencana dan peneliti dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatnya implementasi hasil kegiatan kelitbangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah. 4. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, profesionalisme kerja aparatur dan kinerja administrasi.

10 A. Program dan kegiatan BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri. Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan tahun 2018 adalah sebagai berikut : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1 Penyusunan Dokumentasi Hasil-hasil Pembangunan 2 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3 Penunjang Bantuan Propinsi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah 4 Fasilitasi Forum Data 5 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan 7 Fasilitasi Forum OPD Kabupaten Wonogiri 8 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri

11 9 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri 10 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, DAK dan Bantuan Keuangan 11 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Wonogiri 12 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri 13 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah 14 Fasilitasi Musrenbang Nasional 15 Fasilitasi penyusunan RPJM Desa 16 Fasilitasi Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Wonogiri 17 Evaluasi RKPD 18 Evaluasi RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 19 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FEDEP) Bantuan Propinsi Eks 2P0A 20 Pendampingan Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) 21 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah 22 Penyusunan Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Wonogiri 23 Penyusunan dan Publikasi Nilai Tukar Petani 24 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Daerah 25 Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ( RAD-PG ) 26 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca ( Fasilitasi RAD- GRK ) 27 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal 28 Analisis Data Ekonomi Daerah Hasil SE 2016 29 Analisis Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah 30 Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi

12 31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi 32 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian 33 Penyusunan Master Plan Pembangunan dan Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Wonogiri PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 34 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra 35 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) 36 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten) 37 Fasilitasi Koordinasi Pokja AMPL 38 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Anggaran Responsif Gender 39 Penyusunan dan Pelaporan RAD PPK 40 Koordinasi Penanggulangan Akibat Kekurangan Garam Yodium (GAKY) 41 Koordinasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 42 Monitoring Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 43 Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pencapaian Target SDG\'s PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 44 Penyelenggaraan Koordinasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) 45 Pendampingan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) 46 Penyusunan Review RPIJM Kabupaten Wonogiri 47 Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Wilayah 48 Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri 49 Penyusunan DED SPAM Regional Wosusokas PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH

13 50 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah 51 Fasilitasi Forum Litbang Subosukowonosraten 52 Fasilitasi Forum Masyarakat Pecinta Iptek 53 Fasilitasi Pengembangan Iptekda 54 Fasilitasi Penyelenggaraan dan pemberian penghargaan Lomba Krenova 55 Diseminasi dan Sosialisasi Iptek 56 Riset Unggulan Daerah (RUD) 57 Fasilitasi Jarlitbang Pendidikan Kabupaten Wonogiri 58 Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi 59 Fasilitasi Kelompok Ilmiah Remaja Tingkat SMA/SMK 60 Pengembangan dan Penguatan SIDA Kabupaten Wonogiri 61 Eksplorasi dan inventarisasi potensi inovasi 62 Kegiatan Kajian Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur 63 Kajian Rintisan Penerapan Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi 64 Kajian Penguatan Peran Desa dalam Pembangunan Daerah 65 Pengembangan Desa Inovasi 66 Pengembangan Teknopreuner 67 Pengembangan pusat pelayanan dan inovasi /Sains Technopark 68 Pengembangan Jaringan Inovasi 69 Fungsionalisasi Kelembagaan Litbang 70 Penumbuhan, Pengembangan, pemantapan model inti, plasma, kube, kluster, dan atau agropolitan RUTIN OPD PROGRAM PENDUKUNG OPERASIONAL OPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

14 71 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 74 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75 Penyediaan Alat Tulis Kantor 76 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 77 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 79 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 80 Penyediaan Makanan dan Minuman 81 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 82 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 83 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 84 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 85 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 86 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 87 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 88 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 89 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 90 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 91 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 92 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon dan Air Minum PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 93 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

15 94 Penyusunan Data Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 95 Pendidikan dan Pelatihan Formal 96 Peningkatan SDM PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 97 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 98 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 99 Penyusunan Rencana Kerja OPD 100 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 101 Penyusunan LKj IP 102 Penyusunan RKA dan DPA OPD 103 Review Renstra Perangkat Daerah 2016-2021

16 B. Pendanaan Berisikan uraian tentang Dana Indikatif yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan kegiatan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 6.845.500.000 dengan perincian sebagai berikut : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI JUMLAH Rp. KEWENANGAN DAERAH PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN 250.000.000 DATA/INFORMASI 1 Penyusunan Dokumentasi Hasil-hasil 45.000.000 Pembangunan 2 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 45.000.000 (IPM) 3 Penunjang Bantuan Propinsi Pengembangan 60.000.000 Sistem Informasi Profil Daerah 4 Fasilitasi Forum Data 70.000.000 5 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program 30.000.000 Pembangunan Daerah PROGRAM PERENCANAAN 860.000.000 PEMBANGUNAN DAERAH 6 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang 75.000.000 Kecamatan 7 Fasilitasi Forum OPD Kabupaten Wonogiri 75.000.000 8 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan 125.000.000 Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri 9 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah 100.000.000 Daerah Kabupaten Wonogiri 10 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan 40.000.000 Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, DAK dan Bantuan Keuangan 11 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten 120.000.000 Wonogiri 12 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan 100.000.000 APBD Kabupaten Wonogiri 13 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah 25.000.000

17 14 Fasilitasi Musrenbang Nasional 20.000.000 15 Fasilitasi penyusunan RPJM Desa 25.000.000 16 Fasilitasi Sekretariat Bersama Dana Alokasi 40.000.000 Khusus (DAK) Kabupaten Wonogiri 17 Evaluasi RKPD 35.000.000 18 Evaluasi RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 80.000.000 2016-2021 PROGRAM PERENCANAAN 1.485.000.000 PEMBANGUNAN EKONOMI 19 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber 100.000.000 Daya (FEDEP) Bantuan Propinsi Eks 2P0A 20 Pendampingan Fasilitasi Forum 85.000.000 Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) 21 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan 60.000.000 Pembangunan Ekonomi Wilayah 22 Penyusunan Kajian Perkembangan Ekonomi 60.000.000 Makro Kabupaten Wonogiri 23 Penyusunan dan Publikasi Nilai Tukar Petani 70.000.000 24 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri 250.000.000 Daerah 25 Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah 50.000.000 Pangan dan Gizi ( RAD-PG ) 26 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah 60.000.000 Kaca ( Fasilitasi RAD-GRK ) 27 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub 90.000.000 Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal 28 Analisis Data Ekonomi Daerah Hasil SE 2016 90.000.000 29 Analisis Perkembangan Ekonomi dan 60.000.000 Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah 30 Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi 45.000.000 31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi 32 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian 33 Penyusunan Master Plan Pembangunan dan Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Wonogiri 55.000.000 100.000.000 250.000.000

18 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN 605.000.000 BUDAYA 34 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 80.000.000 dan Kesra 35 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua 50.000.000 (PUS) 36 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan 115.000.000 Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten) 37 Fasilitasi Koordinasi Pokja AMPL 80.000.000 38 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi 75.000.000 Anggaran Responsif Gender 39 Penyusunan dan Pelaporan RAD PPK 30.000.000 40 Koordinasi Penanggulangan Akibat Kekurangan 30.000.000 Garam Yodium (GAKY) 41 Koordinasi Pencapaian Target Standar 30.000.000 Pelayanan Minimal (SPM) 42 Monitoring Program Percepatan Pembangunan 0 Sanitasi Pemukiman (PPSP) 43 Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan 65.000.000 Pencapaian Target SDG\'s PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA 865.000.000 WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 44 Penyelenggaraan Koordinasi Gerakan Nasional 75.000.000 Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) 45 Pendampingan Water Resources and Irrigation 25.000.000 Sector Management Program (WISMP) 46 Penyusunan Review RPIJM Kabupaten 15.000.000 Wonogiri 47 Penyelenggaraan Perencanaan dan 50.000.000 Pengembangan Prasarana Wilayah 48 Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan 200.000.000 Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri 49 Penyusunan DED SPAM Regional Wosusokas 500.000.000 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN 1.346.000.000 PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH 50 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah 140.000.000 51 Fasilitasi Forum Litbang Subosukowonosraten 35.000.000 52 Fasilitasi Forum Masyarakat Pecinta Iptek 36.000.000

19 53 Fasilitasi Pengembangan Iptekda 55.000.000 54 Fasilitasi Penyelenggaraan dan pemberian 35.000.000 penghargaan Lomba Krenova 55 Diseminasi dan Sosialisasi Iptek 30.000.000 56 Riset Unggulan Daerah (RUD) 35.000.000 57 Fasilitasi Jarlitbang Pendidikan Kabupaten 25.000.000 Wonogiri 58 Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait 40.000.000 dengan Investasi 59 Fasilitasi Kelompok Ilmiah Remaja Tingkat 40.000.000 SMA/SMK 60 Pengembangan dan Penguatan SIDA 120.000.000 Kabupaten Wonogiri 61 Eksplorasi dan inventarisasi potensi inovasi 110.000.000 62 Kegiatan Kajian Penyusunan Kebijakan 45.000.000 Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur 63 Kajian Rintisan Penerapan Manajemen Modern 45.000.000 pada Jenis Usaha Koperasi 64 Kajian Penguatan Peran Desa dalam 45.000.000 Pembangunan Daerah 65 Pengembangan Desa Inovasi 150.000.000 66 Pengembangan Teknopreuner 100.000.000 67 Pengembangan pusat pelayanan dan inovasi 100.000.000 /Sains Technopark 68 Pengembangan Jaringan Inovasi 60.000.000 69 Fungsionalisasi Kelembagaan Litbang 40.000.000 70 Penumbuhan, Pengembangan, pemantapan model inti, plasma, kube, kluster, dan atau agropolitan RUTIN OPD 60.000.000 PROGRAM PENDUKUNG OPERASIONAL OPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 644.000.000 PERKANTORAN 71 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000

20 72 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 125.000.000 dan Listrik 73 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 10.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional 74 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 69.000.000 75 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 76 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 77 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 20.000.000 Kantor 78 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000 79 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan 4.000.000 Perundang-undangan 80 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000 81 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 125.000.000 Daerah 82 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 7.000.000 Daerah 83 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 180.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 674.500.000 PRASARANA APARATUR 84 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000 85 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 70.000.000 86 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 75.000.000 87 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000 88 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 65.000.000 Dinas/Operasional 89 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 25.000.000 Gedung Kantor 90 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 25.000.000 Kantor 91 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.000.000 92 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon dan Air Minum PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.500.000 26.000.000

21 93 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 22.000.000 Kelengkapannya 94 Penyusunan Data Kepegawaian 4.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 35.000.000 SUMBER DAYA APARATUR 95 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000 96 Peningkatan SDM 10.000.000 PROGRAM PENINGKATAN 55.000.000 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 97 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.000.000 98 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.000.000 99 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.000.000 100 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 10.000.000 101 Penyusunan LKj IP 8.000.000 102 Penyusunan RKA dan DPA OPD 8.000.000 103 Review Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 5.000.000

22 BAB V PENUTUP Demikian rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri tahun 2018 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja tahun berikutnya, sehingga kinerja dapat terukur dan berkesinambungan. KEPALA BAPPEDA dan LITBANG KABUPATEN WONOGIRI Ir. SRI JARWADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 195804221985031008