Tarakan, 5 April 2017 UPUNTAKA SEJAHTERA

dokumen-dokumen yang mirip
BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BANGKA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN BIDANG INDUSTRI DAN JASA TAHUN 2018

BAPPEDA Planning for a better Babel

APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

V BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2012

DAFTAR ISI. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH... II Aspek Geografi Dan Demografi... II-2

PAPARAN BUPATI BULUNGAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

Tabel 9.2 Target Indikator Sasaran RPJMD

BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN. roses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan,

PERUBAHAN RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab 5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

4.2 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah

TUJUAN 1. TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG CERDAS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI SMART GOVERMENT DAN SMART PEOPLE

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Bersumber dari APBD

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUMMARY RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT (PROVINCIAL GOVERNMENT ACTION PLAN) TAHUN 2011

RINGKASAN EKSEKUTIF. Halaman ii

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KOTA SURAKARTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH. hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Walikota dan Wakil Walikota Samarinda. Periode

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT KABUPATEN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral.

I. Permasalahan yang Dihadapi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016 TEMA : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera

PENETAPAN KINERJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

GAMBARAN UMUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR. 119º00 Bujur Timur serta diantara 4º24 Lintang Utara dan 2º25 Lintang

KEYNOTE SPEECH Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-planning DAK Fisik

KULON PROGO MEMBANGUN. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Disampaikan oleh: Kepala Bappeda provinsi Jambi. Jambi, 31 Mei 2016

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pengarahan KISI-KISI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

VISI KALTIM BANGKIT 2013

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Oleh : BAPPEDA KABUPATEN MALANG

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNANN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN

MUSRENBANG KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

PAPUA BANGKIT, MANDIRI & SEJAHTERA

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun

BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH [RPJMD] KABUPATEN BATANG Batang, 9 Sept 2017

BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RPJMD KABUPATEN LINGGA BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

PROSES PENYUSUNAN RKPD 2019

Bab II Bab III Bab IV Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Perumusan Tujuan Dasar Perumusan Tujuan....

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RANCANGAN RKPD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KAWASAN INDUSTRI

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Transkripsi:

Tarakan, 5 April 2017 UPUNTAKA SEJAHTERA

1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing; 3 Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat; 5 Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur Berbasis Iptek; 7 Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing Di Provinsi Kalimantan Utara; 2 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan Berwawasan Lingkungan; 4 Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi Pemanfaatan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal; 6 Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreatifitas; 8 Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan Transparan; 9 Mengembangkan Agroindustri Pertanian.

TEMA RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018

SASARAN PRIORITAS : TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA 2016 82% 2016 75% 2018 89% 2018 82% SASARAN PRIORITAS : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING 2016 15% 2018 30% SASARAN PRIORITAS TERWUJUDNYA DAYA SAING APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 2016 S1 = 85% S2 = 30% S3 = 0% 2018 S1 = 90% S2 = 50% S3 = 5%

PENCAPAIAN PRIORITAS #1 DENGAN URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2010-2014 TAHUN 2017

TAHUN 2010-2014 TAHUN 2017

TAHUN 2010-2014 TAHUN 2017

PEMBANGUNAN SMP/SMA TERPADU UNGGULAN KECAMATAN SESAYAP TAHUN 2010-2014 TAHUN 2017

SASARAN PRIORITAS : TERSELESAIKANNYA BATAS INTERNAL DAN EKSTERNAL WILAYAH 2016 60% 2018 100% SASARAN PRIORITAS : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SECARA SEIMBANG 2016 40% 2018 50%

SASARAN PRIORITAS : TERCAPAINYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR JALAN TERCAPAINYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR PELABUHAN TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK TERCAPAINYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH / AIR MINUM 1. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2016 = 240 KM 2018 = 252 KM 2. PEMBANGUNAN JEMBATAN (KM) 2016 = 178,5 M 2018 = 278 M JUMLAH DERMAGA YANG DIBANGUN 2016 = 9 UNIT 2018 = 13 UNIT JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI 2016 = 322 2018 = 312 AKSES AIR MINUM LAYAK (%) 2016 = 20 2018 = 75

SASARAN PRIORITAS : TERPENUHINYA KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK TERCAPAINYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PASAR TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN TERPADU KAPASITAS PEMBANGKIT 2016 = 4.550 MW 2018 = 5.000 MW RASIO ELEKTRIFIKASI 2016 = 60 % 2018 = 80 % KECAMATAN YANG DIJANGKAU BROADBAND (KECAMATAN) 2016 = 5 2018 = 5 JUMLAH PASAR YANG TERBANGUN 2016 = 4 2018 = 6 MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN 2016 = 80% 2018 = 100%

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN ASPAL AGREGAT TANAH

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SHEET FILE 2007 BELUM ADA 2010-2015 SESAYAP : 1195 M SESAYAP HILIR : 1560 M TANA LIA : 1595 M 2016 SESAYAP : 1543 M SESAYAP HILIR : 1900 M TANA LIA : 1595 M

2010-2007 5 UNIT 10 UNIT 2015 2016 10 UNIT

1 Jam 38 Km (38 Menit) 2 Jam 45 Menit 107 Km (1 Jam 47 Menit) 167 Km (3 Jam) 4 Jam (± 1 Jam

KONDISI PELABUHAN BEBATU EKSISTING PELABUHAN BEBATU AKSES JALAN MENUJU PELABUHAN RENCANA PELABUHAN BEBATU RENCANA PELABUHAN BEBATU

DESAIN SISI DARAT PELABUHAN BEBATU

PEMBANGKIT LISTRIK PLTD Tideng Pale / Sedulun = 2 unit 776 KVA, 1 unit 1000 KVA Unit Listrik Desa (ULD) Tanah Merah = 1 unit 1200 KVA 2007 2010-2015 2016 SUTR PLTS : 1.500 Ms : 321 Unit SUTM : 27.729 Ms SUTR : 22.476 Ms TRAFO 50 KVA : 8 Unit TRAFO 100 KVA : 16 Unit SUTM : 27.729 Ms SUTR : 22.476 Ms TRAFO 50 KVA : 8 Unit TRAFO 100 KVA : 16 Unit

2007 JARINGAN PERPIPAAN : 5.000 M SAMBUNGAN RUMAH : 250 UNIT KAPASITAS : 5 L/dtk 2010-2015 JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M SAMBUNGAN RUMAH : 1587 UNIT KAPASITAS : 10 L/dtk 2016 JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M SAMBUNGAN RUMAH : 1626 UNIT KAPASITAS : 30 L/dtk JARINGAN SEDULUN KANTOR PDAM JARINGAN SEDULUN MOBIL TANGKI AIR PDAM IPA SEDULUN

2007 5 UNIT 2010-2015 15 UNIT 2016 16 UNIT

INDIKATOR PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MASJID PEMBANGUNAN GEREJA TAHUN 2007 BELUM ADA BELUM ADA 2010-2015 5 4 2016 5 4

2007 2013

24

PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN INDIKATOR PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN GEDUNG PEMDA PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA TAHUN 2007 6 3 - TAHUN 2010-2015 13 5 20 TAHUN 2016 13 5 20

Rencana lokasi peruntukan kawasan pusat pemerintahan 16,000 HA

Masterplan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung +

MASTERPLAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANA TIDUNG +

+ KAWASAN PERKANTORAN INSTANSI VERTIKAL KAWASAN KANTOR BUPATI DAN DPRD

Site Plan Kantor

AKSES JALAN MASUK KANTOR BUPATI LANDMARK BAGIAN DEPAN KANTOR BUPATI

+ SITE PLAN KAWASAN GEDUNG DPRD TANA TIDUNG GERBANG KAWASAN

+ DROP OFF BAGIAN DEPAN KANTOR DPRD AKSES JALAN UTAMA MENUJU KANTOR DPRD

+ KOLAM DI BAGIAN DEPAN GEDUNG DPRD TAMAN DI BAGIAN DEPAN GEDUNG DPRD

+ MAKO BRIMOB PENGADILAN KPUD KEJAKSANAAN BADAN NARKOTIKA BPN KANTOR TELKOM KANTOR POS KANTOR BPS KANTOR PAJAK KODIM POLRES KAWASAN PERKANTORAN INSTANSI VERTIKAL

+ MASJID AGUNG KANTOR BUPATI KANTOR DPRD KOMPLEKS KANTOR BUPATI DAN DPRD

KOMPLEKS PERKANTORAN +

SIMPANG EMPAT BUNDARAN LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN SIMPANG SENGKONG BEBATU

2007-2010 2011-2015

SASARAN PRIORITAS : BERKURANGNYA ANGKA KEMISKINAN BERKURANGNYA ANGKA PENGANGGURAN TERWUJUDNYA IKLIM USAHA YANG KONDUSIF MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA PARIWISATA MENINGKATNYA HASIL PRODUKSI DAN KUALITAS TANAMAN PANGAN MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT PERTUMBUHAN EKONOMI 2016 = 3,35 % 2018 = 6 % ANGKA TINGKAT KEMISIKINAN 2016 = 9,2 % 2018 = 8 % TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 2016 = 2,58 % 2018 = 2,35 % PROSENTASE KOPERASI AKTIF 2016 = 45 % 2018 = 80 % PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LOKAL 2016 = 1 2018 = 3 CETAK SAWAH 2016 = - 2018 = 600 Ha PENINGKATAN PRODUK HASIL PERTANIAN 2016 = 75 % 2018 = 82 %

SASARAN PRIORITAS : TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DIBIDANG KESEHATAN YANG BAIK DAN TERJANGKAU TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DIBIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG CEPAT, MURAH DAN TRANSPARAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN TERKAIT PERIZINAN USAHA YANG LEBIH CEPAT, MUDAH DAN PREDIKTEBEL 2016 80 % 2016 5 2016 80 % 2018 90 % 2018 7 2018 88,5 %

RUMAH SAKITTAHUN 2010-2014 RUMAH SAKIT TAHUN 2016 PUSKESMAS TAHUN 2010-2014 PUSKESMAS TAHUN 2016

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG RSU 0 UNIT PUSKESMAS 3 UNIT PUSTU 8 UNIT RSU 1 UNIT RSU 1 UNIT PUSKESMAS 5 UNIT PUSKESMAS 5 UNIT PUSTU 14 UNIT PUSTU 18 UNIT

SASARAN PRIORITAS : TERWUJUDNYA PENINGKATAN PAD DARI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI POTENSIAL TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERUMUSKANNYA BERBAGAI PRODUK HUKUM YANG DIBUTUHKAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TELAH DIRENCANAKAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN YANG AKAN MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN YANG DIABDIKAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERCAPAINYA PENGAWASAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN RATA-RATA PAJAK/RETRIBUSI KABUPATEN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN 2016 = 25 % 2018 = 30% JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIHASILKAN 2016 = 65 % 2018 = 75 % OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN 2016 = WDP 2018 = WTP PROSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TERHADAP PERDA 2016 = 70 % 2018 = 60 % JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIHASILKAN DAN DIPERDAKAN 2016 = 4 BUAH 2018 = 8 BUAH PROSENTASE JUMLAH TEMUAN YANG DI TINDAKLANJUT 2016 = 55,6 % 2018 = 80 %

TEMA RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI BUMI UPUNTAKA PRINSIP LANGKAH CEPAT WUJUDKAN MIMPI SEJAHTERA PIKIRAN PROGRAM PRIORITAS 1 DAN 6 SEJAHTERA RAGA PROGRAM PRIORITAS 2, 3 DAN 5 UPUNTAKA SEJAHTERA SEJAHTERA PENDAPATAN PROGRAM PRIORITAS 4 DAN 6 MASYARAKAT KTT SEJAHTERA YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN

TEMA RKP NASIONAL 2018 MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN TEMA RKPD PROVINSI 2018 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI KALIMANTAN UTARA DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI TEMA RKPD TAHUN 2018 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI BUMI UPUNTAKA PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN BIDANG INFRATRUKTUR

APBN USULAN SEBANYAK 35 KEGIATAN DENGAN TOTAL PEMBIAYAAN SEBESAR RP 233.800.000.000,00 APBD PROVINSI KALIMANTAN UTARA USULAN SEBANYAK 56 KEGIATAN DENGAN TOTAL PEMBIAYAAN SEBESAR RP 289.127.560.000,00