RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi :. 20. 04 SEKRETARIAT Sub Unit Organisasi :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.20..20.4. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.290.000,00.422.38.000,00 0,00.497.608.000,00 0,00.20..20.4. 0. 20 Penyediaan dan peningkatan administrasi 75.290.000,00.422.38.000,00 0,00.497.608.000,00 0,00 perkantoran.20..20.4. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 8.400.000,00.336.50.000,00 3.388.200.000,00 4.733.0.000,00 0,00 Aparatur.20..20.4. 02. 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretaris 8.400.000,00.336.50.000,00 3.388.200.000,00 4.733.0.000,00 0,00.20..20.4. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.950.000,00 34.36.000,00 0,00 323.3.000,00 0,00.20..20.4. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas dan atributnya 8.950.000,00 34.36.000,00 0,00 323.3.000,00 0,00.20..20.4. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 60.875.000,00 5.525.036.500,00 0,00 5.585.9.500,00 0,00 Aparatur.20..20.4. 05. 0 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00.20..20.4. 05. 02 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan 4.200.000,00 372.000.000,00 0,00 376.200.000,00 0,00 Keuangan.20..20.4. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 4.200.000,00 26.800.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 perundang-undangan.20..20.4. 05. 04 Sosialisasi Fungsi, Tugas dan Kinerja melalui 4.200.000,00 328.56.000,00 0,00 332.76.000,00 0,00 Media Massa.20..20.4. 05. Penyusunan rencana kerja dan program 2.900.000,00 67.350.000,00 0,00 70.250.000,00 0,00 tahun 205.20..20.4. 05. 2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2.900.000,00 79.930.000,00 0,00 82.830.000,00 0,00.20..20.4. 05. 3 Fasilitasi dan penyiapan bahan pengaduan.050.000,00 8.950.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 masyarakat.20..20.4. 05. 4 Pembuatan Buletin/ Majalah kegiatan 4.200.000,00 2.950.000,00 0,00 26.50.000,00 0,00.20..20.4. 05. 5 Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi dan kegiatan 2.550.000,00 39.697.500,00 0,00 42.247.500,00 0,00 Dokumentasi (SJID) Hukum.20..20.4. 05. 6 Evaluasi dan laporan akutabilitas dan kinerja kegiatan 2.550.000,00 75.594.000,00 0,00 78.44.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + pemerintah (LAKIP).20..20.4. 05. 7 Kajian dan analisis APBD 2.550.000,00 65.85.000,00 0,00 67.735.000,00 0,00.20..20.4. 05. 8 Pengelolaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).650.000,00 8.788.000,00 0,00 83.438.000,00 0,00.20..20.4. 05. 9 Pembuatan Profil Sekrtariat 2.550.000,00 290.806.000,00 0,00 293.356.000,00 0,00.20..20.4. 05. 20 Penyusunan pertanggung jawaban alat kelengkapan 2.550.000,00 78.950.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00.20..20.4. 05. 2 Pengelolaan website www.dprd-blitarkab.go.id 4.200.000,00 9.400.000,00 0,00 95.600.000,00 0,00.20..20.4. 05. 22 Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di 3.250.000,00 76.750.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 lingkungan.20..20.4. 05. 24 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi kesekretariatan 4.200.000,00 355.950.000,00 0,00 360.50.000,00 0,00.20..20.4. 05. 25 Bimtek Implementasi Undang - undang Nomor 4.050.000,00 243.925.000,00 0,00 244.975.000,00 0,00 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.20..20.4. 05. 26 Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Standart.050.000,00 234.940.000,00 0,00 235.990.000,00 0,00 Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.20..20.4. 05. 27 Bimbingan Teknis Tentang Disiplin Pegawai Negeri.050.000,00 233.975.000,00 0,00 235.025.000,00 0,00 Sipil.20..20.4. 05. 28 Bimbingan Teknis Tentang Pedoman Orientasi dan.050.000,00 248.925.000,00 0,00 249.975.000,00 0,00 Pendalaman Tugas Anggota Propinsi dan Anggota Kab/ Kota.20..20.4. 05. 29 Fasilitasi Kearsipan dan Kepustakaan.050.000,00 23.325.000,00 0,00 24.375.000,00 0,00.20..20.4. 05. 30 Pembahasan,penyusunan dan penilaian SKP Kegiatan.25.000,00 4.325.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 lingkungan.20..20.4. 05. 33 Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Laporan Kegiatan.200.000,00 340.460.000,00 0,00 34.660.000,00 0,00 Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.20..20.4. 05. 34 Bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Kegiatan.200.000,00 340.460.000,00 0,00 34.660.000,00 0,00 Pemerintah.20..20.4. 05. 35 Bimbingan Teknis tentang Penyusunan dan Penilaian Kegiatan.200.000,00 70.025.000,00 0,00 7.225.000,00 0,00 SKP di Lingkungan.20..20.4. 05. 36 Bimbingan Teknis tentang penghitungan,.200.000,00 328.060.000,00 0,00 329.260.000,00 0,00 pemotongan dan penyetoran pajak.20..20.4. 06 Program peningkatan pengembangan sistem.200.000,00 2.065.000,00 0,00 22.265.000,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan.20..20.4. 06. 07 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan.200.000,00 2.065.000,00 0,00 22.265.000,00 0,00 Capaian Kinerja dan Keuangan.20..20.4. 5 Program peningkatan kapasitas lembaga 49.25.000,00 3.429.753.700,00 0,00 3.578.878.700,00 0,00 perwakilan rakyat daerah Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.20..20.4. 5. 02 Rapat konsultasi dan Koordinasi anggota 4.200.000,00 322.00.300,00 0,00 326.20.300,00 0,00.20..20.4. 5. 04 Rapat-rapat paripurna 5.700.000,00 387.600.000,00 0,00 393.300.000,00 0,00.20..20.4. 5. 06 Kunjungan kerja pimpinan dalam daerah 3.000.000,00 37.425.000,00 0,00 40.425.000,00 0,00.20..20.4. 5. 09 Fasilitasi Pengangkatan/Pelantikan/Pengesahan kali.200.000,00 309.849.950,00 0,00 3.049.950,00 0,00 Anggota dan Pimpinan Periode 204-209.20..20.4. 5. Pelaksanaan Orientasi Anggota dan Pimpinan.200.000,00 436.300.000,00 0,00 437.500.000,00 0,00 Periode 204-209.20..20.4. 5. 2 Pembahasan rancangan Peraturan tentang 2.900.000,00 73.85.000,00 0,00 76.085.000,00 0,00 Tata Tertib.20..20.4. 5. 3 Fasilitasi Fraksi-fraksi 0,00 96.026.000,00 0,00 96.026.000,00 0,00.20..20.4. 5. 4 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat 0,00 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ agama.20..20.4. 5. 8 Pembahasan Laporan Keterangan.050.000,00 93.450.000,00 0,00 94.500.000,00 0,00 Pertanggungjawaban (LKPJ).20..20.4. 5. 9 Rapat konsultasi dan koordinasi Ketua 4.200.000,00 30.600.000,00 0,00 34.800.000,00 0,00.20..20.4. 5. 20 Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua I 4.200.000,00 95.600.000,00 0,00 99.800.000,00 0,00.20..20.4. 5. 2 Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua II 4.200.000,00 95.600.000,00 0,00 99.800.000,00 0,00.20..20.4. 5. 22 Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua III 4.200.000,00 95.600.000,00 0,00 99.800.000,00 0,00.20..20.4. 5. 23 Pendalaman tugas Ketua 3.000.000,00 25.875.000,00 0,00 28.875.000,00 0,00.20..20.4. 5. 24 Pendalaman tugas Wakil Ketua I 3.000.000,00 6.395.000,00 0,00 9.395.000,00 0,00.20..20.4. 5. 25 Pendalaman tugas Wakil Ketua II 3.000.000,00 6.395.000,00 0,00 9.395.000,00 0,00.20..20.4. 5. 26 Pendalaman tugas Wakil Ketua III 3.000.000,00 6.395.000,00 0,00 9.395.000,00 0,00.20..20.4. 5. 27 Pendalaman tugas Anggota 4.200.000,00 352.923.000,00 0,00 357.23.000,00 0,00.20..20.4. 5. 28 Pembahasan Perubahan APBD 204.050.000,00 2.400.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00.20..20.4. 5. 29 Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Anggaran.050.000,00 356.38.650,00 0,00 357.43.650,00 0,00.20..20.4. 5. 30 Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan 2.00.000,00 264.45.000,00 0,00 266.245.000,00 0,00 APBD tahun 203.20..20.4. 5. 3 Pembahasan KUA PPAS P APBD tahun 204.050.000,00 39.240.000,00 0,00 320.290.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.20..20.4. 5. 32 Pembahasan KUA PPAS APBD tahun 205.050.000,00 335.55.000,00 0,00 336.205.000,00 0,00.20..20.4. 5. 33 Pembahasan RAPBD tahun 205 850.000,00 362.49.200,00 0,00 363.269.200,00 0,00.20..20.4. 5. 34 Pembahasan Laporan Keuangan Daerah tahun 203.050.000,00 55.830.000,00 0,00 56.880.000,00 0,00 hasil pemeriksaan BPK RI.20..20.4. 5. 36 Kegiatan Badan Anggaran dalam rangka 2.800.000,00 207.34.000,00 0,00 209.934.000,00 0,00 penyelesaian.20..20.4. 5. 38 Pendalaman tugas Panja-Pansus LHP/LKD.050.000,00 64.385.000,00 0,00 65.435.000,00 0,00.20..20.4. 5. 40 Pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) 2.900.000,00 26.530.000,00 0,00 264.430.000,00 0,00 tahun 205.20..20.4. 5. 4 Pembahasan perumpunan dan harmonisasi kajian.400.000,00 07.650.000,00 0,00 09.050.000,00 0,00 naskah akademis dan Ranperda yang dibahas tahun 204.20..20.4. 5. 42 Rapat koordinasi dan konsutasi Badan Legislasi 4.200.000,00 90.245.000,00 0,00 94.445.000,00 0,00.20..20.4. 5. 43 Pendalaman tugas Badan Legislasi.050.000,00 98.650.000,00 0,00 99.700.000,00 0,00.20..20.4. 5. 44 Pembahasan Renja dan program kerja Setwan-.400.000,00 243.785.000,00 0,00 245.85.000,00 0,00 tahun 205.20..20.4. 5. 45 Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Musyawarah 4.200.000,00 43.325.000,00 0,00 435.525.000,00 0,00.20..20.4. 5. 46 Pendalaman tugas Badan Musyawarah.050.000,00 257.000.000,00 0,00 258.050.000,00 0,00.20..20.4. 5. 47 Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Kehormatan 4.200.000,00 226.889.400,00 0,00 23.089.400,00 0,00.20..20.4. 5. 48 Kegiatan monitoring pelaksanaan Tata Tertib dan 2.00.000,00 67.600.000,00 0,00 69.700.000,00 0,00 Kode Etik.20..20.4. 5. 49 Pendalaman tugas Badan Kehormatan.050.000,00 85.67.000,00 0,00 86.72.000,00 0,00.20..20.4. 5. 50 Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I tentang.050.000,00 20.450.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Kerja Sama Pemerintah Daerah.20..20.4. 5. 5 Pembahasan RKA-RAPBD tahun 205 SKPD Mitra.050.000,00 95.665.000,00 0,00 96.75.000,00 0,00 Komisi I.20..20.4. 5. 52 Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi I 4.200.000,00 95.300.000,00 0,00 99.500.000,00 0,00.20..20.4. 5. 53 Pendalaman tugas Komisi I.050.000,00 69.850.000,00 0,00 70.900.000,00 0,00.20..20.4. 5. 54 Rapat Pembahasan laporan Kegiatan Komisi I 2.250.000,00 49.750.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 periode 2009-204.20..20.4. 5. 56 Fasilitasi komisi I dalam rangka penyelesaian.050.000,00 208.950.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00.20..20.4. 5. 57 Pembahasan Ranperda inisiatif komisi II tentang.050.000,00 25.60.000,00 0,00 252.20.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Bergulir bagi UKM Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.20..20.4. 5. 58 Pembahasan RKA-RAPBD tahun 205 SKPD mitra.050.000,00 90.665.000,00 0,00 9.75.000,00 0,00 komisi II.20..20.4. 5. 59 Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi II 4.200.000,00 28.260.000,00 0,00 32.460.000,00 0,00.20..20.4. 5. 60 Pendalaman tugas komisi II.050.000,00 7.954.000,00 0,00 73.004.000,00 0,00.20..20.4. 5. 6 Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi II 2.250.000,00 25.750.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 periode 2009-204.20..20.4. 5. 62 Fasilitasi komisi II dalam rangka penyelesaian.050.000,00 23.950.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00.20..20.4. 5. 63 Pembahasan Ranperda Inisiatif komisi III tentang.050.000,00 22.350.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).20..20.4. 5. 64 Pembahasan RKA-RAPBD tahun 205 SKPD mitra.050.000,00 94.990.000,00 0,00 96.040.000,00 0,00 komisi III.20..20.4. 5. 65 Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi III 4.200.000,00 88.035.000,00 0,00 92.235.000,00 0,00.20..20.4. 5. 66 Pendalaman tugas komisi III.050.000,00 79.350.000,00 0,00 80.400.000,00 0,00.20..20.4. 5. 67 Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi III 2.250.000,00 27.00.000,00 0,00 29.350.000,00 0,00 periode 2009-204.20..20.4. 5. 68 Fasilitasi komisi III dalam rangka penyelesaian.050.000,00 23.650.000,00 0,00 24.700.000,00 0,00.20..20.4. 5. 69 Pembahasan Ranperda inisiatif komisi IV tentang.050.000,00 204.800.000,00 0,00 205.850.000,00 0,00 Dana Bantuan Bencana.20..20.4. 5. 70 Pembahasan RKA-RAPBD tahun 205 SKPD mitra.050.000,00 94.805.000,00 0,00 95.855.000,00 0,00 komisi IV.20..20.4. 5. 7 Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi IV 4.200.000,00 95.00.000,00 0,00 99.300.000,00 0,00.20..20.4. 5. 72 Pendalaman tugas komisi IV.050.000,00 59.745.000,00 0,00 60.795.000,00 0,00.20..20.4. 5. 73 Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi IV 2.250.000,00 37.750.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 periode 2009-204.20..20.4. 5. 74 Fasilitasi komisi IV dalam rangka penyelesaian.050.000,00 98.950.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00.20..20.4. 5. 75 Pembahasan Ranperda tentang Kedudukan.200.000,00 224.670.000,00 0,00 225.870.000,00 0,00 Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Kab..20..20.4. 5. 80 Pendalaman tugas anggota tentang Anggaran.050.000,00 45.885.000,00 0,00 46.935.000,00 0,00.20..20.4. 5. 8 Pendalaman tugas anggota tentang Legislasi.275.000,00 434.365.000,00 0,00 435.640.000,00 0,00.20..20.4. 5. 82 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Pimpinan 2.550.000,00 02.450.000,00 0,00 05.000.000,00 0,00 Periode 2009-204.20..20.4. 5. 83 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan 2.250.000,00 85.300.000,00 0,00 87.550.000,00 0,00 Musyawarah Periode 2009-204 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.20..20.4. 5. 84 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan 2.700.000,00 74.000.000,00 0,00 76.700.000,00 0,00 Anggaran Periode 2009-204.20..20.4. 5. 85 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan 2.250.000,00 87.925.200,00 0,00 90.75.200,00 0,00 Kehormatan Periode 2009-204.20..20.4. 5. 86 Pembahasan Laporan Kinerja Badan Legislasi Periode 2.250.000,00 50.240.000,00 0,00 52.490.000,00 0,00 2009-204.20..20.4. 5. 90 Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I tentang 00 %.050.000,00 76.900.000,00 0,00 77.950.000,00 0,00 Keterbukaan Informasi Publik.20..20.4. 5. 9 Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi IV tentang 00 %.050.000,00 76.050.000,00 0,00 77.00.000,00 0,00 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.20..20.4. 5. 92 Fasilitasi Tim Monitoring Membahasn hasil 00 %.050.000,00 9.75.000,00 0,00 20.225.000,00 0,00 Pemeriksaan BPK RI Jumlah 303.840.000,00 22.049.044.200,00 3.388.200.000,00 25.74.084.200,00 0,00 BLITAR, 3 August 204 Sekretaris DRA. LISMAWATI YUNAIKA, M.Si NIP. 9820609 98603 2 005 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6