REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

dokumen-dokumen yang mirip
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran 1. Hirarki Wilayah Kota Bekasi Tahun 2003

NO INSTANSI / SKPD ALAMAT KODE POS TELEPON EXT. FAX

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2015/2016

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 422.1/Kep.280-Disdik/VI/2015 Tanggal : 4 Juni 2015

Lampiran 1. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2003

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI. Sumber Dana

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PANDUAN MUSRENBANG KELURAHAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2010

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 422.1/Kep.247 -Disdik/V/2013 Tanggal : 30 Mei 2013

1 1 Pendidikan 202,027,679, Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PEMERINTAH KOTA BEKASI SEKRETARIAT DAERAH. Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1, Telp. (021) Fax. (021) B E K A S I

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN. Dasar-dasar atau prinsip pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah nilai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KETUA PENGADILAN AGAMA BEKASI. SURAT KEPUTUSAN Nomor: W10-A19/090/SK/HK.05/I/2016

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : Kode Pos BEKASI

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

LAPORAN HARIAN TDP ( PT ) BULAN JULI 2012

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 02 DINAS KESEHATAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal : 30 Mei 2011

PENGUMUMAN RENCANAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

BAB IV PEMBAHASAN. IV.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi:

PEMERINTAH KOTA BEKASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN 2011 per 30 September 2011 KODE 1.01. 1.01.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.562.026.000,00 7.422.107.500,00 703.101.623,00 0,00 8.125.209.123,00 64,68 4.436.816.877,00 1.01. 1.01.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 245.000.000,00 0,00 142.227.833,00 0,00 142.227.833,00 58,05 102.772.167,00 Listrik 1.01. 1.01.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 208.400.000,00 0,00 102.081.850,00 0,00 102.081.850,00 48,98 106.318.150,00 1.01. 1.01.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 0,00 204.650.000,00 0,00 204.650.000,00 58,47 145.350.000,00 1.01. 1.01.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 180.656.750,00 0,00 180.656.750,00 60,22 119.343.250,00 1.01. 1.01.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 24.000.000,00 0,00 11.659.800,00 0,00 11.659.800,00 48,58 12.340.200,00 Bangunan Kantor 1.01. 1.01.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 21.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 47,62 11.000.000,00 Perundang-undangan 1.01. 1.01.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 124.000.000,00 0,00 39.035.390,00 0,00 39.035.390,00 31,48 84.964.610,00 1.01. 1.01.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 70.000.000,00 0,00 12.790.000,00 0,00 12.790.000,00 18,27 57.210.000,00 1.01. 1.01.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 11.219.626.000,00 7.422.107.50 7.422.107.500,00 66,15 3.797.518.500,00 Perkantoran 1.01. 1.01.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 256.000.000,00 0,00 80.705.410,00 0,00 80.705.410,00 31,53 175.294.590,00 1.01. 1.01.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 65.000.000,00 0,00 26.998.200,00 0,00 26.998.200,00 41,54 38.001.800,00 1.01. 1.01.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 131.000.000,00 0,00 34.892.000,00 0,00 34.892.000,00 26,64 96.108.000,00 1.01. 1.01.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 60.000.000,00 0,00 18.815.210,00 0,00 18.815.210,00 31,36 41.184.790,00 1.01. 1.01.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 145.000.000,00 75.060.000,00 16.940.000,00 0,00 92.000.000,00 63,45 53.000.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.01. 1.01.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 45.000.000,00 28.800.000,00 13.200.000,00 0,00 42.000.000,00 93,33 3.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.01. 1.01.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 46.260.000,00 3.740.000,00 0,00 50,00 1.01. 1.01.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 325.000.00 325.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 15.01 Pemberian Beasiswa Anak Usia Dini 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 15.02 Pelatihan Pendidikan PAUD Berbasis Potensi Masyarakat 1 0,00 0,00 1 1.01. 1.01.01.01. 15.03 Jambore PAUDNI 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 15.04 Penunjang Kegiatan TK Pembina 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 256.104.721.000,00 9.874.313.363,00 119.358.083.150,00 1.350.834.246,00 130.583.230.759,00 50,99 125.521.490.241,00 Tahun 1.01. 1.01.01.01. 16.09 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 3.908.800.000,00 379.725.000,00 1.478.673.400,00 75.301.600,00 1.933.700.000,00 49,47 1.975.100.000,00 Pendidikan Kecamatan Medan Satria dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 16.10 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 3.361.200.000,00 336.120.000,00 1.339.880.000,00 0,00 1.676.000.000,00 49,86 1.685.200.000,00 Pendidikan Kecamatan Bantargebang dari dana BOS PER KEGIATAN Halaman 1 dari 89

1.01. 1.01.01.01. 16.11 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Rawalumbu dari dana BOS 7.172.000.000,00 717.200.000,00 2.660.020.000,00 158.580.000,00 3.535.800.000,00 49,30 3.636.200.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.12 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya dari dana BOS 6.036.000.000,00 259.476.025,00 2.547.280.768,00 103.643.207,00 2.910.400.000,00 48,22 3.125.600.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.13 Penyelenggaraan Pendidikan Dana BOS Pusat Tingkat SMPN (Dana Bos Pusat) 25.729.525.000,00 2.525.696.900,00 10.110.631.739,00 214.671.972,00 12.851.000.611,00 49,95 12.878.524.389,00 1.01. 1.01.01.01. 16.14 Dana Pendamping Bos Pusat SD dan SMP 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 16.16 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara 6.587.134.800,00 0,00 4.865.335.000,00 0,00 4.865.335.000,00 73,86 1.721.799.800,00 1.01. 1.01.01.01. 16.17 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat 5.153.532.000,00 0,00 3.853.899.000,00 0,00 3.853.899.000,00 74,78 1.299.633.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.18 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur 6.658.047.600,00 11.430.000,00 4.849.661.600,00 0,00 4.861.091.600,00 73,01 1.796.956.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.19 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan 3.811.480.800,00 0,00 2.831.535.000,00 0,00 2.831.535.000,00 74,29 979.945.800,00 1.01. 1.01.01.01. 16.20 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokmelati 2.282.886.600,00 0,00 1.701.000.000,00 0,00 1.701.000.000,00 74,51 581.886.600,00 1.01. 1.01.01.01. 16.21 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokgede 4.467.953.400,00 0,00 3.339.567.000,00 0,00 3.339.567.000,00 74,74 1.128.386.400,00 1.01. 1.01.01.01. 16.22 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatiasih 4.526.694.600,00 0,00 3.369.794.000,00 0,00 3.369.794.000,00 74,44 1.156.900.600,00 1.01. 1.01.01.01. 16.23 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatisampurna 1.742.308.800,00 0,00 1.295.406.000,00 0,00 1.295.406.000,00 74,35 446.902.800,00 1.01. 1.01.01.01. 16.24 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Medan Satria 2.514.676.200,00 0,00 1.838.039.000,00 0,00 1.838.039.000,00 73,09 676.637.200,00 1.01. 1.01.01.01. 16.25 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bantargebang 2.169.902.400,00 0,00 1.586.907.000,00 0,00 1.586.907.000,00 73,13 582.995.400,00 1.01. 1.01.01.01. 16.26 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Rawalumbu 4.743.137.400,00 0,00 3.336.543.000,00 0,00 3.336.543.000,00 70,34 1.406.594.400,00 1.01. 1.01.01.01. 16.27 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya 3.384.416.400,00 11.430.000,00 2.530.613.400,00 0,00 2.542.043.400,00 75,11 842.373.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.28 Penyelenggaraan Bebas Biaya Pendidikan tingkat SMPN 53.944.400.000,00 0,00 40.343.100.000,00 0,00 40.343.100.000,00 74,79 13.601.300.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.29 Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MIN/Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB Se Kota Bekasi 6.886.700.000,00 0,00 4.028.460.000,00 0,00 4.028.460.000,00 58,50 2.858.240.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.30 Pelaksanaan UN SD dan UN SMP 2 0,00 126.849.375,00 0,00 126.849.375,00 50,74 123.150.625,00 1.01. 1.01.01.01. 16.31 Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan SD/SDLB (DAK) 18.970.210.000,00 0,00 0,00 18.970.210.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.32 Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Negeri / Swasta (DAK) 5.677.490.000,00 0,00 0,00 5.677.490.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.33 Pengadaan Alat IPA Guru SD dengan Metode SEQIP (Banprov) 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.34 Pengadaan Alat Praktek Robotik Untuk SLA dan SLTP (Banprov) 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.35 Pengadaan KIT Guru IPA SD (Saint KIT) 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.36 Pengadaan KIT Pembelajaran IPS SD 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.37 Alat Peraga Penunjang Pelajaran Matematika SD 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 16.38 Alat Peraga Penunjang Pelajaran Matematika SMP 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 16.39 Pengadaan Atlas Tematik 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 16.44 Monitoring dan Evaluasi UAS BN dan UN SMP 40.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 0,00 PER KEGIATAN Halaman 2 dari 89

1.01. 1.01.01.01. 16.45 Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama 193.640.000,00 0,00 0,00 193.640.000,00 Terbuka (Banprov) 1.01. 1.01.01.01. 16.46 Beasiswa Pendidikan Dasar (Banprov) 10.370.585.000,00 0,00 0,00 10.370.585.000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.01 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 10.330.000.000,00 1.048.779.400,00 3.981.886.693,00 120.905.680,00 5.151.571.773,00 49,87 5.178.428.227,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 16.02 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 8.342.000.000,00 858.785.000,00 3.155.131.500,00 73.183.500,00 4.087.100.000,00 48,99 4.254.900.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 16.03 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 10.296.000.000,00 1.029.600.000,00 3.888.482.996,00 218.917.004,00 5.137.000.000,00 49,89 5.159.000.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 16.04 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 6.048.400.000,00 598.240.000,00 2.344.602.363,00 44.557.637,00 2.987.400.000,00 49,39 3.061.000.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 16.05 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 3.631.200.000,00 363.120.000,00 1.391.325.000,00 61.155.000,00 1.815.600.000,00 50,00 1.815.600.000,00 Pendidikan Kecamatan Pondokmelati dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 16.06 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 7.226.400.000,00 721.885.000,00 2.723.331.300,00 141.583.700,00 3.586.800.000,00 49,63 3.639.600.000,00 Pendidikan Kecamatan Pondokgede dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 16.07 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 7.132.000.000,00 693.504.038,00 2.736.800.016,00 116.384.946,00 3.546.689.000,00 49,73 3.585.311.000,00 Pendidikan Kecamatan Jatiasih dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 16.08 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 2.806.000.000,00 278.822.000,00 1.093.828.000,00 21.950.000,00 1.394.600.000,00 49,70 1.411.400.000,00 Pendidikan Kecamatan Jatisampurna dari dana BOS 1.01. 1.01.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 18.377.440.000,00 22.750.000,00 12.128.482.500,00 0,00 12.151.232.500,00 66,12 6.226.207.500,00 1.01. 1.01.01.01. 17.01 Penyelenggaraan Bersubsidi Pendidikan SMA/SMK 16.277.440.000,00 22.750.000,00 12.128.482.500,00 0,00 12.151.232.500,00 74,65 4.126.207.500,00 Negeri 1.01. 1.01.01.01. 17.02 Pengadaan Meubeleir SDN, SMPN & SMAN/SMKN 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 17.03 Pelatihan Robotik Tingkat SMPN dan SMAN 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 815.000.000,00 0,00 95.955.000,00 0,00 95.955.000,00 11,77 719.045.000,00 1.01. 1.01.01.01. 18.01 Gelar Karya PNFI 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 18.05 pelatihan keterampilan komputer bagi anak putus 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 sekolah di kec. Pondok melati 1.01. 1.01.01.01. 18.06 Pelatihan keterampilan salon kecantikan bagi anak 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 putus sekolah 1.01. 1.01.01.01. 18.16 Dialog interaktif Tentang Pendidikan Anak Dirumah 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 18.17 Pelatihan Jurnalistik Pelajar SMA se-kota Bekasi 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 18.18 Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa LDKS Pengurus 0,00 50.925.000,00 0,00 50.925.000,00 50,93 49.075.000,00 OSIS SMP Kota Bekasi 1.01. 1.01.01.01. 18.19 Pelatihan Tahunan IKOSI SMA/SMK Tahun 2011 Kota 0,00 45.030.000,00 0,00 45.030.000,00 45,03 54.970.000,00 Bekasi 1.01. 1.01.01.01. 18.20 Penyelenggaraan OSIS Award SMA/SMK II tahun 2011 0,00 0,00 Kota Bekasi 1.01. 1.01.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 12.404.217.600,00 7.691.936.000,00 89.813.000,00 0,00 7.781.749.000,00 62,73 4.622.468.600,00 Kependidikan 1.01. 1.01.01.01. 20.01 Penyelenggaraan Pendidikan Program S1 Tutor PAUD 2 0,00 0,00 2 1.01. 1.01.01.01. 20.02 Pemberian Tambahan Penghasilan guru honorer 7.646.817.600,00 7.615.806.00 7.615.806.000,00 99,59 31.011.600,00 RA/MDA/MI/Mts/MA (Luncuran Ta. 2010) 1.01. 1.01.01.01. 20.03 Pemberian Tambahan Penghasilan Tutor KB/TK 1.852.400.000,00 0,00 0,00 1.852.400.000,00 1.01. 1.01.01.01. 20.04 Pelatihan Manajemen Penyelenggara Program PNFI 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 20.05 Peningkatan KBM pada Sekolah Swasta 1. 0,00 0,00 1. 1.01. 1.01.01.01. 20.06 Pengelolaan Sertifikasi Guru 36.680.000,00 18.390.000,00 0,00 55.070.000,00 73,43 19.930.000,00 PER KEGIATAN Halaman 3 dari 89

1.01. 1.01.01.01. 20.07 Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru Non 39.450.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 0,00 Sertifikasi 1.01. 1.01.01.01. 20.08 Peningkatan Penyusunan dan Verifikasi Dokumen KTSP 0,00 60.873.000,00 0,00 60.873.000,00 60,87 39.127.000,00 1.01. 1.01.01.01. 20.09 Pelatihan Komputer bagi Tenaga Pengajar dan 0,00 0,00 Administrasi Sekolah Dasar 1.01. 1.01.01.01. 20.10 Peningkatan Kompetensi Guru melalui MGMP 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 20.11 Lomba IT dan Karya Ilmiah Remaja 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 20.12 Pelatihan Guru Bahasa Inggris Untuk Guru SDN 155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 20.13 Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pengajar SMP Se-Kota 0,00 0,00 Bekasi 1.01. 1.01.01.01. 20.14 Dialog Interaktif Tentang Cara Mengajar Menyenangkan 0,00 0,00 Untuk Guru-guru SD 1.01. 1.01.01.01. 20.15 Peningkatan Kapasitas Guru Mulok Budaya, Sejarah dan 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Budaya Bekasi 1.01. 1.01.01.01. 20.16 Pelaksanaan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 GURU Non PNS 1.01. 1.01.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.778.431.600,00 69.720.000,00 199.025.000,00 0,00 268.745.000,00 7,11 3.509.686.600,00 1.01. 1.01.01.01. 22.01 Peningkatan Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs Negeri 1.578.431.600,00 0,00 0,00 1.578.431.600,00 dan Swasta (Luncuran DAK TA.2008) 1.01. 1.01.01.01. 22.02 Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru 0,00 42.025.000,00 0,00 42.025.000,00 21,01 157.975.000,00 1.01. 1.01.01.01. 22.03 Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 0,00 0,00 1.01. 1.01.01.01. 22.04 Pengadaan Microscope dan Kelengkapannya 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 22.05 Pelatihan Komputer Staf Tata Usaha SMPN 0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00 79,20 20.800.000,00 1.01. 1.01.01.01. 22.06 Pengadaan Buku Raport 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.01. 1.01.01.01. 22.07 Pelaksanaan Rapat Kerja Dinas Pendidikan 1 69.720.000,00 77.800.000,00 0,00 147.520.000,00 98,35 2.480.000,00 1.01. 1.01.01.01. 22.08 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Pendidikan 1.01. 1.01.01.01. 22.09 Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan 0,00 0,00 1.01. 1.18.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 1.309.000.00 1.309.000.000,00 1.01. 1.18.01.01. 18.03 Pelatihan Komputer Bagi Siswa SMA/SMK yang tidak 0,00 0,00 lanjut ke Perguruan Tinggi 1.01. 1.18.01.01. 18.04 Kursus Operator Komputer Bagi Pemuda Produktif 0,00 0,00 1.01. 1.18.01.01. 18.07 Pelatihan Service Komputer Karang Taruna Kec. Bekasi 0,00 0,00 Utara 1.01. 1.18.01.01. 18.08 Pelatihan Teknisi & Jaringan Komputer untuk anak 184.000.000,00 0,00 0,00 184.000.000,00 SMA/SMK Putus Sekolah 1.01. 1.18.01.01. 18.09 Pelatihan Desain grafis untuk pemuda Putus Sekolah di 1 0,00 0,00 1 Bekasi Utara 1.01. 1.18.01.01. 18.10 Pelatihan Wirausaha Pemuda bidang Design Grafis dan 1 0,00 0,00 1 Percetakan 1.01. 1.18.01.01. 18.11 Pelatihan Komputer untuk Pemuda Karang Taruna 0,00 0,00 Se-Kota Bekasi 1.01. 1.18.01.01. 18.12 Pelatihan pendirian usaha makanan siap saji bagi 0,00 0,00 pemuda/perempuan siap usaha Kecamatan Bekasi Utara 1.01. 1.18.01.01. 18.13 Pelatihan tentang Konsep Ramah Lingkungan untuk 0,00 0,00 pemuda Kec. Bekasi Utara 1.01. 1.18.01.01. 18.14 Pelatihan Photography untuk Pemuda Karang Taruna 1 0,00 0,00 1 Bekasi Utara PER KEGIATAN Halaman 4 dari 89

1.01. 1.18.01.01. 18.15 Pelatihan Photography Bagi para Pemuda Karangtaruna 0,00 0,00 Kec.Medan satria 1.01. 1.20.03.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 50.000.00 1.01. 1.20.03.01. 18.02 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah 0,00 0,00 1.02. 1.02.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.265.079.000,00 206.104.000,00 339.227.443,00 0,00 545.331.443,00 43,11 719.747.557,00 1.02. 1.02.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 240.000,00 540.000,00 0,00 780.000,00 11,14 6.220.000,00 1.02. 1.02.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 132.000.000,00 0,00 77.986.343,00 0,00 77.986.343,00 59,08 54.013.657,00 Listrik 1.02. 1.02.01.01. 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 10.000.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 59,50 4.050.000,00 1.02. 1.02.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 79.455.000,00 0,00 0,00 79.455.000,00 1.02. 1.02.01.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000,00 0,00 6.345.000,00 0,00 6.345.000,00 15,86 33.655.000,00 1.02. 1.02.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 106.000.000,00 0,00 29.383.800,00 0,00 29.383.800,00 27,72 76.616.200,00 1.02. 1.02.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 106.000.000,00 0,00 49.443.300,00 0,00 49.443.300,00 46,64 56.556.700,00 1.02. 1.02.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 20.000.000,00 0,00 14.116.000,00 0,00 14.116.000,00 70,58 5.884.000,00 Bangunan Kantor 1.02. 1.02.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 1.02. 1.02.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 12.500.000,00 0,00 7.825.000,00 0,00 7.825.000,00 62,60 4.675.000,00 Perundang-undangan 1.02. 1.02.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 92.155.000,00 0,00 22.975.000,00 0,00 22.975.000,00 24,93 69.180.000,00 1.02. 1.02.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 0,00 124.663.000,00 0,00 124.663.000,00 35,62 225.337.000,00 1.02. 1.02.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 300.969.000,00 201.364.00 201.364.000,00 66,91 99.605.000,00 Perkantoran 1.02. 1.02.01.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 9.000.000,00 4.500.00 4.500.000,00 50,00 4.500.000,00 1.02. 1.02.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 299.000.000,00 0,00 131.574.700,00 0,00 131.574.700,00 44,00 167.425.300,00 1.02. 1.02.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 100,00 0,00 1.02. 1.02.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 2 0,00 107.574.700,00 0,00 107.574.700,00 39,12 167.425.300,00 1.02. 1.02.01.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.00 60.000.000,00 1.02. 1.02.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1.02. 1.02.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 30.000.000,00 0,00 5.783.500,00 0,00 5.783.500,00 19,28 24.216.500,00 Aparatur 1.02. 1.02.01.01. 05.04 Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan 30.000.000,00 0,00 5.783.500,00 0,00 5.783.500,00 19,28 24.216.500,00 1.02. 1.02.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 50.850.00 50.850.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02. 1.02.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 23.400.000,00 0,00 0,00 23.400.000,00 1.02. 1.02.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 27.450.000,00 0,00 0,00 27.450.000,00 1.02. 1.02.01.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.950.547.000,00 14.100.000,00 75.464.690,00 2.079.000,00 91.643.690,00 0,71 12.858.903.310,00 1.02. 1.02.01.01. 15.01 Pelayanan Pergudangan dan Distribusi pada UPTD 110.000.000,00 10.300.000,00 38.985.190,00 0,00 49.285.190,00 44,80 60.714.810,00 Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Farmasi 1.02. 1.02.01.01. 15.02 UPTD Laboratorium kesehatan Daerah 80.000.000,00 3.800.000,00 36.479.500,00 0,00 40.279.500,00 50,35 39.720.500,00 PER KEGIATAN Halaman 5 dari 89

1.02. 1.02.01.01. 15.03 Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan (Luncuran 9.043.133.000,00 0,00 0,00 9.043.133.000,00 DAK 2010 + DAK 2011) 1.02. 1.02.01.01. 15.04 Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK) 1.032.305.000,00 0,00 0,00 840.000,00 840.000,00 0,08 1.031.465.000,00 1.02. 1.02.01.01. 15.05 Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi 2.685.109.000,00 0,00 0,00 1.239.000,00 1.239.000,00 0,05 2.683.870.000,00 (DAK) 1.02. 1.02.01.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.135.868.800,00 563.034.000,00 2.970.953.976,00 0,00 3.533.987.976,00 43,44 4.601.880.824,00 1.02. 1.02.01.01. 16.01 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 260.000.000,00 14.210.000,00 87.537.001,00 0,00 101.747.001,00 39,13 158.252.999,00 Puskesmas Seroja 1.02. 1.02.01.01. 16.02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 182.000.000,00 13.470.000,00 68.862.392,00 0,00 82.332.392,00 45,24 99.667.608,00 Puskesmas Teluk Pucung 1.02. 1.02.01.01. 16.03 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 210.000.000,00 10.260.000,00 92.100.370,00 0,00 102.360.370,00 48,74 107.639.630,00 Puskesmas Kaliabang Tengah 1.02. 1.02.01.01. 16.04 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 2 16.065.000,00 106.524.656,00 0,00 122.589.656,00 49,04 127.410.344,00 Puskesmas Pejuang 1.02. 1.02.01.01. 16.05 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 210.000.000,00 18.120.000,00 115.837.846,00 0,00 133.957.846,00 63,79 76.042.154,00 Puskesmas Rawa Tembaga 1.02. 1.02.01.01. 16.06 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 132.000.000,00 6.000.000,00 45.426.940,00 0,00 51.426.940,00 38,96 80.573.060,00 Puskesmas Bintara Jaya 1.02. 1.02.01.01. 16.07 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 180.000.000,00 7.000.000,00 77.909.261,00 0,00 84.909.261,00 47,17 95.090.739,00 Puskesmas Aren Jaya 1.02. 1.02.01.01. 16.08 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 335.000.000,00 10.700.000,00 106.067.527,00 0,00 116.767.527,00 34,86 218.232.473,00 Puskesmas Jati Asih 1.02. 1.02.01.01. 16.09 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 190.000.000,00 5.720.000,00 81.139.209,00 0,00 86.859.209,00 45,72 103.140.791,00 Puskesmas Jati Warna 1.02. 1.02.01.01. 16.10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 17.810.000,00 113.440.870,00 0,00 131.250.870,00 65,63 68.749.130,00 Puskesmas Jati Makmur 1.02. 1.02.01.01. 16.11 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 280.000.000,00 28.695.000,00 104.244.572,00 0,00 132.939.572,00 47,48 147.060.428,00 Puskesmas Mustika Jaya 1.02. 1.02.01.01. 16.12 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 4 64.420.000,00 240.494.508,00 0,00 304.914.508,00 67,76 145.085.492,00 Puskesmas Bojong Rawa Lumbu 1.02. 1.02.01.01. 16.13 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 600.000.000,00 68.170.000,00 313.533.525,00 0,00 381.703.525,00 63,62 218.296.475,00 Puskesmas Pondok Gede 1.02. 1.02.01.01. 16.14 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 560.000.000,00 33.840.000,00 154.968.074,00 0,00 188.808.074,00 33,72 371.191.926,00 Puskesmas Jati Sampurna 1.02. 1.02.01.01. 16.15 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 696.973.800,00 50.660.000,00 236.183.163,00 0,00 286.843.163,00 41,16 410.130.637,00 Puskesmas Bantar Gebang I 1.02. 1.02.01.01. 16.16 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 110.000.000,00 14.560.000,00 38.330.588,00 0,00 52.890.588,00 48,08 57.109.412,00 Puskesmas Marga Mulya 1.02. 1.02.01.01. 16.17 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 154.000.000,00 14.060.000,00 83.059.729,00 0,00 97.119.729,00 63,06 56.880.271,00 Puskesmas Kota Baru 1.02. 1.02.01.01. 16.18 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 137.000.000,00 9.650.000,00 41.634.926,00 0,00 51.284.926,00 37,43 85.715.074,00 Puskesmas Bintara 1.02. 1.02.01.01. 16.19 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 120.000.000,00 13.720.000,00 63.038.972,00 0,00 76.758.972,00 63,97 43.241.028,00 Puskesmas Kranji 1.02. 1.02.01.01. 16.20 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 110.000.000,00 7.370.000,00 37.755.382,00 0,00 45.125.382,00 41,02 64.874.618,00 Puskesmas Perumnas II 1.02. 1.02.01.01. 16.21 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 11.619.000,00 49.017.201,00 0,00 60.636.201,00 60,64 39.363.799,00 Puskesmas Marga Jaya 1.02. 1.02.01.01. 16.22 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 130.000.000,00 8.920.000,00 53.322.817,00 0,00 62.242.817,00 47,88 67.757.183,00 Puskesmas Pekayon Jaya 1.02. 1.02.01.01. 16.23 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 140.000.000,00 8.600.000,00 54.689.812,00 0,00 63.289.812,00 45,21 76.710.188,00 Puskesmas Jaka Mulya PER KEGIATAN Halaman 6 dari 89

1.02. 1.02.01.01. 16.24 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 400.000.000,00 34.700.000,00 130.905.912,00 0,00 165.605.912,00 41,40 234.394.088,00 Puskesmas Karang Kitri 1.02. 1.02.01.01. 16.25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 130.000.000,00 4.240.000,00 55.092.589,00 0,00 59.332.589,00 45,64 70.667.411,00 Puskesmas Duren Jaya 1.02. 1.02.01.01. 16.26 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 149.000.000,00 7.680.000,00 62.820.775,00 0,00 70.500.775,00 47,32 78.499.225,00 Puskesmas Wisma Jaya 1.02. 1.02.01.01. 16.27 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 105.000.000,00 12.330.000,00 57.636.012,00 0,00 69.966.012,00 66,63 35.033.988,00 Puskesmas Bojong Menteng 1.02. 1.02.01.01. 16.28 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 130.000.000,00 10.850.000,00 50.245.314,00 0,00 61.095.314,00 47,00 68.904.686,00 Puskesmas Pengasinan 1.02. 1.02.01.01. 16.29 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 140.000.000,00 6.440.000,00 60.916.507,00 0,00 67.356.507,00 48,11 72.643.493,00 Puskesmas Jatirahayu 1.02. 1.02.01.01. 16.30 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 145.000.000,00 16.830.000,00 62.222.316,00 0,00 79.052.316,00 54,52 65.947.684,00 Puskesmas Jatibening 1.02. 1.02.01.01. 16.31 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.515.000,00 43.810.210,00 0,00 51.325.210,00 51,33 48.674.790,00 Puskesmas Jatiluhur 1.02. 1.02.01.01. 16.32 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta 0,00 28.771.000,00 0,00 28.771.000,00 28,77 71.229.000,00 1.02. 1.02.01.01. 16.33 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 1.550.000,00 10.274.000,00 0,00 11.824.000,00 23,65 38.176.000,00 1.02. 1.02.01.01. 16.34 Operasi Katarak Masal untuk Masyarakat Tidak Mampu 126.145.000,00 7.260.000,00 42.060.000,00 0,00 49.320.000,00 39,10 76.825.000,00 1.02. 1.02.01.01. 16.35 Siaga Bencana dan Posko Kesehatan pada Hari-Hari 23.750.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 4,55 22.670.000,00 Besar dan Keagamaan 1.02. 1.02.01.01. 16.36 Penyelenggaraan Pelayanan ASKES dan JAMSOSTEK 7 0,00 0,00 7 1.02. 1.02.01.01. 16.37 Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02. 1.02.01.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4.900.000,00 58.140.415,00 0,00 63.040.415,00 63,04 36.959.585,00 1.02. 1.02.01.01. 17.01 Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Obat, 4.900.000,00 58.140.415,00 0,00 63.040.415,00 63,04 36.959.585,00 Kosmetik dan Bahan Berbahaya 1.02. 1.02.01.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 464.069.734,00 77.400.000,00 124.965.734,00 7.800.000,00 210.165.734,00 45,29 253.904.000,00 Masyarakat 1.02. 1.02.01.01. 19.01 Sosialisasi Dampak Merokok (DBHCHT 2010) 314.069.734,00 77.400.000,00 109.788.734,00 0,00 187.188.734,00 59,60 126.881.000,00 1.02. 1.02.01.01. 19.02 Penyelenggaraan Kesekretariatan Tim Pembina Kota 1 0,00 15.177.000,00 7.800.000,00 22.977.000,00 15,32 127.023.000,00 Sehat 1.02. 1.02.01.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 577.200.000,00 2.150.000,00 4.652.000,00 0,00 6.802.000,00 1,18 570.398.000,00 1.02. 1.02.01.01. 20.01 Pelaksanaan PMT Kepada Balita Kurang Gizi dari 0,00 0,00 Keluarga Miskin 1.02. 1.02.01.01. 20.02 Perbaikan Gizi Masyarakat 2.150.000,00 4.652.000,00 0,00 6.802.000,00 13,60 43.198.000,00 1.02. 1.02.01.01. 20.03 Pelatihan Makanan Bergizi Bagi Ibu dan Anak 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02. 1.02.01.01. 20.04 Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk 197.200.000,00 0,00 0,00 197.200.000,00 1.02. 1.02.01.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 376.145.000,00 2.100.000,00 41.839.000,00 0,00 43.939.000,00 11,68 332.206.000,00 1.02. 1.02.01.01. 21.01 Pengawasan kualitas air Kota Bekasi 76.145.000,00 0,00 15.950.000,00 0,00 15.950.000,00 20,95 60.195.000,00 1.02. 1.02.01.01. 21.02 Penyehatan Lingkungan Binaan P2WKSS 2.100.000,00 12.239.000,00 0,00 14.339.000,00 14,34 85.661.000,00 1.02. 1.02.01.01. 21.03 Penyelenggaraan Kesekretariatan STBM (Sanitasi Total 0,00 13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 6,83 186.350.000,00 Berbasis Masyarakat) Kota Bekasi 1.02. 1.02.01.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 576.000.000,00 124.400.000,00 125.928.663,00 0,00 250.328.663,00 43,46 325.671.337,00 Penyakit Menular 1.02. 1.02.01.01. 22.01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 0,00 76.056.000,00 0,00 76.056.000,00 38,03 123.944.000,00 PER KEGIATAN Halaman 7 dari 89

1.02. 1.02.01.01. 22.02 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis 2 121.300.000,00 19.567.163,00 0,00 140.867.163,00 56,35 109.132.837,00 (kaki gajah) 1.02. 1.02.01.01. 22.03 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30.000.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 45,00 16.500.000,00 1.02. 1.02.01.01. 22.04 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV 20.000.000,00 0,00 4.115.500,00 0,00 4.115.500,00 20,58 15.884.500,00 1.02. 1.02.01.01. 22.05 Pelaksanaan Surveylance Epidemiologi 76.000.000,00 3.100.000,00 12.690.000,00 0,00 15.790.000,00 20,78 60.210.000,00 1.02. 1.02.01.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 500.000,00 7.405.000,00 0,00 7.905.000,00 31,62 17.095.000,00 1.02. 1.02.01.01. 23.01 Surveilance ISO 9001-2008 25.000.000,00 500.000,00 7.405.000,00 0,00 7.905.000,00 31,62 17.095.000,00 1.02. 1.02.01.01. 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 18. 39.950.000,00 9.941.544.740,00 10.700.000,00 9.992.194.740,00 54,60 8.307.805.260,00 1.02. 1.02.01.01. 24.01 Penyelenggaraan JAMKESDA untuk Keluarga Miskin 16. 39.950.000,00 9.941.544.740,00 10.700.000,00 9.992.194.740,00 61,30 6.307.805.260,00 diluar Jamkesmas dan SKTM Diluar RSUD 1.02. 1.02.01.01. 24.02 Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Kuota Jamkesmas 1.02. 1.02.01.01. 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 525.000,00 40.416.900,00 0,00 40.941.900,00 13,65 259.058.100,00 Balita 1.02. 1.02.01.01. 29.01 Crash Program Imunisasi Campak dan Polio 2 0,00 24.334.000,00 0,00 24.334.000,00 9,73 225.666.000,00 1.02. 1.02.01.01. 29.02 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Imunisasi 525.000,00 16.082.900,00 0,00 16.607.900,00 33,22 33.392.100,00 1.02. 1.02.01.01. 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 116.247.640,00 4.050.000,00 28.449.840,00 0,00 32.499.840,00 27,96 83.747.800,00 Melahirkan dan Anak 1.02. 1.02.01.01. 32.01 Pelaksanaan P4K 60.000.000,00 2.100.000,00 17.233.200,00 0,00 19.333.200,00 32,22 40.666.800,00 1.02. 1.02.01.01. 32.02 Penyelenggaraan AMP, PKERT dan Kemitraan Bidan 56.247.640,00 1.950.000,00 11.216.640,00 0,00 13.166.640,00 23,41 43.081.000,00 Dukun 1.02. 1.02.01.01. 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 180.000.000,00 6.250.000,00 40.984.000,00 0,00 47.234.000,00 26,24 132.766.000,00 Aparatur Kesehatan 1.02. 1.02.01.01. 33.01 Pelatihan PONED 130.000.000,00 0,00 284.000,00 0,00 284.000,00 0,22 129.716.000,00 1.02. 1.02.01.01. 33.02 Pelatihan Manajemen Terpadu Kepala Puskesmas 6.250.000,00 40.700.000,00 0,00 46.950.000,00 93,90 3.050.000,00 1.02. 1.02.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.769.500,00 6.000.00 6.000.000,00 16,77 29.769.500,00 1.02. 1.02.02.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 35.769.500,00 6.000.00 6.000.000,00 16,77 29.769.500,00 Perkantoran 1.02. 1.02.02.01. 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 19.970.000.00 965.317.350,00 965.317.350,00 4,83 19.004.682.650,00 Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata 1.02. 1.02.02.01. 26.01 Pembangunan RSUD Kota Bekasi (Banprov) 10.000.000.000,00 0,00 0,00 715.307.750,00 715.307.750,00 7,15 9.284.692.250,00 1.02. 1.02.02.01. 26.02 Renovasi Poli Rawat Jalan (Banprov) 970.000.000,00 0,00 0,00 250.009.600,00 250.009.600,00 25,77 719.990.400,00 1.02. 1.02.02.01. 26.04 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Ruang Perinatologi 9.000.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000.000,00 1.02. 1.02.02.01. 27 Program Peningkatan Pelayanan RSUD 62.300.167.727,00 25.980.000,00 3.093.821.730,00 170.595.000,00 3.290.396.730,00 5,28 59.009.770.997,00 1.02. 1.02.02.01. 27.01 Pelayanan Kesehatan di RSUD 41.195.195.728,00 0,00 0,00 41.195.195.728,00 1.02. 1.02.02.01. 27.02 Penunjang Pelayanan Kesehatan di RSUD 15.634.166.323,00 0,00 0,00 15.634.166.323,00 1.02. 1.02.02.01. 27.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di RSUD Kota 3.000.000.000,00 15.100.000,00 2.980.859.050,00 0,00 2.995.959.050,00 99,87 4.040.950,00 Bekasi 1.02. 1.02.02.01. 27.04 Pelayanan Klinik, Penyediaan Sarana Penunjang dan 456.000.000,00 10.880.000,00 112.962.680,00 0,00 123.842.680,00 27,16 332.157.320,00 Penyediaan Alat Kesehatan Dampak Merokok (DBHCHT) PER KEGIATAN Halaman 8 dari 89

1.02. 1.02.02.01. 27.05 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Diagnostik 1.164.805.676,00 0,00 0,00 1.164.805.676,00 Dampak Kesehatan Akibat Rokok (DBHCHT) 1.02. 1.02.02.01. 27.06 Pengadaan Alat Laundry RSUD 630.000.000,00 0,00 0,00 630.000.000,00 1.02. 1.02.02.01. 27.07 Pengadaan Alat Pendingin Jenazah 220.000.000,00 0,00 0,00 170.595.000,00 170.595.000,00 77,54 49.405.000,00 1.02. 1.03.04.01. 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 1.000.000.00 1.000.000.000,00 Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata 1.02. 1.03.04.01. 26.03 Pembangunan dan Penataan Parkir 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.02. 1.20.03.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1 37.250.000,00 23.493.000,00 0,00 60.743.000,00 40,50 89.257.000,00 Masyarakat 1.02. 1.20.03.01. 19.03 Pelaksanaan Pembinaan UKS 1 37.250.000,00 23.493.000,00 0,00 60.743.000,00 40,50 89.257.000,00 1.02. 1.20.03.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 100.000.00 Penyakit Menular 1.02. 1.20.03.01. 22.06 Pembinaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota 0,00 0,00 Bekasi 1.02. 2.06.01.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 3.600.000,00 79.746.200,00 0,00 83.346.200,00 27,78 216.653.800,00 Penyakit Menular 1.02. 2.06.01.01. 22.07 Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Hewan Menular 1 3.600.000,00 68.197.600,00 0,00 71.797.600,00 47,87 78.202.400,00 (PHM) dan Zoonosis 1.02. 2.06.01.01. 22.08 Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan 1 0,00 11.548.600,00 0,00 11.548.600,00 7,70 138.451.400,00 Dan Biosecurity Penyakit Hewan 1.03. 1.03.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.040.358.500,00 711.073.000,00 597.335.489,00 0,00 1.308.408.489,00 64,13 731.950.011,00 1.03. 1.03.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.480.000,00 0,00 17.085.000,00 0,00 17.085.000,00 69,79 7.395.000,00 1.03. 1.03.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 148.000.000,00 0,00 57.165.864,00 0,00 57.165.864,00 38,63 90.834.136,00 Listrik 1.03. 1.03.01.01. 01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.000.000,00 0,00 23.906.900,00 0,00 23.906.900,00 50,87 23.093.100,00 1.03. 1.03.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 67.860.000,00 0,00 42.298.800,00 0,00 42.298.800,00 62,33 25.561.200,00 1.03. 1.03.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 205.000.000,00 0,00 149.589.625,00 0,00 149.589.625,00 72,97 55.410.375,00 1.03. 1.03.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 234.000.000,00 0,00 168.219.400,00 0,00 168.219.400,00 71,89 65.780.600,00 1.03. 1.03.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 38.000.000,00 0,00 27.830.900,00 0,00 27.830.900,00 73,24 10.169.100,00 Bangunan Kantor 1.03. 1.03.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 15.000.000,00 0,00 5.845.000,00 0,00 5.845.000,00 38,97 9.155.000,00 Perundang-undangan 1.03. 1.03.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 86.550.000,00 0,00 56.827.500,00 0,00 56.827.500,00 65,66 29.722.500,00 1.03. 1.03.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 110.000.000,00 0,00 48.566.500,00 0,00 48.566.500,00 44,15 61.433.500,00 1.03. 1.03.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.034.468.500,00 711.073.00 711.073.000,00 68,74 323.395.500,00 Perkantoran 1.03. 1.03.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 385.170.000,00 0,00 218.224.440,00 0,00 218.224.440,00 56,66 166.945.560,00 Aparatur 1.03. 1.03.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 335.170.000,00 0,00 218.224.440,00 0,00 218.224.440,00 65,11 116.945.560,00 1.03. 1.03.01.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000,00 0,00 68.482.000,00 0,00 68.482.000,00 97,83 1.518.000,00 1.03. 1.03.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000,00 0,00 68.482.000,00 0,00 68.482.000,00 97,83 1.518.000,00 PER KEGIATAN Halaman 9 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 40.000.000,00 0,00 26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 66,38 13.450.000,00 Aparatur 1.03. 1.03.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000,00 0,00 26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 66,38 13.450.000,00 1.03. 1.03.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 170.000.000,00 108.100.00 108.100.000,00 63,59 61.900.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03. 1.03.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 78.500.000,00 56.500.00 56.500.000,00 71,97 22.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.03. 1.03.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 40.500.000,00 32.400.00 32.400.000,00 80,00 8.100.000,00 1.03. 1.03.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 51.000.000,00 19.200.00 19.200.000,00 37,65 31.800.000,00 1.03. 1.03.01.01. 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 16.241.707.00 6.797.360.350,00 6.797.360.350,00 41,85 9.444.346.650,00 1.03. 1.03.01.01. 15.01 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Kota Bekasi (Luncuran Ta. 7.261.707.000,00 0,00 0,00 6.797.360.350,00 6.797.360.350,00 93,61 464.346.650,00 2010) 1.03. 1.03.01.01. 15.02 Penataan Persimpangan Sumir (Hankam - Sumir) 900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 15.03 Penataan Persimpangan Sepanjang Kali Malang 1.425.000.000,00 0,00 0,00 1.425.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 15.04 Penataan Persimpangan Jl. Pramuka - Siliwangi 900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 15.05 Pelebaran Jalan Swatantra (Pasar Rebo) 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 15.06 Pembangunan Jalan Sisi Kalimalang dari MM - 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Jembatan Global 1.03. 1.03.01.01. 15.07 Penataan Persimpangan Pekayon - Pulo Ribung 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 15.08 Pembangunan Jembatan Kali Siluman Jl. Bantargebang 900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00 - Setu 1.03. 1.03.01.01. 15.09 Pembangunan Jembatan Taman Nakula BSK 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 15.10 Peninggian Jembatan yg menghubungkan Bekasi dan 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Jakarta kel.jatirahayu Kel. jati rahayu 1.03. 1.03.01.01. 15.11 Pembangunan Jembatan 14 Samping Perumahan 585.000.000,00 0,00 0,00 585.000.000,00 Bojong Menteng 1.03. 1.03.01.01. 15.12 Perbaikan Jembatan Utama Perbatasan RW.012 & 010 4 0,00 0,00 4 Harapan Jaya 1.03. 1.03.01.01. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase / 16.829.000.00 16.829.000.000,00 Gorong-Gorong 1.03. 1.03.01.01. 16.01 Rutin Saluran 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.02 Normalisasi Saluran Rawa Tembaga 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.03 Crossing Saluran Duren Jaya - Rawa Baru / Kali 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Lengkak 1.03. 1.03.01.01. 16.04 Normalisasi Kali Blencong Kav PGRI - Batas Kabupaten 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.05 Normalisasi Sal. Cakung Sejajar JORR s/d Syphon Kali 2 0,00 0,00 2 Malang 1.03. 1.03.01.01. 16.06 Normalisasi Saluran Kali Kapuk 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.07 Normalisasi Saluran Jati Kramat Hulu (Candra Lama) 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.08 Normalisasi Saluran Kali Baru 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.09 Normalisasi Saluran Perumnas II - Rawa Tembaga 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.10 Normalisasi Saluran Kartini 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.11 Lanjutan Penurapan Saluran Bekasi Tengah antara 0,00 0,00 Jembatan Harapan Jaya s.d Alexindo SBS 1.03. 1.03.01.01. 16.12 Lanjutan Penurapan Saluran Bulak Macan Pasar Seroja 2 0,00 0,00 2 PER KEGIATAN Halaman 10 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 16.13 Normalisasi & perbaikan turap Sal. Narogong 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.14 Pelebaran sal. Kali Cakung - Nasio 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.15 Penurapan Saluran Sepanjang Jaya ( Samping Kirana) Sejajar Tol - Ke Kali Bekasi 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.16 Normalisasi Saluran Jalan Mekar Sari Ke Saluran Gendong Irigasi 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.17 Normalisasi Saluran Belakang Puri Sapala 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.18 Penurapan Saluran Buang Rw. 06 Payangan SMA 11 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.19 Normalisasi Saluran Buang Jl. Lingkar Pasar Sementara ke Arah Kali Sunter 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.20 Normalisasi & perbaikan Sal. Pengasinan 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.21 Normalisasi Saluran Jalan dan Crossing Pekayon Pondok Gede depan Angkasa Puri 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.22 Pembuatan Sodetan Saluran Jati Utama 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.23 Pembuatan Saluran Jalan Siliwangi dari Depan Pasar Bantargebang s.d H. Jole 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.24 Sodetan Saluran Jl. Lingkungan Inkopol ke Kali Cakung 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.25 Normalisasi Saluran Jalan H. Jole Dari Perempatan S.D Kali Pete 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.26 Pembuatan saluran Jalan Wibawa Mukti - Cikeas Arah Villa Jatirasa (Lanjutan) 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.27 Normalisasi Saluran Jalan Kranggan dari Pasar s/d Bumi Eraska ke Kali Cakung 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.28 Pembuatan Sodetan Saluran Jalan Wibawa Mukti Cakung Payangan (Lanjutan) 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.29 Normalisasi Saluran Jalan Kampung Sawah 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.30 Normalisasi Sal. Jalan Pengasinan Raya menuju Sal. Jl. Melati Barat RT. 06 RW. 11 PHP Bekasi Timur 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.31 Penurapan Saluran Jl. Kemakmuran Depan Asrama Haji 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.32 Normalisasi Sal. Pembuang Rw. 11 Pondok Ungu Permai 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.34 Lanjutan Sodetan Saluran Patria Pondok Melati 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.35 Normalisasi Saluran Rt. 09/08 Kel. Pengasinan 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.36 Normalisasi Sal Kalimalang Perumnas II Kayuringin (Sejajar Jl. Nur Ali) 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.38 Peninggian Tanggul Saluran di Rt. 04/15 Kel. Jatimakmur (Banprov) 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.39 Normalisasi Saluran Air Perumahan Rw. 14 Kel. Duren Jaya (Banprov) 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.41 Perbaikan saluran air Jl. Kemandoran Kelurahan Pekayon 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.42 Normalisasi Saluran Jl. Perjuangan RW 01-08 Harapan Baru 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.43 Pembuatan saluran Air di Perum Pondok Benda AL Rt 04/07 Kel. Jati Rasa 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.44 Normalisasi saluran air jalan nangka Rt1/10 kel.jati rangga 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.45 Normalisasi Saluran Rw 26 Kelurahan Pejuang 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.46 Penurapan Fasos Fasum Blok P Zamrud Rw. 05 Kel. Pedurenan 0,00 0,00 PER KEGIATAN Halaman 11 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 16.47 Penurapan SMKN 3 Kelurahan Mustika Jaya 305.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.48 Normalisasi saluran air lintas wilayah Rt. 6/8,Rt. 8/8, Kel. Jati murni 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.49 Perbaikan Saluran Jalan Raya Jatimakmur (Pinggir Tembok Komplek Hankam) 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.50 Normalisasi Saluran Jl. Johar Utara 1,2 dan 3 Rt. 03 Rw. 016 Rt. 03/016 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan 145.000.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.51 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bantar Gebang I 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.52 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat I 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.53 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat II 255.000.000,00 0,00 0,00 255.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.54 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat III 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.55 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat III 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.56 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan I 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.57 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan II 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.58 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan III 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.59 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur I 4 0,00 0,00 4 1.03. 1.03.01.01. 16.60 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur II 195.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.61 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur III 315.000.000,00 0,00 0,00 315.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.62 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur IV 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.63 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur V 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.64 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara I 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.65 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara II 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.66 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara III 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.67 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara IV 156.000.000,00 0,00 0,00 156.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.68 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Medan Satria I 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 16.69 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya I 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.70 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya II 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.71 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya III 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.72 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati I 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 16.73 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati II 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 12 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 16.74 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Pondokgede I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.75 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Pondokgede II 520.000.000,00 0,00 0,00 520.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.76 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu I 313.000.000,00 0,00 0,00 313.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.77 Rehabilitasi Saluran di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu II 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.78 Penurapan Saluran Jatiluhur Sisi Pura Hindu Jakapermai 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.79 Penurapan Saluran Air RT. 04/01 Al Bahar Kel, Harapan Jaya 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 16.80 Pembuatan Plat Duicker dan Normalisasi Salurana Jalan Kemakmuran depan SDN Marga Jaya Kel. Marga Jaya 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.81 Penurapan dan Pelebaran Saluran Jatikramat depan Perum IKIP 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 16.82 Pembuatan Saluran Jalan Makrik Puri Muslim Rawalumbu 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan 102.223.172.989,00 0,00 85.912.125,00 3.243.533.713,00 3.329.445.838,00 3,26 98.893.727.151,00 Jembatan 1.03. 1.03.01.01. 18.01 Pembayaran Retensi Masa Pemeliharaan Pekerjaan Jalan, Jembatan dan Drainase Tahun 2010 6.501.539.715,00 0,00 85.912.125,00 3.243.533.713,00 3.329.445.838,00 51,21 3.172.093.877,00 1.03. 1.03.01.01. 18.02 Rutin Jalan Se-Kota Bekasi 3.257.068.274,00 0,00 0,00 3.257.068.274,00 1.03. 1.03.01.01. 18.03 Rehabilitasi Jalan Tambun - Cimuning 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.04 Peningkatan Jalan Kemang Pratama Raya (depan Al Azhar) Kel.Bojong Rawalumbu 9 0,00 0,00 9 1.03. 1.03.01.01. 18.05 Rehabilitasi Jalan Pejuang Jaya 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.06 Rehabilitasi Jalan dan Sal Mustika Sari - Mustika Jaya 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.07 Rehabilitasi Jalan Pejuang 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.08 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Pengasinan Raya 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.09 Rehabilitasi Jalan M.Tabrani 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.10 Rehabilitasi Jl. Lingkar Pasar Pondok Gede 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.11 Rehabilitasi Jalan Cimuning - Cinyosog 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.12 Peningkatan Jalan Kali Baru Barat 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.13 Rehabilitasi Jalan Taman Narogong 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.14 Rehabilitasi Jalan Kaliabang Gatet s/d Jl. Tamhar 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.15 Rehabilitasi Jalan Jatirangga - Alternatif 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.16 Lanjutan Peningkatan Jalan Samping Unisma 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.17 Rehabilitasi Jalan Mawar VI (Alexindo) 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.18 Rehabilitasi Jalan Benda (Pedurenan) 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.19 Rehabilitasi Jalan Kelapa Dua 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.20 Rehabilitasi Jalan Cikiwul - Ciketing Udik 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.21 Rehabilitasi Jalan Cikunir - Jalan Cibening (Inter Cikunir) 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.22 Peningkatan Jalan Harapan Baru Raya Kel. Kota Baru (Jl. Durian - Batas DKI) 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.23 Rehabilitasi Jalan Wahab Affan 3 0,00 0,00 3 PER KEGIATAN Halaman 13 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.24 Peningkatan Jalan Pasar Kecapi 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.26 Peningkatan Jalan Nusantara Raya Perumnas III 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.27 Lanjutan Peningkatan Jalan Pungut 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.28 Rehabilitasi Jalan Nain - Candrabaga 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.29 Lanjutan Jalan Rawa Bebek Rw. 11 Kota Baru 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.31 Rehabilitasi Jalan Pete Raya 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.32 Rehabilitasi Jalan Kapin Jatibening 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.33 Rehabilitasi Jalan Pengasinan Tengah 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.34 Rehabilitasi Jalan Mustikasari - Bantar gebang 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.35 Rehabilitasi Jalan Al Marzukiyah (Kemang Sari) 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.36 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Rawa Bambu - SBS 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.37 Peningkatan Jalan Tembus Kelapa Dua - Perum Dukuh Jamrud 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.38 Peningkatan Jalan Utama Pondok Hijau Permai kel. Pengasinan 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.39 Peningkatan jalan Koperpu raya kel. Bojong Rawalumbu Komp. P.U 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.40 Rehabilitasi Jalan Kesturi 1, Kesturi Raya VII Kel. Teluk Pucung 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.41 Rehabilitasi Jalan Pembina I dan II 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.42 Pengecoran Jalan Utama Pejuang Jaya Rw. 11, 12, 13 dan 15 Kel Pejuang (Banprov) 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.43 Perbaikan Jalan/Cor Perum Duta Indah Rt. 10/15 Kel. Jatimakmur (Banprov) 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.44 Pengecoran Jalan Perum Wisma Jaya Jalan Kusuma Utara VI Rt. 11 Rw. 17 Kelurahan Durenjaya (Banprov) 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.45 Peningkatan Jalan Bintara Jaya IV - Masjid Attaqwa RT.03,04,07 RW.09 Kel. Bintara 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.46 Perbaikan Jalan Rajawali 1,2,3 RT.01/03 Harapan Baru II Kel. Kota Baru 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.47 Perbaikan Jalan Cendrawasih 1 s.d 7 RT.03,04 & 05 RW.03 Harapan Baru II Kota Baru 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.48 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW.16 & 18 Blok CC Kel. Pekayon Jaya 585.000.000,00 0,00 0,00 585.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.49 Perbaikan Jalan Lingkungan YPI Al-Ihsan Jl. Belut I, II & III Perumnas II 585.000.000,00 0,00 0,00 585.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.50 Perbaikan Jalan Kavling Poncol Jaya RT.03/20 Harapan Jaya 485.000.000,00 0,00 0,00 485.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.51 Perbaikan Jalan Utama RW.05 Kel. Jati Kramat 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.52 Peningkatan Jalan H. Sibun RT.002/04 Kaum Kel. Jatikramat 390.000.000,00 0,00 0,00 390.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.53 Perbaikan Jalan & Gorong-gorong (Jalan Assuryaniah) Kel. Cimuning 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.54 Pembangunan Jalan Alternatif RW.09,19,23 Taman Narogong Indah Pengasinan 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.55 Peningkatan Jl. Kenari Pengasinan 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.56 Peningkatan Jalan Utama Perum Alinda Kencana Blok E Rw. 21 Kel. Kaliabang Tengah 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.57 Peningkatan Jl. Banteng RW 13 dan RW 15 Kel. Kranji 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 14 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.58 Pengaspalan Jl. Bintara 4 sampai pasar pagi (lanjutan) Rw 01 Rw 05 Kel. Bintara 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.59 Rehabilitasi Jalan I Gusti Ngurahrai Bekasi Barat 780.000.000,00 0,00 0,00 780.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.60 Pengecoran Jl. Service RW 03 Ciketingudik 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.61 Peningkatan Jl. Baru Kel. Ciketingudik 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.62 Pengecoran Jalan Al Falah RW 06 Kel. Cikiwul 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.63 Rehabilitasi Jalan TPST Bantargebang, Perbaikan Saluran dan Trotoar 2.980.000.000,00 0,00 0,00 2.980.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.64 Peningkatan Jalan Cariu & Penurapan Rt. 03/02 Kel. Cikiwul 840.000.000,00 0,00 0,00 840.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.65 Pengecoran jalan Rawa ajan Rw 01 Kel. Bantargebang 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.66 Pengecoran Jalan Kemakmuran dalam 3 Dua Ratus RT 04/05 Kp. Margajaya 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.67 Pengecoran Jalan Letjen Sarbini RT 03/01 Kp. Baru 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.68 Peningkatan Jl. Hercules Rt 01 Rt 04/Rw 13, Kel. Margahayu 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.69 Perbaikan Jalan Melati, Cempaka dan Matahari Rw. 014 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.70 Perbaikan Jl. Kusuma Barat I dan Jl. Kusuma Utara V Rt.03 Rw.17 Kelurahan Duren Jaya (Rigid) 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.71 Lanjutan Peningkatan Jl. Iran Jalan Raya Rw. 18 Kel. Aren jaya 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.72 Perbaikan Jalan Perum Permata I Rt. 04,06,07 Rw. 07 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.74 Lanjutan Pengecoran Jalan raya Yudistira Perum Pemda Blok B Kel. Jati Asih 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.75 Jalan Koja 2 Rw 12 Kelurahan Jatiasih 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.76 Perbaikan Jalan Zamrud Rt. 010/014 Jati Kramat 2 Rt. 010/014 Jati Kramat 2 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.77 Pengecoran Lingkungan RT 02 RW 03 kel, Jatisari 145.000.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.78 Rehabilitasi Jalan Raya Mess AL (Warung Saan) 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.79 Peningkatan Jalan Sepakat RW.07 Kel.Jatisampurna 145.000.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.80 Lanjutan Pembangunan Jalan Raya Kali Manggis Kel. Jatikarya 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.81 Rehabilitasi Jalan Masuk SMP 10 Kel. Pedurenan 215.565.000,00 0,00 0,00 215.565.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.82 Peningkatan Jl. Benda Raya Pabuaran RT 03/03 Kel. Cimuning 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.83 Perbaikan jalan & Pembuatan saluran Air lingkungan Rt.02/03 kel. Mustikasari 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.84 Lanjutan Peningkatan Jalan Telkom Kelurahan Pedurenan 685.000.000,00 0,00 0,00 685.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.85 Perbaikan Jl.Bawang Raya Kel.Cimuning 6 0,00 0,00 6 1.03. 1.03.01.01. 18.86 Peningkatan Jalan Bulak Tinggi Raya Rt. 04/03 Kel. Jati Warna 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.87 Peningkatan Jalan Taruma Negara Pondok Jatimurni Kel.Jatimurni 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.88 Peningkatan Lumbu Barat III dan Lumbu Barat IIIa RT 06, 08 dan RW 09 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.89 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bantargebang I 265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 15 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.90 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bantargebang II 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.91 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bantargebang III 720.000.000,00 0,00 0,00 720.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.92 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bantargebang IV 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.93 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat I 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.94 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.95 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat III 410.000.000,00 0,00 0,00 410.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.96 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat IV 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.97 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat V 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.98 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat VI 565.000.000,00 0,00 0,00 565.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.99 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat VII 415.000.000,00 0,00 0,00 415.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.100 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat VIII 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.101 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat IX 235.000.000,00 0,00 0,00 235.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.102 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat X 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.103 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XI 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.104 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XII 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.105 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XIII 330.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.106 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XIV 310.000.000,00 0,00 0,00 310.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.107 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XV 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.108 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XVI 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.109 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat XVII 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.110 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.111 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan II 420.000.000,00 0,00 0,00 420.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.112 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan III 340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.113 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan IV 415.000.000,00 0,00 0,00 415.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.114 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan V 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.115 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan VI 4 0,00 0,00 4 1.03. 1.03.01.01. 18.116 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan VII 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 16 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.117 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan VIII 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.118 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan IX 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.119 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan X 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.120 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur I 395.000.000,00 0,00 0,00 395.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.121 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur II 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.122 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur II 265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.123 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur IV 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.124 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur V 735.000.000,00 0,00 0,00 735.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.125 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur VI 155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.126 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur VII 420.000.000,00 0,00 0,00 420.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.127 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur VIII 310.000.000,00 0,00 0,00 310.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.128 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur IX 685.000.000,00 0,00 0,00 685.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.129 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur X 4 0,00 0,00 4 1.03. 1.03.01.01. 18.130 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XI 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.131 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XII 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.132 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XIII 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.133 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XIV 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.134 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XV 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.135 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XVI 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.136 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XVII 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.137 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur XVIII 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.138 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara I 310.000.000,00 0,00 0,00 310.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.139 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara II 215.000.000,00 0,00 0,00 215.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.140 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara III 195.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.141 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara III 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.142 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara IV 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.143 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara V 1 0,00 0,00 1 PER KEGIATAN Halaman 17 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.144 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara VI 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.145 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara VII 285.000.000,00 0,00 0,00 285.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.146 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara VIII 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.147 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara IX 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.148 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara X 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.149 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XI 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.150 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XII 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.151 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XIII 305.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.152 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XIV 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.153 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XV 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.154 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XVI 340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.155 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XVII 7 0,00 0,00 7 1.03. 1.03.01.01. 18.156 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XVIII 470.000.000,00 0,00 0,00 470.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.157 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara XIX 197.000.000,00 0,00 0,00 197.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.158 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih I 365.000.000,00 0,00 0,00 365.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.159 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.160 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih III 245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.161 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih IV 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.162 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih V 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.163 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih VI 585.000.000,00 0,00 0,00 585.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.164 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih VII 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.165 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih VIII 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.166 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih IX 370.000.000,00 0,00 0,00 370.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.167 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih X 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.168 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XI 345.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.169 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XII 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.170 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XIII 345.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.171 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XIV 560.000.000,00 0,00 0,00 560.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.172 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XV 495.000.000,00 0,00 0,00 495.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.173 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XVI 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.174 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XVII 0,00 0,00 PER KEGIATAN Halaman 18 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.175 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatiasih XVIII 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.176 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan XI 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.177 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna I 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.178 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna II 305.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.179 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna III 185.000.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.180 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna IV 465.000.000,00 0,00 0,00 465.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.181 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna V 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.182 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna VI 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.183 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna VII 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.184 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna VIII 440.000.000,00 0,00 0,00 440.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.185 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna IX 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.186 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna X 435.000.000,00 0,00 0,00 435.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.187 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna XI 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.188 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria I 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.189 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria II 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.190 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria III 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.191 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria IV 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.192 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria V 340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.193 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria VI 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.194 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria VII 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.195 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria VIII 5 0,00 0,00 5 1.03. 1.03.01.01. 18.196 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria IX 390.000.000,00 0,00 0,00 390.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.197 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria X 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.198 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XI 305.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.199 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XII 295.000.000,00 0,00 0,00 295.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.200 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XIII 345.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.201 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XIV 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 19 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.202 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Medan Satria XV 530.000.000,00 0,00 0,00 530.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.203 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya I 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.204 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya II 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.205 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya III 245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.206 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya IV 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.207 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya V 405.000.000,00 0,00 0,00 405.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.208 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya VI 390.000.000,00 0,00 0,00 390.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.209 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya VII 520.000.000,00 0,00 0,00 520.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.210 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya VIII 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.211 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya IX 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.212 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya IX 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.213 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya X 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.214 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya XI 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.215 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya XII 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.216 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya XIII 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.217 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Mustikajaya XIV 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.218 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede I 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.219 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede II 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.220 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede III 380.000.000,00 0,00 0,00 380.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.221 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede IV 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.222 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede V 510.000.000,00 0,00 0,00 510.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.223 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede VI 345.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.224 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede VII 395.000.000,00 0,00 0,00 395.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.225 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede VIII 570.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.226 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede IX 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 18.227 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondokgede X 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.228 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati I 2 0,00 0,00 2 PER KEGIATAN Halaman 20 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.229 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati II 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.230 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati III 235.000.000,00 0,00 0,00 235.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.231 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati IV 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.232 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati V 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.233 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati VI 155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.234 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati VII 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.235 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati VIII 490.000.000,00 0,00 0,00 490.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.236 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Pondok Melati IX 340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.237 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu I 370.000.000,00 0,00 0,00 370.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.238 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu II 4 0,00 0,00 4 1.03. 1.03.01.01. 18.239 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu III 447.000.000,00 0,00 0,00 447.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.240 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu IV 405.000.000,00 0,00 0,00 405.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.241 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu V 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.242 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu VI 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.243 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu VI 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.244 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu VII 510.000.000,00 0,00 0,00 510.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.245 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu VIII 420.000.000,00 0,00 0,00 420.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.246 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu IX 625.000.000,00 0,00 0,00 625.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.247 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu X 365.000.000,00 0,00 0,00 365.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.248 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XI 4 0,00 0,00 4 1.03. 1.03.01.01. 18.249 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XII 340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.250 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XIII 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.251 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XIV 525.000.000,00 0,00 0,00 525.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.252 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XV 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.253 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XVII 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.254 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XVII 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.255 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XVIII 795.000.000,00 0,00 0,00 795.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 21 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.256 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu XIX 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.257 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bantargenbang I 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.258 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bantargenbang II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.259 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bantargenbang III 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.260 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Mustikajaya I 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.261 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Mustikajaya II 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.262 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Mustikajaya III 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.263 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Rawalumbu I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.264 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Rawalumbu II 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.265 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Timur I 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.266 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Timur II 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.267 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Timur III 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.268 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Utara I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.269 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Utara II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.270 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Medan Satria I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.271 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Medan Satria II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.272 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Medan Satria II 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.273 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Barat I 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.274 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Barat II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.275 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Selatan I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.276 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Bekasi Selatan II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.277 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatiasih I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.278 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatiasih II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.279 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondokgede I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.280 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondokgede II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.281 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondok Melati I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.282 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondok Melati II 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 18.283 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Pondok Melati III 2 0,00 0,00 2 PER KEGIATAN Halaman 22 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 18.284 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatisampurna I 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.285 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatisampurna II 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.286 Rehabilitasi Jalan dan Saluran kecamatan Jatisampurna III 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.287 Pengecoran Jalan Neman Jaya RT.05 RW.18 Kel. Pengasinan 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.288 Perbaikan Jalan Utama Duta Kranji 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.289 Rehabilitasi Jalan Teluk Angsan Permai Gg. Karya Rt. 01/03 Kelurahan Bekasi Jaya 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.290 Lanjutan Perbaikan Jalan Utama Alinda II Rw. 27 Kel. Kaliabang 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.291 Rehabilitasi Jalan Utama Wisma Asri I Kel. Teluk Pucung 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.292 Perbaikan Jalan Utama Perum Dukuh Zamrud Blok I kel. Cimuning 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.293 Lanjutan Perbaikan Jalan H. Seni Cakung Payangan Kel. Jatisari 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.294 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 05/13 Kel. Jatirahayu 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.295 Peningkatan Jalan Boulevard Menuju Workshop Disbimarta Kel. Pengasinan 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.296 Rehabilitasi Jalan Sebluk RT. 03/04 Kel. Pedurenan 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.297 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Jakarta Raya RW. 10 Kel. Bekasi Jaya 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 18.298 Rehabilitasi Jalan Jakarta Timur I RT. 07/10 Kel. Bekasi Jaya 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.299 Rehabilitasi Jalan Palembang Raya RT. 07/10 Kel. Bekasi Jaya 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 18.300 Rehabilitasi Jalan Siaga I RW 6 Kelurahan Sepanjang Jaya 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.301 Rehabilitasi Jalan Siaga III RW 6 Kelurahan Sepanjang Jaya 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.302 Rehabilitasi Jalan Derih RW 2 Kelurahan Sepanjang Jaya 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.303 Rehabilitasi Jalan Pandega 3 RW 7 Kelurahan Bojong Rawalumbu 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 18.304 Rehabilitasi Jalan Lumbu Tengah VIII RW 28 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22 Program Pembangunan Sistem Informasi / 9.6 387.120.000,00 307.621.400,00 0,00 694.741.400,00 7,20 8.955.258.600,00 Database Jalan dan Jembatan 1.03. 1.03.01.01. 22.01 DED Jalan Sejajar JORR Konsen - Jatirangga 7 0,00 0,00 7 1.03. 1.03.01.01. 22.02 DED Penataan Tol Timur dan Jembatan di atas Tol 5 0,00 0,00 5 1.03. 1.03.01.01. 22.03 DED Pelebaran Jl. Cikunir - Jatiasih 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 22.04 DED Pelebaran Jl. Pekayon (Pasar Rebo - Komsen) 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.05 DED Jembatan Bojong Menteng 4 0,00 0,00 4 1.03. 1.03.01.01. 22.06 DED Persimpangan Jalan di Lingkar Pasar Pondok Gede 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.07 DED Pelebaran Jl. Pemuda- Patriot 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.08 FS Fly Over dan Penataan Simpang Jalan Joyomartono - Chairil Anwar 3 0,00 0,00 3 1.03. 1.03.01.01. 22.09 DED Saluran Tambun Cimuning ke Kali Siluman 3 0,00 0,00 3 PER KEGIATAN Halaman 23 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 22.10 DED Saluran Kali Baru Kali Kapuk 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 22.11 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan 4 0,00 0,00 4 Wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria 1.03. 1.03.01.01. 22.12 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan 4 0,00 0,00 4 Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasih 1.03. 1.03.01.01. 22.13 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan 4 0,00 0,00 4 Wilayah Kecamatan Pondok Gede, Pondok Melati, Jatisampurna 1.03. 1.03.01.01. 22.14 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan 4 0,00 0,00 4 Wilayah Kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang 1.03. 1.03.01.01. 22.15 Penunjang Pengadaan Barang & Jasa ( ULP ) - Unit 4 115.680.000,00 17.473.400,00 0,00 133.153.400,00 29,59 316.846.600,00 Pelayanan Pengadaan 1.03. 1.03.01.01. 22.16 Penunjang Perencanaan KEBINAMARGAAN & 3 0,00 0,00 3 KETATAAIRAN 1.03. 1.03.01.01. 22.17 Peningkatan Kemampuan Manajemen Konstruksi 3 133.775.000,00 209.160.000,00 0,00 342.935.000,00 97,98 7.065.000,00 1.03. 1.03.01.01. 22.18 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan 28.025.000,00 5.260.000,00 0,00 33.285.000,00 16,64 166.715.000,00 Kebinamargaan 1.03. 1.03.01.01. 22.19 Penyelenggaraan Kegiatan Pengujian 1 4.025.000,00 5.120.000,00 0,00 9.145.000,00 6,10 140.855.000,00 1.03. 1.03.01.01. 22.20 BINTEK Pengelolah Administrasi Keuangan SKPD 1 81.340.000,00 67.868.000,00 0,00 149.208.000,00 99,47 792.000,00 1.03. 1.03.01.01. 22.21 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan 1 20.250.000,00 2.740.000,00 0,00 22.990.000,00 15,33 127.010.000,00 Ketataairan 1.03. 1.03.01.01. 22.22 Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Sipil 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 22.23 BINTEK Pengawas Kegiatan DISBIMARTA 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.24 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bekasi Timur 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.25 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bekasi Barat 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.26 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bekasi Selatan 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.27 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bekasi Utara 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.28 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Medan Satria 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.29 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Mustika Jaya 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.30 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Jatiasih 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.31 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Rawalumbu 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.32 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Jatisampurna 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.33 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Bantargebang 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.34 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Pondokgede 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.35 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Kec. Pondok Melati 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.36 Pengadaan Alat Pengujian 1 4.025.00 4.025.000,00 2,68 145.975.000,00 1.03. 1.03.01.01. 22.37 DED Saluran Bulak Macan ke Kali Blencong 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 22.38 DED Saluran Cupu - Kali Lengkak - Kali Bekasi 1 0,00 0,00 1 1.03. 1.03.01.01. 22.39 DED Saluran Pengasinan dan Sasak Jarang ke Kali Buju 2 0,00 0,00 2 1.03. 1.03.01.01. 28 Program Pengendalian Banjir 1.885.000.000,00 70.170.000,00 383.581.560,00 0,00 453.751.560,00 24,07 1.431.248.440,00 1.03. 1.03.01.01. 28.01 Pemeliharaan Pompa dan Pintu Air 310.000.000,00 13.645.000,00 223.032.560,00 0,00 236.677.560,00 76,35 73.322.440,00 PER KEGIATAN Halaman 24 dari 89

1.03. 1.03.01.01. 28.02 Pengendalian Banjir 270.000.000,00 56.525.000,00 160.549.000,00 0,00 217.074.000,00 80,40 52.926.000,00 1.03. 1.03.01.01. 28.03 Pompanisasi dan Pelebaran Saluran Perum Ikip 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 28.04 Perbaikan Pompa Trailer 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 1.03. 1.03.01.01. 28.05 Pompanisasi Perum Pondok Gede Permai 0,00 0,00 1.03. 1.03.01.01. 28.06 Pembuatan Pintu Air Kemang Pratama - kali Bekasi 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 1.03. 1.03.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.645.158.570,00 749.370.500,00 245.655.505,00 0,00 995.026.005,00 60,48 650.132.565,00 1.03. 1.03.02.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 1.196.000,00 3.804.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00 1.03. 1.03.02.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 180.202.770,00 0,00 109.999.705,00 0,00 109.999.705,00 61,04 70.203.065,00 Listrik 1.03. 1.03.02.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 127.750.000,00 0,00 37.750.000,00 0,00 37.750.000,00 29,55 90.000.000,00 1.03. 1.03.02.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 32.000.000,00 0,00 16.565.000,00 0,00 16.565.000,00 51,77 15.435.000,00 1.03. 1.03.02.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.488.800,00 2.150.000,00 5.008.800,00 0,00 7.158.800,00 9,48 68.330.000,00 1.03. 1.03.02.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.144.000,00 2.400.000,00 49.840.000,00 0,00 52.240.000,00 85,44 8.904.000,00 1.03. 1.03.02.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Bangunan Kantor 1.03. 1.03.02.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.000.000,00 0,00 3.538.000,00 0,00 3.538.000,00 35,38 6.462.000,00 Perundang-Undangan 1.03. 1.03.02.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 34.000.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 29,85 23.850.000,00 1.03. 1.03.02.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 41.500.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 21,69 32.500.000,00 1.03. 1.03.02.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.067.573.000,00 743.624.50 743.624.500,00 69,66 323.948.500,00 Perkantoran 1.03. 1.03.02.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 301.000.000,00 0,00 63.390.000,00 0,00 63.390.000,00 21,06 237.610.000,00 1.03. 1.03.02.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00 1.03. 1.03.02.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 255.000.000,00 0,00 63.390.000,00 0,00 63.390.000,00 24,86 191.610.000,00 1.03. 1.03.02.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 44.505.000,00 0,00 44.505.000,00 89,01 5.495.000,00 1.03. 1.03.02.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 44.505.000,00 0,00 44.505.000,00 89,01 5.495.000,00 1.03. 1.03.02.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 28.300.000,00 0,00 1.875.000,00 0,00 1.875.000,00 6,63 26.425.000,00 1.03. 1.03.02.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 28.300.000,00 0,00 1.875.000,00 0,00 1.875.000,00 6,63 26.425.000,00 1.03. 1.03.02.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 41.700.000,00 17.760.000,00 780.000,00 0,00 18.540.000,00 44,46 23.160.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03. 1.03.02.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 21.700.000,00 9.540.000,00 780.000,00 0,00 10.320.000,00 47,56 11.380.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.03. 1.03.02.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 20.000.000,00 8.220.00 8.220.000,00 41,10 11.780.000,00 1.03. 1.03.03.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 355.400.000,00 0,00 159.064.500,00 0,00 159.064.500,00 44,76 196.335.500,00 1.03. 1.03.03.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 19.292.000,00 0,00 19.292.000,00 38,58 30.708.000,00 1.03. 1.03.03.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 305.400.000,00 0,00 139.772.500,00 0,00 139.772.500,00 45,77 165.627.500,00 1.03. 1.03.03.01. 03 Program peningkatan disiplin 40.000.00 40.000.000,00 1.03. 1.03.03.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 25 dari 89

1.03. 1.03.03.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 27.000.000,00 0,00 17.950.000,00 0,00 17.950.000,00 66,48 9.050.000,00 1.03. 1.03.03.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 27.000.000,00 0,00 17.950.000,00 0,00 17.950.000,00 66,48 9.050.000,00 1.03. 1.03.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 47.030.000,00 9.520.000,00 510.000,00 0,00 10.030.000,00 21,33 37.000.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03. 1.03.03.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10.030.000,00 9.520.000,00 510.000,00 0,00 10.030.000,00 100,00 0,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.03. 1.03.03.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 1.03. 1.03.03.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00 1.03. 1.03.03.01. 31 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 28.530.000.000,00 22.870.000,00 13.487.242.450,00 118.342.900,00 13.628.455.350,00 47,77 14.901.544.650,00 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU 1.03. 1.03.03.01. 31.01 Pembayaran rekening Listirk PJU dan Penyusunan 19.600.000.000,00 22.870.000,00 13.487.242.450,00 0,00 13.510.112.450,00 68,93 6.089.887.550,00 RAPERDA PPJ 1.03. 1.03.03.01. 31.02 Pemasangan PJU Zona I 9 0,00 0,00 16.768.000,00 16.768.000,00 1,77 933.232.000,00 1.03. 1.03.03.01. 31.03 Pemasangan PJU Zona II 860.000.000,00 0,00 0,00 20.729.000,00 20.729.000,00 2,41 839.271.000,00 1.03. 1.03.03.01. 31.04 Pemasangan PJU Zona III 2 0,00 0,00 14.372.000,00 14.372.000,00 5,75 235.628.000,00 1.03. 1.03.03.01. 31.05 Pemasangan PJU Zona IV 2 0,00 0,00 14.142.000,00 14.142.000,00 5,66 235.858.000,00 1.03. 1.03.03.01. 31.06 Rekondisi Lampu High Mast di Lingkungan Kantor 0,00 0,00 15.595.000,00 15.595.000,00 5,20 284.405.000,00 Kelurahan dan Kecamatan 1.03. 1.03.03.01. 31.07 Energi Terbarukan PJU Pembangkit Listrik Tenaga 6.000.000.000,00 0,00 0,00 21.663.900,00 21.663.900,00 0,36 5.978.336.100,00 Surya Untuk Pemasangan 180 titik (Luncuran Banprov Ta. 2010) 1.03. 1.03.03.01. 31.08 Pemasangan Lampu PJU RW Sekota Bekasi yang belum 320.000.000,00 0,00 0,00 15.073.000,00 15.073.000,00 4,71 304.927.000,00 tersentuh lampu PJU 1.03. 1.03.03.01. 32 Program Peningkatan Pelayanan PJU 2.035.000.000,00 92.350.000,00 341.958.800,00 1.700.000,00 436.008.800,00 21,43 1.598.991.200,00 1.03. 1.03.03.01. 32.01 Pengadaan Alat-alat dan Sarana Prasarana Petugas 3 8.730.000,00 70.067.750,00 1.700.000,00 80.497.750,00 23,00 269.502.250,00 DPPPJU 1.03. 1.03.03.01. 32.02 Pemeliharaan Sarana Prasarana DPPPJU 480.000.000,00 9.010.000,00 188.078.000,00 0,00 197.088.000,00 41,06 282.912.000,00 1.03. 1.03.03.01. 32.03 Lanjutan Pemeliharaan Jaringan PJU/Neonisasi 1 7.570.000,00 3.272.450,00 0,00 10.842.450,00 7,23 139.157.550,00 1.03. 1.03.03.01. 32.04 Perbaikan Crane, Mobil Jenazah dan Kendaraan 130.000.000,00 8.850.000,00 62.535.000,00 0,00 71.385.000,00 54,91 58.615.000,00 Reklame, Taman 1.03. 1.03.03.01. 32.05 Pemeliharaan Lampu PJU Zona Utama 2 8.430.000,00 3.420.800,00 0,00 11.850.800,00 4,74 238.149.200,00 1.03. 1.03.03.01. 32.06 Pemeliharaan Lampu PJU Zona I 1 8.430.000,00 1.339.800,00 0,00 9.769.800,00 6,51 140.230.200,00 1.03. 1.03.03.01. 32.07 Pemeliharaan Lampu PJU Zona II 1 6.690.000,00 1.192.000,00 0,00 7.882.000,00 5,25 142.118.000,00 1.03. 1.03.03.01. 32.08 Pemeliharaan Lampu PJU Zona III 1 4.950.000,00 1.932.000,00 0,00 6.882.000,00 4,59 143.118.000,00 1.03. 1.03.03.01. 32.09 Pemeliharaan Lampu PJU Zona IV 1 4.950.000,00 1.951.000,00 0,00 6.901.000,00 4,60 143.099.000,00 1.03. 1.03.03.01. 32.10 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 24.740.000,00 8.170.000,00 0,00 32.910.000,00 43,88 42.090.000,00 Rencana Pembangunan 1.03. 1.03.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.420.603.100,00 1.221.829.500,00 269.404.225,00 0,00 1.491.233.725,00 61,61 929.369.375,00 1.03. 1.03.04.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 1.03. 1.03.04.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 55.000.000,00 0,00 13.358.175,00 0,00 13.358.175,00 24,29 41.641.825,00 Listrik 1.03. 1.03.04.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 188.637.600,00 0,00 19.178.850,00 0,00 19.178.850,00 10,17 169.458.750,00 1.03. 1.03.04.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 26 dari 89

1.03. 1.03.04.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000,00 3.230.000,00 83.670.000,00 0,00 86.900.000,00 96,56 3.100.000,00 1.03. 1.03.04.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000,00 3.280.000,00 72.506.000,00 0,00 75.786.000,00 89,16 9.214.000,00 1.03. 1.03.04.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 20.000.000,00 0,00 11.069.000,00 0,00 11.069.000,00 55,35 8.931.000,00 Bangunan Kantor 1.03. 1.03.04.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 20.000.000,00 0,00 11.784.000,00 0,00 11.784.000,00 58,92 8.216.000,00 Perundang-undangan 1.03. 1.03.04.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000,00 0,00 27.791.000,00 0,00 27.791.000,00 34,74 52.209.000,00 1.03. 1.03.04.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 90.000.000,00 0,00 30.047.200,00 0,00 30.047.200,00 33,39 59.952.800,00 1.03. 1.03.04.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.401.965.500,00 960.079.50 960.079.500,00 68,48 441.886.000,00 Perkantoran 1.03. 1.03.04.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 365.000.000,00 255.240.00 255.240.000,00 69,93 109.760.000,00 1.03. 1.03.04.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 461.000.000,00 0,00 229.405.000,00 0,00 229.405.000,00 49,76 231.595.000,00 1.03. 1.03.04.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 31.000.000,00 0,00 10.060.000,00 0,00 10.060.000,00 32,45 20.940.000,00 1.03. 1.03.04.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 385.000.000,00 0,00 201.419.000,00 0,00 201.419.000,00 52,32 183.581.000,00 1.03. 1.03.04.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 24.000.000,00 0,00 10.506.000,00 0,00 10.506.000,00 43,78 13.494.000,00 Kantor 1.03. 1.03.04.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 21.000.000,00 0,00 7.420.000,00 0,00 7.420.000,00 35,33 13.580.000,00 1.03. 1.03.04.01. 03 Program peningkatan disiplin 158.000.000,00 4.660.000,00 100.680.000,00 0,00 105.340.000,00 66,67 52.660.000,00 1.03. 1.03.04.01. 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 158.000.000,00 4.660.000,00 100.680.000,00 0,00 105.340.000,00 66,67 52.660.000,00 1.03. 1.03.04.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 17.775.000,00 0,00 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 39,10 10.825.000,00 1.03. 1.03.04.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17.775.000,00 0,00 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 39,10 10.825.000,00 1.03. 1.03.04.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 80.000.000,00 32.870.000,00 2.130.000,00 0,00 35.000.000,00 43,75 45.000.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03. 1.03.04.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.03. 1.03.04.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 35.000.000,00 32.870.000,00 2.130.000,00 0,00 35.000.000,00 100,00 0,00 1.03. 1.03.04.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.03. 1.08.01.01. 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 400.000.000,00 12.600.000,00 4.593.000,00 0,00 17.193.000,00 4,30 382.807.000,00 Minum dan Air Limbah 1.03. 1.08.01.01. 27.01 Lanjutan Pengujian Kualitas Air Sungai (badan air) 10.950.000,00 2.628.000,00 0,00 13.578.000,00 6,79 186.422.000,00 1.03. 1.08.01.01. 27.02 Pengujian Kualitas Air Limbah pada Inlet dan Outlet 1.650.000,00 1.965.000,00 0,00 3.615.000,00 1,81 196.385.000,00 Sumber Pencemar 1.04. 1.01.01.01. 21 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 1.274.062.00 1.274.062.000,00 Sarana dan Prasarana Pendidikan 1.04. 1.01.01.01. 21.67 Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Serta Pengadaan 1.274.062.000,00 0,00 0,00 1.274.062.000,00 Meubelair SD dan SMP Kota Bekasi 1.04. 1.03.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.103.117.100,00 375.217.000,00 242.182.856,00 0,00 617.399.856,00 55,97 485.717.244,00 1.04. 1.03.03.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.750.000,00 0,00 0,00 9.750.000,00 1.04. 1.03.03.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 24.000.000,00 0,00 4.057.556,00 0,00 4.057.556,00 16,91 19.942.444,00 Listrik 1.04. 1.03.03.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 88.403.600,00 4.480.000,00 39.342.000,00 0,00 43.822.000,00 49,57 44.581.600,00 1.04. 1.03.03.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 27 dari 89

1.04. 1.03.03.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000,00 8.750.000,00 96.278.500,00 0,00 105.028.500,00 95,48 4.971.500,00 1.04. 1.03.03.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.000.000,00 8.750.000,00 85.592.000,00 0,00 94.342.000,00 82,04 20.658.000,00 1.04. 1.03.03.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Bangunan Kantor 1.04. 1.03.03.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.770.000,00 0,00 0,00 64.770.000,00 1.04. 1.03.03.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.800.000,00 0,00 4.696.800,00 0,00 4.696.800,00 60,22 3.103.200,00 Perundang-undangan 1.04. 1.03.03.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 51.000.000,00 0,00 5.427.000,00 0,00 5.427.000,00 10,64 45.573.000,00 1.04. 1.03.03.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 60.000.000,00 0,00 6.789.000,00 0,00 6.789.000,00 11,32 53.211.000,00 1.04. 1.03.03.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 431.593.500,00 291.437.00 291.437.000,00 67,53 140.156.500,00 Perkantoran 1.04. 1.03.03.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 103.800.000,00 61.800.00 61.800.000,00 59,54 42.000.000,00 1.04. 1.03.03.01. 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 3.884.114.750,00 27.015.000,00 62.331.905,00 45.232.000,00 134.578.905,00 3,46 3.749.535.845,00 1.04. 1.03.03.01. 20.02 Pemeliharaaan TPU 1 27.015.000,00 62.331.905,00 0,00 89.346.905,00 59,56 60.653.095,00 1.04. 1.03.03.01. 20.03 Perbaikan Saluran Utama TPU Perwira 180.000.000,00 0,00 0,00 12.775.000,00 12.775.000,00 7,10 167.225.000,00 1.04. 1.03.03.01. 20.04 Perbaikan Pagar TPU Perwira 0,00 0,00 1.04. 1.03.03.01. 20.05 Renovasi Musholah dan Kantor TPU Pedurenan 2 0,00 0,00 2 1.04. 1.03.03.01. 20.08 Penataan Conblok TPU Jatisari 0,00 0,00 15.317.000,00 15.317.000,00 7,66 184.683.000,00 1.04. 1.03.03.01. 20.09 Penambahan Jalan Baru TPU Perwira 0,00 0,00 1.04. 1.03.03.01. 20.10 Pemagaran TPU Perwira Sebelah Barat 0,00 0,00 17.140.000,00 17.140.000,00 5,71 282.860.000,00 1.04. 1.03.03.01. 20.12 Pengurugan dan Penataan TPU Pedurenan 2.429.114.750,00 0,00 0,00 2.429.114.750,00 1.04. 1.03.04.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 4.159.651.186,00 0,00 0,00 3.348.830.490,00 3.348.830.490,00 80,51 810.820.696,00 1.04. 1.03.04.01. 15.01 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (retensi) 4.009.651.186,00 0,00 0,00 3.348.830.490,00 3.348.830.490,00 83,52 660.820.696,00 1.04. 1.03.04.01. 15.02 Penunjang Pengelolaan Rusunawa Di Kelurahan Bekasi 1 0,00 0,00 1 Jaya Kec. Bekasi Timur 1.04. 1.03.04.01. 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4.007.200.00 4.007.200.000,00 1.04. 1.03.04.01. 17.01 Dana DAK Permukiman dan Perumahan 3.857.200.000,00 0,00 0,00 3.857.200.000,00 1.04. 1.03.04.01. 17.02 Dana Pendamping DAK Pemukiman dan Perumahan 1 0,00 0,00 1 1.04. 1.03.04.01. 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan 355.000.000,00 59.720.000,00 1.480.000,00 0,00 61.200.000,00 17,24 293.800.000,00 Bahaya Kebakaran 1.04. 1.03.04.01. 19.01 Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Rescue 1.04. 1.03.04.01. 19.02 Pemeriksaan Proteksi Kebakaran pada Gedung 24.220.000,00 1.280.000,00 0,00 25.500.000,00 51,00 24.500.000,00 Perusahaan, Toko, dan Tempat Usaha 1.04. 1.03.04.01. 19.03 Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 0,00 Dilingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah 1.04. 1.03.04.01. 19.04 Penunjang Pemadam dan Pengendalian Kebakaran 35.500.000,00 200.000,00 0,00 35.700.000,00 47,60 39.300.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 29.456.300.00 1.451.422.550,00 1.451.422.550,00 4,93 28.004.877.450,00 Sarana dan Prasarana Pendidikan 1.04. 1.03.04.01. 21.01 Pengadaan Prasarana Pendidikan Sekolah SD/SDLB 8.130.090.000,00 0,00 0,00 8.130.090.000,00 (DAK) 1.04. 1.03.04.01. 21.02 Pengadaan Prasarana Pendidikan Sekolah SMP Negeri/ 2.433.210.000,00 0,00 0,00 2.433.210.000,00 Swasta (DAK) PER KEGIATAN Halaman 28 dari 89

1.04. 1.03.04.01. 21.03 Lanjutan Pembangunan Aula SMAN 1 Bekasi 5 0,00 0,00 30.387.000,00 30.387.000,00 5,52 519.613.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.04 Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 3 Bekasi 515.000.000,00 0,00 0,00 30.005.000,00 30.005.000,00 5,83 484.995.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.05 Rehabilitasi Lab. IPA, Front Office dan Tambah Ruang Lab. Biologi SMAN 5 Bekasi 900.000.000,00 0,00 0,00 39.666.000,00 39.666.000,00 4,41 860.334.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.07 Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 6 Bekasi 245.000.000,00 0,00 0,00 20.139.000,00 20.139.000,00 8,22 224.861.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.08 Lanjutan Pemagaran SMAN 10 Bekasi 0,00 0,00 11.869.000,00 11.869.000,00 15,83 63.131.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.09 Pemagaran SMAN 13 Bekasi 1 0,00 0,00 20.537.000,00 20.537.000,00 11,74 154.463.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.10 Lanjutan Pembangunan SMAN 16 Bekasi 490.000.000,00 0,00 0,00 26.308.000,00 26.308.000,00 5,37 463.692.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.11 Lanjutan Pembangunan RKB SMKN 1 Bekasi 1.000.000.000,00 0,00 0,00 33.530.000,00 33.530.000,00 3,35 966.470.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.12 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, TU, dan Ruang Guru SMKN 3 Bekasi 400.000.000,00 0,00 0,00 17.611.000,00 17.611.000,00 4,40 382.389.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.13 Lanjutan Pembangunan Gedung SMKN 4 Kota Bekasi 500.000.000,00 0,00 0,00 27.127.000,00 27.127.000,00 5,43 472.873.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.14 Pembangunan USB SMKN 8 Bekasi 310.000.000,00 0,00 0,00 25.611.000,00 25.611.000,00 8,26 284.389.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.15 Pemasangan Paving Blok SMPN 2 Bekasi 60.000.000,00 0,00 0,00 53.937.550,00 53.937.550,00 89,90 6.062.450,00 1.04. 1.03.04.01. 21.16 Pemasangan Plavon, Pengecatan, Penangkal Petir dan Pemagaran SMPN 11 Bekasi 65.000.000,00 0,00 0,00 58.526.750,00 58.526.750,00 90,04 6.473.250,00 1.04. 1.03.04.01. 21.17 Pembangunan KM/WC SMPN 15 Bekasi 0,00 0,00 12.264.000,00 12.264.000,00 12,26 87.736.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.18 Rehabilitasi dan Perluasan kantor, Ruang Guru SMPN 15 Bekasi 80.000.000,00 0,00 0,00 11.222.000,00 11.222.000,00 14,03 68.778.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.19 Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 20 Bekasi 295.000.000,00 0,00 0,00 295.000.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.20 Lanjutan Penambahan RKB SMPN 21 Bekasi 295.000.000,00 0,00 0,00 20.478.000,00 20.478.000,00 6,94 274.522.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.21 Pembangunan RKB SMPN 29 Bekasi 0,00 0,00 22.527.000,00 22.527.000,00 11,26 177.473.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.22 Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMPN 33 Bekasi 220.000.000,00 0,00 0,00 16.955.000,00 16.955.000,00 7,71 203.045.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.23 Lanjutan Pembangunan SMPN 35 Bekasi 500.000.000,00 0,00 0,00 29.730.000,00 29.730.000,00 5,95 470.270.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.24 Lanjutan Penambahan RKB SMPN 36 Bekasi (permata legenda) 245.000.000,00 0,00 0,00 20.139.000,00 20.139.000,00 8,22 224.861.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.25 Lanjutan Tambah Lokal bertingkat SDN Kaliabang tengah VII 1 0,00 0,00 13.572.000,00 13.572.000,00 9,05 136.428.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.26 Lanjutan Rehab Total SDN Kaliabang Tengah III (Lanjutan) 0,00 0,00 86.926.300,00 86.926.300,00 86,93 13.073.700,00 1.04. 1.03.04.01. 21.27 Lanjutan Tambah Lokal SDN Harapan Baru IV 195.000.000,00 0,00 0,00 17.946.000,00 17.946.000,00 9,20 177.054.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.28 Lanjutan Tambah Lokal SDN Harapan Baru VI 245.000.000,00 0,00 0,00 20.139.000,00 20.139.000,00 8,22 224.861.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.29 Rehab Total Ruangan Belajar SDN Harapan Jaya XVI 180.000.000,00 0,00 0,00 20.935.000,00 20.935.000,00 11,63 159.065.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.30 Rehabilitasi Gedung SDN Margamulya I Bekasi Utara 0,00 0,00 24.302.000,00 24.302.000,00 12,15 175.698.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.31 Rehap dan Pembangunan Perpustakaan SDN Harapan Baru V 128.000.000,00 0,00 0,00 128.000.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.32 Lanjuatan Pembangunan SDN Harapan Jaya VII 0,00 0,00 18.060.000,00 18.060.000,00 9,03 181.940.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.33 Penataan Halaman SDN Marga Mulya VII 0,00 0,00 6.670.000,00 6.670.000,00 13,34 43.330.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.34 Lanjutan Rehabilitasi Gedung SDN Kayuringin Jaya XXIII 390.000.000,00 0,00 0,00 23.522.000,00 23.522.000,00 6,03 366.478.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.35 Rehabilitasi dan Tambah Lokal SDN Jakamulya IV 1 0,00 0,00 18.487.000,00 18.487.000,00 12,32 131.513.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.36 Lanjutan Penataan Halaman SDN Margahayu XIII 0,00 0,00 82.746.950,00 82.746.950,00 82,75 17.253.050,00 1.04. 1.03.04.01. 21.37 Lanjutan Tambah Lokal dan Penataan Halaman SDN Aren Jaya XI 295.000.000,00 0,00 0,00 20.438.000,00 20.438.000,00 6,93 274.562.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.38 Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya II 290.000.000,00 0,00 0,00 22.563.000,00 22.563.000,00 7,78 267.437.000,00 PER KEGIATAN Halaman 29 dari 89

1.04. 1.03.04.01. 21.39 Rehabilitasi Total SDN Bekasi Jaya V 190.000.000,00 0,00 0,00 21.771.000,00 21.771.000,00 11,46 168.229.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.40 Lanjutan Perbaikan ruang Guru dan Musholla SDN 0,00 0,00 5.273.000,00 5.273.000,00 5,27 94.727.000,00 Margahayu V dan XVIII Kel. Margahayu 1.04. 1.03.04.01. 21.41 Pemasangan Paving Blok Lapangan Upacara SDN Duren 0,00 0,00 11.973.000,00 11.973.000,00 11,97 88.027.000,00 Jaya XIV (Banprov) 1.04. 1.03.04.01. 21.42 Pemagaran & Pengerasan Halaman Sekolah SDN Bantar 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 13,50 43.250.000,00 Gebang V 1.04. 1.03.04.01. 21.43 Rehabilitasi Total SDN Bintara Jaya V 700.000.000,00 0,00 0,00 37.210.000,00 37.210.000,00 5,32 662.790.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.44 Lanjutan Rehab Total Bertingkat SDN Jatimakmur II 245.000.000,00 0,00 0,00 13.929.000,00 13.929.000,00 5,69 231.071.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.45 Lanjutan Tambah Lokal SDN Jatimakmur III 195.000.000,00 0,00 0,00 17.861.000,00 17.861.000,00 9,16 177.139.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.46 Rehabilitasi Total SDN Jatimakmur V 600.000.000,00 0,00 0,00 34.761.000,00 34.761.000,00 5,79 565.239.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.47 Rehabilitasi Total SDN Jatikramat 1V / Jatibening Baru 890.000.000,00 0,00 0,00 41.409.000,00 41.409.000,00 4,65 848.591.000,00 VII 1.04. 1.03.04.01. 21.48 Rehabiltasi dan Tambah lokal SDN Jatibening VI 890.000.000,00 0,00 0,00 40.579.000,00 40.579.000,00 4,56 849.421.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.49 Rehabilitasi dan Tambah Lokal SDN Jatibening X 890.000.000,00 0,00 0,00 42.179.000,00 42.179.000,00 4,74 847.821.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.50 Rehabiltasi dan Tambah Lokal SDN Jatiwaringin XV 890.000.000,00 0,00 0,00 42.774.000,00 42.774.000,00 4,81 847.226.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.51 Pembangunan RKB USB SMP Negeri 41 Bekasi 700.000.000,00 0,00 0,00 28.655.000,00 28.655.000,00 4,09 671.345.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.52 Perbaikan Kanopi SDN Jatiwaringin XXIV 40.000.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 12,25 35.100.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.53 Lanjutan Rehab Total SDN Bojong Menteng VII 420.000.000,00 0,00 0,00 24.953.000,00 24.953.000,00 5,94 395.047.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.54 Rehabilitasi Total SDN Bojong Menteng IV 1 0,00 0,00 18.487.000,00 18.487.000,00 12,32 131.513.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.55 Pembangunan Mushola,Ruang Perpustakaan dan 0,00 0,00 6.864.000,00 6.864.000,00 6,86 93.136.000,00 gapura SDN Sepanjang Jaya VI dan X 1.04. 1.03.04.01. 21.56 Pemagaran SDN Bojong Rawa Lumbu IX 0,00 0,00 6.420.000,00 6.420.000,00 12,84 43.580.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.57 Penataan Halaman SDN Sepanjang jaya II 0,00 0,00 11.668.000,00 11.668.000,00 15,56 63.332.000,00 Kel.Sepanjang Jaya 1.04. 1.03.04.01. 21.58 Pemagaran dan Penataan Lapangan Upacara SDN 0,00 0,00 6.670.000,00 6.670.000,00 6,67 93.330.000,00 Sepanjang Jaya VI & X 1.04. 1.03.04.01. 21.59 Lanjutan Pembangunan Laboratorium SMAN 4 195.000.000,00 0,00 0,00 15.761.000,00 15.761.000,00 8,08 179.239.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.60 Pemagaran dan Renovasi Rumah Dinas SDN Pengasinan 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3 1.04. 1.03.04.01. 21.61 Rehabilitasi SMPN 9 Bekasi 0,00 0,00 20.438.000,00 20.438.000,00 6,81 279.562.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.62 Lanjutan Rehabilitasi Bertingkat SMPN 7 Bekasi 0,00 0,00 22.438.000,00 22.438.000,00 7,48 277.562.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.63 Penataan Lapangan Upacara SMAN 14 Bekasi 1 0,00 0,00 13.572.000,00 13.572.000,00 9,05 136.428.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.64 Pembangunan SDN Margajaya II 400.000.000,00 0,00 0,00 24.531.000,00 24.531.000,00 6,13 375.469.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.65 Lanjutan Pembangunan SMPN 23 Bekasi 0,00 0,00 18.125.000,00 18.125.000,00 9,06 181.875.000,00 1.04. 1.03.04.01. 21.66 Perbaikan Kanopi SDN Kranji II dan V 0,00 0,00 6.595.000,00 6.595.000,00 13,19 43.405.000,00 1.04. 1.05.01.01. 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 200.000.00 1.04. 1.05.01.01. 17.03 Verifikasi Serah Terima Fasos Fasum Perumahan 0,00 0,00 1.04. 1.13.01.01. 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 12.300.000,00 82.329.000,00 0,00 94.629.000,00 47,31 105.371.000,00 1.04. 1.13.01.01. 20.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa 12.300.000,00 82.329.000,00 0,00 94.629.000,00 47,31 105.371.000,00 1.05. 1.05.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.186.416.500,00 301.355.500,00 357.074.948,00 0,00 658.430.448,00 55,50 527.986.052,00 1.05. 1.05.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 PER KEGIATAN Halaman 30 dari 89

1.05. 1.05.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 304.200.000,00 0,00 179.677.058,00 0,00 179.677.058,00 59,07 124.522.942,00 Listrik 1.05. 1.05.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000,00 0,00 8.509.300,00 0,00 8.509.300,00 56,73 6.490.700,00 1.05. 1.05.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000,00 4.230.000,00 77.087.250,00 0,00 81.317.250,00 90,35 8.682.750,00 1.05. 1.05.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 117.000.000,00 0,00 20.092.150,00 0,00 20.092.150,00 17,17 96.907.850,00 1.05. 1.05.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 13.500.000,00 0,00 4.846.190,00 0,00 4.846.190,00 35,90 8.653.810,00 Bangunan Kantor 1.05. 1.05.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 1.05. 1.05.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 11.200.000,00 0,00 2.466.900,00 0,00 2.466.900,00 22,03 8.733.100,00 Perundang-undangan 1.05. 1.05.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 57.000.000,00 0,00 40.347.600,00 0,00 40.347.600,00 70,79 16.652.400,00 1.05. 1.05.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 88.000.000,00 0,00 24.048.500,00 0,00 24.048.500,00 27,33 63.951.500,00 1.05. 1.05.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 433.816.500,00 297.125.50 297.125.500,00 68,49 136.691.000,00 Perkantoran 1.05. 1.05.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 222.187.000,00 0,00 89.784.500,00 0,00 89.784.500,00 40,41 132.402.500,00 1.05. 1.05.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 45.787.000,00 0,00 20.225.500,00 0,00 20.225.500,00 44,17 25.561.500,00 1.05. 1.05.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 140.500.000,00 0,00 63.409.000,00 0,00 63.409.000,00 45,13 77.091.000,00 1.05. 1.05.01.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Kantor 1.05. 1.05.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16.900.000,00 0,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 36,39 10.750.000,00 1.05. 1.05.01.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46.750.00 46.750.000,00 1.05. 1.05.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 46.750.000,00 0,00 0,00 46.750.000,00 1.05. 1.05.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 14.000.000,00 0,00 725.000,00 0,00 725.000,00 5,18 13.275.000,00 1.05. 1.05.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 14.000.000,00 0,00 725.000,00 0,00 725.000,00 5,18 13.275.000,00 1.05. 1.05.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 42.375.000,00 10.870.000,00 4.250.000,00 0,00 15.120.000,00 35,68 27.255.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.05. 1.05.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 18.000.000,00 7.725.000,00 3.395.000,00 0,00 11.120.000,00 61,78 6.880.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.05. 1.05.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.000.000,00 3.145.000,00 855.000,00 0,00 4.000.000,00 50,00 4.000.000,00 1.05. 1.05.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.375.000,00 0,00 0,00 16.375.000,00 1.05. 1.05.01.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 2.000.000.000,00 23.120.000,00 10.226.000,00 0,00 33.346.000,00 1,67 1.966.654.000,00 1.05. 1.05.01.01. 15.01 Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Pusat Pelayanan 400.000.000,00 11.560.000,00 5.113.000,00 0,00 16.673.000,00 4,17 383.327.000,00 Kota 1.05. 1.05.01.01. 15.02 Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Sub Pusat 400.000.000,00 11.560.000,00 5.113.000,00 0,00 16.673.000,00 4,17 383.327.000,00 Pelayanan Kota Bekasi Utara 1.05. 1.05.01.01. 15.03 Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Sub Pusat 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Pelayanan Kota Jatisampurna 1.05. 1.05.01.01. 15.04 Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Sub Pusat 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Pelayanan Kota Mustika Jaya 1.05. 1.05.01.01. 15.05 Lanjutan Penyusunan RDTR Kawasan Sub Pusat 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Pelayanan Kota Pondok Gede 1.05. 1.05.01.01. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 990.000.000,00 15.850.000,00 3.900.945,00 0,00 19.750.945,00 2,00 970.249.055,00 PER KEGIATAN Halaman 31 dari 89

1.05. 1.05.01.01. 17.01 Sosialisasi Penataan Ruang 0,00 0,00 1.05. 1.05.01.01. 17.02 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan IPPL dan Site 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Plan 1.05. 1.05.01.01. 17.03 Identifikasi dan Verifikasi Fasos Fasum 0,00 0,00 1.05. 1.05.01.01. 17.04 Kegiatan Penyusunan Zoning Regulation Kawasan 700.000.000,00 15.850.000,00 3.900.945,00 0,00 19.750.945,00 2,82 680.249.055,00 Perkotaan 1.06. 1.06.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.203.437.800,00 185.569.000,00 498.317.350,00 0,00 683.886.350,00 56,83 519.551.450,00 1.06. 1.06.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 3.600.000,00 3.456.930,00 0,00 7.056.930,00 70,57 2.943.070,00 1.06. 1.06.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0,00 160.266.768,00 0,00 160.266.768,00 53,42 139.733.232,00 Listrik 1.06. 1.06.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 66.064.800,00 4.380.000,00 12.226.900,00 0,00 16.606.900,00 25,14 49.457.900,00 1.06. 1.06.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.930.000,00 87.807.110,00 0,00 93.737.110,00 93,74 6.262.890,00 1.06. 1.06.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000,00 5.930.000,00 58.162.778,00 0,00 64.092.778,00 91,56 5.907.222,00 1.06. 1.06.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 75,00 2.500.000,00 Bangunan Kantor 1.06. 1.06.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 40.000.000,00 0,00 22.753.000,00 0,00 22.753.000,00 56,88 17.247.000,00 Perundang-undangan 1.06. 1.06.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 114.702.000,00 0,00 55.700.500,00 0,00 55.700.500,00 48,56 59.001.500,00 1.06. 1.06.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 195.000.000,00 3.050.000,00 90.443.364,00 0,00 93.493.364,00 47,95 101.506.636,00 1.06. 1.06.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 297.671.000,00 162.679.00 162.679.000,00 54,65 134.992.000,00 Perkantoran 1.06. 1.06.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 245.080.000,00 0,00 124.015.000,00 0,00 124.015.000,00 50,60 121.065.000,00 1.06. 1.06.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 213.140.000,00 0,00 105.570.000,00 0,00 105.570.000,00 49,53 107.570.000,00 1.06. 1.06.01.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 11.940.000,00 0,00 6.475.000,00 0,00 6.475.000,00 54,23 5.465.000,00 Kantor 1.06. 1.06.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,00 0,00 11.970.000,00 0,00 11.970.000,00 59,85 8.030.000,00 1.06. 1.06.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 31.500.000,00 1.280.000,00 29.565.000,00 0,00 30.845.000,00 97,92 655.000,00 1.06. 1.06.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 31.500.000,00 1.280.000,00 29.565.000,00 0,00 30.845.000,00 97,92 655.000,00 1.06. 1.06.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 63.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4,76 60.000.000,00 1.06. 1.06.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 16,67 15.000.000,00 1.06. 1.06.01.01. 05.03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Perundang-undangan 1.06. 1.06.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 1 84.015.000,00 8.087.000,00 0,00 92.102.000,00 61,40 57.898.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.06. 1.06.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 60.000.000,00 36.900.000,00 1.700.000,00 0,00 38.600.000,00 64,33 21.400.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.06. 1.06.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.000.000,00 9.200.000,00 5.800.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00 1.06. 1.06.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06. 1.06.01.01. 06.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 60.000.000,00 37.915.000,00 587.000,00 0,00 38.502.000,00 64,17 21.498.000,00 1.06. 1.06.01.01. 15 Program Pengembangan Data / Informasi 500.000.000,00 27.200.000,00 8.650.000,00 19.757.000,00 55.607.000,00 11,12 444.393.000,00 1.06. 1.06.01.01. 15.01 Penyusunan Data Primer Kota Bekasi (Bekasi dalam 2 27.200.000,00 8.650.000,00 0,00 35.850.000,00 14,34 214.150.000,00 angka) PER KEGIATAN Halaman 32 dari 89

1.06. 1.06.01.01. 15.02 Pemutahiran Data Spatial Perencanaan Pembangunan 2 0,00 0,00 19.757.000,00 19.757.000,00 7,90 230.243.000,00 1.06. 1.06.01.01. 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 800.000.000,00 37.830.000,00 58.757.000,00 0,00 96.587.000,00 12,07 703.413.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06. 1.06.01.01. 20.01 Surveilance ISO 9001-2008 37.830.000,00 58.757.000,00 0,00 96.587.000,00 96,59 3.413.000,00 1.06. 1.06.01.01. 20.02 Capacity Building Aparatur Perencanaan 2 0,00 0,00 2 1.06. 1.06.01.01. 20.03 Pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan 4 0,00 0,00 4 Perkotaan 1.06. 1.06.01.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.1 1.109.922.000,00 494.853.500,00 23.500.000,00 1.628.275.500,00 51,28 1.546.724.500,00 1.06. 1.06.01.01. 21.01 Penyusunan Dokumen Rencanan Kerja Pemerintah 2 192.830.000,00 32.920.000,00 0,00 225.750.000,00 90,30 24.250.000,00 Daerah 1.06. 1.06.01.01. 21.02 Pelaksanaan Musrenbang RKPD 3 132.400.000,00 232.588.000,00 0,00 364.988.000,00 97,33 10.012.000,00 1.06. 1.06.01.01. 21.03 Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS T.A 525.000.000,00 193.900.000,00 29.860.000,00 0,00 223.760.000,00 42,62 301.240.000,00 2011-2012 1.06. 1.06.01.01. 21.04 Pelakssanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan 2 63.540.000,00 80.481.000,00 0,00 144.021.000,00 57,61 105.979.000,00 Anggaran SKPD 1.06. 1.06.01.01. 21.05 Penyusunan dan Pembahasan RAPBD T. A 2011-2012 5 129.650.00 129.650.000,00 23,57 420.350.000,00 1.06. 1.06.01.01. 21.06 Pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja dan 33.750.000,00 9.735.700,00 0,00 43.485.700,00 21,74 156.514.300,00 Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan 1.06. 1.06.01.01. 21.07 Penyusunan TAPKIN, IKU Kota Bekasi 66.572.000,00 23.809.900,00 0,00 90.381.900,00 90,38 9.618.100,00 1.06. 1.06.01.01. 21.08 Lanjutan Penyusunan Instrumen Pengolahan Data 1 103.900.000,00 7.400.000,00 23.500.000,00 134.800.000,00 89,87 15.200.000,00 Usulan Anggaran Belanja Langsung 1.06. 1.06.01.01. 21.09 Sosialisasi Revisi RPJMD Kota Bekasi 19.880.000,00 29.792.000,00 0,00 49.672.000,00 99,34 328.000,00 1.06. 1.06.01.01. 21.10 Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi DBHCHT 22.000.000,00 5.548.900,00 0,00 27.548.900,00 55,10 22.451.100,00 1.06. 1.06.01.01. 21.11 Penyelenggaraan Kegiatan TKPK (Tim Koordinasi 2 2.200.000,00 6.986.000,00 0,00 9.186.000,00 3,67 240.814.000,00 Penanggulangan Kemiskinan) 1.06. 1.06.01.01. 21.12 Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 (Banprov) 1.06. 1.06.01.01. 21.13 Sosialiasasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 28.500.000,00 20.512.000,00 0,00 49.012.000,00 98,02 988.000,00 Tahun 2010 1.06. 1.06.01.01. 21.14 Penyusunan RAPERDA Perencanaan Pembangunan 2 120.800.000,00 15.220.000,00 0,00 136.020.000,00 54,41 113.980.000,00 1.06. 1.06.01.01. 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.1 109.120.000,00 104.657.710,00 0,00 213.777.710,00 18,19 961.222.290,00 1.06. 1.06.01.01. 22.01 Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Daerah 3 19.250.000,00 525.000,00 0,00 19.775.000,00 5,65 330.225.000,00 1.06. 1.06.01.01. 22.02 Pengembangan Ekonomi di Kawasan Strategis Kota 6.620.000,00 2.070.000,00 0,00 8.690.000,00 2,90 291.310.000,00 1.06. 1.06.01.01. 22.03 Sinergitas Perencanaan Pembagunan Ekonomi 225.000.000,00 76.350.000,00 98.343.600,00 0,00 174.693.600,00 77,64 50.306.400,00 1.06. 1.06.01.01. 22.07 Analisa Teknis dan Ekonomi PDAM perwilayah 6.900.000,00 3.719.110,00 0,00 10.619.110,00 3,54 289.380.890,00 administrasi pelayanan 1.06. 1.06.01.01. 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 1.0 157.900.000,00 6.110.000,00 0,00 164.010.000,00 15,62 885.990.000,00 1.06. 1.06.01.01. 23.01 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3 151.900.000,00 2.735.000,00 0,00 154.635.000,00 44,18 195.365.000,00 Sosbud 1.06. 1.06.01.01. 23.02 Bimbingan Teknis Perencanaan Bagi Aparatur 0,00 0,00 Kecamatan 1.06. 1.06.01.01. 23.03 Pengukuran Pencapaian Indikator Pembangunan Bidang 0,00 0,00 Pendidikan dan Kesehatan 1.06. 1.06.01.01. 23.04 Verifikasi Proposal Pemanfaatan Lahan Fasos 6.000.000,00 3.375.000,00 0,00 9.375.000,00 4,69 190.625.000,00 1.06. 1.06.01.01. 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 2.580.000.000,00 223.700.000,00 171.433.500,00 0,00 395.133.500,00 15,32 2.184.866.500,00 Sumber Daya Alam PER KEGIATAN Halaman 33 dari 89

1.06. 1.06.01.01. 24.01 Penyelenggaraan Kegiatan TKPRD dan Sosialisasi RTRW 380.000.000,00 93.820.000,00 13.440.000,00 0,00 107.260.000,00 28,23 272.740.000,00 1.06. 1.06.01.01. 24.02 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang 325.000.000,00 46.090.000,00 4.824.000,00 0,00 50.914.000,00 15,67 274.086.000,00 Fisik 1.06. 1.06.01.01. 24.03 Review Naskah RPIJM Bidang Keciptakaryaan di Kota 125.000.000,00 1.900.000,00 1.200.000,00 0,00 3.100.000,00 2,48 121.900.000,00 Bekasi 1.06. 1.06.01.01. 24.04 Penyelenggaraan Tindak lanjut Penyusunan 36.890.000,00 12.960.000,00 0,00 49.850.000,00 24,93 150.150.000,00 Memorandum Program Pelaksanaan Sanitasi Kota Bekasi 1.06. 1.06.01.01. 24.05 Penyelenggaraan Tindak lanjut Pokja Strategi 29.230.000,00 128.409.500,00 0,00 157.639.500,00 78,82 42.360.500,00 Pengembangan Perumahan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Bekasi 1.06. 1.06.01.01. 24.06 Penyusunan Naskah Sistem Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 Daerah Kota Bekasi (luncuran) 1.06. 1.06.01.01. 24.07 Dana Pendamping Sarana dan Prasarana Sanimas 15.770.000,00 10.600.000,00 0,00 26.370.000,00 13,19 173.630.000,00 1.06. 1.06.01.01. 24.08 DED Pengembangan Pelayanan Jaringan Pipa Gas 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00 1.06. 1.06.01.01. 24.09 Penyusunan Naskah Peraturan Bangunan Gedung dan 2 0,00 0,00 2 Hunia Vertikal Kota Bekasi (luncuran) 1.06. 1.06.01.01. 24.10 Penyusunan Rencana Rinci Penataan TPU 3 0,00 0,00 3 1.06. 1.20.03.01. 15 Program Pengembangan Data / Informasi 4.980.000,00 700.000,00 0,00 5.680.000,00 11,36 44.320.000,00 1.06. 1.20.03.01. 15.04 Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi 4.980.000,00 700.000,00 0,00 5.680.000,00 11,36 44.320.000,00 1.06. 1.20.03.01. 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 250.000.00 2 1.06. 1.20.03.01. 22.04 Pengendalian Pelaksanaan Pembagunan 1 0,00 0,00 1 1.06. 1.20.03.01. 22.05 Fasilitasi Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga 0,00 0,00 Keuangan Mikro 1.06. 2.06.01.01. 15 Program Pengembangan Data / Informasi 6.800.000,00 7.510.000,00 0,00 14.310.000,00 14,31 85.690.000,00 1.06. 2.06.01.01. 15.03 Database Perpasaran, Agribisnis, Peternakan dan 6.800.000,00 7.510.000,00 0,00 14.310.000,00 14,31 85.690.000,00 Kesehatan Hewan 1.07. 1.07.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.445.000.700,00 993.280.500,00 482.782.943,00 23.210.000,00 1.499.273.443,00 61,32 945.727.257,00 1.07. 1.07.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 1.020.000,00 960.000,00 0,00 1.980.000,00 33,00 4.020.000,00 1.07. 1.07.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 439.000.000,00 0,00 226.091.018,00 0,00 226.091.018,00 51,50 212.908.982,00 Listrik 1.07. 1.07.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 177.598.200,00 0,00 54.978.700,00 0,00 54.978.700,00 30,96 122.619.500,00 1.07. 1.07.01.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 55.000.000,00 0,00 8.705.000,00 0,00 8.705.000,00 15,83 46.295.000,00 1.07. 1.07.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.580.000,00 92.857.300,00 0,00 96.437.300,00 96,44 3.562.700,00 1.07. 1.07.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000,00 3.780.000,00 5.543.100,00 0,00 9.323.100,00 7,77 110.676.900,00 1.07. 1.07.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 20.000.000,00 0,00 13.053.000,00 0,00 13.053.000,00 65,27 6.947.000,00 Bangunan Kantor 1.07. 1.07.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 23.210.000,00 23.210.000,00 92,84 1.790.000,00 1.07. 1.07.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.000.000,00 0,00 3.155.000,00 0,00 3.155.000,00 39,44 4.845.000,00 Perundang-undangan 1.07. 1.07.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000,00 0,00 28.493.000,00 0,00 28.493.000,00 63,32 16.507.000,00 1.07. 1.07.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 108.000.000,00 0,00 48.946.825,00 0,00 48.946.825,00 45,32 59.053.175,00 1.07. 1.07.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.280.402.500,00 952.350.50 952.350.500,00 74,38 328.052.000,00 Perkantoran PER KEGIATAN Halaman 34 dari 89

1.07. 1.07.01.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 61.000.000,00 32.550.00 32.550.000,00 53,36 28.450.000,00 1.07. 1.07.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 225.000.000,00 0,00 113.206.000,00 0,00 113.206.000,00 50,31 111.794.000,00 1.07. 1.07.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 45.000.000,00 0,00 25.961.000,00 0,00 25.961.000,00 57,69 19.039.000,00 1.07. 1.07.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 180.000.000,00 0,00 87.245.000,00 0,00 87.245.000,00 48,47 92.755.000,00 1.07. 1.07.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 240.000.000,00 5.430.000,00 38.025.000,00 0,00 43.455.000,00 18,11 196.545.000,00 1.07. 1.07.01.01. 03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 4.150.000,00 350.000,00 0,00 4.500.000,00 2,25 195.500.000,00 1.07. 1.07.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000,00 1.280.000,00 37.675.000,00 0,00 38.955.000,00 97,39 1.045.000,00 1.07. 1.07.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 55.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 52,73 26.000.000,00 1.07. 1.07.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 52,73 26.000.000,00 1.07. 1.07.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 65.000.000,00 25.960.000,00 1.453.600,00 0,00 27.413.600,00 42,17 37.586.400,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.07. 1.07.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 30.000.000,00 8.880.000,00 1.120.000,00 0,00 10.000.000,00 33,33 20.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.07. 1.07.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 35.000.000,00 17.080.000,00 333.600,00 0,00 17.413.600,00 49,75 17.586.400,00 1.07. 1.07.01.01. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 600.000.000,00 31.150.000,00 21.485.350,00 0,00 52.635.350,00 8,77 547.364.650,00 dan Fasilitas LLAJ 1.07. 1.07.01.01. 16.01 Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan 7.150.000,00 575.000,00 0,00 7.725.000,00 15,45 42.275.000,00 Bermotor 1.07. 1.07.01.01. 16.02 Pemeliharaan Gedung Unit Pengujian Kendaraan 25.000.000,00 2.900.000,00 19.335.350,00 0,00 22.235.350,00 88,94 2.764.650,00 Bermotor 1.07. 1.07.01.01. 16.03 Pemeliharaan dan Peningkatan Titik Pantau Adipura 0,00 0,00 1.07. 1.07.01.01. 16.04 Pemeliharaan Fasilitas Lalu lintas 2 12.950.000,00 1.000.000,00 0,00 13.950.000,00 5,58 236.050.000,00 1.07. 1.07.01.01. 16.05 Pemeliharaan Halte 8.150.000,00 575.000,00 0,00 8.725.000,00 11,63 66.275.000,00 1.07. 1.07.01.01. 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 740.000.000,00 49.865.000,00 15.830.000,00 32.169.000,00 97.864.000,00 13,22 642.136.000,00 1.07. 1.07.01.01. 17.01 Stikerisasi Lintasan Trayek pada Kendaraan Angkutan 125.000.000,00 8.500.000,00 530.000,00 0,00 9.030.000,00 7,22 115.970.000,00 Kota di Kota Bekasi 1.07. 1.07.01.01. 17.02 Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar 125.000.000,00 4.510.000,00 14.300.000,00 0,00 18.810.000,00 15,05 106.190.000,00 1.07. 1.07.01.01. 17.03 Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ 90.000.000,00 20.955.000,00 0,00 32.169.000,00 53.124.000,00 59,03 36.876.000,00 1.07. 1.07.01.01. 17.04 Study Pergerakan Angkutan Khusus 7.400.000,00 470.000,00 0,00 7.870.000,00 3,94 192.130.000,00 1.07. 1.07.01.01. 17.05 Study Kelayakan Park & Ride 8.500.000,00 530.000,00 0,00 9.030.000,00 4,52 190.970.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu 4.333.300.000,00 175.930.000,00 8.175.000,00 250.100.450,00 434.205.450,00 10,02 3.899.094.550,00 Lintas 1.07. 1.07.01.01. 19.01 Pengadaan Perlengkapan Petugas Parkir dan Retribusi 13.850.000,00 990.000,00 0,00 14.840.000,00 4,95 285.160.000,00 Terminal (Banprov) 1.07. 1.07.01.01. 19.02 Pengadaan Alat Pengatur Berkendaraan 1 0,00 0,00 10.230.000,00 10.230.000,00 6,82 139.770.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.03 Pemasangan Marka Jalan 2 10.600.000,00 900.000,00 0,00 11.500.000,00 4,60 238.500.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.04 Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Banprov) 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.05 Pemasangan Warning Light 1 0,00 0,00 10.230.000,00 10.230.000,00 6,82 139.770.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.06 Pamasangan Pagar Pengaman Jalan Guadrill (Banprov) 700.000.000,00 0,00 0,00 20.450.000,00 20.450.000,00 2,92 679.550.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.07 Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Dishub 225.000.000,00 10.600.000,00 930.000,00 0,00 11.530.000,00 5,12 213.470.000,00 PER KEGIATAN Halaman 35 dari 89

1.07. 1.07.01.01. 19.08 Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) 69.080.000,00 0,00 33.600.000,00 102.680.000,00 51,34 97.320.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.09 Pembangunan Traffic Light (DAK) 638.300.000,00 0,00 0,00 638.300.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.10 Pengadaan Rambu-Rambu Himbauan (Banprov) 3 0,00 0,00 3 1.07. 1.07.01.01. 19.11 Pemasangan Rambu Nama Jalan 0,00 0,00 84.658.650,00 84.658.650,00 84,66 15.341.350,00 1.07. 1.07.01.01. 19.12 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Flyover Kranji Kota Bekasi 0,00 0,00 24.990.000,00 24.990.000,00 12,50 175.010.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.13 Penataan Kawasan Tertib Lalu Lintas 120.000.000,00 63.700.000,00 4.825.000,00 46.681.800,00 115.206.800,00 96,01 4.793.200,00 1.07. 1.07.01.01. 19.14 Pengadaan Pagar Pemisah Portable 1 0,00 0,00 9.030.000,00 9.030.000,00 6,02 140.970.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.15 Pemasangan RPPJ (Rambu Petunjuk Penguna Jalan) 0,00 0,00 10.230.000,00 10.230.000,00 5,12 189.770.000,00 1.07. 1.07.01.01. 19.16 Analisa Dampak Lalu Lintas 8.100.000,00 530.000,00 0,00 8.630.000,00 4,32 191.370.000,00 1.07. 1.07.01.01. 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 1.110.000.000,00 62.525.000,00 143.458.500,00 2.560.000,00 208.543.500,00 18,79 901.456.500,00 Kendaraan Bermotor 1.07. 1.07.01.01. 20.01 Penyediaan Barang Logistik Pengujian 820.000.000,00 16.825.000,00 98.866.000,00 0,00 115.691.000,00 14,11 704.309.000,00 1.07. 1.07.01.01. 20.02 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling 90.000.000,00 29.050.000,00 18.140.000,00 2.560.000,00 49.750.000,00 55,28 40.250.000,00 1.07. 1.07.01.01. 20.03 Pelaksanaan Uji Emisi untuk Kendaraan Pribadi 8.150.000,00 25.922.500,00 0,00 34.072.500,00 68,15 15.927.500,00 1.07. 1.07.01.01. 20.04 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 1 8.500.000,00 530.000,00 0,00 9.030.000,00 6,02 140.970.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 20.576.150.000,00 697.650.000,00 7.810.369.184,00 209.585.000,00 8.717.604.184,00 42,37 11.858.545.816,00 Persampahan 1.08. 1.03.02.01. 15.01 Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah 4.830.000.000,00 0,00 3.058.834.000,00 0,00 3.058.834.000,00 63,33 1.771.166.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.02 Perawatan Kendaraan Angkutan sampah 4.000.000.000,00 0,00 1.332.914.000,00 0,00 1.332.914.000,00 33,32 2.667.086.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.03 Pengelolaan TPA Sampah Sumur Batu 3.800.000.000,00 467.060.000,00 1.545.493.984,00 0,00 2.012.553.984,00 52,96 1.787.446.016,00 1.08. 1.03.02.01. 15.04 Pengelolaan IPLT Sumur Batu 400.000.000,00 57.910.000,00 233.300.800,00 0,00 291.210.800,00 72,80 108.789.200,00 1.08. 1.03.02.01. 15.05 Pemantauan penyaluran dana kompensasi dan kegiatan pembangunan oleh LPM di Lokasi sekitar Bantargebang 120.000.000,00 12.260.000,00 22.800.000,00 0,00 35.060.000,00 29,22 84.940.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.06 Pengadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara 0,00 0,00 1.08. 1.03.02.01. 15.07 Pengadaan Gerobak Sampah 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.08 Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas lapangan Kebersihan 315.000.000,00 0,00 0,00 315.000.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.09 Pembangunan Landasan Kontainer 0,00 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 11,07 66.700.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.10 Penunjang Kegiatan Pengelolaan Komposting 135.000.000,00 6.480.000,00 71.055.000,00 0,00 77.535.000,00 57,43 57.465.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.11 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.12 Penunjang Kegiatan UPTD Kebersihan, Protokol dan kontaener 6.900.000,00 112.749.400,00 0,00 119.649.400,00 59,82 80.350.600,00 1.08. 1.03.02.01. 15.13 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Gerakan K3 412.500.000,00 61.250.000,00 55.088.000,00 0,00 116.338.000,00 28,20 296.162.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.14 Pengadaan Sarana Penunjang TPA Sampah Sumur Batu 90.000.000,00 0,00 0,00 7.286.000,00 7.286.000,00 8,10 82.714.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.15 Pembangunan Instalasi Listrik TPA Sumur Batu 0,00 0,00 7.736.000,00 7.736.000,00 7,74 92.264.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.16 Renovasi Bak Contener 0,00 0,00 1.08. 1.03.02.01. 15.17 Penyusunan Perda Pengolahan Sampah 0,00 0,00 1.08. 1.03.02.01. 15.18 Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) TPA Bantargebang dan Sumur Batu 29.230.000,00 7.294.000,00 0,00 36.524.000,00 36,52 63.476.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.19 Mobilisasi dan Penanganan Sampah Liar 0,00 0,00 74.500.000,00 74.500.000,00 37,25 125.500.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.20 Pengadaan Mesin Pencacah Sampah 90.000.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00 79.800.000,00 88,67 10.200.000,00 PER KEGIATAN Halaman 36 dari 89

1.08. 1.03.02.01. 15.21 Gerakan Sampahku Sahabatku 10.820.000,00 34.035.000,00 0,00 44.855.000,00 89,71 5.145.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.22 Penyelenggaraan Penyapuan Jalan 1.319.650.000,00 6.400.000,00 1.298.350.000,00 0,00 1.304.750.000,00 98,87 14.900.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.23 Penutupan Sampah dengan Tanah ( Cover Soil ) TPA 600.000.000,00 15.310.000,00 6.450.000,00 0,00 21.760.000,00 3,63 578.240.000,00 Sumur Batu 1.08. 1.03.02.01. 15.25 Pembangunan Pembatas Keliling Zona 3 (lanjutan) 0,00 0,00 7.818.000,00 7.818.000,00 3,91 192.182.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.26 Pembangunan Hanggar SPA 0,00 0,00 11.050.000,00 11.050.000,00 5,53 188.950.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.27 Sewa Lahan Pool Bojongmenteng 144.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.28 Penataan TPA dan IPLT Sumur Batu 2. 11.630.000,00 5.905.000,00 5.375.000,00 22.910.000,00 1,09 2.077.090.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.29 Pelatihan pengolahan sampah Kecamatan Bekasi Utara 12.400.000,00 26.100.000,00 0,00 38.500.000,00 77,00 11.500.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.30 TPS RUMAH KOMPOS - Kel Teluk Pucung 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.08. 1.03.02.01. 15.31 Pemagaran TPA Sumur Batu Zona IV 0,00 0,00 7.720.000,00 7.720.000,00 7,72 92.280.000,00 1.08. 1.03.03.01. 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.770.000.000,00 114.225.000,00 620.568.000,00 0,00 734.793.000,00 41,51 1.035.207.000,00 1.08. 1.03.03.01. 24.03 Pengendalian dan Pengawasan Panggung Reklame 3 114.225.000,00 20.625.000,00 0,00 134.850.000,00 38,53 215.150.000,00 1.08. 1.03.03.01. 24.04 Pemeliharaan Taman Kota dan Jalur Hijau Kota 1.345.000.000,00 0,00 599.943.000,00 0,00 599.943.000,00 44,61 745.057.000,00 1.08. 1.03.03.01. 24.07 Penataan Taman dan Rumput Depan Fly Over Kranji RT 0,00 0,00 01 Rw 01 1.08. 1.08.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 603.453.000,00 126.864.000,00 257.239.011,00 0,00 384.103.011,00 63,65 219.349.989,00 1.08. 1.08.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.970.000,00 0,00 1.272.000,00 0,00 1.272.000,00 42,83 1.698.000,00 1.08. 1.08.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 40.469.500,00 0,00 19.216.911,00 0,00 19.216.911,00 47,48 21.252.589,00 Listrik 1.08. 1.08.01.01. 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3.400.000,00 0,00 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 36,71 2.152.000,00 1.08. 1.08.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000,00 0,00 15.438.300,00 0,00 15.438.300,00 51,46 14.561.700,00 1.08. 1.08.01.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 21.540.000,00 0,00 6.040.000,00 0,00 6.040.000,00 28,04 15.500.000,00 1.08. 1.08.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.520.500,00 3.680.000,00 81.912.900,00 0,00 85.592.900,00 97,80 1.927.600,00 1.08. 1.08.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83.597.500,00 3.680.000,00 76.270.600,00 0,00 79.950.600,00 95,64 3.646.900,00 1.08. 1.08.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.000.000,00 0,00 1.851.800,00 0,00 1.851.800,00 37,04 3.148.200,00 Bangunan Kantor 1.08. 1.08.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.000.000,00 0,00 4.440.000,00 0,00 4.440.000,00 44,40 5.560.000,00 Perundang-undangan 1.08. 1.08.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.500.000,00 0,00 8.702.500,00 0,00 8.702.500,00 49,73 8.797.500,00 1.08. 1.08.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 116.836.000,00 0,00 40.846.000,00 0,00 40.846.000,00 34,96 75.990.000,00 1.08. 1.08.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 184.619.500,00 119.504.00 119.504.000,00 64,73 65.115.500,00 Perkantoran 1.08. 1.08.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 151.117.000,00 3.680.000,00 103.111.200,00 0,00 106.791.200,00 70,67 44.325.800,00 1.08. 1.08.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.547.000,00 3.680.000,00 21.440.000,00 0,00 25.120.000,00 98,33 427.000,00 1.08. 1.08.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 125.570.000,00 0,00 81.671.200,00 0,00 81.671.200,00 65,04 43.898.800,00 1.08. 1.08.01.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.930.000,00 1.280.000,00 24.310.000,00 0,00 25.590.000,00 98,69 340.000,00 1.08. 1.08.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.930.000,00 1.280.000,00 24.310.000,00 0,00 25.590.000,00 98,69 340.000,00 1.08. 1.08.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 20.000.00 20.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 37 dari 89

1.08. 1.08.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.08. 1.08.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 55.500.000,00 16.610.000,00 6.490.000,00 0,00 23.100.000,00 41,62 32.400.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.08. 1.08.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 35.000.000,00 7.850.000,00 2.750.000,00 0,00 10.600.000,00 30,29 24.400.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.08. 1.08.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12.500.000,00 8.760.000,00 3.740.000,00 0,00 12.500.000,00 100,00 0,00 1.08. 1.08.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1.08. 1.08.01.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan 1.295.000.000,00 154.900.000,00 243.694.700,00 0,00 398.594.700,00 30,78 896.405.300,00 Perusakan Lingkungan Hidup 1.08. 1.08.01.01. 16.01 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan 112.500.000,00 0,00 11.150.500,00 0,00 11.150.500,00 9,91 101.349.500,00 Lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup 1.08. 1.08.01.01. 16.03 Lanjutan Pelaksanaan Program penilaian peringkat 180.000.000,00 29.100.000,00 18.172.000,00 0,00 47.272.000,00 26,26 132.728.000,00 kinerja perusahaan tingkat daerah (PROPERDA) 1.08. 1.08.01.01. 16.04 Lanjutan Peningkatan peran serta masyarakat dalam 260.000.000,00 70.885.000,00 141.713.000,00 0,00 212.598.000,00 81,77 47.402.000,00 pengelolaan lingkungan hidup 1.08. 1.08.01.01. 16.05 Lanjutan Pembersihan Sampah/gulma di Sepanjang Kali 22.665.000,00 64.120.000,00 0,00 86.785.000,00 43,39 113.215.000,00 di Kota Bekasi (Prokasih ) 1.08. 1.08.01.01. 16.06 Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup 67.500.000,00 32.250.000,00 3.461.200,00 0,00 35.711.200,00 52,91 31.788.800,00 1.08. 1.08.01.01. 16.07 Penertiban Pembuangan Limbah Cair 0,00 5.078.000,00 0,00 5.078.000,00 6,77 69.922.000,00 1.08. 1.08.01.01. 16.08 Pilot Project Pembuatan IPAL Industri Kecil 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Tahu/Tempe (Banprov) 1.08. 1.08.01.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 985.000.000,00 63.915.000,00 311.945.580,00 61.250.000,00 437.110.580,00 44,38 547.889.420,00 Daya Alam 1.08. 1.08.01.01. 17.01 Lanjutan Pembuatan Sumur Resapan 0,00 0,00 27.900.000,00 27.900.000,00 13,95 172.100.000,00 1.08. 1.08.01.01. 17.02 Lanjutan Penyelenggaraan Aktifitas dan Persiapan 270.000.000,00 42.165.000,00 96.138.000,00 0,00 138.303.000,00 51,22 131.697.000,00 Akreditasi Laboratorium Lingkungan 1.08. 1.08.01.01. 17.03 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Sumur Artesis 225.000.000,00 10.200.000,00 82.987.580,00 30.350.000,00 123.537.580,00 54,91 101.462.420,00 1.08. 1.08.01.01. 17.04 Lanjutan Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah 90.000.000,00 11.550.000,00 14.070.000,00 3.000.000,00 28.620.000,00 31,80 61.380.000,00 1.08. 1.08.01.01. 17.05 Pengadaan Stick Biopori dan Pembuatan Lubang 0,00 118.750.000,00 0,00 118.750.000,00 59,38 81.250.000,00 Biopori (Banprov) 1.08. 1.08.01.01. 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses 990.000.000,00 186.445.000,00 274.444.500,00 2.900.000,00 463.789.500,00 46,85 526.210.500,00 Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.08. 1.08.01.01. 19.01 Lanjutan Pembinaan Eco School, Eco Pontren 1 0,00 54.312.500,00 0,00 54.312.500,00 31,04 120.687.500,00 1.08. 1.08.01.01. 19.02 Lanjutan Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup 270.000.000,00 40.870.000,00 92.525.000,00 0,00 133.395.000,00 49,41 136.605.000,00 1.08. 1.08.01.01. 19.03 Lanjutan Penyelenggaraan Pemutakhiran Database 45.000.000,00 12.000.000,00 12.017.000,00 2.900.000,00 26.917.000,00 59,82 18.083.000,00 Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Hardware 1.08. 1.08.01.01. 19.04 Lanjutan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup 2 15.325.000,00 57.260.000,00 0,00 72.585.000,00 29,03 177.415.000,00 Daerah (SLHD/SoE) 1.08. 1.08.01.01. 19.05 Lanjutan Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan 2 118.250.000,00 58.330.000,00 0,00 176.580.000,00 70,63 73.420.000,00 Air (NPA) 1.08. 1.08.01.01. 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 610.000.000,00 48.750.000,00 100.329.555,00 0,00 149.079.555,00 24,44 460.920.445,00 1.08. 1.08.01.01. 20.01 Lanjutan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 22.910.000,00 13.060.000,00 0,00 35.970.000,00 71,94 14.030.000,00 1.08. 1.08.01.01. 20.02 Lanjutan Pengujian Kualitas Emisi Gas Buang Industri 225.000.000,00 7.650.000,00 3.854.555,00 0,00 11.504.555,00 5,11 213.495.445,00 1.08. 1.08.01.01. 20.03 Lanjutan Pengujian Kualitas Udara Ambient Jalan Raya 12.190.000,00 2.350.000,00 0,00 14.540.000,00 7,27 185.460.000,00 PER KEGIATAN Halaman 38 dari 89

1.08. 1.08.01.01. 20.04 Implementasi Penggantian Bahan Pendingin yang 135.000.000,00 6.000.000,00 81.065.000,00 0,00 87.065.000,00 64,49 47.935.000,00 Ramah Lingkungan 1.08. 1.08.01.01. 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.085.000.000,00 17.885.000,00 7.894.555,00 0,00 25.779.555,00 2,38 1.059.220.445,00 1.08. 1.08.01.01. 24.01 Lanjutan Pelaksanaan Penghijauan Kota 360.000.000,00 1.650.000,00 2.934.555,00 0,00 4.584.555,00 1,27 355.415.445,00 1.08. 1.08.01.01. 24.02 Lanjutan Pemantauan dan Evaluasi Titik Pantau Adipura 16.235.000,00 4.960.000,00 0,00 21.195.000,00 28,26 53.805.000,00 1.08. 1.08.01.01. 24.05 Kajian RTH dalam Rangka Pencapaian Target RTH 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 (Banprov) 1.08. 1.08.01.01. 24.06 Penanaman Massal dalam Rangka Program Green 1 0,00 0,00 1 School dan Green Province (Banprov) 1.08. 1.08.01.01. 25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 3 14.625.000,00 68.542.355,00 0,00 83.167.355,00 23,76 266.832.645,00 Bersih 1.08. 1.08.01.01. 25.01 Perencanaan Teknis (DED) Pemanfaatan Bendung Kali 3 14.625.000,00 68.542.355,00 0,00 83.167.355,00 23,76 266.832.645,00 Cikeas, Sebagai Air Baku PDAM dan Sarana Pendukung 1.10. 1.10.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.184.104.500,00 408.085.500,00 340.687.310,00 0,00 748.772.810,00 63,24 435.331.690,00 1.10. 1.10.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 5.600.00 5.600.000,00 56,00 4.400.000,00 1.10. 1.10.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 210.000.000,00 0,00 131.262.510,00 0,00 131.262.510,00 62,51 78.737.490,00 Listrik 1.10. 1.10.01.01. 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 12.600.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 13,89 10.850.000,00 1.10. 1.10.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.000.000,00 0,00 7.962.400,00 0,00 7.962.400,00 61,25 5.037.600,00 1.10. 1.10.01.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 23.400.000,00 0,00 9.738.600,00 0,00 9.738.600,00 41,62 13.661.400,00 1.10. 1.10.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 93.000.000,00 6.080.000,00 78.587.000,00 0,00 84.667.000,00 91,04 8.333.000,00 1.10. 1.10.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 93.000.000,00 6.080.000,00 68.382.000,00 0,00 74.462.000,00 80,07 18.538.000,00 1.10. 1.10.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Bangunan Kantor 1.10. 1.10.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 1.10. 1.10.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 13.168.000,00 0,00 7.926.000,00 0,00 7.926.000,00 60,19 5.242.000,00 Perundang-undangan 1.10. 1.10.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 34.000.000,00 0,00 13.120.000,00 0,00 13.120.000,00 38,59 20.880.000,00 1.10. 1.10.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 60.000.000,00 0,00 21.958.800,00 0,00 21.958.800,00 36,60 38.041.200,00 1.10. 1.10.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 579.936.500,00 390.325.50 390.325.500,00 67,30 189.611.000,00 Perkantoran 1.10. 1.10.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 176.000.000,00 3.475.000,00 76.870.700,00 0,00 80.345.700,00 45,65 95.654.300,00 1.10. 1.10.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 123.000.000,00 0,00 65.710.700,00 0,00 65.710.700,00 53,42 57.289.300,00 1.10. 1.10.01.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 23.000.000,00 0,00 11.160.000,00 0,00 11.160.000,00 48,52 11.840.000,00 Kantor 1.10. 1.10.01.01. 02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 30.000.000,00 3.475.00 3.475.000,00 11,58 26.525.000,00 1.10. 1.10.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 35.000.000,00 1.280.000,00 32.305.000,00 0,00 33.585.000,00 95,96 1.415.000,00 1.10. 1.10.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 35.000.000,00 1.280.000,00 32.305.000,00 0,00 33.585.000,00 95,96 1.415.000,00 1.10. 1.10.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 52.300.000,00 16.170.000,00 665.000,00 0,00 16.835.000,00 32,19 35.465.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.10. 1.10.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10.000.000,00 3.970.000,00 665.000,00 0,00 4.635.000,00 46,35 5.365.000,00 Realisasi Kinerja SKPD PER KEGIATAN Halaman 39 dari 89

1.10. 1.10.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 13.000.000,00 5.000.00 5.000.000,00 38,46 8.000.000,00 1.10. 1.10.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 1.10. 1.10.01.01. 06.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 12.300.000,00 7.200.00 7.200.000,00 58,54 5.100.000,00 1.10. 1.10.01.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.885.000.000,00 520.290.000,00 341.668.300,00 468.909.590,00 1.330.867.890,00 27,24 3.554.132.110,00 1.10. 1.10.01.01. 15.01 Pengadaan Blanko Catatan Sipil 600.000.000,00 15.250.000,00 112.535.500,00 0,00 127.785.500,00 21,30 472.214.500,00 1.10. 1.10.01.01. 15.02 Peningkatan Pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil 60.000.000,00 37.280.000,00 2.442.500,00 0,00 39.722.500,00 66,20 20.277.500,00 1.10. 1.10.01.01. 15.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan 70.000.000,00 9.540.000,00 2.165.000,00 665.000,00 12.370.000,00 17,67 57.630.000,00 Sipil 1.10. 1.10.01.01. 15.04 Pengadaan Blanko Kependudukan 1.400.000.000,00 3.450.000,00 162.398.800,00 0,00 165.848.800,00 11,85 1.234.151.200,00 1.10. 1.10.01.01. 15.05 Penyelenggaraan SIAK 2 174.375.000,00 1.550.000,00 0,00 175.925.000,00 70,37 74.075.000,00 1.10. 1.10.01.01. 15.06 Pengadaan sarana dan prasarana SIAK kependudukan 1.600.000.000,00 0,00 0,00 379.319.590,00 379.319.590,00 23,71 1.220.680.410,00 dan catatan sipil 1.10. 1.10.01.01. 15.07 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan 29.600.000,00 1.780.000,00 0,00 31.380.000,00 62,76 18.620.000,00 Administrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan 1.10. 1.10.01.01. 15.08 Bimbingan Teknis Penanggung Jawab Operator SIAK 90.000.000,00 57.430.000,00 31.107.500,00 0,00 88.537.500,00 98,38 1.462.500,00 dan Registrator 1.10. 1.10.01.01. 15.09 Penyusunan Profil Kependudukan 90.000.000,00 79.950.000,00 1.725.000,00 0,00 81.675.000,00 90,75 8.325.000,00 1.10. 1.10.01.01. 15.10 Operasi Yustisi dan Pembinaan Kependudukan 33.150.000,00 14.274.000,00 0,00 47.424.000,00 63,23 27.576.000,00 1.10. 1.10.01.01. 15.11 Sosialisasi Perundang-undangan Administrasi 36.825.000,00 9.300.000,00 0,00 46.125.000,00 92,25 3.875.000,00 Kependudukan dan Prosedur Pelayanan Kependudukan 1.10. 1.10.01.01. 15.12 Penyusunan Struktur Umur Penduduk SP 2010 untuk 40.540.000,00 2.390.000,00 0,00 42.930.000,00 85,86 7.070.000,00 Perencanaan 5 (lima) Tahun 1.10. 1.10.01.01. 15.13 Kajian Strategi Penanganan Migrasi Penduduk Ke Kota 2.900.00 2.900.000,00 0,97 297.100.000,00 Bekasi 1.10. 1.10.01.01. 15.14 Penyusunan Data Warehouse Kependudukan 0,00 0,00 88.925.000,00 88.925.000,00 44,46 111.075.000,00 1.11. 1.12.01.01. 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 1 21.450.000,00 16.530.000,00 0,00 37.980.000,00 25,32 112.020.000,00 Gender Dalam Pembangunan 1.11. 1.12.01.01. 18.01 Sosialisasi PUG, Pelatihan Analisis Gender dan Simulasi 21.450.000,00 16.530.000,00 0,00 37.980.000,00 37,98 62.020.000,00 Gender 1.11. 1.12.01.01. 18.02 Seminar dalam Rangka Hari Ibu 0,00 0,00 1.11. 1.12.01.01. 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup, 400.000.000,00 25.900.000,00 12.796.000,00 0,00 38.696.000,00 9,67 361.304.000,00 Perlindungan Perempuan dan Anak 1.11. 1.12.01.01. 20.01 Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Kepala 0,00 0,00 Keluarga (PEKKA) 1.11. 1.12.01.01. 20.02 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Korban KDRT 1.11. 1.12.01.01. 20.03 Pelatihan dan Pembinaan Kader PKK dilokasi P2WKSS 60.000.000,00 25.900.000,00 12.796.000,00 0,00 38.696.000,00 64,49 21.304.000,00 1.11. 1.12.01.01. 20.05 Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 1.11. 1.12.01.01. 20.06 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) 0,00 0,00 1.12. 1.12.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 700.349.700,00 165.006.500,00 106.624.859,00 0,00 271.631.359,00 38,79 428.718.341,00 1.12. 1.12.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 250.000,00 2.100.000,00 0,00 2.350.000,00 47,00 2.650.000,00 1.12. 1.12.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 44.700.000,00 0,00 8.516.859,00 0,00 8.516.859,00 19,05 36.183.141,00 Listrik 1.12. 1.12.01.01. 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 7.000.000,00 0,00 4.008.000,00 0,00 4.008.000,00 57,26 2.992.000,00 1.12. 1.12.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.779.200,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 15,52 21.779.200,00 PER KEGIATAN Halaman 40 dari 89

1.12. 1.12.01.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.000.000,00 0,00 1.095.000,00 0,00 1.095.000,00 4,56 22.905.000,00 1.12. 1.12.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.100.000,00 0,00 0,00 85.100.000,00 1.12. 1.12.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.400.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 8,78 77.900.000,00 1.12. 1.12.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 9.000.000,00 0,00 5.717.500,00 0,00 5.717.500,00 63,53 3.282.500,00 Bangunan Kantor 1.12. 1.12.01.01. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 1.12. 1.12.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 11.400.000,00 0,00 6.699.000,00 0,00 6.699.000,00 58,76 4.701.000,00 Perundang-undangan 1.12. 1.12.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 0,00 10.135.000,00 0,00 10.135.000,00 33,78 19.865.000,00 1.12. 1.12.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 135.000.000,00 0,00 56.853.500,00 0,00 56.853.500,00 42,11 78.146.500,00 1.12. 1.12.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 230.470.500,00 164.756.50 164.756.500,00 71,49 65.714.000,00 Perkantoran 1.12. 1.12.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 1 0,00 79.758.000,00 0,00 79.758.000,00 45,58 95.242.000,00 1.12. 1.12.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.12. 1.12.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 145.000.000,00 0,00 79.758.000,00 0,00 79.758.000,00 55,01 65.242.000,00 1.12. 1.12.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 51.900.000,00 6.300.000,00 7.000.600,00 0,00 13.300.600,00 25,63 38.599.400,00 1.12. 1.12.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 35.000.000,00 0,00 4.732.000,00 0,00 4.732.000,00 13,52 30.268.000,00 1.12. 1.12.01.01. 03.07 Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional 16.900.000,00 6.300.000,00 2.268.600,00 0,00 8.568.600,00 50,70 8.331.400,00 1.12. 1.12.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 24.912.00 24.912.000,00 1.12. 1.12.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.912.000,00 0,00 0,00 8.912.000,00 1.12. 1.12.01.01. 05.03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Perundang-undangan 1.12. 1.12.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 88.500.000,00 21.270.000,00 2.240.000,00 0,00 23.510.000,00 26,56 64.990.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.12. 1.12.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 40.000.000,00 15.600.000,00 1.160.000,00 0,00 16.760.000,00 41,90 23.240.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.12. 1.12.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 13.500.000,00 5.670.000,00 1.080.000,00 0,00 6.750.000,00 50,00 6.750.000,00 1.12. 1.12.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 1.12. 1.12.01.01. 15 Program Keluarga Berencana 1.712.200.000,00 204.167.200,00 194.376.200,00 0,00 398.543.400,00 23,28 1.313.656.600,00 1.12. 1.12.01.01. 15.01 Intensifikasi Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL dan 85.000.000,00 35.800.000,00 24.648.000,00 0,00 60.448.000,00 71,12 24.552.000,00 BLK serta Lomba Kelompok Kegiatan 1.12. 1.12.01.01. 15.02 Pelayanan Pemasangan dan Pencabutan Alat 130.000.000,00 23.650.000,00 54.586.000,00 0,00 78.236.000,00 60,18 51.764.000,00 Kontrasepsi 1.12. 1.12.01.01. 15.03 Pengadaan Alat Kontrasepsi KB 0,00 0,00 1.12. 1.12.01.01. 15.04 Pendataan Keluarga Sejahtera 8.350.000,00 16.416.000,00 0,00 24.766.000,00 24,77 75.234.000,00 1.12. 1.12.01.01. 15.05 Peningkatan Peran Klinik Swasta dalam Program KB 35.000.000,00 0,00 9.231.400,00 0,00 9.231.400,00 26,38 25.768.600,00 1.12. 1.12.01.01. 15.06 Intensifikasi Pelaksanaan KB di Kelurahan 12.210.000,00 1.470.000,00 0,00 13.680.000,00 27,36 36.320.000,00 1.12. 1.12.01.01. 15.07 Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan 60.000.000,00 18.400.000,00 13.390.800,00 0,00 31.790.800,00 52,98 28.209.200,00 Reproduksi Remaja dan Sosialisasi Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja 1.12. 1.12.01.01. 15.08 Bimtek Petugas Lapangan Keluarga Berencana 13.100.000,00 17.634.000,00 0,00 30.734.000,00 61,47 19.266.000,00 PER KEGIATAN Halaman 41 dari 89

1.12. 1.12.01.01. 15.09 Peningkatan peran serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam 21.175.000,00 9.090.000,00 0,00 30.265.000,00 60,53 19.735.000,00 Program KB 1.12. 1.12.01.01. 15.10 Pengadaan Sarana Pelayanan dan Penyuluhan Program 901.200.000,00 0,00 0,00 901.200.000,00 KB (DAK) 1.12. 1.12.01.01. 15.11 Rapat Kerja Daerah Program KB dan PP 20.650.000,00 10.470.000,00 0,00 31.120.000,00 62,24 18.880.000,00 1.12. 1.12.01.01. 15.12 Advokasi dan Pendampingan perlindungan anak & 151.000.000,00 50.832.200,00 37.440.000,00 0,00 88.272.200,00 58,46 62.727.800,00 Perempuan 1.12. 1.20.11.01. 21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, 1. 247.170.000,00 193.780.200,00 0,00 440.950.200,00 36,75 759.049.800,00 PMS Termasuk HIV / AIDS 1.12. 1.20.11.01. 21.01 Fasilitasi Pembentukan TPPN-BS (Tim Pencegahan 15.400.000,00 8.990.000,00 0,00 24.390.000,00 12,20 175.610.000,00 Penyalah Gunaan NAPZA Berbasis Sekolah) 1.12. 1.20.11.01. 21.02 Penyuluhan Sadar Hukum Penyalahgunaan Narkoba 19.440.000,00 22.514.000,00 0,00 41.954.000,00 41,95 58.046.000,00 Kepada Kalangan Generasi Muda Mahasiswa Masyarakat Umum 1.12. 1.20.11.01. 21.03 Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anti Narkotika Internasional 23.520.000,00 34.400.000,00 0,00 57.920.000,00 57,92 42.080.000,00 (HANI) Tingkat Kota Bekasi 1.12. 1.20.11.01. 21.04 Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh P4GN 38.000.000,00 24.973.000,00 0,00 62.973.000,00 62,97 37.027.000,00 1.12. 1.20.11.01. 21.05 Fasilitasi Tes Urine 6.740.000,00 946.000,00 0,00 7.686.000,00 15,37 42.314.000,00 1.12. 1.20.11.01. 21.06 Fasilitasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 38.560.000,00 14.959.000,00 0,00 53.519.000,00 53,52 46.481.000,00 1.12. 1.20.11.01. 21.07 Fasilitasi Penghapusan Barang Bukti Narkotika 25.000.000,00 13.800.000,00 8.351.000,00 0,00 22.151.000,00 88,60 2.849.000,00 1.12. 1.20.11.01. 21.08 Family Support Group (FSG) 125.000.000,00 33.510.000,00 28.596.000,00 0,00 62.106.000,00 49,68 62.894.000,00 1.12. 1.20.11.01. 21.09 Penyebarluasan Informasi P4GN melalui Media Cetak, 4.800.000,00 8.235.000,00 0,00 13.035.000,00 13,04 86.965.000,00 Majalah, Koran, Spanduk, Leflet dan Radio 1.12. 1.20.11.01. 21.10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan P4GN 7.600.000,00 6.595.200,00 0,00 14.195.200,00 28,39 35.804.800,00 1.12. 1.20.11.01. 21.11 Penyelenggaraan Drug Prevention For Young people 2 45.800.000,00 35.221.000,00 0,00 81.021.000,00 32,41 168.979.000,00 1.13. 1.13.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 644.466.600,00 169.225.500,00 214.976.790,00 0,00 384.202.290,00 59,62 260.264.310,00 1.13. 1.13.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 2.025.000,00 1.977.000,00 0,00 4.002.000,00 66,70 1.998.000,00 1.13. 1.13.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 42.400.000,00 0,00 19.620.325,00 0,00 19.620.325,00 46,27 22.779.675,00 Listrik 1.13. 1.13.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.000.000,00 0,00 16.659.500,00 0,00 16.659.500,00 59,50 11.340.500,00 1.13. 1.13.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 8.030.000,00 69.614.200,00 0,00 77.644.200,00 97,06 2.355.800,00 1.13. 1.13.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 7.030.000,00 69.183.700,00 0,00 76.213.700,00 95,27 3.786.300,00 1.13. 1.13.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.000.000,00 0,00 4.827.500,00 0,00 4.827.500,00 48,28 5.172.500,00 Bangunan Kantor 1.13. 1.13.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.160.600,00 0,00 0,00 63.160.600,00 1.13. 1.13.01.01. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.13. 1.13.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.000.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 74,29 1.800.000,00 Perundang-undangan 1.13. 1.13.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 23.147.500,00 0,00 11.010.000,00 0,00 11.010.000,00 47,56 12.137.500,00 1.13. 1.13.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 80.000.000,00 0,00 16.884.565,00 0,00 16.884.565,00 21,11 63.115.435,00 1.13. 1.13.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 219.758.500,00 152.140.50 152.140.500,00 69,23 67.618.000,00 Perkantoran 1.13. 1.13.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 161.970.000,00 0,00 68.948.000,00 0,00 68.948.000,00 42,57 93.022.000,00 1.13. 1.13.01.01. 02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 1.13. 1.13.01.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur 20.680.000,00 0,00 0,00 20.680.000,00 PER KEGIATAN Halaman 42 dari 89

1.13. 1.13.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 1.13. 1.13.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 115.000.000,00 0,00 68.948.000,00 0,00 68.948.000,00 59,95 46.052.000,00 1.13. 1.13.01.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 12.550.000,00 0,00 0,00 12.550.000,00 Kantor 1.13. 1.13.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 13.740.000,00 0,00 0,00 13.740.000,00 1.13. 1.13.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 28.720.000,00 1.280.000,00 12.916.000,00 0,00 14.196.000,00 49,43 14.524.000,00 1.13. 1.13.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 28.720.000,00 1.280.000,00 12.916.000,00 0,00 14.196.000,00 49,43 14.524.000,00 1.13. 1.13.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 21.500.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 27,91 15.500.000,00 1.13. 1.13.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 21.500.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 27,91 15.500.000,00 1.13. 1.13.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 40.240.000,00 18.060.000,00 2.060.000,00 0,00 20.120.000,00 50,00 20.120.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.13. 1.13.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9.240.000,00 3.840.000,00 780.000,00 0,00 4.620.000,00 50,00 4.620.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.13. 1.13.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.800.000,00 3.780.000,00 620.000,00 0,00 4.400.000,00 50,00 4.400.000,00 1.13. 1.13.01.01. 06.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 22.200.000,00 10.440.000,00 660.000,00 0,00 11.100.000,00 50,00 11.100.000,00 1.13. 1.13.01.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.935.000.000,00 502.610.000,00 466.511.400,00 0,00 969.121.400,00 50,08 965.878.600,00 Kesejahteraan Sosial 1.13. 1.13.01.01. 16.01 Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar 37.350.000,00 3.430.000,00 0,00 40.780.000,00 54,37 34.220.000,00 1.13. 1.13.01.01. 16.02 Penilaian dan Pembekalan PSM Berprestasi Tingkat Kota 35.720.000,00 25.572.500,00 0,00 61.292.500,00 81,72 13.707.500,00 Bekasi Tahun 2011 1.13. 1.13.01.01. 16.03 Pembinaan dan Pembekalan Pekerja Sosial Masyarakat 0,00 0,00 (PSM) se-kota Bekasi Tahun 2011 1.13. 1.13.01.01. 16.04 Penilaian Orsos/Yayasan Berprestasi 37.420.000,00 23.248.000,00 0,00 60.668.000,00 80,89 14.332.000,00 1.13. 1.13.01.01. 16.05 Pelayanan dan Bimbingan Sosial Keterampilan Bagi 43.900.000,00 39.919.300,00 0,00 83.819.300,00 83,82 16.180.700,00 anak Jalanan 1.13. 1.13.01.01. 16.06 Pemberian Makan Kepada Penyandang Cacat di 1 27.980.000,00 220.000,00 0,00 28.200.000,00 18,80 121.800.000,00 Yayasan Cacat Mental Galuh 1.13. 1.13.01.01. 16.07 Pemberian Makan Bagi Anak Terlantar Dalam dan Luar 8.880.000,00 40.022.000,00 0,00 48.902.000,00 97,80 1.098.000,00 Panti 1.13. 1.13.01.01. 16.08 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 60.000.000,00 16.330.000,00 25.780.000,00 0,00 42.110.000,00 70,18 17.890.000,00 Penyandang Cacat 1.13. 1.13.01.01. 16.09 Peningkatan Kemampuan Potensi dan Sumber 1 47.130.000,00 95.500.000,00 0,00 142.630.000,00 81,50 32.370.000,00 Kesejahteraan Sosial, Melalui Infrastruktur Sosial 1.13. 1.13.01.01. 16.10 Pengentasan Kesmiskinan Melalui Pengembangan 120.000.000,00 82.950.000,00 26.100.000,00 0,00 109.050.000,00 90,88 10.950.000,00 Potensi Keluarga Binaan Sosial (KBS) 1.13. 1.13.01.01. 16.11 Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial 125.000.000,00 58.400.000,00 16.184.000,00 0,00 74.584.000,00 59,67 50.416.000,00 1.13. 1.13.01.01. 16.12 Penataan dan Penyekatan Kantor Dinas Sosial 80.000.000,00 13.035.000,00 63.770.000,00 0,00 76.805.000,00 96,01 3.195.000,00 1.13. 1.13.01.01. 16.13 Verifikasi dan Validasi Data SKTM 40.225.000,00 39.355.600,00 0,00 79.580.600,00 26,53 220.419.400,00 1.13. 1.13.01.01. 16.14 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dibidang 20.210.000,00 9.969.000,00 0,00 30.179.000,00 60,36 19.821.000,00 Kesejahteraan Sosial 1.13. 1.13.01.01. 16.15 Pembentukan FK-PSM Kecamatan dan IK-PSM 0,00 0,00 Kelurahan se-kota Bekasi 1.13. 1.13.01.01. 16.20 Penyusunan Rencana Induk penanganan masalah 3.000.000,00 4.831.000,00 0,00 7.831.000,00 2,61 292.169.000,00 kesejahteraan Sosial 1.13. 1.13.01.01. 16.21 Pelaksanaan CSR Award 30.080.000,00 52.610.000,00 0,00 82.690.000,00 82,69 17.310.000,00 PER KEGIATAN Halaman 43 dari 89

1.13. 1.22.01.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 7 106.400.000,00 139.116.100,00 14.900.000,00 260.416.100,00 34,72 489.583.900,00 Kesejahteraan Sosial 1.13. 1.22.01.01. 16.16 Monitoring Evaluasi dan Pembentukan Pos Daya 1 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 11,50 132.750.000,00 1.13. 1.22.01.01. 16.17 Pembinaan UEP/KUBE dalam mempertinggi ketahanan 34.130.000,00 24.194.200,00 0,00 58.324.200,00 58,32 41.675.800,00 masyarakat dalam Bidang Ekonomi 1.13. 1.22.01.01. 16.18 Pelatihan dan Pelaksanaan Gelar TTG 1 23.190.000,00 34.213.400,00 0,00 57.403.400,00 38,27 92.596.600,00 1.13. 1.22.01.01. 16.19 Penunjang Kegiatan PNPM 3 49.080.000,00 63.458.500,00 14.900.000,00 127.438.500,00 36,41 222.561.500,00 1.14. 1.14.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 929.214.200,00 231.999.500,00 237.993.903,00 0,00 469.993.403,00 50,58 459.220.797,00 1.14. 1.14.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.750.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 65,64 3.350.000,00 1.14. 1.14.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 110.600.000,00 0,00 8.763.428,00 0,00 8.763.428,00 7,92 101.836.572,00 Listrik 1.14. 1.14.01.01. 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 5.500.000,00 0,00 2.741.000,00 0,00 2.741.000,00 49,84 2.759.000,00 1.14. 1.14.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.585.200,00 0,00 7.078.750,00 0,00 7.078.750,00 15,88 37.506.450,00 1.14. 1.14.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.941.000,00 0,00 64.990.725,00 0,00 64.990.725,00 65,69 33.950.275,00 1.14. 1.14.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.417.000,00 0,00 83.792.500,00 0,00 83.792.500,00 69,59 36.624.500,00 1.14. 1.14.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6.000.000,00 0,00 2.556.500,00 0,00 2.556.500,00 42,61 3.443.500,00 Bangunan Kantor 1.14. 1.14.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.890.000,00 0,00 0,00 50.890.000,00 1.14. 1.14.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.040.000,00 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00 41,79 4.680.000,00 Perundang-undangan 1.14. 1.14.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 27.500.000,00 0,00 14.224.000,00 0,00 14.224.000,00 51,72 13.276.000,00 1.14. 1.14.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 121.900.000,00 0,00 44.087.000,00 0,00 44.087.000,00 36,17 77.813.000,00 1.14. 1.14.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 325.091.000,00 231.999.50 231.999.500,00 71,36 93.091.500,00 Perkantoran 1.14. 1.14.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 259.742.000,00 0,00 144.556.000,00 0,00 144.556.000,00 55,65 115.186.000,00 1.14. 1.14.01.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.14. 1.14.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55.000.000,00 0,00 48.580.000,00 0,00 48.580.000,00 88,33 6.420.000,00 1.14. 1.14.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 161.462.000,00 0,00 88.031.000,00 0,00 88.031.000,00 54,52 73.431.000,00 1.14. 1.14.01.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 6.560.000,00 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00 12,50 5.740.000,00 Kantor 1.14. 1.14.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16.720.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 42,61 9.595.000,00 1.14. 1.14.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 29.400.000,00 0,00 23.250.000,00 0,00 23.250.000,00 79,08 6.150.000,00 1.14. 1.14.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 29.400.000,00 0,00 23.250.000,00 0,00 23.250.000,00 79,08 6.150.000,00 1.14. 1.14.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 12.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 44,00 7.000.000,00 1.14. 1.14.01.01. 05.03 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan 12.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 44,00 7.000.000,00 Perundang-undangan 1.14. 1.14.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 64.470.000,00 16.250.000,00 7.210.000,00 0,00 23.460.000,00 36,39 41.010.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.14. 1.14.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 25.470.000,00 11.160.000,00 6.300.000,00 0,00 17.460.000,00 68,55 8.010.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.14. 1.14.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12.000.000,00 5.090.000,00 910.000,00 0,00 6.000.000,00 50,00 6.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 44 dari 89

1.14. 1.14.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1.14. 1.14.01.01. 06.06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1.14. 1.14.01.01. 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 4 1.860.000,00 23.133.700,00 0,00 24.993.700,00 5,55 425.006.300,00 Tenaga Kerja 1.14. 1.14.01.01. 15.01 Penyelenggaraan Pola Magang 2 0,00 4.544.000,00 0,00 4.544.000,00 1,82 245.456.000,00 1.14. 1.14.01.01. 15.02 Sosialisasi Sertivikasi dan Akreditasi bagi Lembaga 1.860.000,00 13.370.000,00 0,00 15.230.000,00 15,23 84.770.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan 1.14. 1.14.01.01. 15.03 Pelatihan Kerja Usaha Mandiri 0,00 5.219.700,00 0,00 5.219.700,00 5,22 94.780.300,00 1.14. 1.14.01.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 695.000.000,00 40.540.000,00 42.253.300,00 0,00 82.793.300,00 11,91 612.206.700,00 1.14. 1.14.01.01. 16.01 Penyelenggaraan Job Fair 0,00 0,00 1.14. 1.14.01.01. 16.02 Sosialisasi Produktivitas Kerja di Perusahaan 120.000.000,00 1.770.000,00 4.827.000,00 0,00 6.597.000,00 5,50 113.403.000,00 1.14. 1.14.01.01. 16.04 Pengembangan dan Pemberian Fasilitas yang 1 6.530.000,00 25.416.300,00 0,00 31.946.300,00 18,26 143.053.700,00 Mendorong Sistem Kewirausahaan 1.14. 1.14.01.01. 16.05 Penyempurnaan dan Perawatan Sistem Informasi Pasar 32.240.000,00 12.010.000,00 0,00 44.250.000,00 22,13 155.750.000,00 kerja dan Kartu Kuning 1.14. 1.14.01.01. 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga 1.000.000.000,00 170.600.000,00 106.011.500,00 0,00 276.611.500,00 27,66 723.388.500,00 Ketenagakerjaan 1.14. 1.14.01.01. 17.01 Pemberdayaan LKS Tripartit 16.350.000,00 10.091.000,00 0,00 26.441.000,00 26,44 73.559.000,00 1.14. 1.14.01.01. 17.02 Peningkatan Negosiasi Bipartit dalam Penyelesaian PHI 26.280.000,00 31.630.000,00 0,00 57.910.000,00 57,91 42.090.000,00 dan PHK 1.14. 1.14.01.01. 17.03 Verifikasi Serikat Pekerja 0,00 27.380.000,00 0,00 27.380.000,00 27,38 72.620.000,00 1.14. 1.14.01.01. 17.04 Penyuluhan Tentang Norma Kerja dan Tata Cara 2 0,00 0,00 2 Penyelesaian Kasus 1.14. 1.14.01.01. 17.05 Penilaian Perusahaan Terbaik Yang Mempekerjakan 0,00 21.364.500,00 0,00 21.364.500,00 21,36 78.635.500,00 Tenaga Kerja Perempuan 1.14. 1.14.01.01. 17.06 Pengembangan dan Sosialisasi Pengupahan 3 127.970.000,00 15.546.000,00 0,00 143.516.000,00 41,00 206.484.000,00 1.15. 1.12.01.01. 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 60.000.000,00 20.050.000,00 12.464.000,00 0,00 32.514.000,00 54,19 27.486.000,00 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15. 1.12.01.01. 16.04 Pembinaan Kelompok UPPKS Melalui AKU 60.000.000,00 20.050.000,00 12.464.000,00 0,00 32.514.000,00 54,19 27.486.000,00 1.15. 2.07.01.01. 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah 3 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3,43 338.000.000,00 Yang Kondusif 1.15. 2.07.01.01. 15.01 Penyusunan Database UMKM, Koperasi, Perindustrian 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 1,55 196.900.000,00 dan Perdagangan Kota Bekasi 1.15. 2.07.01.01. 15.02 Monitoring dan Evaluasi UMKM 0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 17,80 41.100.000,00 1.15. 2.07.01.01. 15.03 Pelatihan Aplikasi IT untuk Peningkatan Pemasaran 0,00 0,00 Produk UMKM 1.15. 2.07.01.01. 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 410.000.000,00 52.500.000,00 106.135.000,00 0,00 158.635.000,00 38,69 251.365.000,00 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15. 2.07.01.01. 16.01 Sosialisasi dan Fasilitas PIRT dan Halal 0,00 0,00 1.15. 2.07.01.01. 16.02 Pembinaan Kewirausahaan dan Perbankan UMKM 170.000.000,00 52.500.000,00 106.135.000,00 0,00 158.635.000,00 93,31 11.365.000,00 1.15. 2.07.01.01. 16.03 Peningkatan Desain Mutu Packaging/Kemasan dan 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Pemasaran Produk UMKM 1.15. 2.07.01.01. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 500.000.000,00 38.420.000,00 222.114.500,00 0,00 260.534.500,00 52,11 239.465.500,00 Koperasi 1.15. 2.07.01.01. 18.01 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi 1 5.480.000,00 92.445.000,00 0,00 97.925.000,00 65,28 52.075.000,00 Berprestasi PER KEGIATAN Halaman 45 dari 89

1.15. 2.07.01.01. 18.02 Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi Ke 64 1 16.990.000,00 127.009.500,00 0,00 143.999.500,00 96,00 6.000.500,00 1.15. 2.07.01.01. 18.03 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 15.950.000,00 2.660.000,00 0,00 18.610.000,00 18,61 81.390.000,00 untuk Generasi Muda 1.15. 2.07.01.01. 18.04 Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir 0,00 0,00 1.16. 1.20.03.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 6 65.825.000,00 178.325.000,00 0,00 244.150.000,00 37,56 405.850.000,00 Investasi 1.16. 1.20.03.01. 15.07 Promosi Kerjasama Investasi Daerah 0,00 0,00 1.16. 1.20.03.01. 15.08 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah 0,00 0,00 (TKKSD) 1.16. 1.20.03.01. 15.09 Penunjang Pameran Indonesia City Expo 2011 2 65.825.000,00 178.325.000,00 0,00 244.150.000,00 97,66 5.850.000,00 1.16. 2.07.01.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 6 14.430.000,00 71.468.800,00 0,00 85.898.800,00 12,73 589.101.200,00 Investasi 1.16. 2.07.01.01. 15.01 Penyelenggaraan Bekasi Expo 1 0,00 0,00 1 1.16. 2.07.01.01. 15.02 Penyelenggaraan RAMADHAN FAIR 0,00 15.404.000,00 0,00 15.404.000,00 15,40 84.596.000,00 1.16. 2.07.01.01. 15.03 Penyelenggaraan Pameran MTQ 0,00 0,00 1.16. 2.07.01.01. 15.04 Penyelenggaraan Pameran Peringatan HUT RI 3.830.000,00 16.285.000,00 0,00 20.115.000,00 20,12 79.885.000,00 1.16. 2.07.01.01. 15.05 Penunjang Kegiatan DEKRANASDA Kota Bekasi 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.16. 2.07.01.01. 15.06 Peningkatan Teknologi Tepat Guna Untuk UMKM 0,00 655.000,00 0,00 655.000,00 0,66 99.345.000,00 Mamin di Kota Bekasi 1.16. 2.07.01.01. 15.10 Pelaksanaan Festival Makanan ETNIK Bekasi 10.600.000,00 39.124.800,00 0,00 49.724.800,00 99,45 275.200,00 1.17. 1.18.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.059.700.100,00 287.953.500,00 333.420.102,00 16.080.000,00 637.453.602,00 60,15 422.246.498,00 1.17. 1.18.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 49,92 2.504.000,00 1.17. 1.18.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 257.500.000,00 0,00 92.778.102,00 0,00 92.778.102,00 36,03 164.721.898,00 Listrik 1.17. 1.18.01.01. 01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 0,00 5.755.000,00 0,00 5.755.000,00 28,78 14.245.000,00 1.17. 1.18.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 76.725.600,00 0,00 31.260.600,00 3.500.000,00 34.760.600,00 45,31 41.965.000,00 1.17. 1.18.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 4.430.000,00 75.350.000,00 0,00 79.780.000,00 99,73 220.000,00 1.17. 1.18.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000,00 4.430.000,00 55.950.000,00 0,00 60.380.000,00 86,26 9.620.000,00 1.17. 1.18.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 13.200.000,00 0,00 1.016.000,00 0,00 1.016.000,00 7,70 12.184.000,00 Bangunan Kantor 1.17. 1.18.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 2.350.000,00 4.940.000,00 12.580.000,00 19.870.000,00 99,35 130.000,00 1.17. 1.18.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.500.000,00 0,00 4.147.400,00 0,00 4.147.400,00 48,79 4.352.600,00 Perundang-undangan 1.17. 1.18.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 0,00 16.227.000,00 0,00 16.227.000,00 54,09 13.773.000,00 1.17. 1.18.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 87.000.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 50,00 43.500.000,00 1.17. 1.18.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 391.774.500,00 276.743.50 276.743.500,00 70,64 115.031.000,00 Perkantoran 1.17. 1.18.01.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.030.000.000,00 184.340.000,00 252.252.500,00 22.950.000,00 459.542.500,00 22,64 1.570.457.500,00 1.17. 1.18.01.01. 16.01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 130.000.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 2,03 127.360.000,00 1.17. 1.18.01.01. 16.02 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Tk. 11.400.000,00 31.335.000,00 0,00 42.735.000,00 42,74 57.265.000,00 Kota, Tk. Prov., Tk. Nasional, Tk. Internasional) 1.17. 1.18.01.01. 16.03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar dan 36.200.000,00 63.800.000,00 0,00 100,00 0,00 Pontren PER KEGIATAN Halaman 46 dari 89

1.17. 1.18.01.01. 16.04 Pengadaan peralatan dan perlengkapan drumband 1.000.000.000,00 0,00 0,00 22.950.000,00 22.950.000,00 2,30 977.050.000,00 untuk Sekolah di Kota Bekasi (Luncuran Banprov TA. 2010) 1.17. 1.18.01.01. 16.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya dalam 1 39.165.000,00 54.635.000,00 0,00 93.800.000,00 62,53 56.200.000,00 Rangka Peringatan Hari Hari Besar 1.17. 1.18.01.01. 16.06 Pembinaan Tim Paduan Suara Tingkat Kota Bekasi 19.560.000,00 30.440.000,00 0,00 100,00 0,00 1.17. 1.18.01.01. 16.07 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 45.005.000,00 52.412.500,00 0,00 97.417.500,00 97,42 2.582.500,00 1.17. 1.18.01.01. 16.08 Penyusunan Buku Sejarah dan Budaya Bekasi 0,00 0,00 1.17. 1.18.01.01. 16.09 Pelestarian Budaya Karanggan Rt 01/04 Jt. Sampurna 0,00 0,00 1.17. 1.18.01.01. 16.10 Pelatihan dan pembinaan seni musik untuk pemuda 0,00 0,00 karang taruna se-kota Bekasi 1.17. 1.18.01.01. 16.11 Pelatihan Marching Band Gita Patriot 33.010.000,00 16.990.000,00 0,00 100,00 0,00 1.18. 1.03.04.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 28.000.000.00 433.828.000,00 433.828.000,00 1,55 27.566.172.000,00 Olahraga 1.18. 1.03.04.01. 21.01 Pembangunan Stadion Bekasi (Banprov) 28.000.000.000,00 0,00 0,00 433.828.000,00 433.828.000,00 1,55 27.566.172.000,00 1.18. 1.18.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 231.171.800,00 3.245.000,00 59.811.000,00 43.098.000,00 106.154.000,00 45,92 125.017.800,00 1.18. 1.18.01.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur 47.171.800,00 0,00 0,00 43.098.000,00 43.098.000,00 91,36 4.073.800,00 1.18. 1.18.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 57.500.000,00 3.245.000,00 2.075.000,00 0,00 5.320.000,00 9,25 52.180.000,00 1.18. 1.18.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 126.500.000,00 0,00 57.736.000,00 0,00 57.736.000,00 45,64 68.764.000,00 1.18. 1.18.01.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33.000.00 33.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 5.000.00 5.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 121.350.000,00 53.715.000,00 2.385.000,00 0,00 56.100.000,00 46,23 65.250.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.18. 1.18.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 23.090.000,00 570.000,00 0,00 23.660.000,00 47,32 26.340.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.18. 1.18.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 20.600.000,00 19.505.000,00 1.095.000,00 0,00 20.600.000,00 100,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.750.000,00 0,00 0,00 20.750.000,00 1.18. 1.18.01.01. 06.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 30.000.000,00 11.120.000,00 720.000,00 0,00 11.840.000,00 39,47 18.160.000,00 1.18. 1.18.01.01. 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 500.000.000,00 181.670.000,00 76.168.000,00 0,00 257.838.000,00 51,57 242.162.000,00 1.18. 1.18.01.01. 16.01 Pemilihan dan Pembinaan Paskibra 400.000.000,00 154.680.000,00 30.995.000,00 0,00 185.675.000,00 46,42 214.325.000,00 1.18. 1.18.01.01. 16.02 Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor 8.750.000,00 16.867.000,00 0,00 25.617.000,00 51,23 24.383.000,00 1.18. 1.18.01.01. 16.03 Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna 18.240.000,00 28.306.000,00 0,00 46.546.000,00 93,09 3.454.000,00 1.18. 1.18.01.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 6 154.880.000,00 242.028.200,00 0,00 396.908.200,00 61,06 253.091.800,00 Olahraga 1.18. 1.18.01.01. 20.01 Pekan Olahraga Pemerintah (PORPEMDA) 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 20.02 Pekan Olahraga SD, SMP, SMA/SMK 67.545.000,00 31.533.200,00 0,00 99.078.200,00 99,08 921.800,00 1.18. 1.18.01.01. 20.03 Penyenggaraan PORSENI PONTREN 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 20.04 Penyenggaraan OOSN 38.905.000,00 59.447.000,00 0,00 98.352.000,00 98,35 1.648.000,00 PER KEGIATAN Halaman 47 dari 89

1.18. 1.18.01.01. 20.05 Penyelenggaraan Pekan Olahraga 48.430.000,00 151.048.000,00 0,00 199.478.000,00 66,49 100.522.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.851.500.00 67.156.250,00 67.156.250,00 2,36 2.784.343.750,00 Olahraga 1.18. 1.18.01.01. 21.02 Peninggian Lahan Lapangan Bimba Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya 1 0,00 0,00 1 1.18. 1.18.01.01. 21.03 Pembangunan Sarana Olahraga Rw. 20 Kel. Aren Jaya 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.04 Pembangunan Sarana Olahraga Kampung Rawa Pasung RT. 09 RW. 03 Kel. Kalibaru 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.05 Pembangunan/Renovasi Sarana Olahraga Rt. 12/05 Kel. Jakasampurna 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.06 Perbaikan Lapangan Bulu Tangkis Lingkungan RT 008/009 RW 19 Jl. Kelapa Sawit I dan Kelapa Sawit II Kel. Kota Baru 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.07 Pembangunan Sarana olah raga lapangan Futsal Rw 04 Kel. Kota Baru 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.08 Pembangunan sarana olah raga (multi fungsi) Rw 06 Kel. Kota Baru 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.09 Renovasi sarana olah raga (lapangan Volly) Rw 08 Kel. Kota Baru 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.10 Renovasi kantor Olahraga, PKK dan Karang Taruna Rw 14 Kel. Kota Baru 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.11 Lanjutan Pembangunan sarana olah raga (lapangan Futsal) Harapan Baru Regency 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.12 Renovasi Sarana olahraga Rt 11/02 Kel. Bintara 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.13 Rehabilitasi Lapangan Volly dan Sarana Pendukung (pembangunan panggung) RW 20 Kel. Kayuringin 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.14 Pembangunan Lapangan Olahraga Rt. 03/015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.15 Pemagaran Lapangan Olahraga Rt. 04/15 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.16 Penataan Lapangan Olahraga Perumnas 3 Rt. 03/014 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.17 Perbaikan Sarana Olahraga Rw. 014 Kel. Margahayu 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.18 Pembuatan lapangan serbaguna (futsal, Volly, senam) yang menyatu dengan keamanan Jl. Cendrawasih raya Rt 07/13 Kel. Margahayu 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.19 Pemagaran (jaring kawat) Lapangan Rt 05/10 Kaliabang Bekasi Utara 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.20 Perbaikan lapangan/sarana Olahraga Perum Wisma Asri RW 09 Kel. Teluk Pucung 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.21 Perbaikan Lapangan Olahraga RT.01/07 Kel.Teluk Pucung 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.22 Pembangunan sarana Olah raga RW 09 kaliabang Tengah 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.23 Pembangunan Sarana Olahraga Taman Wisma Asri RW 22 Kel. Teluk Pucung 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.24 Pembangunan Sarana Olahraga Taman Wisma Asri RT. 05 RW. 04 Kel. Teluk Pucung 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 21.25 Studi pengembangan Kolam Renang GOR Bekasi 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.26 Studi pengembangan gedung futsal GOR Bekasi 0,00 0,00 1.18. 1.18.01.01. 21.27 Rehabilitasi Lapangan Bola Volley RT 001/011 Kel. Pejuang 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 48 dari 89

1.18. 1.18.01.01. 21.28 Rehabilitasi Lapangan Bulu Tangkis RT 004/08 Kel. 0,00 0,00 Pejuang 1.18. 1.18.01.01. 21.29 Pekerjaan lapangan Olahraga Serbaguna Out Door RW 0,00 0,00 16 Harapan Indah Kel,Pejuang Kec. Medan Satria 1.18. 1.18.01.01. 21.30 Pembangunan Lapangan Olah raga, Mutiara Gading 0,00 0,00 Timur 2 Blok Q 4 RT 07/28 Kel. Mustika Jaya 1.18. 1.18.01.01. 21.31 Lapangan Bola Volley, Mutiara Gading Timur 2 Blok H 4 0,00 0,00 RT 07/03 Mustika Jaya Kel. Mustika Jaya 1.18. 1.18.01.01. 21.32 Lapangan Bulu Tangkis RT 09/05 Perum Griya Prima 0,00 0,00 Galaksi Mustika Jaya Kel. Mustika Jaya 1.18. 1.18.01.01. 21.33 Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Mutiara Gading 0,00 0,00 Timur 2, Blok N RT 09/29 Mustika Jaya Kel. Mustika Jaya 1.18. 1.18.01.01. 21.34 Pembuatan lap futsal Rw 012, zamrud padurenan 1 0,00 0,00 1 1.18. 1.18.01.01. 21.35 Pembangunan Sarana Olahraga Perum Graha Harapan 0,00 0,00 RW 19 RT 02 Kel. Mustikajaya 1.18. 1.18.01.01. 21.36 Pembangunan sarana olahraga masyarakat RT.06 0,00 0,00 RW.18 Perum.Hankam Kel.Jatimakmur 1.18. 1.18.01.01. 21.37 Pembangunan Lapangan Olah Raga Jl, Rawa Lumbu 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 RW 33 Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu 1.18. 1.18.01.01. 21.38 Pembangunan Sarana Olahraga RW. 03 Kel. Ciketing 0,00 0,00 Udik 1.18. 1.18.01.01. 21.39 Pembangunan Sarana Olahraga Bulutangkis & Volly Jl. 0,00 0,00 Rambutan Rw 11 Kp.Jaha Jatimekar 1.18. 1.18.01.01. 21.40 Pembangunan Sarana Olahraga Rt 04 Rw 10 Kaliabang 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Tengah 1.18. 1.18.01.01. 21.41 Pembangunan Sarana Olahraga Kampung Rawa Pasung 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 RT. 05 RW. 03 Kel. Kalibaru 1.18. 1.18.01.01. 21.42 Retensi Sarana Olahraga 76.500.000,00 0,00 0,00 67.156.250,00 67.156.250,00 87,79 9.343.750,00 1.19. 1.13.01.01. 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 1 22.271.000,00 53.882.700,00 0,00 76.153.700,00 43,52 98.846.300,00 Korban Bencana Alam 1.19. 1.13.01.01. 22.01 Penunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 11.136.000,00 1.246.800,00 0,00 12.382.800,00 12,38 87.617.200,00 dan Tanggap Darurat 1.19. 1.13.01.01. 22.02 Pengadaan Buffer Stock Logistik dan Penanganan Pasca 11.135.000,00 52.635.900,00 0,00 63.770.900,00 85,03 11.229.100,00 Bencana 1.19. 1.19.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 483.755.300,00 34.062.500,00 245.134.627,00 10.836.000,00 290.033.127,00 59,95 193.722.173,00 1.19. 1.19.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.500.000,00 200.000,00 2.630.000,00 0,00 2.830.000,00 26,95 7.670.000,00 1.19. 1.19.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 18.500.000,00 0,00 7.158.777,00 1.500.000,00 8.658.777,00 46,80 9.841.223,00 Listrik 1.19. 1.19.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 87.000.800,00 1.280.000,00 28.950.600,00 0,00 30.230.600,00 34,75 56.770.200,00 1.19. 1.19.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000,00 4.850.000,00 75.738.450,00 0,00 80.588.450,00 89,54 9.411.550,00 1.19. 1.19.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 8.930.000,00 59.324.700,00 0,00 68.254.700,00 85,32 11.745.300,00 1.19. 1.19.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 50,00 2.000.000,00 Bangunan Kantor 1.19. 1.19.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.200.000,00 0,00 930.000,00 9.000.000,00 9.930.000,00 57,73 7.270.000,00 1.19. 1.19.01.01. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.135.000,00 0,00 4.060.000,00 0,00 4.060.000,00 44,44 5.075.000,00 1.19. 1.19.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 9.000.000,00 0,00 5.366.000,00 336.000,00 5.702.000,00 63,36 3.298.000,00 Perundang-undangan 1.19. 1.19.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 34.475.000,00 0,00 11.238.500,00 0,00 11.238.500,00 32,60 23.236.500,00 PER KEGIATAN Halaman 49 dari 89

1.19. 1.19.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 97.652.000,00 0,00 47.737.600,00 0,00 47.737.600,00 48,89 49.914.400,00 1.19. 1.19.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 26.292.500,00 18.802.50 18.802.500,00 71,51 7.490.000,00 Perkantoran 1.19. 1.19.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 205.351.200,00 0,00 84.528.000,00 0,00 84.528.000,00 41,16 120.823.200,00 1.19. 1.19.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.054.800,00 0,00 4.147.000,00 0,00 4.147.000,00 10,62 34.907.800,00 1.19. 1.19.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 143.126.400,00 0,00 75.791.000,00 0,00 75.791.000,00 52,95 67.335.400,00 1.19. 1.19.01.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00 Kantor 1.19. 1.19.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20.930.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 21,93 16.340.000,00 1.19. 1.19.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 13.780.000,00 1.280.000,00 12.400.000,00 0,00 13.680.000,00 99,27 100.000,00 1.19. 1.19.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 13.780.000,00 1.280.000,00 12.400.000,00 0,00 13.680.000,00 99,27 100.000,00 1.19. 1.19.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 10.000.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 15,75 8.425.000,00 1.19. 1.19.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 15,75 8.425.000,00 1.19. 1.19.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 70.000.000,00 38.050.000,00 2.583.000,00 0,00 40.633.000,00 58,05 29.367.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19. 1.19.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 50.500.000,00 30.930.000,00 2.005.000,00 0,00 32.935.000,00 65,22 17.565.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.19. 1.19.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 11.500.000,00 7.120.000,00 578.000,00 0,00 7.698.000,00 66,94 3.802.000,00 1.19. 1.19.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1.19. 1.19.01.01. 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 1. 366.635.000,00 364.092.200,00 0,00 730.727.200,00 56,21 569.272.800,00 Pencegahan Tindak Kriminal 1.19. 1.19.01.01. 16.16 Pemberdayaan Anggota Linmas 56.820.000,00 36.479.600,00 0,00 93.299.600,00 93,30 6.700.400,00 1.19. 1.19.01.01. 16.17 Deteksi Dini se-kota Bekasi 1 0,00 0,00 1 1.19. 1.19.01.01. 16.18 KOMINDA dalam Rangka Deteksi Dini Keamanan dan 2 82.200.000,00 22.128.500,00 0,00 104.328.500,00 37,94 170.671.500,00 Ketertiban di Kota Bekasi 1.19. 1.19.01.01. 16.19 Bimtek Kewaspadaan Dini Masyarakat 32.550.000,00 35.474.200,00 0,00 68.024.200,00 68,02 31.975.800,00 1.19. 1.19.01.01. 16.20 Diklatsar Anggota Linmas Kota Bekasi 92.940.000,00 92.898.000,00 0,00 185.838.000,00 92,92 14.162.000,00 1.19. 1.19.01.01. 16.21 Sosialisasi Pembentukan FKDM Tingkat Kecamatan 29.960.000,00 26.602.300,00 0,00 56.562.300,00 56,56 43.437.700,00 1.19. 1.19.01.01. 16.22 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Menciptakan 34.980.000,00 16.889.600,00 0,00 51.869.600,00 51,87 48.130.400,00 Kamtibmas Kondusif di Wilayah Kota Bekasi 1.19. 1.19.01.01. 16.23 Sosialisasi dan Reorganisasi FKUB di Kota Bekasi 0,00 26.849.000,00 0,00 26.849.000,00 26,85 73.151.000,00 1.19. 1.19.01.01. 16.24 Deklarasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota 1 37.185.000,00 106.771.000,00 0,00 143.956.000,00 95,97 6.044.000,00 Bekasi 1.19. 1.19.01.01. 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 625.000.000,00 25.950.000,00 89.673.400,00 0,00 115.623.400,00 18,50 509.376.600,00 1.19. 1.19.01.01. 17.01 Pembinaan dan Koordinasi dengan Ormas/OKP dan 1 0,00 22.325.400,00 0,00 22.325.400,00 14,88 127.674.600,00 LSM 1.19. 1.19.01.01. 17.02 Sosialisasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi 0,00 47.838.000,00 0,00 47.838.000,00 23,92 152.162.000,00 Masyarakat Pemula dan Organisasi Kemahasiswaan 1.19. 1.19.01.01. 17.03 Sarasehan Lintas Agama 25.950.000,00 19.510.000,00 0,00 45.460.000,00 45,46 54.540.000,00 1.19. 1.19.01.01. 17.04 Sosialisasi Ketahanan Nasional di Kota Bekasi 1 0,00 0,00 1 1.19. 1.19.01.01. 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 500.000.000,00 25.360.000,00 22.102.000,00 0,00 47.462.000,00 9,49 452.538.000,00 PER KEGIATAN Halaman 50 dari 89

1.19. 1.19.01.01. 21.01 Penguatan Kelembagaan Demokrasi Melalui Pendidikan 0,00 0,00 Politik bagi Masyarakat 1.19. 1.19.01.01. 21.02 Pembinaan Manajeman Parpol, Ormas, LSM dan OKP 25.360.000,00 22.102.000,00 0,00 47.462.000,00 47,46 52.538.000,00 1.19. 1.19.01.01. 21.03 Membangun Kebersamaan Ormas dengan Pemerintah 0,00 0,00 Daerah 1.19. 1.19.01.01. 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 37.700.000,00 14.413.000,00 0,00 52.113.000,00 26,06 147.887.000,00 Korban Bencana Alam 1.19. 1.19.01.01. 22.03 Pelatihan Evakuasi Bencana Alam dan Kesiapsiagaan 37.700.000,00 14.413.000,00 0,00 52.113.000,00 26,06 147.887.000,00 Penanggulangan Bencana Alam 1.19. 1.20.03.01. 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 700.000.000,00 147.125.000,00 102.380.500,00 0,00 249.505.500,00 35,64 450.494.500,00 1.19. 1.20.03.01. 17.05 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota 700.000.000,00 147.125.000,00 102.380.500,00 0,00 249.505.500,00 35,64 450.494.500,00 Bekasi 1.19. 1.20.09.01. 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 4.030.000.000,00 1.202.025.000,00 457.977.500,00 0,00 1.660.002.500,00 41,19 2.369.997.500,00 Pencegahan Tindak Kriminal 1.19. 1.20.09.01. 16.01 Penindakan, Penyidikan, Pengawasan dan Pengamanan 800.000.000,00 430.810.000,00 89.810.000,00 0,00 520.620.000,00 65,08 279.380.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.19. 1.20.09.01. 16.02 Pengamanan Hari Besar Nasional 1 75.220.000,00 19.935.000,00 0,00 95.155.000,00 63,44 54.845.000,00 1.19. 1.20.09.01. 16.03 Pengamanan Hari Besar Keagamaan 155.000.000,00 44.400.000,00 855.000,00 0,00 45.255.000,00 29,20 109.745.000,00 1.19. 1.20.09.01. 16.04 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Satpol PP 500.000.000,00 6.745.000,00 686.000,00 0,00 7.431.000,00 1,49 492.569.000,00 1.19. 1.20.09.01. 16.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 1.19. 1.20.09.01. 16.06 Revitalisasi Sarana Komunikasi Radio di Kecamatan 225.000.000,00 6.210.000,00 552.000,00 0,00 6.762.000,00 3,01 218.238.000,00 1.19. 1.20.09.01. 16.07 Rangkaian HUT Satpol PP Kota Bekasi 2 105.060.000,00 117.963.500,00 0,00 223.023.500,00 89,21 26.976.500,00 1.19. 1.20.09.01. 16.08 Pelatihan PPNS 1 60.605.000,00 46.255.000,00 0,00 106.860.000,00 71,24 43.140.000,00 1.19. 1.20.09.01. 16.09 Peningkatan dan Pelatihan (KESAMAPTAAN) Kapasitas 78.970.000,00 111.172.000,00 0,00 190.142.000,00 95,07 9.858.000,00 SDM Anggota Satpol PP 1.19. 1.20.09.01. 16.10 Pemeriksaan Kesehatan Satpol PP 2 0,00 0,00 2 1.19. 1.20.09.01. 16.11 Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan 2 133.765.000,00 21.879.000,00 0,00 155.644.000,00 62,26 94.356.000,00 Perda 1.19. 1.20.09.01. 16.12 Perda Tindak Pidana Ringan dalam Rangka Penegakan, 2 125.505.000,00 19.750.000,00 0,00 145.255.000,00 58,10 104.745.000,00 Penindakan, Pengawasan, dan Pengamanan 1.19. 1.20.09.01. 16.13 Penertiban PSK, Waria dan Minuman Keras 96.580.000,00 17.275.000,00 0,00 113.855.000,00 56,93 86.145.000,00 1.19. 1.20.09.01. 16.14 Penyusunan SOP dan Papanisasi Peringatan untuk 4 0,00 0,00 4 Penegakan PERDA 1.19. 1.20.09.01. 16.15 Pengamanan Jalan Protokol 38.155.000,00 11.845.000,00 0,00 100,00 0,00 1.19. 1.20.09.01. 16.25 Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan 0,00 0,00 Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat 1.20. 1.03.01.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 135.000.000,00 8.305.000,00 104.395.000,00 0,00 112.700.000,00 83,48 22.300.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.03.01.01. 29.127 Sewa Gedung Dinas Binamarga dan Tata Air 135.000.000,00 8.305.000,00 104.395.000,00 0,00 112.700.000,00 83,48 22.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 22 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 1.400.700.000,00 0,00 8.158.000,00 51.470.000,00 59.628.000,00 4,26 1.341.072.000,00 Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.20. 1.03.04.01. 22.01 Lanjutan Rehabilitasi Puskesmas Kaliabang Tengah 1.300.700.000,00 0,00 0,00 51.470.000,00 51.470.000,00 3,96 1.249.230.000,00 (Banprov) 1.20. 1.03.04.01. 22.02 Pemasangan Batu Konblok, Pagar & Perbaikan saluran 0,00 8.158.000,00 0,00 8.158.000,00 8,16 91.842.000,00 air Puskesmas Jatimakmur Jl. Klayan Blok E1 Jati Waringin Asri PER KEGIATAN Halaman 51 dari 89

1.20. 1.03.04.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 23.843.000.000,00 4.125.000,00 175.627.000,00 113.656.700,00 293.408.700,00 1,23 23.549.591.300,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.03.04.01. 29.26 Pembangunan Perkantoran Jalan A.Yani No.1 12.500.000.000,00 0,00 0,00 12.500.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.27 Lanjutan Pembangunan Laboraturium BPLHD Kota Bekasi 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.28 Lanjutan Rehab Kantor kelurahan Marga Mulya 490.000.000,00 0,00 0,00 490.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.29 Lanjutan Rehabilitasi Total Kantor Kec. Bekasi Barat 780.000.000,00 0,00 0,00 780.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.30 Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kel. Jatimakmur 245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.31 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Medan Satria 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.32 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Bantargebang 195.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.33 Lanjutan Perluasan Garasi Mobil Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 4,53 286.400.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.34 Penataan dan Penyekatan Gedung Binus untuk Kantor Arsip Daerah 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.35 Pembangunan Kantor RW 09 Kelurahan Jatiluhur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.36 Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Candra Indah 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.37 Penataan Halaman Parkir Bappeda dan Inspektorat Kota Bekasi 1 0,00 0,00 1 1.20. 1.03.04.01. 29.38 Renovasi Posyandu Kusuma Jaya II RT 04 Rw 01 Kel.Sepanjangjaya 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.39 Pembangunan Fasos/ Fasum RW.04 Kel. Jakamulya 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.40 Pembangunan Kantor Sekretariat RW.05 Kel. Teluk Pucung 1 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 6,40 140.400.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.41 Pembangunan Balai RW.020 Kel. Pejuang 80.000.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 7,25 74.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.42 Lanjutan pemagaran dan gerbang kantor RW 14 dan taman PKK Harapan Baru Regency 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.43 Renovasi Kantor RW 07 Kel. Kota Baru 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.44 Pembangunan Kantor Rw 09 Kel. Kota Baru 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.45 lanjutan pembangunan Gedung PAUD Kenanga RW 04 Kel. Kranji 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.46 Lanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat RW. 010 Perum 'Duta Kranji' (bertingkat) 80.000.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 7,25 74.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.47 Lanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat RW.014 Perum ' GRIYA JATISARI ' Jakasampurna 80.000.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 7,25 74.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.49 Pembangunan Balai Warga/kantor sekretariat RW.09 di Lapangan RT.04 masnaga Jakasampurna 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.50 Pembangunan Gapura pembatas DKI dan Bekasi Rw 13 dan Rw 14 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.51 Pembangunan Gedung Balai Warga & PKK RW. 08 Perumnas I Jakasampurna 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.52 Pembangunan Gedung SDI/TKA/TPA Att'Taubah RW. 009 Masnaga Jakasampurna 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.53 Pembangunan Kantor Rw 03 Kel. Kota Baru 70.000.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 8,14 64.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.54 Pembangunan Kantor Rw 01 Kel. Bintara 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.55 Pembangunan Kantor Rw 13 Kel. Kota Baru 70.000.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 8,14 64.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.56 Pembangunan Kantor Rw 13, Kel. Bintara Jaya 70.000.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 8,14 64.300.000,00 PER KEGIATAN Halaman 52 dari 89

1.20. 1.03.04.01. 29.57 Pembangunan Kantor RW. 06 A Perum 'Jaka Permai" Kel. Jakasampurna 80.000.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 7,25 74.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.59 Renovasi kantor RW 20 Kel. Kota Baru 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.60 Renovasi Kantor Rw 22 Kel. Kota Baru 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.61 Renovasi Gedung Balai Rakyat ( Kantor Sekretariat RAPI) Wilayah 11 Bekasi 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.62 Renovasi Atap dan partisi ruang Kel. Jaka Mulya Kel. Jaka Mulya 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.63 Pembanguna Gedung Serbaguna Tahap 2 RW 10 Jaka Mulya Bekasi Selatan Kel. Jaka Mulya 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.64 Rehab Posyandu Edelweis I Rt. 03/015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.65 Rehab Posyandu Edelweis II Rt. 05/015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.66 Rehab Posyandu Edelweis III Rt. 08 Rw. 015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 0,00 8.158.000,00 0,00 8.158.000,00 8,16 91.842.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.67 Pembangunan Posyandu Rw. 24 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.68 Pembangunan Sekretariat Rt. 09/015 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.69 Perbaikan Kantor Rw 09 Kel. Aren Jaya Bekasi Timur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.70 Perbaikan Kantor Rt. 06/06 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.71 Pembangunan Kantor Sekretariat RT dan Aula, Pos Yandu,PAUD, PKK Rt.01 Rw. 03 Kel. Aren Jaya 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.72 Pembangunan Kantor Sekretariat RT dan Joglo Rt.01 dan 05 Rw. 12 Kel. Bekasi Jaya 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.73 Pembangunan Kantor Rt. 03,04,07 Rw. 12 Kel. Bekasi Jaya 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.74 Pembangunan Kantor Sekretariat Rw. 20 Kel. Aren jaya 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.75 Pembangunan Sekretariat Rw 08 JL Melati 3 Margahayu Kel. Margahayu 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.76 Sekretariat RT 08 / 06 Aren Jaya Kel. Aren Jaya 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.77 Finishing Pembangunan kantor RW Kantor RW 14 Telaga Mas kel. Harapan Baru 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 7,73 69.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.78 Pembangunan Ruang Serbaguna Perum BMP RT 08/13 Kel. Harapan Jaya 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 9,40 45.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.79 Renovasi Kantor Pos RW 05 Taman Wisma Asri Kel.Teluk Pucung 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 9,40 45.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.80 Pembangunan sekretariat RW 22 Kel : Kali Abang Tengah 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.81 Pembangunan sekretariat RW. 12 Prima harapan Regency, Kelurahan Harapan Baru 58.000.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 8,10 53.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.82 Pembangunan Sekretariat RW.04 Kel.Teluk Pucung 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 7,60 69.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.83 Renovasi Sekretariat RW 08 Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 9,20 45.400.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.84 Pembangunan kantor RW 19 Teluk Pucung Kel. Teluk Pucung 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.85 Pembangunan Kelurahan Jati Kramat Kel. Jati Kramat 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.86 Pembangunan Gedung Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 53 dari 89

1.20. 1.03.04.01. 29.87 Pembangunan Pagar Keliling Kantor Sekretariat RW 008 Kel. Pejuang 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.88 Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Kel. Pejuang 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.89 Pembangunan Gedung Serbaguna RW 13 kel. Pejuang 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.90 Pembangunan Pagar Sekretariat RW 15 Kel. Pejuang 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.91 Renovasi Kantor RW 16 Harapan Indah kel. Pejuang 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.92 Pekerjaan Balai Pertemuan Warga (include POS Rt 10 & Rt 11) RT 11 Rw17 Harapan Indah Kel,Pejuang Kec. Medan Satria 1 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 6,06 164.400.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.93 Perluasan dan Renovasi Gedung Sekretariat RW 18 Kel. Pejuang 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.94 Lanjutan Pekerjaan Kantor RW 20 Harapan Indah Kel,Pejuang Kec. Medan Satria 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 6,60 93.400.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.95 Pekerjaan Rehabilitasi kantor RW 30 Bulevard Hijau Kel,Pejuang Kec. Medan Satria 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 6,70 93.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.96 Pekerjaan Perluasan Bangunan POS PAUD dan BINDU RW 09 Duta Kranji kel. Kranji Kec Bekasi Barat 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.97 Pembangunan Pos Yandu Kemuning II RT 01/08 Kelurahan Kalibaru 4.125.00 4.125.000,00 8,25 45.875.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.98 Perbaikan Sarana Prasarana PAUD Melati III Jl. Rawa Bhakti RT 08/03 kelurahan kalibaru 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.99 Pembangunan Sekretariat RW 23 Pejuang Kel. Pejuang 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 9,60 45.200.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.100 Lanjutan rehab sekr rw Rw 012 zamrud, padurenan 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.101 Rehabilitasi sekt rw Rw 014 btr, cimuning 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.102 Pembangunan Pos Ronda di Rw.04 Kel.Cimuning 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.103 Perbaikan Kantor RW 01 Jaticempaka Kel. Jaticempaka 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.104 Renovasi Total Ruang Kantor Kelurahan Jatimurni 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6,60 93.400.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.105 Pembangunan Lanjutan Kantor UPTD PAUD PNFI Kecamatan Pondok Melati 295.000.000,00 0,00 0,00 295.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.106 Pembangunan Balai RW.06 Jati Murni 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.107 Pembangunan Pos Yandu Rt 01/11 Kel. Jati Makmur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.108 Pembangunan sekretariat RW.09 Kel. Jati Makmur 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 9,20 45.400.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.109 Renovasi Penataan dan Penataan Kantor Kec.Pondok Gede 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 7,60 69.300.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.110 Pemasangan Pavling Blok halaman Kecamatan Rawa lumbu 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.111 Pembangunan gedung Pos Peralatan & Gerbang TPU Rw.01 Kel.Sepanjang Jaya 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.112 Pembangunan Gedung Posyandu Rw. 01 Kel. Pengasinan 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.113 Pembangunan Gedung Posyandu di RT. 05/02 Kel. Pengasinan 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.114 Pembangunan Gedung Sekretariat RW. 03 Kelurahan Pengasinan 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.115 Rehabilitasi sekt rw Rt 02 rw 010 taman narogong, pengasinan 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.116 Pembangunan Posyandu Puri Mustika Rt. 05/17 Kel. Pengasinan 0,00 6.069.000,00 0,00 6.069.000,00 8,09 68.931.000,00 PER KEGIATAN Halaman 54 dari 89

1.20. 1.03.04.01. 29.117 Rehab ruang Serba Guna Rw.20 Kel.Pengasinan 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.118 Renovasi Gedung Serbaguna RW 10 Kel. Bojong Rawa Lumbu 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.119 Pembangunan Kantor Sekretariat RW.05 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawa Lumbu 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.120 Lanjutan Perbaikan Aula Kelurahan Duren Jaya 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.121 Pembangunan Sekretariat Rw. 17 Blok C Bekasi Timur Regency Kel. Cimuning 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.122 Pembangunan Lanjutan Aula Serba guna RW.20 Kel.Margahayu 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.123 Lanjutan Pembangunan Tugu Monumen KH. Noer Ali 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.124 Pembangunan Kantor RW 04 Kel. Teluk Pucung 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.125 Pekerjaan Rehabilitasi Kantor RW 09 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.126 Pembangunan Kantor Sekretariat Kelompok Sadar (POKDARKAMTIBMAS) Rw 11 Kel. Aren Jaya 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.128 Pembangunan Posyandu RW 20 Teluk Pucung, Bekasi Utara Kel. Teluk Pucung 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.129 Pembangunan Posyandu RW 25 Teluk Pucung, Bekasi Utara Kel. Teluk Pucung 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.135 Pembangunan Gedung Pertina Kota Bekasi 0,00 0,00 87.756.700,00 87.756.700,00 87,76 12.243.300,00 1.20. 1.03.04.01. 29.136 Lanjutan Renovasi Kantor Kecamatan Pondok Melati 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.137 Pemagaran Gudang Aset Pemerintah Kota Bekasi 0,00 0,00 1.20. 1.03.04.01. 29.138 Renovasi Plafon Ruang Komisi DPRD Kota Bekasi 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.139 Renovasi Tempat Wudhu Kantor Kecamatan Bekasi Utara 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.140 Pembangunan Gapura dan Penataan Depan POS POL Harapan Baru 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 1.20. 1.03.04.01. 29.141 Lanjutan Pembangunan Kantor MUI Kota Bekasi 1 0,00 0,00 1 1.20. 1.07.01.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 76.500.00 76.500.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.07.01.01. 29.130 Penataan Pos Dinas Perhubungan se-kota bekasi 76.500.000,00 0,00 0,00 76.500.000,00 1.20. 1.08.01.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 235.000.000,00 4.950.000,00 123.515.000,00 0,00 128.465.000,00 54,67 106.535.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.08.01.01. 29.16 Sewa Gedung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 135.000.000,00 4.950.000,00 123.515.000,00 0,00 128.465.000,00 95,16 6.535.000,00 1.20. 1.08.01.01. 29.17 Pembuatan dan Pemeliharaan Ruangan Khusus Merokok (DBHCHT 2010) 0,00 0,00 1.20. 1.12.01.01. 26 Program Penataan Peraturan 100.000.00 Perundang-Undangan 1.20. 1.12.01.01. 26.10 Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 1.20. 1.12.01.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 80.000.00 80.000.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.12.01.01. 29.02 Sewa Gedung Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 1.20. 1.13.01.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 3.050.000,00 96.380.000,00 0,00 99.430.000,00 99,43 570.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.13.01.01. 29.131 Sewa Gedung Dinas Sosial 3.050.000,00 96.380.000,00 0,00 99.430.000,00 99,43 570.000,00 PER KEGIATAN Halaman 55 dari 89

1.20. 1.14.01.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 900.000.000,00 1.280.000,00 22.794.000,00 153.396.990,00 177.470.990,00 19,72 722.529.010,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.14.01.01. 29.132 Penataan sarana dan prasarana gedung kantor Disnaker 900.000.000,00 1.280.000,00 22.794.000,00 153.396.990,00 177.470.990,00 19,72 722.529.010,00 1.20. 1.20.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.381.952.500,00 524.140.000,00 3.726.671.745,00 0,00 4.250.811.745,00 40,94 6.131.140.755,00 1.20. 1.20.03.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 16.210.00 16.210.000,00 64,84 8.790.000,00 1.20. 1.20.03.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.872.000.000,00 0,00 1.485.078.323,00 0,00 1.485.078.323,00 51,71 1.386.921.677,00 Listrik 1.20. 1.20.03.01. 01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.2 16.765.000,00 182.916.000,00 0,00 199.681.000,00 15,97 1.050.319.000,00 1.20. 1.20.03.01. 01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.376.404.000,00 0,00 681.104.190,00 0,00 681.104.190,00 49,48 695.299.810,00 1.20. 1.20.03.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 165.000.000,00 0,00 98.727.900,00 0,00 98.727.900,00 59,84 66.272.100,00 1.20. 1.20.03.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 272.500.000,00 0,00 215.164.450,00 0,00 215.164.450,00 78,96 57.335.550,00 1.20. 1.20.03.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 139.700.000,00 0,00 76.006.200,00 0,00 76.006.200,00 54,41 63.693.800,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.03.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 130.000.000,00 0,00 79.997.000,00 0,00 79.997.000,00 61,54 50.003.000,00 Perundang-Undangan 1.20. 1.20.03.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.4 7.980.000,00 695.486.500,00 0,00 703.466.500,00 28,42 1.771.533.500,00 1.20. 1.20.03.01. 01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 978.500.000,00 25.650.000,00 212.191.182,00 0,00 237.841.182,00 24,31 740.658.818,00 1.20. 1.20.03.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 647.848.500,00 457.535.00 457.535.000,00 70,62 190.313.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.03.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 3.357.342.000,00 0,00 1.257.693.721,00 0,00 1.257.693.721,00 37,46 2.099.648.279,00 1.20. 1.20.03.01. 02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 259.542.000,00 0,00 72.431.000,00 0,00 72.431.000,00 27,91 187.111.000,00 1.20. 1.20.03.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 902.800.000,00 0,00 361.768.100,00 0,00 361.768.100,00 40,07 541.031.900,00 1.20. 1.20.03.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1.625.000.000,00 0,00 603.204.721,00 0,00 603.204.721,00 37,12 1.021.795.279,00 1.20. 1.20.03.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2 0,00 102.512.200,00 0,00 102.512.200,00 41,00 147.487.800,00 Kantor 1.20. 1.20.03.01. 02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah 225.000.000,00 0,00 84.777.700,00 0,00 84.777.700,00 37,68 140.222.300,00 Jabatan/Dinas 1.20. 1.20.03.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 65.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 50,77 32.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 03 Program peningkatan disiplin 185.000.000,00 0,00 110.710.000,00 0,00 110.710.000,00 59,84 74.290.000,00 1.20. 1.20.03.01. 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 0,00 23.705.000,00 0,00 23.705.000,00 47,41 26.295.000,00 1.20. 1.20.03.01. 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 90.000.000,00 0,00 87.005.000,00 0,00 87.005.000,00 96,67 2.995.000,00 1.20. 1.20.03.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 170.000.000,00 0,00 66.457.210,00 0,00 66.457.210,00 39,09 103.542.790,00 1.20. 1.20.03.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 170.000.000,00 0,00 66.457.210,00 0,00 66.457.210,00 39,09 103.542.790,00 1.20. 1.20.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 120.000.000,00 53.925.000,00 4.268.000,00 0,00 58.193.000,00 48,49 61.807.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.03.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 06.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 53.925.000,00 4.268.000,00 0,00 58.193.000,00 58,19 41.807.000,00 PER KEGIATAN Halaman 56 dari 89

1.20. 1.20.03.01. 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 3.260.000.000,00 176.430.000,00 184.935.000,00 89.991.000,00 451.356.000,00 13,85 2.808.644.000,00 Informasi 1.20. 1.20.03.01. 23.01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 9,60 271.200.000,00 1.20. 1.20.03.01. 23.03 Pemeliharaan Jaringan SITEL Kota Bekasi 4 86.255.000,00 162.450.000,00 0,00 248.705.000,00 55,27 201.295.000,00 1.20. 1.20.03.01. 23.04 Pembangunan Service Provider LPSE 670.000.000,00 0,00 0,00 33.681.000,00 33.681.000,00 5,03 636.319.000,00 1.20. 1.20.03.01. 23.05 Penyelenggaraan Information and Communication Technology 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 23.06 Pengembangan IT Kota Bekasi 700.000.000,00 12.650.000,00 8.305.000,00 27.510.000,00 48.465.000,00 6,92 651.535.000,00 1.20. 1.20.03.01. 23.07 Pemeliharaan Website Kota Bekasi 2 60.925.000,00 14.180.000,00 0,00 75.105.000,00 30,04 174.895.000,00 1.20. 1.20.03.01. 23.08 Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Online Kelurahan 690.000.000,00 16.600.00 16.600.000,00 2,41 673.400.000,00 1.20. 1.20.03.01. 26 Program Penataan Peraturan 1.230.000.000,00 310.550.000,00 69.790.800,00 0,00 380.340.800,00 30,92 849.659.200,00 Perundang-Undangan 1.20. 1.20.03.01. 26.01 Penyusunan ASB TA 2012 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 26.02 Penanganan Perkara di dalam dan di luar Pengadilan 184.125.000,00 37.995.000,00 0,00 222.120.000,00 74,04 77.880.000,00 1.20. 1.20.03.01. 26.03 Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 26.04 Penyuluhan Hukum 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 26.05 Pemberian pertimbangan dan kajian rancangan produk hukum 57.250.000,00 7.349.000,00 0,00 64.599.000,00 64,60 35.401.000,00 1.20. 1.20.03.01. 26.06 Prolegda 2 21.900.000,00 9.976.800,00 0,00 31.876.800,00 12,75 218.123.200,00 1.20. 1.20.03.01. 26.07 Sosialisasi Peraturan Per-UU-an dan Produk Hukum Daerah 16.500.000,00 9.191.000,00 0,00 25.691.000,00 25,69 74.309.000,00 1.20. 1.20.03.01. 26.08 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an 30.775.000,00 5.279.000,00 0,00 36.054.000,00 48,07 38.946.000,00 1.20. 1.20.03.01. 26.09 Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan Produk Hukum Daerah 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 28 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi 539.000.000,00 32.650.000,00 17.659.500,00 0,00 50.309.500,00 9,33 488.690.500,00 Pemerintah Daerah 1.20. 1.20.03.01. 28.01 Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda 32.650.000,00 17.659.500,00 0,00 50.309.500,00 50,31 49.690.500,00 1.20. 1.20.03.01. 28.02 Evaluasi dan pembinaan kelembagaan 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 28.03 Studi Pembentukan kelembagaan 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 28.04 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 28.05 Surveilance ISO 9001:2008 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 28.06 Peningkatan pelayanan publik 109.000.000,00 0,00 0,00 109.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 28.07 Pengadaan sarana dan prasarana administrasi kepegawaian Setda 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 1.3 16.735.000,00 217.445.700,00 341.153.800,00 575.334.500,00 42,62 774.665.500,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.03.01. 29.18 Pengadaan Karpet 0,00 0,00 47.862.500,00 47.862.500,00 95,73 2.137.500,00 1.20. 1.20.03.01. 29.19 Penataan Ruangan dan Pengadaan Sarana Kerja Wakil Walikota Bekasi 2 0,00 0,00 9.515.000,00 9.515.000,00 3,81 240.485.000,00 1.20. 1.20.03.01. 29.20 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga 7.155.000,00 76.068.500,00 14.000.000,00 97.223.500,00 97,22 2.776.500,00 1.20. 1.20.03.01. 29.21 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.580.000,00 49.689.000,00 133.926.300,00 193.195.300,00 96,60 6.804.700,00 1.20. 1.20.03.01. 29.22 Pengadaan Sound System dan Pengeras Suara Untuk Parkir Area 0,00 0,00 PER KEGIATAN Halaman 57 dari 89

1.20. 1.20.03.01. 29.23 Perbaikan sofa, vertikal blind dan mebeulair rumah Wakil Walikota 0,00 91.688.200,00 0,00 91.688.200,00 91,69 8.311.800,00 1.20. 1.20.03.01. 29.24 Penataan dan penyekatan ruangan kantor sekretariat Daerah Kota bekasi 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 29.25 Pengadaan Meubelair Ruang Rapat Balai Patriot 1 0,00 0,00 135.850.000,00 135.850.000,00 90,57 14.150.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30 Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan 4.716.000.000,00 478.849.000,00 734.435.700,00 0,00 1.213.284.700,00 25,73 3.502.715.300,00 Aparatur dan Pemerintah Daerah 1.20. 1.20.03.01. 30.01 Sosialisasi dan Sertifiksasi Pengadaan Barang dan Jasa (Perpres Nomor 54 Tahun 2010) 1 66.530.000,00 80.069.000,00 0,00 146.599.000,00 97,73 3.401.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.02 Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) 3 130.714.000,00 14.390.000,00 0,00 145.104.000,00 41,46 204.896.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.03 Sinergitas Pengendalian Pembangunan Kota Bekasi (Banprop) 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 30.05 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 0,00 18.550.000,00 0,00 18.550.000,00 18,55 81.450.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.06 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ) 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 30.07 Penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.08 Penyelenggaraan Kegiatan APEKSI Tahun 2011 500.000.000,00 157.525.000,00 57.279.000,00 0,00 214.804.000,00 42,96 285.196.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.09 Sinergitas Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Instansi Vertikal 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 30.10 Pemberdayaan Organisasi RT dan RW di Kelurahan 0,00 75.108.600,00 0,00 75.108.600,00 75,11 24.891.400,00 1.20. 1.20.03.01. 30.11 Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Kepemimpinan Lurah 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 30.13 Montoring dan evaluai kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 30.14 Pelaksanaan Lomba Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 125.000.000,00 66.950.000,00 35.575.000,00 0,00 102.525.000,00 82,02 22.475.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.15 Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1.500.000.000,00 0,00 336.050.000,00 0,00 336.050.000,00 22,40 1.163.950.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.16 Rapat Koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah 115.000.000,00 0,00 15.525.000,00 0,00 15.525.000,00 13,50 99.475.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.17 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 30.18 Penunjang kegiatan Staf Ahli Walikota dan wakil Walikota 500.000.000,00 52.600.000,00 7.689.100,00 0,00 60.289.100,00 12,06 439.710.900,00 1.20. 1.20.03.01. 30.19 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 30.20 Pembuatan piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah plakat dan logo kesenian 4.530.000,00 94.200.000,00 0,00 98.730.000,00 98,73 1.270.000,00 1.20. 1.20.03.01. 30.21 Peningkatan SDM Keprotokolan 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 30.22 Penyusunan SPM 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 33 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, 27.048.500.000,00 92.050.000,00 15.553.000,00 4.597.462.441,00 4.705.065.441,00 17,39 22.343.434.559,00 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.20. 1.20.03.01. 33.01 Lanjutan Pembebasan Lahan SMPN 41 Rawalumbu 800.000.000,00 0,00 0,00 730.200.268,00 730.200.268,00 91,28 69.799.732,00 1.20. 1.20.03.01. 33.02 Lanjutan Pembebasan Tanah untuk USB SMKN 6 1.6 0,00 0,00 1.288.816.443,00 1.288.816.443,00 78,11 361.183.557,00 1.20. 1.20.03.01. 33.03 Verifikasi dan Pemanfaatan Tanah Eks TKD 28.950.000,00 6.090.000,00 0,00 35.040.000,00 17,52 164.960.000,00 1.20. 1.20.03.01. 33.04 Penunjang Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah 63.100.000,00 9.463.000,00 0,00 72.563.000,00 72,56 27.437.000,00 1.20. 1.20.03.01. 33.05 Lanjutan Pembebasan TPU Jakasampurna 5 0,00 0,00 519.230.000,00 519.230.000,00 94,41 30.770.000,00 1.20. 1.20.03.01. 33.06 Lanjutan Pembebasan Lahan RSUD Kota Bekasi 6.000.000.000,00 0,00 0,00 894.000.000,00 894.000.000,00 14,90 5.106.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 58 dari 89

1.20. 1.20.03.01. 33.07 Pembebasan Jalan Akses Masuk ke TPU Padurenan 800.000.000,00 0,00 0,00 734.570.000,00 734.570.000,00 91,82 65.430.000,00 Kecamatan Mustika Jaya 1.20. 1.20.03.01. 33.08 Pembebasan Lahan Pelebaran saluran Jatikramat depan 0,00 0,00 Perum IKIP 1.20. 1.20.03.01. 33.09 Pembebasan Lahan Pelebaran saluran Jatikramat, batas 400.000.000,00 0,00 0,00 14.375.000,00 14.375.000,00 3,59 385.625.000,00 DKI Persada GOLF s/d PDAM DKI 1.20. 1.20.03.01. 33.10 Pembebasan Lahan Pelebaran saluran Kali Cakung 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Nasio 1.20. 1.20.03.01. 33.11 Pembebasan Lahan untuk pelebaran saluran di belakang 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Perumahan Bumi Satria Kencana Sejajar Pabrik Tahu/tempe 1.20. 1.20.03.01. 33.12 Pembebasan Lahan Fly Over Bulak Kapal 8.500.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 33.13 Pembebasan Lahan SMAN 6 Bekasi 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 33.14 Pembebasan Tanah Untuk USB SMPN 39 1. 0,00 0,00 1. 1.20. 1.20.03.01. 33.15 Pembebasan Lahan Untuk Folder air Perumahan Pondok 1.000.000.000,00 0,00 0,00 22.350.000,00 22.350.000,00 2,24 977.650.000,00 Hijau Kelurahan Pengasinan 1.20. 1.20.03.01. 33.16 Pembebasan Lahan SDN Kalibaru II 600.000.000,00 0,00 0,00 14.825.000,00 14.825.000,00 2,47 585.175.000,00 1.20. 1.20.03.01. 33.17 Pembebasan Tanah Untuk SDN Jatisampurna 3 1.3 0,00 0,00 1.3 1.20. 1.20.03.01. 33.18 Pembebasan Tanah untuk Jalan Masuk ke SMAN 16 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 33.19 Pembebasan Lahan TPU Kebon Gede Kel. Jatirangga 8 0,00 0,00 8 1.20. 1.20.03.01. 33.20 Pembebasan Lahan Untuk Pemilahan Sampah 500.000.000,00 0,00 0,00 379.095.730,00 379.095.730,00 75,82 120.904.270,00 1.20. 1.20.03.01. 33.21 Pembebasan untuk Pintu air Saluran Kali Gendong Ke 1 0,00 0,00 1 Kali Legkak Bekasi 1.20. 1.20.03.01. 33.22 Pembebasan Jalan Surya Mandala 768.500.000,00 0,00 0,00 768.500.000,00 1.20. 1.20.03.01. 35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 75.000.00 Aparatur 1.20. 1.20.03.01. 35.13 Peningkatan Kualitas SDM di Lingkungan Setda 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 38 Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan 1.000.000.000,00 136.640.000,00 11.940.000,00 0,00 148.580.000,00 14,86 851.420.000,00 1.20. 1.20.03.01. 38.01 Pengiriman kafilah mengikuti MTQ/STQ Tingkat 1 66.190.000,00 2.405.000,00 0,00 68.595.000,00 45,73 81.405.000,00 Provinsi Jawa Barat 1.20. 1.20.03.01. 38.02 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi 2 0,00 0,00 2 1.20. 1.20.03.01. 38.03 Pembinaan qori/qoriah kafilah MTQ Kota Bekasi 56.110.000,00 3.365.000,00 0,00 59.475.000,00 59,48 40.525.000,00 1.20. 1.20.03.01. 38.04 Pelaksanaan Subuh Keliling 14.340.000,00 6.170.000,00 0,00 20.510.000,00 10,26 179.490.000,00 1.20. 1.20.03.01. 38.05 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 38.07 Pelaksanaan Pengajian Rutin di Kantor Walikota 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 39 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 500.000.00 500.000.000,00 Pemerintah 1.20. 1.20.03.01. 39.01 Pemantauan Distribusi Bantuan Pangan 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 39.02 Penyusunan Juknis Pengelolaan Kegiatan APBD 0,00 0,00 1.20. 1.20.03.01. 39.03 Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Kota Bekasi 1 0,00 0,00 1 TA.2011 1.20. 1.20.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.614.393.000,00 1.214.090.500,00 847.328.994,00 0,00 2.061.419.494,00 27,07 5.552.973.506,00 1.20. 1.20.04.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 11.778.000,00 0,00 11.778.000,00 23,56 38.222.000,00 1.20. 1.20.04.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0,00 123.782.494,00 0,00 123.782.494,00 41,26 176.217.506,00 Listrik PER KEGIATAN Halaman 59 dari 89

1.20. 1.20.04.01. 01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1.000.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,05 999.500.000,00 1.20. 1.20.04.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 480.000.000,00 3.060.000,00 194.833.500,00 0,00 197.893.500,00 41,23 282.106.500,00 1.20. 1.20.04.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 4.050.000,00 99.054.000,00 0,00 103.104.000,00 41,24 146.896.000,00 1.20. 1.20.04.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 383.663.000,00 3.550.000,00 86.125.000,00 0,00 89.675.000,00 23,37 293.988.000,00 1.20. 1.20.04.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 40.000.000,00 0,00 11.206.000,00 0,00 11.206.000,00 28,02 28.794.000,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.04.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 0,00 85.830.000,00 0,00 85.830.000,00 13,20 564.170.000,00 1.20. 1.20.04.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3 6.300.000,00 86.427.000,00 0,00 92.727.000,00 26,49 257.273.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.04.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,92 644.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 900.000.000,00 3.750.000,00 111.798.000,00 0,00 115.548.000,00 12,84 784.452.000,00 1.20. 1.20.04.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.630.730.000,00 1.007.280.50 1.007.280.500,00 61,77 623.449.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.04.01. 01.21 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 01.22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan 1 6.300.000,00 29.995.000,00 0,00 36.295.000,00 24,20 113.705.000,00 Pemerintahan Daerah 1.20. 1.20.04.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 380.000.000,00 179.800.00 179.800.000,00 47,32 200.200.000,00 1.20. 1.20.04.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 1.535.000.000,00 0,00 272.237.982,00 0,00 272.237.982,00 17,74 1.262.762.018,00 1.20. 1.20.04.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,50 298.500.000,00 1.20. 1.20.04.01. 02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 460.000.000,00 0,00 133.535.450,00 0,00 133.535.450,00 29,03 326.464.550,00 1.20. 1.20.04.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0,00 132.232.532,00 0,00 132.232.532,00 44,08 167.767.468,00 1.20. 1.20.04.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 0,00 4.970.000,00 0,00 4.970.000,00 1,99 245.030.000,00 1.20. 1.20.04.01. 02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 02.51 Pengadaan Meubelair Kantor Setwan 0,00 0,00 1.20. 1.20.04.01. 03 Program peningkatan disiplin 5 5.780.00 5.780.000,00 1,05 544.220.000,00 1.20. 1.20.04.01. 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 4 2.600.00 2.600.000,00 0,58 447.400.000,00 1.20. 1.20.04.01. 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 3.180.00 3.180.000,00 3,18 96.820.000,00 1.20. 1.20.04.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 3. 4.000.000,00 888.006.400,00 0,00 892.006.400,00 27,88 2.307.993.600,00 1.20. 1.20.04.01. 05.11 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 3. 4.000.000,00 888.006.400,00 0,00 892.006.400,00 27,88 2.307.993.600,00 1.20. 1.20.04.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 1 32.850.000,00 6.929.000,00 0,00 39.779.000,00 26,52 110.221.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.04.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 32.850.000,00 6.929.000,00 0,00 39.779.000,00 53,04 35.221.000,00 1.20. 1.20.04.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 0,00 1.20. 1.20.04.01. 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 15.835.000.000,00 311.995.000,00 2.339.445.975,00 2.180.000,00 2.653.620.975,00 16,76 13.181.379.025,00 Perwakilan Rakyat Daerah 1.20. 1.20.04.01. 15.01 Penunjang kegiatan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi 1.400.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1,07 1.385.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.02 Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi 600.000.000,00 28.050.000,00 127.897.500,00 0,00 155.947.500,00 25,99 444.052.500,00 1.20. 1.20.04.01. 15.03 Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Badan Musyawarah 900.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1,11 890.000.000,00 DPRD Kota Bekasi 1.20. 1.20.04.01. 15.04 Kegiatan Reses I DPRD 915.000.000,00 54.720.000,00 842.530.000,00 0,00 897.250.000,00 98,06 17.750.000,00 PER KEGIATAN Halaman 60 dari 89

1.20. 1.20.04.01. 15.05 Kegiatan Reses II DPRD 915.000.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,43 911.100.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.06 Kegiatan Reses III DPRD 915.000.000,00 0,00 0,00 915.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.07 Kegiatan Media Centre DPRD 2 0,00 1.250.000,00 2.000.000,00 3.250.000,00 1,18 271.750.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.08 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta 1 2.750.000,00 18.300.000,00 0,00 21.050.000,00 14,03 128.950.000,00 Setwan Dalam Daerah 1.20. 1.20.04.01. 15.09 Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi-Komisi dan BKD 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.10 Penghimpunan dan Penataan Rapat-rapat Komisi dan 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 BKD 1.20. 1.20.04.01. 15.11 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan 3.090.000.000,00 0,00 434.371.500,00 0,00 434.371.500,00 14,06 2.655.628.500,00 Daerah dan Pansus/Pantek 1.20. 1.20.04.01. 15.12 Pemeliharaan Data Warehouse DPRD Kota Bekasi 0,00 0,00 1.20. 1.20.04.01. 15.13 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan 940.000.000,00 0,00 148.268.500,00 0,00 148.268.500,00 15,77 791.731.500,00 Per-UU-an (Banleg) 1.20. 1.20.04.01. 15.14 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.15 Pengadaan Sistem Informasi 190.000.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,09 189.820.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.16 Peningkatan Pelayanan Penelaahan Produk-Produk 1 0,00 0,00 1 Hukum 1.20. 1.20.04.01. 15.17 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan 107.810.000,00 83.536.500,00 0,00 191.346.500,00 95,67 8.653.500,00 1.20. 1.20.04.01. 15.18 Pemeliharaan Website Sekretariat DPRD 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00 0,86 99.140.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.19 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Kota Bekasi Tahun 0,00 0,00 2011 1.20. 1.20.04.01. 15.20 Pengadaan Produk-Produk Hukum 1 3.550.000,00 129.465.000,00 0,00 133.015.000,00 88,68 16.985.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.21 Penataan Ruang Lobby 2 0,00 0,00 2 1.20. 1.20.04.01. 15.22 Penataan Ruang Wakil Ketua dan Pembuatan Papan 0,00 0,00 Nama 1.20. 1.20.04.01. 15.23 Pengadaan CCTV 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.24 Dialog Interaktif Muspida dan Tokoh Masyarakat 1 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,29 149.560.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.25 Penyusunan LAKIP dan SAKIP 0,00 0,00 1.20. 1.20.04.01. 15.26 Revitalisasi Jaringan Listrik 1 0,00 0,00 1 1.20. 1.20.04.01. 15.27 Pelatihan Penyusunan Dokumen dan Kepustakaan 1 0,00 495.500,00 0,00 495.500,00 0,33 149.504.500,00 1.20. 1.20.04.01. 15.28 Penataan dan Penggandaan Risalah 2.895.000,00 25.907.000,00 0,00 28.802.000,00 28,80 71.198.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.29 OutBond DPRD dan Setwan 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.20. 1.20.04.01. 15.30 Workshop Penyusunan APBD 3 62.860.000,00 252.640.475,00 0,00 315.500.475,00 90,14 34.499.525,00 1.20. 1.20.04.01. 15.31 Penataan Ruang Kerja Fraksi 3 0,00 0,00 3 1.20. 1.20.04.01. 15.32 Workshop Penyusunan Legal Drafting 49.360.000,00 244.584.000,00 0,00 293.944.000,00 97,98 6.056.000,00 1.20. 1.20.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.928.236.500,00 337.488.500,00 98.844.722,00 0,00 436.333.222,00 14,90 2.491.903.278,00 1.20. 1.20.05.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 8,25 18.350.000,00 1.20. 1.20.05.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 30.000.000,00 0,00 1.160.348,00 0,00 1.160.348,00 3,87 28.839.652,00 Listrik 1.20. 1.20.05.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000,00 0,00 8.613.400,00 0,00 8.613.400,00 57,42 6.386.600,00 1.20. 1.20.05.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000,00 0,00 21.765.000,00 0,00 21.765.000,00 54,41 18.235.000,00 1.20. 1.20.05.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 0,00 0,00 2 1.20. 1.20.05.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.1 0,00 17.785.400,00 0,00 17.785.400,00 1,55 1.132.214.600,00 PER KEGIATAN Halaman 61 dari 89

1.20. 1.20.05.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.000.000,00 0,00 6.826.000,00 0,00 6.826.000,00 45,51 8.174.000,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.05.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1.20. 1.20.05.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 15.000.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 25,00 11.250.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.05.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 18.090.250,00 0,00 18.090.250,00 36,18 31.909.750,00 1.20. 1.20.05.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 125.000.000,00 0,00 19.204.324,00 0,00 19.204.324,00 15,36 105.795.676,00 1.20. 1.20.05.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.133.236.500,00 337.488.50 337.488.500,00 29,78 795.748.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.05.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 330.000.000,00 0,00 84.936.300,00 0,00 84.936.300,00 25,74 245.063.700,00 1.20. 1.20.05.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 1.20. 1.20.05.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 265.000.000,00 0,00 75.086.300,00 0,00 75.086.300,00 28,33 189.913.700,00 1.20. 1.20.05.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 20.000.000,00 0,00 9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 49,25 10.150.000,00 Kantor 1.20. 1.20.05.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000,00 3.705.000,00 75.035.000,00 0,00 78.740.000,00 98,43 1.260.000,00 1.20. 1.20.05.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 80.000.000,00 3.705.000,00 75.035.000,00 0,00 78.740.000,00 98,43 1.260.000,00 1.20. 1.20.05.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 30.000.00 30.000.000,00 1.20. 1.20.05.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20. 1.20.05.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 83.825.000,00 18.640.00 18.640.000,00 22,24 65.185.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.05.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 15.585.000,00 0,00 0,00 15.585.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.05.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.000.000,00 11.920.00 11.920.000,00 79,47 3.080.000,00 1.20. 1.20.05.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20. 1.20.05.01. 06.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 38.240.000,00 6.720.00 6.720.000,00 17,57 31.520.000,00 1.20. 1.20.05.01. 17 Program Peningkatan dan Pengembangan 3.1 706.956.000,00 50.578.630,00 74.535.000,00 832.069.630,00 26,41 2.317.930.370,00 Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20. 1.20.05.01. 17.01 Verifikasi dan Validasi Penggunaan Benda 1 46.780.000,00 300.000,00 0,00 47.080.000,00 31,39 102.920.000,00 Berharga/Barang Koasi 1.20. 1.20.05.01. 17.02 Penyampaian SPPT PBB 3 279.991.000,00 450.000,00 0,00 280.441.000,00 80,13 69.559.000,00 1.20. 1.20.05.01. 17.03 Kerjasama Audit Pajak dengan Inspektorat Kota Bekasi 0,00 0,00 1.20. 1.20.05.01. 17.04 Fasilitasi Pengalihan Pengelolaan PBB 27.550.000,00 1.820.000,00 0,00 29.370.000,00 14,69 170.630.000,00 1.20. 1.20.05.01. 17.05 Pemeliharaan Online Aplikasi BPHTB 1 0,00 2.933.733,00 0,00 2.933.733,00 1,96 147.066.267,00 1.20. 1.20.05.01. 17.06 Pelayanan BPHTB 3 93.120.00 93.120.000,00 26,61 256.880.000,00 1.20. 1.20.05.01. 17.07 Pendampingan Implementasi BPHTB 40.500.00 40.500.000,00 13,50 259.500.000,00 1.20. 1.20.05.01. 17.08 Review Peraturan Pajak Daerah 0,00 0,00 1.20. 1.20.05.01. 17.09 Penyusunan dan Evaluasi Asumsi Target Pendapatan 1 59.100.00 59.100.000,00 39,40 90.900.000,00 Daerah 1.20. 1.20.05.01. 17.10 Peningkatan Kinerja Petugas Pemungut PBB 1 0,00 0,00 1 1.20. 1.20.05.01. 17.11 Sosialisasi Pajak Daerah 1 0,00 0,00 1 1.20. 1.20.05.01. 17.12 Penataan dan Pengamanan Khusus Barang Dinas 0,00 0,00 Pendapatan PER KEGIATAN Halaman 62 dari 89

1.20. 1.20.05.01. 17.13 Pemetaan Lahan Terbangun Berbasis Pendapatan 1 0,00 0,00 1 (LUNCURAN 2010) 1.20. 1.20.05.01. 17.14 Pemeliharaan Sistem Pembayaran Online dan Offline 2 30.775.000,00 31.054.897,00 74.535.000,00 136.364.897,00 54,55 113.635.103,00 PBB 1.20. 1.20.05.01. 17.15 Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor PBB 1 78.750.000,00 200.000,00 0,00 78.950.000,00 52,63 71.050.000,00 1.20. 1.20.05.01. 17.16 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi 0,00 0,00 Daerah 1.20. 1.20.05.01. 17.17 Pengendalian Pendapatan Daerah 16.200.000,00 13.080.000,00 0,00 29.280.000,00 29,28 70.720.000,00 1.20. 1.20.05.01. 17.18 Registrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 34.190.000,00 740.000,00 0,00 34.930.000,00 34,93 65.070.000,00 1.20. 1.20.05.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 150.000.00 1 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.05.01. 29.10 Sewa Gedung Pelayanan Pendapatan 1 0,00 0,00 1 1.20. 1.20.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.790.982.500,00 1.057.722.000,00 248.493.292,00 0,00 1.306.215.292,00 27,26 3.484.767.208,00 1.20. 1.20.06.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000,00 2.100.000,00 2.646.000,00 0,00 4.746.000,00 21,57 17.254.000,00 1.20. 1.20.06.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 30.000.000,00 0,00 9.882.034,00 0,00 9.882.034,00 32,94 20.117.966,00 Listrik 1.20. 1.20.06.01. 01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00 1.20. 1.20.06.01. 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 0,00 6.035.970,00 0,00 6.035.970,00 1,61 368.964.030,00 1.20. 1.20.06.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000,00 0,00 9.592.100,00 0,00 9.592.100,00 63,95 5.407.900,00 1.20. 1.20.06.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60.000.000,00 0,00 29.352.500,00 0,00 29.352.500,00 48,92 30.647.500,00 1.20. 1.20.06.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 0,00 0,00 3 1.20. 1.20.06.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 0,00 35.582.800,00 0,00 35.582.800,00 6,47 514.417.200,00 1.20. 1.20.06.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.000.000,00 0,00 7.361.500,00 0,00 7.361.500,00 49,08 7.638.500,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.06.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 1.20. 1.20.06.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 20.000.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 80,50 3.900.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.06.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00 0,00 35.160.250,00 0,00 35.160.250,00 58,60 24.839.750,00 1.20. 1.20.06.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 190.000.000,00 0,00 96.780.138,00 0,00 96.780.138,00 50,94 93.219.862,00 1.20. 1.20.06.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 2.348.982.500,00 1.055.622.00 1.055.622.000,00 44,94 1.293.360.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.06.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 425.000.000,00 0,00 259.348.200,00 0,00 259.348.200,00 61,02 165.651.800,00 1.20. 1.20.06.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 1.20. 1.20.06.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3 0,00 249.598.200,00 0,00 249.598.200,00 71,31 100.401.800,00 1.20. 1.20.06.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 25.000.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 39,00 15.250.000,00 Kantor 1.20. 1.20.06.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65.000.000,00 3.705.000,00 47.840.000,00 0,00 51.545.000,00 79,30 13.455.000,00 1.20. 1.20.06.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 65.000.000,00 3.705.000,00 47.840.000,00 0,00 51.545.000,00 79,30 13.455.000,00 1.20. 1.20.06.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 35.000.000,00 0,00 6.080.000,00 0,00 6.080.000,00 17,37 28.920.000,00 1.20. 1.20.06.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000,00 0,00 6.080.000,00 0,00 6.080.000,00 17,37 28.920.000,00 PER KEGIATAN Halaman 63 dari 89

1.20. 1.20.06.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 146.175.000,00 97.445.000,00 4.433.400,00 0,00 101.878.400,00 69,70 44.296.600,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.06.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.415.000,00 44.565.000,00 757.400,00 0,00 45.322.400,00 76,28 14.092.600,00 1.20. 1.20.06.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.000.000,00 12.320.000,00 1.300.000,00 0,00 13.620.000,00 90,80 1.380.000,00 1.20. 1.20.06.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20. 1.20.06.01. 06.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 61.760.000,00 40.560.000,00 2.376.000,00 0,00 42.936.000,00 69,52 18.824.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17 Program Peningkatan dan Pengembangan 4.415.000.000,00 1.150.935.000,00 389.672.500,00 0,00 1.540.607.500,00 34,89 2.874.392.500,00 Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20. 1.20.06.01. 17.20 Penyelenggaraan Pelayanan SP2D 134.600.00 134.600.000,00 44,87 165.400.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.21 Pemeliharaan Sistem Aplikasi dan Pengadaan Sarana Pengelolaan Gaji Daerah 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.22 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD 65.000.000,00 26.430.000,00 2.800.000,00 0,00 29.230.000,00 44,97 35.770.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.23 Pengelolaan Bantuan dan Hibah 39.500.00 39.500.000,00 39,50 60.500.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.24 Pengelolaan Gaji PNS Daerah 3 84.600.000,00 158.542.500,00 0,00 243.142.500,00 69,47 106.857.500,00 1.20. 1.20.06.01. 17.25 Pengadaan Inventaris Kantor dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.26 Penerapan Manajemen Kas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 41.015.000,00 5.290.000,00 0,00 46.305.000,00 46,31 53.695.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.27 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 30.350.000,00 2.912.000,00 0,00 33.262.000,00 33,26 66.738.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.28 Penggandaan draft RAPBD dan buku APBD 3 47.485.000,00 92.534.000,00 0,00 140.019.000,00 37,34 234.981.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.29 Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) 1 38.650.00 38.650.000,00 22,09 136.350.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.30 Penyusunan DPA SKPD dan pengendalian belanja SKPD 325.000.000,00 176.100.000,00 23.312.000,00 0,00 199.412.000,00 61,36 125.588.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.31 Penyusunan anggaran kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi Triwulan bagi belanja SKPD 46.660.000,00 2.820.000,00 0,00 49.480.000,00 98,96 520.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.32 Pengembangan Instrument Penganggaran 0,00 0,00 1.20. 1.20.06.01. 17.33 Penataan dan Pengamanan Khusus Barang BPKAD 0,00 0,00 1.20. 1.20.06.01. 17.34 Penyusunan dan Penggandaan Laporan Keuangan 170.000.000,00 83.870.000,00 4.250.000,00 0,00 88.120.000,00 51,84 81.880.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.35 Penyelenggaraan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) 15.450.000,00 4.034.000,00 0,00 19.484.000,00 38,97 30.516.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.36 Pembinaan dan Pendampingan laporan keuangan SKPD & SKPKD 340.000.000,00 111.555.000,00 7.665.000,00 0,00 119.220.000,00 35,06 220.780.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.37 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ) 29.705.000,00 35.970.000,00 0,00 65.675.000,00 65,68 34.325.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.38 Rekonsiliasi Belanja dan Pengeluaran Kas SKPD dan SKPKD 140.000.000,00 52.255.000,00 4.063.000,00 0,00 56.318.000,00 40,23 83.682.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.39 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 14.640.000,00 5.400.000,00 0,00 20.040.000,00 20,04 79.960.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.40 Kodefikasi aset daerah 0,00 0,00 1.20. 1.20.06.01. 17.41 Pengelolaan Data Aset pada SIMDA BMD 2 32.820.000,00 38.080.000,00 0,00 70.900.000,00 28,36 179.100.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.42 Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 145.250.000,00 2.000.000,00 0,00 147.250.000,00 49,08 152.750.000,00 1.20. 1.20.06.01. 17.43 Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi 1 0,00 0,00 1 1.20. 1.20.06.01. 17.44 Apraisal Tanah untuk Jalan/ Fasos 2 0,00 0,00 2 1.20. 1.20.06.01. 17.45 Pensertifikasi Aset Tanah 0,00 0,00 PER KEGIATAN Halaman 64 dari 89

1.20. 1.20.06.01. 17.46 Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan 0,00 0,00 keuangan Kota Bekasi (Banprov) 1.20. 1.20.06.01. 17.47 Fasilitasi Kegiatan PIU Air Minum 0,00 0,00 1.20. 1.20.06.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 6.305.000.000,00 12.350.000,00 0,00 14.000.000,00 26.350.000,00 0,42 6.278.650.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.06.01. 29.03 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Dinas 500.000.000,00 7.200.000,00 0,00 3.750.000,00 10.950.000,00 2,19 489.050.000,00 1.20. 1.20.06.01. 29.04 Pengadaan Meubelair SKPD 0,00 0,00 1.20. 1.20.06.01. 29.05 Pengadaan Perlengkapan Inventaris dan Penataan 0,00 0,00 Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota 1.20. 1.20.06.01. 29.06 Pengadaan Sarana Kantor Kelurahan Se-Kota Bekasi 2 5.150.000,00 0,00 2.750.000,00 7.900.000,00 3,16 242.100.000,00 1.20. 1.20.06.01. 29.07 Pengadaan Sarana Mobilitas 1.135.000.000,00 0,00 0,00 1.135.000.000,00 1.20. 1.20.06.01. 29.08 Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan PBB 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.20. 1.20.06.01. 29.09 Luncuran Kompensasi Gedung Kantor PMI Kota Bekasi 2 0,00 0,00 2 1.20. 1.20.06.01. 29.11 Pengadaan Mobil Penerangan KB (DAK) 599.000.000,00 0,00 0,00 599.000.000,00 1.20. 1.20.06.01. 29.12 Pengadaan Laptop (DAK) 328.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2,29 320.500.000,00 1.20. 1.20.06.01. 29.13 Pengadaan Kendaraan Kebersihan 2. 0,00 0,00 2. 1.20. 1.20.06.01. 29.14 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor Kel. Harapan 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 baru 1.20. 1.20.06.01. 29.15 Pengadaan Peralatan Kantor UPTD Pembinaan SD 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Kec.Bekasi Utara 1.20. 1.20.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 526.061.500,00 36.999.500,00 225.959.865,00 0,00 262.959.365,00 49,99 263.102.135,00 1.20. 1.20.07.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 10.800.000,00 480.000,00 0,00 11.280.000,00 56,40 8.720.000,00 1.20. 1.20.07.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 25.000.000,00 0,00 12.786.465,00 0,00 12.786.465,00 51,15 12.213.535,00 Listrik 1.20. 1.20.07.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000,00 0,00 8.435.000,00 0,00 8.435.000,00 33,74 16.565.000,00 1.20. 1.20.07.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000,00 3.680.000,00 84.894.000,00 0,00 88.574.000,00 98,42 1.426.000,00 1.20. 1.20.07.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000,00 0,00 28.610.800,00 0,00 28.610.800,00 31,79 61.389.200,00 1.20. 1.20.07.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.07.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20. 1.20.07.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 25.000.000,00 0,00 14.325.000,00 0,00 14.325.000,00 57,30 10.675.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.07.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.000.000,00 0,00 20.149.000,00 0,00 20.149.000,00 41,98 27.851.000,00 1.20. 1.20.07.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 4.500.000,00 56.279.600,00 0,00 60.779.600,00 40,52 89.220.400,00 1.20. 1.20.07.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 25.161.500,00 18.019.50 18.019.500,00 71,62 7.142.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.07.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 215.000.000,00 4.500.000,00 85.840.462,00 0,00 90.340.462,00 42,02 124.659.538,00 1.20. 1.20.07.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 215.000.000,00 4.500.000,00 85.840.462,00 0,00 90.340.462,00 42,02 124.659.538,00 1.20. 1.20.07.01. 03 Program peningkatan disiplin 43.000.00 43.000.000,00 1.20. 1.20.07.01. 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 1.20. 1.20.07.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 65 dari 89

1.20. 1.20.07.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 95.000.000,00 0,00 36.765.000,00 0,00 36.765.000,00 38,70 58.235.000,00 1.20. 1.20.07.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 95.000.000,00 0,00 36.765.000,00 0,00 36.765.000,00 38,70 58.235.000,00 1.20. 1.20.07.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 55.000.000,00 22.000.000,00 2.980.400,00 0,00 24.980.400,00 45,42 30.019.600,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20. 1.20.07.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 35.000.000,00 18.480.000,00 1.500.400,00 0,00 19.980.400,00 57,09 15.019.600,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.07.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10.000.000,00 3.520.000,00 1.480.000,00 0,00 5.000.000,00 50,00 5.000.000,00 1.20. 1.20.07.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20. 1.20.07.01. 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 3.741.000.000,00 1.270.370.000,00 638.682.100,00 0,00 1.909.052.100,00 51,03 1.831.947.900,00 Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20. 1.20.07.01. 20.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 1.362.350.000,00 454.650.000,00 352.472.000,00 0,00 807.122.000,00 59,24 555.228.000,00 1.20. 1.20.07.01. 20.02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan 148.500.00 148.500.000,00 49,50 151.500.000,00 pemerintah daerah 1.20. 1.20.07.01. 20.03 Inventarisasi Temuan Pengawasan 212.650.000,00 119.840.00 119.840.000,00 56,36 92.810.000,00 1.20. 1.20.07.01. 20.04 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1.211.000.000,00 367.480.000,00 230.094.100,00 0,00 597.574.100,00 49,35 613.425.900,00 1.20. 1.20.07.01. 20.05 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 1.20. 1.20.07.01. 20.06 Pelaksanaan pengawasan pembangunan 420.000.000,00 179.900.000,00 56.116.000,00 0,00 236.016.000,00 56,19 183.984.000,00 1.20. 1.20.07.01. 20.07 Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Pengawas Fungsional 0,00 0,00 (Banprop) 1.20. 1.20.07.01. 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 536.800.000,00 132.655.000,00 184.634.490,00 0,00 317.289.490,00 59,11 219.510.510,00 Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20. 1.20.07.01. 21.01 Bimtek Audit Pengadaan Barang dan jasa 173.000.000,00 70.690.000,00 93.589.000,00 0,00 164.279.000,00 94,96 8.721.000,00 1.20. 1.20.07.01. 21.02 Bimbingan Teknis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern 202.500.000,00 0,00 0,00 202.500.000,00 Pemerintah (SPIP) 1.20. 1.20.07.01. 21.03 Bimbingan Teknis Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD) 161.300.000,00 61.965.000,00 91.045.490,00 0,00 153.010.490,00 94,86 8.289.510,00 1.20. 1.20.07.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 161.200.000,00 0,00 6.675.000,00 0,00 6.675.000,00 4,14 154.525.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.07.01. 29.133 Pengadaan sarana dan prasarana Inspektorat 161.200.000,00 0,00 6.675.000,00 0,00 6.675.000,00 4,14 154.525.000,00 1.20. 1.20.08.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 789.949.500,00 20.596.500,00 120.055.494,00 21.590.900,00 162.242.894,00 20,54 627.706.606,00 1.20. 1.20.08.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.200.000,00 0,00 1.965.000,00 0,00 1.965.000,00 19,26 8.235.000,00 1.20. 1.20.08.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 27.600.000,00 0,00 10.618.364,00 0,00 10.618.364,00 38,47 16.981.636,00 Listrik 1.20. 1.20.08.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.000.000,00 1.650.00 1.650.000,00 0,83 197.350.000,00 1.20. 1.20.08.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 231.000.000,00 0,00 35.852.300,00 0,00 35.852.300,00 15,52 195.147.700,00 1.20. 1.20.08.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.130.000,00 0,00 0,00 21.590.900,00 21.590.900,00 65,17 11.539.100,00 1.20. 1.20.08.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 20.000.000,00 0,00 9.129.000,00 0,00 9.129.000,00 45,65 10.871.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.08.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.350.000,00 0,00 9.950.000,00 0,00 9.950.000,00 20,58 38.400.000,00 1.20. 1.20.08.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 194.169.000,00 0,00 52.540.830,00 0,00 52.540.830,00 27,06 141.628.170,00 1.20. 1.20.08.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 26.500.500,00 18.946.50 18.946.500,00 71,49 7.554.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.08.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 218.430.000,00 0,00 124.293.027,00 0,00 124.293.027,00 56,90 94.136.973,00 PER KEGIATAN Halaman 66 dari 89

1.20. 1.20.08.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 17.615.000,00 0,00 8.803.450,00 0,00 8.803.450,00 49,98 8.811.550,00 1.20. 1.20.08.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 174.830.000,00 0,00 98.544.577,00 0,00 98.544.577,00 56,37 76.285.423,00 1.20. 1.20.08.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.985.000,00 0,00 16.945.000,00 0,00 16.945.000,00 65,21 9.040.000,00 1.20. 1.20.08.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.725.000,00 1.280.000,00 52.565.400,00 0,00 53.845.400,00 94,92 2.879.600,00 1.20. 1.20.08.01. 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 56.725.000,00 1.280.000,00 52.565.400,00 0,00 53.845.400,00 94,92 2.879.600,00 1.20. 1.20.08.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 37.000.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 45,68 20.100.000,00 Aparatur 1.20. 1.20.08.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 37.000.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 45,68 20.100.000,00 1.20. 1.20.08.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 39.210.000,00 12.350.000,00 2.730.000,00 0,00 15.080.000,00 38,46 24.130.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.08.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16.710.000,00 4.650.000,00 430.000,00 0,00 5.080.000,00 30,40 11.630.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.08.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10.000.000,00 7.700.000,00 2.300.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.08.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 1.20. 1.20.08.01. 35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 10.049.059.550,00 1.007.125.000,00 4.675.156.500,00 0,00 5.682.281.500,00 56,55 4.366.778.050,00 Aparatur 1.20. 1.20.08.01. 35.01 Diklat Prajabatan Gol. I, II, III 4.710.859.550,00 444.075.000,00 3.786.951.000,00 0,00 4.231.026.000,00 89,81 479.833.550,00 1.20. 1.20.08.01. 35.02 Diklat Kepemimpinan Tk. III 0,00 0,00 1.20. 1.20.08.01. 35.03 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 1.618.400.000,00 0,00 0,00 1.618.400.000,00 1.20. 1.20.08.01. 35.04 Pengiriman tugas belajar dan Ikatan dinas 7 47.780.000,00 392.227.000,00 0,00 440.007.000,00 58,67 309.993.000,00 1.20. 1.20.08.01. 35.05 Pembinaan Pegawai TKK 0,00 0,00 1.20. 1.20.08.01. 35.06 Pemberian Satyalencana Karya Satya 1 36.830.000,00 112.544.900,00 0,00 149.374.900,00 99,58 625.100,00 1.20. 1.20.08.01. 35.07 Pembekalan bagi yang memasuki batas usia 132.560.000,00 137.403.600,00 0,00 269.963.600,00 89,99 30.036.400,00 pensiun 1.20. 1.20.08.01. 35.08 Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota 539.800.000,00 171.100.000,00 133.494.000,00 0,00 304.594.000,00 56,43 235.206.000,00 Bekasi 1.20. 1.20.08.01. 35.09 Penataan dokumentasi, arsip kepegawaian dan 40.950.000,00 30.806.000,00 0,00 71.756.000,00 35,88 128.244.000,00 pengadaan sarana dan prasarana penunjang administrasi PNSD/CPNSD 1.20. 1.20.08.01. 35.10 Seleksi penerimaan CPNSD Tahun 2011 dari Tenaga 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Honorer 1.20. 1.20.08.01. 35.11 Seleksi penerimaan CPNSD Tahun 2011 dari Formasi 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Pelamar Umum 1.20. 1.20.08.01. 35.12 Fasilitasi Olahraga Aparatur 0,00 0,00 1.20. 1.20.08.01. 35.14 Workshop Brain Quantum Center (Peningkatan / 0,00 0,00 Pelatihan Tenaga Kontrak Kerja) Kota Bekasi 1.20. 1.20.08.01. 35.15 Bintek PP 60 tahun 2008 tentang SPIP 2 133.830.000,00 81.730.000,00 0,00 215.560.000,00 86,22 34.440.000,00 1.20. 1.20.08.01. 35.16 Pengadaan Handskey 0,00 0,00 1.20. 1.20.09.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.275.571.000,00 1.476.216.500,00 225.886.600,00 0,00 1.702.103.100,00 74,80 573.467.900,00 1.20. 1.20.09.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 2.000.000,00 540.000,00 0,00 2.540.000,00 42,33 3.460.000,00 1.20. 1.20.09.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Listrik 1.20. 1.20.09.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.100.500,00 0,00 5.105.500,00 0,00 5.105.500,00 63,03 2.995.000,00 PER KEGIATAN Halaman 67 dari 89

1.20. 1.20.09.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,00 1.280.000,00 68.021.700,00 0,00 69.301.700,00 99,00 698.300,00 1.20. 1.20.09.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 1.280.000,00 73.863.900,00 0,00 75.143.900,00 93,93 4.856.100,00 1.20. 1.20.09.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7.000.000,00 0,00 4.575.000,00 0,00 4.575.000,00 65,36 2.425.000,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.09.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 9.000.000,00 0,00 5.092.000,00 0,00 5.092.000,00 56,58 3.908.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.09.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 0,00 21.387.500,00 0,00 21.387.500,00 71,29 8.612.500,00 1.20. 1.20.09.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 80.000.000,00 0,00 47.301.000,00 0,00 47.301.000,00 59,13 32.699.000,00 1.20. 1.20.09.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 503.470.500,00 360.156.50 360.156.500,00 71,53 143.314.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.09.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.470.000.000,00 1.111.500.00 1.111.500.000,00 75,61 358.500.000,00 1.20. 1.20.09.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 486.810.000,00 0,00 314.151.000,00 0,00 314.151.000,00 64,53 172.659.000,00 1.20. 1.20.09.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 4 0,00 295.461.000,00 0,00 295.461.000,00 65,66 154.539.000,00 1.20. 1.20.09.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 36.810.000,00 0,00 18.690.000,00 0,00 18.690.000,00 50,77 18.120.000,00 1.20. 1.20.09.01. 03 Program peningkatan disiplin 200.000.00 1.20. 1.20.09.01. 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 1.20. 1.20.09.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 25.000.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 30,40 17.400.000,00 1.20. 1.20.09.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 30,40 17.400.000,00 1.20. 1.20.09.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 50.460.000,00 26.640.000,00 590.000,00 0,00 27.230.000,00 53,96 23.230.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.09.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 30.000.000,00 21.840.000,00 360.000,00 0,00 22.200.000,00 74,00 7.800.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.09.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10.460.000,00 4.800.000,00 230.000,00 0,00 5.030.000,00 48,09 5.430.000,00 1.20. 1.20.09.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20. 1.20.10.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.537.388.000,00 406.019.500,00 219.321.627,00 7.250.000,00 632.591.127,00 41,15 904.796.873,00 1.20. 1.20.10.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.000.000,00 4.900.000,00 870.000,00 0,00 5.770.000,00 33,94 11.230.000,00 1.20. 1.20.10.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 25.000.000,00 0,00 2.672.527,00 0,00 2.672.527,00 10,69 22.327.473,00 Listrik 1.20. 1.20.10.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.455.000,00 37.717.700,00 0,00 46.172.700,00 23,09 153.827.300,00 1.20. 1.20.10.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 435.250.000,00 11.655.000,00 109.527.200,00 0,00 121.182.200,00 27,84 314.067.800,00 1.20. 1.20.10.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 20.000.000,00 0,00 6.942.200,00 0,00 6.942.200,00 34,71 13.057.800,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.10.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 36,25 12.750.000,00 1.20. 1.20.10.01. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.400.000,00 0,00 8.518.500,00 0,00 8.518.500,00 74,72 2.881.500,00 1.20. 1.20.10.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 12.000.000,00 0,00 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00 51,33 5.840.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.10.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 22.310.000,00 0,00 22.310.000,00 29,75 52.690.000,00 1.20. 1.20.10.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 165.000.000,00 0,00 24.603.500,00 0,00 24.603.500,00 14,91 140.396.500,00 1.20. 1.20.10.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 556.738.000,00 381.009.50 381.009.500,00 68,44 175.728.500,00 Perkantoran PER KEGIATAN Halaman 68 dari 89

1.20. 1.20.10.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 218.000.000,00 0,00 104.384.000,00 0,00 104.384.000,00 47,88 113.616.000,00 1.20. 1.20.10.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00 0,00 8.525.000,00 0,00 8.525.000,00 34,10 16.475.000,00 1.20. 1.20.10.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 0,00 79.285.800,00 0,00 79.285.800,00 52,86 70.714.200,00 1.20. 1.20.10.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 20.000.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 23,75 15.250.000,00 Kantor 1.20. 1.20.10.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 23.000.000,00 0,00 11.823.200,00 0,00 11.823.200,00 51,41 11.176.800,00 1.20. 1.20.10.01. 03 Program peningkatan disiplin 110.600.000,00 1.280.000,00 19.256.000,00 0,00 20.536.000,00 18,57 90.064.000,00 1.20. 1.20.10.01. 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 1.20. 1.20.10.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.600.000,00 1.280.000,00 19.256.000,00 0,00 20.536.000,00 80,22 5.064.000,00 1.20. 1.20.10.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 35.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 7,14 32.500.000,00 1.20. 1.20.10.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 7,14 32.500.000,00 1.20. 1.20.10.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 110.000.000,00 40.075.000,00 7.939.000,00 0,00 48.014.000,00 43,65 61.986.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20. 1.20.10.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.10.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 25.000.000,00 20.875.000,00 3.289.000,00 0,00 24.164.000,00 96,66 836.000,00 1.20. 1.20.10.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20. 1.20.10.01. 06.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 35.000.000,00 19.200.000,00 4.650.000,00 0,00 23.850.000,00 68,14 11.150.000,00 1.20. 1.20.10.01. 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 4 1.280.000,00 1.488.000,00 59.475.000,00 62.243.000,00 13,83 387.757.000,00 Informasi 1.20. 1.20.10.01. 23.02 Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sistem 4 1.280.000,00 1.488.000,00 59.475.000,00 62.243.000,00 13,83 387.757.000,00 Pelayanan PerizinanTerpadu 1.20. 1.20.10.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 90.000.00 90.000.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.20.10.01. 29.01 Penataan Ruang Kantor Badan Pelayanan Perizinan 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Terpadu 1.20. 1.20.10.01. 30 Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan 2.728.000.000,00 1.507.950.000,00 82.875.000,00 0,00 1.590.825.000,00 58,31 1.137.175.000,00 Aparatur dan Pemerintah Daerah 1.20. 1.20.10.01. 30.04 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 2.328.000.000,00 1.444.000.00 1.444.000.000,00 62,03 884.000.000,00 1.20. 1.20.10.01. 30.23 Peningkatan Pelayanan Perizinan 400.000.000,00 63.950.000,00 82.875.000,00 0,00 146.825.000,00 36,71 253.175.000,00 1.20. 1.20.10.01. 39 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 350.000.00 85.200.000,00 85.200.000,00 24,34 264.800.000,00 Pemerintah 1.20. 1.20.10.01. 39.04 Sosialisasi Pelayanan Perijinan 3 0,00 0,00 85.200.000,00 85.200.000,00 24,34 264.800.000,00 1.20. 1.20.11.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622.324.000,00 85.104.000,00 199.850.314,00 0,00 284.954.314,00 45,79 337.369.686,00 1.20. 1.20.11.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 3.750.000,00 3.900.000,00 0,00 7.650.000,00 51,00 7.350.000,00 1.20. 1.20.11.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 85.000.000,00 0,00 34.756.364,00 0,00 34.756.364,00 40,89 50.243.636,00 Listrik 1.20. 1.20.11.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.080.000,00 3.980.000,00 32.525.500,00 0,00 36.505.500,00 84,74 6.574.500,00 1.20. 1.20.11.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 4.530.000,00 54.001.250,00 0,00 58.531.250,00 97,55 1.468.750,00 1.20. 1.20.11.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 4.530.000,00 48.746.700,00 0,00 53.276.700,00 88,79 6.723.300,00 1.20. 1.20.11.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.000.000,00 0,00 9.902.000,00 0,00 9.902.000,00 66,01 5.098.000,00 Bangunan Kantor PER KEGIATAN Halaman 69 dari 89

1.20. 1.20.11.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.595.000,00 0,00 0,00 45.595.000,00 1.20. 1.20.11.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 12.500.000,00 0,00 4.845.000,00 0,00 4.845.000,00 38,76 7.655.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.11.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 39.651.000,00 0,00 4.777.500,00 0,00 4.777.500,00 12,05 34.873.500,00 1.20. 1.20.11.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 151.000.000,00 0,00 6.396.000,00 0,00 6.396.000,00 4,24 144.604.000,00 1.20. 1.20.11.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 95.498.000,00 68.314.00 68.314.000,00 71,53 27.184.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.11.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 131.525.000,00 0,00 23.687.500,00 0,00 23.687.500,00 18,01 107.837.500,00 1.20. 1.20.11.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 1.20. 1.20.11.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 36.000.000,00 0,00 15.087.500,00 0,00 15.087.500,00 41,91 20.912.500,00 1.20. 1.20.11.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 12.525.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 43,11 7.125.000,00 Kantor 1.20. 1.20.11.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8.000.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 40,00 4.800.000,00 1.20. 1.20.11.01. 03 Program peningkatan disiplin 27.500.000,00 3.430.000,00 11.300.000,00 0,00 14.730.000,00 53,56 12.770.000,00 1.20. 1.20.11.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 27.500.000,00 3.430.000,00 11.300.000,00 0,00 14.730.000,00 53,56 12.770.000,00 1.20. 1.20.11.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 40,00 15.000.000,00 1.20. 1.20.11.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 40,00 15.000.000,00 1.20. 1.20.11.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 45.000.000,00 12.850.000,00 1.776.000,00 0,00 14.626.000,00 32,50 30.374.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20. 1.20.11.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.11.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.000.000,00 12.850.000,00 1.776.000,00 0,00 14.626.000,00 97,51 374.000,00 1.20. 1.20.11.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20. 1.20.12.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.526.041.000,00 780.794.500,00 205.802.121,00 0,00 986.596.621,00 64,65 539.444.379,00 1.20. 1.20.12.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.520.000,00 4.140.00 4.140.000,00 75,00 1.380.000,00 1.20. 1.20.12.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 49.600.000,00 0,00 4.913.021,00 0,00 4.913.021,00 9,91 44.686.979,00 Listrik 1.20. 1.20.12.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.514.000,00 0,00 19.362.500,00 0,00 19.362.500,00 75,89 6.151.500,00 1.20. 1.20.12.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.200.000,00 0,00 15.482.500,00 0,00 15.482.500,00 63,98 8.717.500,00 1.20. 1.20.12.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.422.000,00 1.280.000,00 77.929.000,00 0,00 79.209.000,00 98,49 1.213.000,00 1.20. 1.20.12.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.192.000,00 0,00 48.589.600,00 0,00 48.589.600,00 60,59 31.602.400,00 1.20. 1.20.12.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.000.000,00 0,00 10.557.500,00 0,00 10.557.500,00 70,38 4.442.500,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.12.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5.700.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 50,00 2.850.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.12.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 10,92 53.450.000,00 1.20. 1.20.12.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 45.360.000,00 0,00 19.568.000,00 0,00 19.568.000,00 43,14 25.792.000,00 1.20. 1.20.12.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.076.933.000,00 756.574.50 756.574.500,00 70,25 320.358.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.12.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 57.600.000,00 18.800.00 18.800.000,00 32,64 38.800.000,00 PER KEGIATAN Halaman 70 dari 89

1.20. 1.20.12.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 224.892.000,00 0,00 144.811.500,00 0,00 144.811.500,00 64,39 80.080.500,00 1.20. 1.20.12.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 52.442.000,00 0,00 39.939.000,00 0,00 39.939.000,00 76,16 12.503.000,00 1.20. 1.20.12.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 172.450.000,00 0,00 104.872.500,00 0,00 104.872.500,00 60,81 67.577.500,00 1.20. 1.20.12.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 1.280.000,00 18.720.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.12.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 20.000.000,00 1.280.000,00 18.720.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.12.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 11.000.000,00 3.710.000,00 1.290.000,00 0,00 5.000.000,00 45,45 6.000.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.12.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,00 3.710.000,00 1.290.000,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.12.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.20. 1.20.12.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 143.438.000,00 12.700.000,00 3.934.000,00 0,00 16.634.000,00 11,60 126.804.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.12.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.12.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 33.238.000,00 12.700.000,00 3.934.000,00 0,00 16.634.000,00 50,05 16.604.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.12.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 75.200.000,00 0,00 0,00 75.200.000,00 1.20. 1.20.13.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.567.226.500,00 816.457.500,00 55.686.574,00 0,00 872.144.074,00 55,65 695.082.426,00 1.20. 1.20.13.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.210.000,00 1.400.000,00 1.410.000,00 0,00 2.810.000,00 45,25 3.400.000,00 1.20. 1.20.13.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 66.400.000,00 0,00 15.899.894,00 0,00 15.899.894,00 23,95 50.500.106,00 Listrik 1.20. 1.20.13.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.500.000,00 0,00 6.292.000,00 0,00 6.292.000,00 30,69 14.208.000,00 1.20. 1.20.13.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.200.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 20,94 23.875.000,00 1.20. 1.20.13.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.210.000,00 0,00 7.373.400,00 0,00 7.373.400,00 8,45 79.836.600,00 1.20. 1.20.13.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.000.000,00 0,00 8.881.280,00 0,00 8.881.280,00 14,10 54.118.720,00 1.20. 1.20.13.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 11.000.000,00 0,00 3.730.000,00 0,00 3.730.000,00 33,91 7.270.000,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.13.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 12.300.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 14,23 10.550.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.13.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 57.640.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 6,98 53.615.000,00 1.20. 1.20.13.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 46.240.000,00 0,00 0,00 46.240.000,00 1.20. 1.20.13.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.098.636.500,00 781.337.50 781.337.500,00 71,12 317.299.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.13.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 67.890.000,00 33.720.00 33.720.000,00 49,67 34.170.000,00 1.20. 1.20.13.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 218.250.000,00 0,00 68.379.500,00 0,00 68.379.500,00 31,33 149.870.500,00 1.20. 1.20.13.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 64.250.000,00 0,00 20.042.000,00 0,00 20.042.000,00 31,19 44.208.000,00 1.20. 1.20.13.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 154.000.000,00 0,00 48.337.500,00 0,00 48.337.500,00 31,39 105.662.500,00 1.20. 1.20.13.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.00 20.000.000,00 1.20. 1.20.13.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20. 1.20.13.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 6.000.000,00 2.920.000,00 80.000,00 0,00 3.000.000,00 50,00 3.000.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan PER KEGIATAN Halaman 71 dari 89

1.20. 1.20.13.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.000.000,00 2.920.000,00 80.000,00 0,00 3.000.000,00 50,00 3.000.000,00 1.20. 1.20.13.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 113.095.300,00 21.300.000,00 48.975.300,00 0,00 70.275.300,00 62,14 42.820.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.13.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 39.475.950,00 5.000.000,00 25.925.950,00 0,00 30.925.950,00 78,34 8.550.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.13.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 18.619.350,00 5.300.000,00 12.299.350,00 0,00 17.599.350,00 94,52 1.020.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.13.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 55.000.000,00 11.000.000,00 10.750.000,00 0,00 21.750.000,00 39,55 33.250.000,00 1.20. 1.20.14.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.297.059.500,00 611.351.000,00 194.486.419,00 0,00 805.837.419,00 62,13 491.222.081,00 1.20. 1.20.14.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.080.000,00 4.000.00 4.000.000,00 39,68 6.080.000,00 1.20. 1.20.14.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 58.000.000,00 0,00 8.268.169,00 0,00 8.268.169,00 14,26 49.731.831,00 Listrik 1.20. 1.20.14.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35.000.000,00 0,00 14.361.800,00 0,00 14.361.800,00 41,03 20.638.200,00 1.20. 1.20.14.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.450.000,00 0,00 8.290.000,00 0,00 8.290.000,00 32,57 17.160.000,00 1.20. 1.20.14.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 93.375.000,00 0,00 56.614.650,00 0,00 56.614.650,00 60,63 36.760.350,00 1.20. 1.20.14.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.500.000,00 0,00 73.906.800,00 0,00 73.906.800,00 94,15 4.593.200,00 1.20. 1.20.14.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 11.660.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 20,58 9.260.000,00 Perundang-Undangan 1.20. 1.20.14.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00 0,00 19.725.000,00 0,00 19.725.000,00 32,88 40.275.000,00 1.20. 1.20.14.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 37.500.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 10.920.000,00 29,12 26.580.000,00 1.20. 1.20.14.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 844.694.500,00 590.191.00 590.191.000,00 69,87 254.503.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.14.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 42.800.000,00 17.160.00 17.160.000,00 40,09 25.640.000,00 1.20. 1.20.14.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 183.800.000,00 0,00 79.898.200,00 0,00 79.898.200,00 43,47 103.901.800,00 1.20. 1.20.14.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.000.000,00 0,00 20.363.200,00 0,00 20.363.200,00 43,33 26.636.800,00 1.20. 1.20.14.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 136.800.000,00 0,00 59.535.000,00 0,00 59.535.000,00 43,52 77.265.000,00 1.20. 1.20.14.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 43,75 11.250.000,00 1.20. 1.20.14.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 20.000.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 43,75 11.250.000,00 1.20. 1.20.14.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 12.000.000,00 7.210.000,00 680.000,00 0,00 7.890.000,00 65,75 4.110.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.14.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 7.000.000,00 4.830.000,00 560.000,00 0,00 5.390.000,00 77,00 1.610.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.14.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 2.500.000,00 50,00 2.500.000,00 1.20. 1.20.14.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 102.785.000,00 9.150.00 9.150.000,00 8,90 93.635.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.14.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 18.000.000,00 4.800.00 4.800.000,00 26,67 13.200.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.14.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 46.500.000,00 0,00 0,00 46.500.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.14.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 38.285.000,00 4.350.00 4.350.000,00 11,36 33.935.000,00 1.20. 1.20.15.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.389.063.000,00 713.629.000,00 82.574.459,00 0,00 796.203.459,00 57,32 592.859.541,00 1.20. 1.20.15.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 0,00 2.756.000,00 0,00 2.756.000,00 39,37 4.244.000,00 PER KEGIATAN Halaman 72 dari 89

1.20. 1.20.15.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 60.000.000,00 0,00 16.285.659,00 0,00 16.285.659,00 27,14 43.714.341,00 Listrik 1.20. 1.20.15.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 21.600.000,00 0,00 9.843.300,00 0,00 9.843.300,00 45,57 11.756.700,00 1.20. 1.20.15.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 17.600.000,00 0,00 7.930.000,00 0,00 7.930.000,00 45,06 9.670.000,00 1.20. 1.20.15.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 1.20. 1.20.15.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.000.000,00 0,00 2.485.100,00 0,00 2.485.100,00 3,71 64.514.900,00 1.20. 1.20.15.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 12.000.000,00 0,00 4.269.400,00 0,00 4.269.400,00 35,58 7.730.600,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.15.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00 0,00 14.305.000,00 0,00 14.305.000,00 23,84 45.695.000,00 1.20. 1.20.15.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 33.155.000,00 0,00 24.700.000,00 0,00 24.700.000,00 74,50 8.455.000,00 1.20. 1.20.15.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 968.708.000,00 682.789.00 682.789.000,00 70,48 285.919.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.15.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.000.000,00 30.840.00 30.840.000,00 51,40 29.160.000,00 1.20. 1.20.15.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 272.360.000,00 0,00 86.555.000,00 0,00 86.555.000,00 31,78 185.805.000,00 1.20. 1.20.15.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 63.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 1.20. 1.20.15.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 195.960.000,00 0,00 83.406.000,00 0,00 83.406.000,00 42,56 112.554.000,00 1.20. 1.20.15.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 13.400.000,00 0,00 3.149.000,00 0,00 3.149.000,00 23,50 10.251.000,00 Kantor 1.20. 1.20.15.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.845.000,00 860.000,00 35.851.500,00 0,00 36.711.500,00 99,64 133.500,00 1.20. 1.20.15.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 36.845.000,00 860.000,00 35.851.500,00 0,00 36.711.500,00 99,64 133.500,00 1.20. 1.20.15.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 7.000.00 7.000.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.15.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1.20. 1.20.15.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1.20. 1.20.15.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 76.560.00 76.560.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.15.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.15.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.15.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 55.560.000,00 0,00 0,00 55.560.000,00 1.20. 1.20.16.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.355.004.500,00 640.529.500,00 140.083.245,00 0,00 780.612.745,00 57,61 574.391.755,00 1.20. 1.20.16.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 1.960.00 1.960.000,00 16,33 10.040.000,00 1.20. 1.20.16.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 73.800.000,00 0,00 8.265.195,00 0,00 8.265.195,00 11,20 65.534.805,00 Listrik 1.20. 1.20.16.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41.000.000,00 0,00 21.799.400,00 0,00 21.799.400,00 53,17 19.200.600,00 1.20. 1.20.16.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.500.000,00 0,00 2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 11,51 21.680.000,00 1.20. 1.20.16.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.775.000,00 3.275.000,00 61.094.850,00 0,00 64.369.850,00 96,40 2.405.150,00 1.20. 1.20.16.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71.000.000,00 0,00 36.273.800,00 0,00 36.273.800,00 51,09 34.726.200,00 1.20. 1.20.16.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.500.000,00 0,00 3.080.000,00 0,00 3.080.000,00 41,07 4.420.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.16.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 67.000.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 10,07 60.250.000,00 PER KEGIATAN Halaman 73 dari 89

1.20. 1.20.16.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1.20. 1.20.16.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 891.429.500,00 605.171.50 605.171.500,00 67,89 286.258.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.16.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.000.000,00 30.123.00 30.123.000,00 50,21 29.877.000,00 1.20. 1.20.16.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 179.653.000,00 0,00 77.490.500,00 0,00 77.490.500,00 43,13 102.162.500,00 1.20. 1.20.16.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 37.873.000,00 0,00 17.619.500,00 0,00 17.619.500,00 46,52 20.253.500,00 1.20. 1.20.16.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 111.780.000,00 0,00 54.675.000,00 0,00 54.675.000,00 48,91 57.105.000,00 1.20. 1.20.16.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,00 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 17,67 12.350.000,00 1.20. 1.20.16.01. 02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 15.000.000,00 0,00 2.546.000,00 0,00 2.546.000,00 16,97 12.454.000,00 1.20. 1.20.16.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 25,00 15.000.000,00 1.20. 1.20.16.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 25,00 15.000.000,00 1.20. 1.20.16.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 11.500.000,00 4.185.000,00 359.600,00 0,00 4.544.600,00 39,52 6.955.400,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.16.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3.500.000,00 1.575.000,00 359.600,00 0,00 1.934.600,00 55,27 1.565.400,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.16.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,00 2.610.00 2.610.000,00 52,20 2.390.000,00 1.20. 1.20.16.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.20. 1.20.16.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 124.445.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 4,07 119.385.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.16.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.16.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.16.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 67.445.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 7,50 62.385.000,00 1.20. 1.20.17.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.239.761.500,00 572.592.500,00 66.787.219,00 0,00 639.379.719,00 51,57 600.381.781,00 1.20. 1.20.17.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.500.000,00 2.650.000,00 420.000,00 0,00 3.070.000,00 22,74 10.430.000,00 1.20. 1.20.17.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 64.000.000,00 0,00 26.116.919,00 0,00 26.116.919,00 40,81 37.883.081,00 Listrik 1.20. 1.20.17.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.425.500,00 0,00 11.757.700,00 0,00 11.757.700,00 44,49 14.667.800,00 1.20. 1.20.17.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.500.000,00 0,00 4.010.000,00 0,00 4.010.000,00 20,56 15.490.000,00 1.20. 1.20.17.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.320.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00 0,66 94.690.000,00 1.20. 1.20.17.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 6.722.600,00 0,00 6.722.600,00 8,96 68.277.400,00 1.20. 1.20.17.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5.820.000,00 0,00 2.260.000,00 0,00 2.260.000,00 38,83 3.560.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.17.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 39.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 8,16 36.000.000,00 1.20. 1.20.17.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 65.067.000,00 0,00 11.670.000,00 0,00 11.670.000,00 17,94 53.397.000,00 1.20. 1.20.17.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 776.529.000,00 539.222.50 539.222.500,00 69,44 237.306.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.17.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 59.400.000,00 30.720.00 30.720.000,00 51,72 28.680.000,00 1.20. 1.20.17.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 181.200.000,00 0,00 91.571.000,00 0,00 91.571.000,00 50,54 89.629.000,00 1.20. 1.20.17.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00 0,00 6.146.000,00 0,00 6.146.000,00 20,49 23.854.000,00 PER KEGIATAN Halaman 74 dari 89

1.20. 1.20.17.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 151.200.000,00 0,00 85.425.000,00 0,00 85.425.000,00 56,50 65.775.000,00 1.20. 1.20.17.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 28,57 15.000.000,00 1.20. 1.20.17.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 21.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 28,57 15.000.000,00 1.20. 1.20.17.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 7.680.000,00 2.160.00 2.160.000,00 28,13 5.520.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.17.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.840.000,00 2.160.00 2.160.000,00 56,25 1.680.000,00 1.20. 1.20.17.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.840.000,00 0,00 0,00 3.840.000,00 1.20. 1.20.17.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 67.000.000,00 3.100.000,00 1.600.000,00 0,00 4.700.000,00 7,01 62.300.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.17.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.17.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 55.000.000,00 3.100.000,00 1.600.000,00 0,00 4.700.000,00 8,55 50.300.000,00 1.20. 1.20.18.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.201.982.000,00 569.524.500,00 187.477.435,00 0,00 757.001.935,00 62,98 444.980.065,00 1.20. 1.20.18.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.452.000,00 0,00 3.102.000,00 0,00 3.102.000,00 41,63 4.350.000,00 1.20. 1.20.18.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 60.000.000,00 0,00 7.344.235,00 0,00 7.344.235,00 12,24 52.655.765,00 Listrik 1.20. 1.20.18.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.500.000,00 0,00 15.276.500,00 0,00 15.276.500,00 62,35 9.223.500,00 1.20. 1.20.18.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 29.800.000,00 0,00 11.810.000,00 0,00 11.810.000,00 39,63 17.990.000,00 1.20. 1.20.18.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 86.500.000,00 0,00 69.982.500,00 0,00 69.982.500,00 80,90 16.517.500,00 1.20. 1.20.18.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 60.291.200,00 0,00 60.291.200,00 80,39 14.708.800,00 1.20. 1.20.18.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 9.080.000,00 0,00 5.511.000,00 0,00 5.511.000,00 60,69 3.569.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.18.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.20. 1.20.18.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 30.350.000,00 0,00 14.160.000,00 0,00 14.160.000,00 46,66 16.190.000,00 1.20. 1.20.18.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 782.340.000,00 538.324.50 538.324.500,00 68,81 244.015.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.18.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 46.960.000,00 31.200.00 31.200.000,00 66,44 15.760.000,00 1.20. 1.20.18.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 199.830.000,00 0,00 105.018.500,00 0,00 105.018.500,00 52,55 94.811.500,00 1.20. 1.20.18.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.600.000,00 0,00 20.170.000,00 0,00 20.170.000,00 47,35 22.430.000,00 1.20. 1.20.18.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 157.230.000,00 0,00 84.848.500,00 0,00 84.848.500,00 53,96 72.381.500,00 1.20. 1.20.18.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.950.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 84,66 2.600.000,00 1.20. 1.20.18.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 16.950.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 84,66 2.600.000,00 1.20. 1.20.18.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 3.850.00 3.850.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.18.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 1.20. 1.20.18.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.680.000,00 0,00 0,00 2.680.000,00 1.20. 1.20.18.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 69.350.000,00 7.950.000,00 10.450.000,00 0,00 18.400.000,00 26,53 50.950.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.18.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 20.000.000,00 7.950.000,00 10.450.000,00 0,00 18.400.000,00 92,00 1.600.000,00 Kependudukan PER KEGIATAN Halaman 75 dari 89

1.20. 1.20.18.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 19.350.000,00 0,00 0,00 19.350.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.18.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20. 1.20.19.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.016.407.500,00 469.008.500,00 170.735.845,00 0,00 639.744.345,00 62,94 376.663.155,00 1.20. 1.20.19.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.400.000,00 2.100.000,00 1.137.000,00 0,00 3.237.000,00 38,54 5.163.000,00 1.20. 1.20.19.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 50.200.000,00 0,00 12.751.945,00 0,00 12.751.945,00 25,40 37.448.055,00 Listrik 1.20. 1.20.19.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.419.000,00 0,00 12.678.000,00 0,00 12.678.000,00 56,55 9.741.000,00 1.20. 1.20.19.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12.550.000,00 0,00 7.003.000,00 0,00 7.003.000,00 55,80 5.547.000,00 1.20. 1.20.19.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.324.000,00 0,00 58.565.200,00 0,00 58.565.200,00 91,05 5.758.800,00 1.20. 1.20.19.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.272.000,00 0,00 58.614.500,00 0,00 58.614.500,00 89,80 6.657.500,00 1.20. 1.20.19.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.290.000,00 0,00 2.686.200,00 0,00 2.686.200,00 50,78 2.603.800,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.19.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.920.000,00 0,00 0,00 22.920.000,00 1.20. 1.20.19.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5.640.000,00 0,00 3.340.000,00 0,00 3.340.000,00 59,22 2.300.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.19.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 27.000.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 46,30 14.500.000,00 1.20. 1.20.19.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 54.900.000,00 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00 2,66 53.440.000,00 1.20. 1.20.19.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 595.367.500,00 422.943.50 422.943.500,00 71,04 172.424.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.19.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 82.125.000,00 43.965.00 43.965.000,00 53,53 38.160.000,00 1.20. 1.20.19.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 183.270.000,00 0,00 99.658.000,00 0,00 99.658.000,00 54,38 83.612.000,00 1.20. 1.20.19.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.150.000,00 0,00 8.870.000,00 0,00 8.870.000,00 73,00 3.280.000,00 1.20. 1.20.19.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 171.120.000,00 0,00 90.788.000,00 0,00 90.788.000,00 53,06 80.332.000,00 1.20. 1.20.19.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.19.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.19.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.720.00 5.720.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.19.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.720.000,00 0,00 0,00 5.720.000,00 1.20. 1.20.19.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 76.450.000,00 3.150.000,00 3.240.000,00 0,00 6.390.000,00 8,36 70.060.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.19.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 18.800.000,00 0,00 0,00 18.800.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.19.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 57.650.000,00 3.150.000,00 3.240.000,00 0,00 6.390.000,00 11,08 51.260.000,00 1.20. 1.20.20.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.390.698.500,00 735.503.500,00 205.224.544,00 0,00 940.728.044,00 67,64 449.970.456,00 1.20. 1.20.20.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00 1.500.000,00 1.125.000,00 0,00 2.625.000,00 75,00 875.000,00 1.20. 1.20.20.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 47.200.000,00 0,00 4.660.244,00 0,00 4.660.244,00 9,87 42.539.756,00 Listrik 1.20. 1.20.20.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.500.000,00 0,00 16.875.000,00 0,00 16.875.000,00 75,00 5.625.000,00 1.20. 1.20.20.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.600.000,00 0,00 16.015.800,00 0,00 16.015.800,00 62,56 9.584.200,00 1.20. 1.20.20.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00 100,00 0,00 PER KEGIATAN Halaman 76 dari 89

1.20. 1.20.20.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000,00 0,00 62.678.000,00 0,00 62.678.000,00 96,43 2.322.000,00 1.20. 1.20.20.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.500.000,00 0,00 5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 60,35 3.370.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.20.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.000.000,00 0,00 7.380.500,00 0,00 7.380.500,00 15,38 40.619.500,00 1.20. 1.20.20.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 29.300.000,00 0,00 12.760.000,00 0,00 12.760.000,00 43,55 16.540.000,00 1.20. 1.20.20.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 1.012.498.500,00 718.103.50 718.103.500,00 70,92 294.395.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.20.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 15.900.00 15.900.000,00 31,80 34.100.000,00 1.20. 1.20.20.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 177.200.000,00 0,00 116.400.200,00 0,00 116.400.200,00 65,69 60.799.800,00 1.20. 1.20.20.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 34.700.000,00 0,00 25.568.700,00 0,00 25.568.700,00 73,69 9.131.300,00 1.20. 1.20.20.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 142.500.000,00 0,00 90.831.500,00 0,00 90.831.500,00 63,74 51.668.500,00 1.20. 1.20.20.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 60,00 8.000.000,00 1.20. 1.20.20.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 20.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 60,00 8.000.000,00 1.20. 1.20.20.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 6.100.00 6.100.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.20.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 1.20. 1.20.20.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.20. 1.20.20.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 65.500.00 65.500.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.20.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.20.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.20.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 1.20. 1.20.21.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.210.880.500,00 602.767.000,00 132.082.465,00 0,00 734.849.465,00 60,69 476.031.035,00 1.20. 1.20.21.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000,00 940.000,00 1.194.000,00 0,00 2.134.000,00 39,52 3.266.000,00 1.20. 1.20.21.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 42.400.000,00 0,00 11.206.165,00 0,00 11.206.165,00 26,43 31.193.835,00 Listrik 1.20. 1.20.21.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.620.000,00 0,00 12.563.000,00 0,00 12.563.000,00 49,04 13.057.000,00 1.20. 1.20.21.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 29.800.000,00 0,00 16.165.000,00 0,00 16.165.000,00 54,24 13.635.000,00 1.20. 1.20.21.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 73.310.000,00 0,00 13.399.500,00 0,00 13.399.500,00 18,28 59.910.500,00 1.20. 1.20.21.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.410.000,00 0,00 30.232.800,00 0,00 30.232.800,00 49,23 31.177.200,00 1.20. 1.20.21.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 11.900.000,00 0,00 6.742.000,00 0,00 6.742.000,00 56,66 5.158.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.21.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.000.000,00 0,00 21.130.000,00 0,00 21.130.000,00 50,31 20.870.000,00 1.20. 1.20.21.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 40.000.000,00 0,00 19.450.000,00 0,00 19.450.000,00 48,63 20.550.000,00 1.20. 1.20.21.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 831.590.500,00 582.227.00 582.227.000,00 70,01 249.363.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.21.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 47.450.000,00 19.600.00 19.600.000,00 41,31 27.850.000,00 1.20. 1.20.21.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 162.010.600,00 0,00 77.836.200,00 0,00 77.836.200,00 48,04 84.174.400,00 1.20. 1.20.21.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26.810.600,00 0,00 17.896.200,00 0,00 17.896.200,00 66,75 8.914.400,00 PER KEGIATAN Halaman 77 dari 89

1.20. 1.20.21.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 135.200.000,00 0,00 59.940.000,00 0,00 59.940.000,00 44,33 75.260.000,00 1.20. 1.20.21.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 76,47 4.000.000,00 1.20. 1.20.21.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 17.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 76,47 4.000.000,00 1.20. 1.20.21.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 6.500.000,00 2.250.000,00 750.000,00 0,00 3.000.000,00 46,15 3.500.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.21.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00 2.250.000,00 750.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.21.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1.20. 1.20.21.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 74.580.000,00 1.750.000,00 7.858.000,00 0,00 9.608.000,00 12,88 64.972.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.21.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 6.640.000,00 1.750.000,00 1.570.000,00 0,00 3.320.000,00 50,00 3.320.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.21.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.21.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 49.940.000,00 0,00 6.288.000,00 0,00 6.288.000,00 12,59 43.652.000,00 1.20. 1.20.22.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.056.668.000,00 521.697.500,00 110.020.937,00 0,00 631.718.437,00 59,78 424.949.563,00 1.20. 1.20.22.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.20. 1.20.22.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 53.200.000,00 0,00 9.213.137,00 0,00 9.213.137,00 17,32 43.986.863,00 Listrik 1.20. 1.20.22.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17.000.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 50,00 8.500.000,00 1.20. 1.20.22.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.056.000,00 0,00 44.012.800,00 0,00 44.012.800,00 68,71 20.043.200,00 1.20. 1.20.22.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57.230.000,00 0,00 39.365.000,00 0,00 39.365.000,00 68,78 17.865.000,00 1.20. 1.20.22.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 8.760.000,00 0,00 1.730.000,00 0,00 1.730.000,00 19,75 7.030.000,00 Bangunan Kantor 1.20. 1.20.22.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 58,33 2.000.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.22.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.000.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 10,48 37.600.000,00 1.20. 1.20.22.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 34.314.000,00 0,00 0,00 34.314.000,00 1.20. 1.20.22.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 724.308.000,00 488.097.50 488.097.500,00 67,39 236.210.500,00 Perkantoran 1.20. 1.20.22.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 48.000.000,00 33.600.00 33.600.000,00 70,00 14.400.000,00 1.20. 1.20.22.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 185.000.000,00 0,00 109.260.000,00 0,00 109.260.000,00 59,06 75.740.000,00 1.20. 1.20.22.01. 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 1.20. 1.20.22.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 0,00 96.660.000,00 0,00 96.660.000,00 64,44 53.340.000,00 1.20. 1.20.22.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 36,00 22.400.000,00 1.20. 1.20.22.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.22.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.22.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 6.500.000,00 2.790.000,00 210.000,00 0,00 3.000.000,00 46,15 3.500.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.22.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00 2.790.000,00 210.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 0,00 1.20. 1.20.22.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 PER KEGIATAN Halaman 78 dari 89

1.20. 1.20.22.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 115.000.000,00 14.650.000,00 11.500.000,00 0,00 26.150.000,00 22,74 88.850.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.22.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 22.000.000,00 12.600.000,00 9.400.000,00 0,00 22.000.000,00 100,00 0,00 Kependudukan 1.20. 1.20.22.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.22.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 65.000.000,00 2.050.000,00 2.100.000,00 0,00 4.150.000,00 6,38 60.850.000,00 1.20. 1.20.23.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 930.199.500,00 400.899.500,00 115.001.069,00 0,00 515.900.569,00 55,46 414.298.931,00 1.20. 1.20.23.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.600.000,00 2.660.00 2.660.000,00 57,83 1.940.000,00 1.20. 1.20.23.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 34.282.000,00 0,00 11.897.319,00 0,00 11.897.319,00 34,70 22.384.681,00 Listrik 1.20. 1.20.23.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00 0,00 10.229.750,00 0,00 10.229.750,00 51,15 9.770.250,00 1.20. 1.20.23.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18.250.000,00 0,00 9.760.000,00 0,00 9.760.000,00 53,48 8.490.000,00 1.20. 1.20.23.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 82.000.000,00 3.680.000,00 54.622.000,00 0,00 58.302.000,00 71,10 23.698.000,00 1.20. 1.20.23.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.000.000,00 0,00 3.703.000,00 0,00 3.703.000,00 5,37 65.297.000,00 1.20. 1.20.23.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.705.000,00 0,00 4.530.000,00 0,00 4.530.000,00 58,79 3.175.000,00 Perundang-undangan 1.20. 1.20.23.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 41.000.000,00 0,00 15.449.000,00 0,00 15.449.000,00 37,68 25.551.000,00 1.20. 1.20.23.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 30.768.000,00 0,00 4.810.000,00 0,00 4.810.000,00 15,63 25.958.000,00 1.20. 1.20.23.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 562.594.500,00 363.659.50 363.659.500,00 64,64 198.935.000,00 Perkantoran 1.20. 1.20.23.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.000.000,00 30.900.00 30.900.000,00 51,50 29.100.000,00 1.20. 1.20.23.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 122.160.000,00 0,00 53.132.900,00 0,00 53.132.900,00 43,49 69.027.100,00 1.20. 1.20.23.01. 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 1.20. 1.20.23.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00 1.20. 1.20.23.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 99.660.000,00 0,00 53.132.900,00 0,00 53.132.900,00 53,31 46.527.100,00 1.20. 1.20.23.01. 03 Program peningkatan disiplin 20.700.000,00 1.280.000,00 19.170.000,00 0,00 20.450.000,00 98,79 250.000,00 1.20. 1.20.23.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 20.700.000,00 1.280.000,00 19.170.000,00 0,00 20.450.000,00 98,79 250.000,00 1.20. 1.20.23.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 7.200.00 7.200.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.23.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 1.20. 1.20.23.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 1.20. 1.20.23.01. 07 Program Pembinaan Kewilayahan dan 83.861.000,00 17.950.000,00 11.250.000,00 0,00 29.200.000,00 34,82 54.661.000,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.23.01. 07.01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan 18.861.000,00 0,00 0,00 18.861.000,00 Kependudukan 1.20. 1.20.23.01. 07.02 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi 25.000.000,00 16.750.000,00 8.250.000,00 0,00 25.000.000,00 100,00 0,00 Kemasyarakatan 1.20. 1.20.23.01. 07.03 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan 40.000.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10,50 35.800.000,00 1.20. 1.22.01.01. 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan 30.000.000,00 4.130.000,00 25.282.000,00 0,00 29.412.000,00 98,04 588.000,00 dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20. 1.22.01.01. 29.134 Penataan Kantor Pemberdayaan Masyarakat 30.000.000,00 4.130.000,00 25.282.000,00 0,00 29.412.000,00 98,04 588.000,00 PER KEGIATAN Halaman 79 dari 89

1.22. 1.20.12.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.734.200.000,00 921.160.000,00 169.009.000,00 66.187.500,00 1.156.356.500,00 66,68 577.843.500,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.12.01. 18.07 Pengadaan sarana dan prasarana di Kec. Bekasi Timur 6.080.000,00 25.009.000,00 66.187.500,00 97.276.500,00 97,28 2.723.500,00 1.22. 1.20.12.01. 18.08 Penunjang Program K3 di Kec. Bekasi Timur 325.000.000,00 126.530.000,00 142.850.000,00 0,00 269.380.000,00 82,89 55.620.000,00 1.22. 1.20.12.01. 18.09 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur 1 0,00 0,00 1 1.22. 1.20.12.01. 18.10 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Timur 0,00 0,00 1.22. 1.20.12.01. 18.11 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur 1.059.200.000,00 788.550.000,00 1.150.000,00 0,00 789.700.000,00 74,56 269.500.000,00 1.22. 1.20.13.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.728.600.000,00 636.300.000,00 62.790.000,00 (33.125.000,00) 665.965.000,00 38,53 1.062.635.000,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.13.01. 18.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kec. Bekasi Barat 0,00 0,00 (33.125.000,00) (33.125.000,00) (33,13) 133.125.000,00 1.22. 1.20.13.01. 18.13 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Barat 3 94.500.000,00 62.790.000,00 0,00 157.290.000,00 44,94 192.710.000,00 1.22. 1.20.13.01. 18.14 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Barat 0,00 0,00 1.22. 1.20.13.01. 18.15 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Barat 0,00 0,00 1.22. 1.20.13.01. 18.16 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat 1.103.600.000,00 541.800.00 541.800.000,00 49,09 561.800.000,00 1.22. 1.20.14.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 2.318.600.000,00 1.389.600.000,00 76.545.000,00 46.000.000,00 1.512.145.000,00 65,22 806.455.000,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.14.01. 18.17 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kec. Bekasi Utara 145.000.000,00 0,00 9.945.000,00 46.000.000,00 55.945.000,00 38,58 89.055.000,00 1.22. 1.20.14.01. 18.18 Penunjang program K3 di Kec. Bekasi Utara 430.000.000,00 157.050.000,00 66.600.000,00 0,00 223.650.000,00 52,01 206.350.000,00 1.22. 1.20.14.01. 18.19 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Utara 0,00 0,00 1.22. 1.20.14.01. 18.20 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara 1.643.600.000,00 1.232.550.00 1.232.550.000,00 74,99 411.050.000,00 1.22. 1.20.15.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.634.600.000,00 866.110.000,00 144.738.500,00 10.831.000,00 1.021.679.500,00 62,50 612.920.500,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.15.01. 18.21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan 127.919.000,00 860.000,00 49.850.000,00 10.831.000,00 61.541.000,00 48,11 66.378.000,00 1.22. 1.20.15.01. 18.22 Penunjang Kegiatan K3 di Kecamatan Bekasi Selatan 424.571.000,00 146.500.000,00 4.255.500,00 0,00 150.755.500,00 35,51 273.815.500,00 1.22. 1.20.15.01. 18.23 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Bekasi Selatan 22.510.000,00 3.750.000,00 750.000,00 0,00 4.500.000,00 19,99 18.010.000,00 1.22. 1.20.15.01. 18.24 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Selatan 0,00 89.883.000,00 0,00 89.883.000,00 89,88 10.117.000,00 1.22. 1.20.15.01. 18.25 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Selatan 959.600.000,00 715.000.00 715.000.000,00 74,51 244.600.000,00 1.22. 1.20.16.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.594.200.000,00 772.980.00 772.980.000,00 48,49 821.220.000,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.16.01. 18.26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Jatiasih 1 0,00 0,00 1 1.22. 1.20.16.01. 18.27 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Jatiasih 55.380.00 55.380.000,00 18,46 244.620.000,00 1.22. 1.20.16.01. 18.28 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Jatiasih 0,00 0,00 1.22. 1.20.16.01. 18.29 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Jatiasih 0,00 0,00 1.22. 1.20.16.01. 18.30 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatiasih 969.200.000,00 717.600.00 717.600.000,00 74,04 251.600.000,00 PER KEGIATAN Halaman 80 dari 89

1.22. 1.20.17.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.442.000.000,00 752.950.000,00 22.477.500,00 0,00 775.427.500,00 53,77 666.572.500,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.17.01. 18.31 Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur di Kecamatan Pondok Gede 92.780.000,00 0,00 0,00 92.780.000,00 1.22. 1.20.17.01. 18.32 Penunjang program K3 di kecamatan Pondok Gede 366.460.000,00 121.775.000,00 21.637.500,00 0,00 143.412.500,00 39,13 223.047.500,00 1.22. 1.20.17.01. 18.33 Penyelenggaraan pelayanan perijinan Kecamatan Pondok Gede 40.760.000,00 0,00 0,00 40.760.000,00 1.22. 1.20.17.01. 18.34 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Pondokgede 0,00 0,00 1.22. 1.20.17.01. 18.35 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondok Gede 842.000.000,00 631.175.000,00 840.000,00 0,00 632.015.000,00 75,06 209.985.000,00 1.22. 1.20.18.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 956.600.000,00 261.900.00 261.900.000,00 27,38 694.700.000,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.18.01. 18.36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Bantargebang 1 0,00 0,00 1 1.22. 1.20.18.01. 18.37 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bantargebang 325.000.000,00 64.800.00 64.800.000,00 19,94 260.200.000,00 1.22. 1.20.18.01. 18.38 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bantargebang 0,00 0,00 1.22. 1.20.18.01. 18.39 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bantargebang 0,00 0,00 1.22. 1.20.18.01. 18.40 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bantargebang 281.600.000,00 197.100.00 197.100.000,00 69,99 84.500.000,00 1.22. 1.20.19.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.208.600.000,00 556.720.000,00 33.886.000,00 0,00 590.606.000,00 48,87 617.994.000,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.19.01. 18.41 Penunjang kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum 16.670.000,00 1.856.000,00 0,00 18.526.000,00 37,05 31.474.000,00 1.22. 1.20.19.01. 18.42 Penyusunan Database Profil Kecamatan Jatisampurna 0,00 0,00 1.22. 1.20.19.01. 18.43 Penunjang program K3 di Kec. Jatisampurna 2 102.500.000,00 6.290.000,00 0,00 108.790.000,00 43,52 141.210.000,00 1.22. 1.20.19.01. 18.44 Peningkatan fasilitas pelayanan publik 22.200.00 22.200.000,00 22,20 77.800.000,00 1.22. 1.20.19.01. 18.45 Pembinaan dan peningkatan kualitas 125.000.000,00 15.350.000,00 25.740.000,00 0,00 41.090.000,00 32,87 83.910.000,00 1.22. 1.20.19.01. 18.46 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Jatisampurna 0,00 0,00 1.22. 1.20.19.01. 18.47 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatisampurna 533.600.000,00 400.000.00 400.000.000,00 74,96 133.600.000,00 1.22. 1.20.20.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.613.400.000,00 593.200.000,00 123.870.000,00 73.400.000,00 790.470.000,00 48,99 822.930.000,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.20.01. 18.48 Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur di Kecamatan Rawalumbu 0,00 19.250.000,00 73.400.000,00 92.650.000,00 92,65 7.350.000,00 1.22. 1.20.20.01. 18.49 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Rawalumbu 98.650.000,00 104.070.000,00 0,00 202.720.000,00 67,57 97.280.000,00 1.22. 1.20.20.01. 18.50 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Rawalumbu 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 1.22. 1.20.20.01. 18.51 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Rawalumbu 0,00 0,00 1.22. 1.20.20.01. 18.52 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Rawalumbu 988.400.000,00 494.550.000,00 550.000,00 0,00 495.100.000,00 50,09 493.300.000,00 1.22. 1.20.21.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.539.800.000,00 737.850.000,00 65.940.000,00 105.456.750,00 909.246.750,00 59,05 630.553.250,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.21.01. 18.53 Pengadaan Sarana Aparatur di Kecamatan Mustika Jaya 1 0,00 0,00 68.326.750,00 68.326.750,00 45,55 81.673.250,00 1.22. 1.20.21.01. 18.54 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Mustikajaya 3 91.800.000,00 65.940.000,00 37.130.000,00 194.870.000,00 55,68 155.130.000,00 1.22. 1.20.21.01. 18.55 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Mustika Jaya 0,00 0,00 PER KEGIATAN Halaman 81 dari 89

1.22. 1.20.21.01. 18.56 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Mustikajaya 0,00 0,00 1.22. 1.20.21.01. 18.57 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan 864.800.000,00 646.050.00 646.050.000,00 74,71 218.750.000,00 Mustika Jaya 1.22. 1.20.22.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.394.600.000,00 491.093.000,00 34.950.000,00 0,00 526.043.000,00 37,72 868.557.000,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.22.01. 18.58 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di 97.620.000,00 0,00 0,00 97.620.000,00 Kecamatan Medan Satria 1.22. 1.20.22.01. 18.59 Penunjang Program K3 di Kecamatan Medan Satria 347.190.000,00 133.693.000,00 18.400.000,00 0,00 152.093.000,00 43,81 195.097.000,00 1.22. 1.20.22.01. 18.60 Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kecamatan 45.950.000,00 7.100.000,00 5.300.000,00 0,00 12.400.000,00 26,99 33.550.000,00 Medan Satria 1.22. 1.20.22.01. 18.61 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan 719.600.000,00 349.800.00 349.800.000,00 48,61 369.800.000,00 Medan Satria 1.22. 1.20.22.01. 18.62 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Medan Satria 0,00 0,00 1.22. 1.20.22.01. 18.63 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Medan 84.240.000,00 500.000,00 11.250.000,00 0,00 11.750.000,00 13,95 72.490.000,00 Satria 1.22. 1.20.23.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.271.000.000,00 539.905.000,00 98.070.000,00 31.860.000,00 669.835.000,00 52,70 601.165.000,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.20.23.01. 18.64 Pengadaan sarana dan prasarana serta di Kec. 201.745.000,00 0,00 70.964.000,00 31.860.000,00 102.824.000,00 50,97 98.921.000,00 Pondok Melati 1.22. 1.20.23.01. 18.65 Penunjang Program K3 di Kec. Pondok Melati 316.355.000,00 101.280.000,00 19.950.000,00 0,00 121.230.000,00 38,32 195.125.000,00 1.22. 1.20.23.01. 18.66 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kec. Pondok 24.650.000,00 3.000.000,00 1.490.000,00 0,00 4.490.000,00 18,22 20.160.000,00 Melati 1.22. 1.20.23.01. 18.67 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan 32.250.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 10,23 28.950.000,00 Pondok Melati 1.22. 1.20.23.01. 18.68 Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Pondok Melati 0,00 0,00 1.22. 1.20.23.01. 18.69 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan 596.000.000,00 435.625.000,00 2.366.000,00 0,00 437.991.000,00 73,49 158.009.000,00 Pondok Melati 1.22. 1.22.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.355.500,00 51.041.500,00 148.762.609,00 0,00 199.804.109,00 65,86 103.551.391,00 1.22. 1.22.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.22. 1.22.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 30.000.000,00 0,00 19.961.109,00 0,00 19.961.109,00 66,54 10.038.891,00 Listrik 1.22. 1.22.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.560.000,00 0,00 3.810.000,00 0,00 3.810.000,00 50,40 3.750.000,00 1.22. 1.22.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00 4.130.000,00 47.626.200,00 0,00 51.756.200,00 94,10 3.243.800,00 1.22. 1.22.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.130.000,00 38.909.800,00 0,00 43.039.800,00 86,08 6.960.200,00 1.22. 1.22.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7.000.000,00 0,00 2.965.000,00 0,00 2.965.000,00 42,36 4.035.000,00 Bangunan Kantor 1.22. 1.22.01.01. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000,00 0,00 5.912.500,00 0,00 5.912.500,00 53,75 5.087.500,00 1.22. 1.22.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 6.000.000,00 0,00 2.912.500,00 0,00 2.912.500,00 48,54 3.087.500,00 Perundang-undangan 1.22. 1.22.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 23.000.000,00 0,00 4.914.000,00 0,00 4.914.000,00 21,37 18.086.000,00 1.22. 1.22.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 21.751.500,00 0,00 21.751.500,00 43,50 28.248.500,00 1.22. 1.22.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 61.795.500,00 42.781.50 42.781.500,00 69,23 19.014.000,00 Perkantoran 1.22. 1.22.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 83.700.000,00 0,00 35.079.000,00 0,00 35.079.000,00 41,91 48.621.000,00 1.22. 1.22.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 PER KEGIATAN Halaman 82 dari 89

1.22. 1.22.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 56.500.000,00 0,00 26.629.000,00 0,00 26.629.000,00 47,13 29.871.000,00 1.22. 1.22.01.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 0,00 Kantor 1.22. 1.22.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12.200.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 69,26 3.750.000,00 1.22. 1.22.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 15.625.000,00 0,00 15.625.000,00 0,00 15.625.000,00 100,00 0,00 1.22. 1.22.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 15.625.000,00 0,00 15.625.000,00 0,00 15.625.000,00 100,00 0,00 1.22. 1.22.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 6.500.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 67,69 2.100.000,00 1.22. 1.22.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.500.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 67,69 2.100.000,00 1.22. 1.22.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 27.075.000,00 9.780.000,00 1.520.000,00 0,00 11.300.000,00 41,74 15.775.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22. 1.22.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 13.000.000,00 4.805.000,00 670.000,00 0,00 5.475.000,00 42,12 7.525.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.22. 1.22.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.825.000,00 4.975.000,00 850.000,00 0,00 5.825.000,00 100,00 0,00 1.22. 1.22.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.250.000,00 0,00 0,00 8.250.000,00 1.22. 1.22.01.01. 18 Program Peningkatan partisipasi masyarakat 1.964.000.000,00 476.460.000,00 385.884.800,00 0,00 862.344.800,00 43,91 1.101.655.200,00 dalam membangun desa/kelurahan 1.22. 1.22.01.01. 18.01 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 23.900.000,00 52.820.800,00 0,00 76.720.800,00 38,36 123.279.200,00 1.22. 1.22.01.01. 18.02 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 70.000.000,00 11.990.000,00 44.976.000,00 0,00 56.966.000,00 81,38 13.034.000,00 (BBGRM) Tk. Kota Bekasi 1.22. 1.22.01.01. 18.03 Pembentukan, pelatihan dan temu Kader Pemberdayaan 0,00 0,00 Masyarakat (KPM) 1.22. 1.22.01.01. 18.04 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan 1.280.000,00 66.127.000,00 0,00 67.407.000,00 22,47 232.593.000,00 1.22. 1.22.01.01. 18.05 Persiapan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TMMD 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Tk. Kota Bekasi 1.22. 1.22.01.01. 18.06 Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Badan 170.000.000,00 34.450.000,00 84.625.000,00 0,00 119.075.000,00 70,04 50.925.000,00 Keswadayaan Masyarakat (BKM) 1.22. 1.22.01.01. 18.70 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu 784.000.000,00 367.740.000,00 36.755.000,00 0,00 404.495.000,00 51,59 379.505.000,00 1.22. 1.22.01.01. 18.71 Fasilitasi Kegiatan PKK dan Lomba Posyandu 21.220.000,00 59.441.000,00 0,00 80.661.000,00 80,66 19.339.000,00 1.22. 1.22.01.01. 18.72 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan ke BKM di 15.880.000,00 41.140.000,00 0,00 57.020.000,00 28,51 142.980.000,00 Kelurahan 1.24. 1.10.01.01. 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen 100.000.00 / Arsip Daerah 1.24. 1.10.01.01. 16.04 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Arsip 0,00 0,00 1.24. 1.24.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357.857.200,00 80.078.000,00 170.139.284,00 0,00 250.217.284,00 69,92 107.639.916,00 1.24. 1.24.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.550.000,00 2.700.000,00 450.000,00 0,00 3.150.000,00 69,23 1.400.000,00 1.24. 1.24.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 9.000.000,00 0,00 5.792.684,00 0,00 5.792.684,00 64,36 3.207.316,00 Listrik 1.24. 1.24.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.654.000,00 3.530.000,00 60.523.900,00 0,00 64.053.900,00 99,07 600.100,00 1.24. 1.24.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.659.200,00 3.530.000,00 53.823.000,00 0,00 57.353.000,00 94,55 3.306.200,00 1.24. 1.24.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.000.000,00 0,00 2.735.500,00 0,00 2.735.500,00 27,36 7.264.500,00 Bangunan Kantor 1.24. 1.24.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.868.000,00 0,00 4.716.500,00 0,00 4.716.500,00 53,19 4.151.500,00 Perundang-undangan 1.24. 1.24.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.000.000,00 0,00 22.361.700,00 0,00 22.361.700,00 53,24 19.638.300,00 PER KEGIATAN Halaman 83 dari 89

1.24. 1.24.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 55.000.000,00 0,00 19.736.000,00 0,00 19.736.000,00 35,88 35.264.000,00 1.24. 1.24.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 103.126.000,00 70.318.00 70.318.000,00 68,19 32.808.000,00 Perkantoran 1.24. 1.24.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 49.138.000,00 0,00 20.550.000,00 0,00 20.550.000,00 41,82 28.588.000,00 1.24. 1.24.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.24. 1.24.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 29.638.000,00 0,00 16.420.000,00 0,00 16.420.000,00 55,40 13.218.000,00 1.24. 1.24.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 14.500.000,00 0,00 4.130.000,00 0,00 4.130.000,00 28,48 10.370.000,00 1.24. 1.24.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 12.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 53,81 6.000.000,00 1.24. 1.24.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 12.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 53,81 6.000.000,00 1.24. 1.24.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 12.000.00 12.000.000,00 1.24. 1.24.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1.24. 1.24.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 28.300.000,00 18.280.000,00 1.720.000,00 0,00 20.000.000,00 70,67 8.300.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.24. 1.24.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12.000.000,00 10.880.000,00 1.120.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.24. 1.24.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.000.000,00 7.400.000,00 600.000,00 0,00 8.000.000,00 100,00 0,00 1.24. 1.24.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00 1.24. 1.24.01.01. 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen 800.000.000,00 83.230.000,00 215.771.000,00 26.130.000,00 325.131.000,00 40,64 474.869.000,00 / Arsip Daerah 1.24. 1.24.01.01. 16.01 Pembinaan dan penataan kearsipan 248.000.000,00 81.600.000,00 120.828.000,00 26.130.000,00 228.558.000,00 92,16 19.442.000,00 1.24. 1.24.01.01. 16.02 Sosialisasi Kearsipan 147.000.000,00 0,00 0,00 147.000.000,00 1.24. 1.24.01.01. 16.03 Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan 405.000.000,00 1.630.000,00 94.943.000,00 0,00 96.573.000,00 23,85 308.427.000,00 1.25. 1.07.01.01. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 320.000.00 320.000.000,00 dan Media Massa 1.25. 1.07.01.01. 15.07 Penataan Telekomunikasi 0,00 0,00 1.25. 1.07.01.01. 15.08 Pembangunan Menara Repeater Radio Komunikasi 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 1.25. 1.20.03.01. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 900.000.000,00 73.105.000,00 147.270.750,00 68.950.000,00 289.325.750,00 32,15 610.674.250,00 dan Media Massa 1.25. 1.20.03.01. 15.01 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah 24.600.000,00 15.760.000,00 0,00 40.360.000,00 20,18 159.640.000,00 1.25. 1.20.03.01. 15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Tahun 0,00 0,00 2012 1.25. 1.20.03.01. 15.03 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku 10.505.000,00 39.920.750,00 0,00 50.425.750,00 50,43 49.574.250,00 1.25. 1.20.03.01. 15.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan 2.900.000,00 0,00 68.950.000,00 71.850.000,00 95,80 3.150.000,00 Bagian Humas 1.25. 1.20.03.01. 15.05 Selayang Pandang Kota Bekasi 0,00 0,00 1.25. 1.20.03.01. 15.06 Peliputan Kegiatan Kepala Daerah 1.750.000,00 19.090.000,00 0,00 20.840.000,00 20,84 79.160.000,00 1.25. 1.20.03.01. 15.09 Kerjasama Informasi Humas 0,00 49.650.000,00 0,00 49.650.000,00 49,65 50.350.000,00 1.25. 1.20.03.01. 15.10 Sosialisasi Undang-undang Keterbukaan Informasi 20.750.000,00 22.850.000,00 0,00 43.600.000,00 87,20 6.400.000,00 Publik 1.25. 1.20.03.01. 15.11 Penunjang Kegiatan Media Centre 12.600.00 12.600.000,00 12,60 87.400.000,00 PER KEGIATAN Halaman 84 dari 89

1.26. 1.26.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 337.272.500,00 76.392.500,00 123.362.460,00 0,00 199.754.960,00 59,23 137.517.540,00 1.26. 1.26.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 75,00 1.000.000,00 1.26. 1.26.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 23.500.000,00 0,00 2.751.060,00 0,00 2.751.060,00 11,71 20.748.940,00 Listrik 1.26. 1.26.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 50,00 1.500.000,00 1.26. 1.26.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00 4.580.000,00 42.648.400,00 0,00 47.228.400,00 85,87 7.771.600,00 1.26. 1.26.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 3.630.000,00 51.605.000,00 0,00 55.235.000,00 92,06 4.765.000,00 1.26. 1.26.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.000.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 17,00 8.300.000,00 Bangunan Kantor 1.26. 1.26.01.01. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1.26. 1.26.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.500.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 50,40 3.720.000,00 Perundang-undangan 1.26. 1.26.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000,00 0,00 7.279.000,00 0,00 7.279.000,00 36,40 12.721.000,00 1.26. 1.26.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 47.720.000,00 0,00 9.099.000,00 0,00 9.099.000,00 19,07 38.621.000,00 1.26. 1.26.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 99.552.500,00 68.182.50 68.182.500,00 68,49 31.370.000,00 Perkantoran 1.26. 1.26.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 0,00 20.481.000,00 0,00 20.481.000,00 40,96 29.519.000,00 1.26. 1.26.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000,00 0,00 1.748.500,00 0,00 1.748.500,00 34,97 3.251.500,00 1.26. 1.26.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 38.000.000,00 0,00 15.286.000,00 0,00 15.286.000,00 40,23 22.714.000,00 1.26. 1.26.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7.000.000,00 0,00 3.446.500,00 0,00 3.446.500,00 49,24 3.553.500,00 1.26. 1.26.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 10.000.00 10.000.000,00 1.26. 1.26.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.26. 1.26.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 5.000.00 5.000.000,00 1.26. 1.26.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.26. 1.26.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000,00 3.600.000,00 400.000,00 0,00 4.000.000,00 16,00 21.000.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.26. 1.26.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8.000.000,00 3.600.000,00 400.000,00 0,00 4.000.000,00 50,00 4.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.26. 1.26.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1.26. 1.26.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1.26. 1.26.01.01. 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan 925.000.000,00 99.410.000,00 114.780.700,00 177.225.000,00 391.415.700,00 42,32 533.584.300,00 Pembinaan Perpustakaan 1.26. 1.26.01.01. 15.01 Pengadaan buku dan sarana perpustakaan 500.000.000,00 0,00 0,00 68.370.000,00 68.370.000,00 13,67 431.630.000,00 1.26. 1.26.01.01. 15.02 Pembuatan data anggota dengan ID Card 10.400.000,00 6.070.000,00 45.050.000,00 61.520.000,00 82,03 13.480.000,00 1.26. 1.26.01.01. 15.03 Lanjutan Bimtek Pengelolaan perpustakaan 125.000.000,00 64.040.000,00 45.981.000,00 0,00 110.021.000,00 88,02 14.979.000,00 1.26. 1.26.01.01. 15.04 Sosialisasi dan Perpustakaan Keliling 1 24.970.000,00 62.729.700,00 0,00 87.699.700,00 58,47 62.300.300,00 1.26. 1.26.01.01. 15.05 Pengadaan sarana dan prasarana 0,00 0,00 63.805.000,00 63.805.000,00 85,07 11.195.000,00 2.01. 2.06.01.01. 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 2.235.000.000,00 111.650.000,00 219.321.400,00 0,00 330.971.400,00 14,81 1.904.028.600,00 Pertanian / Perkebunan 2.01. 2.06.01.01. 17.01 PEDA, PENAS dan Pameran Produk Pertanian 400.000.000,00 14.500.000,00 66.623.000,00 0,00 81.123.000,00 20,28 318.877.000,00 PER KEGIATAN Halaman 85 dari 89

2.01. 2.06.01.01. 17.02 Pengamanan Pupuk Bersubsidi 1 0,00 0,00 1 2.01. 2.06.01.01. 17.03 Pengembangan Usaha Pelaku Agribisnis 0,00 0,00 2.01. 2.06.01.01. 17.04 Penataan dan Pengadaan Perlengkapan Gedung BPP 1 0,00 0,00 1 Bantar Gebang 2.01. 2.06.01.01. 17.05 Perbaikan Balai Pembibitan Tanaman Hias dan 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Hortikultura 2.01. 2.06.01.01. 17.06 Pengembangan Budidaya Peternakan 4 0,00 0,00 4 2.01. 2.06.01.01. 17.07 Penguatan Agribisnis Perikanan 16.250.000,00 32.266.000,00 0,00 48.516.000,00 48,52 51.484.000,00 2.01. 2.06.01.01. 17.08 Pengawasan Mutu Pakan Ternak dan Ikan 12.100.000,00 37.770.400,00 0,00 49.870.400,00 99,74 129.600,00 2.01. 2.06.01.01. 17.09 Pengawasan Produk Peternakan dan Perikanan 1 59.950.000,00 38.800.000,00 0,00 98.750.000,00 65,83 51.250.000,00 2.01. 2.06.01.01. 17.10 Pengembangan SDM dan Penataan Kelembagaan 0,00 0,00 Kelompok Tani 2.01. 2.06.01.01. 17.12 Sosialisasi Pemotongan Hewan Qurban 0,00 0,00 2.01. 2.06.01.01. 17.13 Optimalisasi Klinik Kesehatan Hewan dan Laboratorium 1 8.850.000,00 33.444.200,00 0,00 42.294.200,00 28,20 107.705.800,00 Kesehatan Masyarakat Veteriner 2.01. 2.06.01.01. 17.14 Perbaikan Sarana dan Prasarana RPH 1 0,00 10.417.800,00 0,00 10.417.800,00 6,95 139.582.200,00 2.01. 2.06.01.01. 17.16 Pengadaan benih ikan lele, benih gurame, pakan ikan 1 0,00 0,00 1 dan kolam terpal untuk anggota KUB -UNGGUL yang anggota nya 60 orang sekertariat RT 01, RW 04 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu 2.04. 1.18.01.01. 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 700.000.000,00 88.380.000,00 141.246.000,00 0,00 229.626.000,00 32,80 470.374.000,00 2.04. 1.18.01.01. 15.01 Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi 2 0,00 16.390.000,00 0,00 16.390.000,00 6,56 233.610.000,00 2.04. 1.18.01.01. 15.02 Promosi Wisata dan Seni Budaya Daerah 2 26.930.000,00 91.206.000,00 0,00 118.136.000,00 47,25 131.864.000,00 2.04. 1.18.01.01. 15.03 Temu Usaha Pelaku Jasa Kepariwisataan 61.450.000,00 33.650.000,00 0,00 95.100.000,00 95,10 4.900.000,00 2.04. 1.18.01.01. 15.04 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa 0,00 0,00 Kepariwisataan dan Hiburan Umum 2.04. 1.18.01.01. 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 45.700.000,00 5.675.000,00 0,00 51.375.000,00 17,13 248.625.000,00 2.04. 1.18.01.01. 16.01 Pembangunan Kawasan Wisata Kuliner 1 0,00 0,00 1 2.04. 1.18.01.01. 16.02 Lanjutan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) 1 45.700.000,00 5.675.000,00 0,00 51.375.000,00 34,25 98.625.000,00 2.06. 1.20.03.01. 15 Program Perlindungan Konsumen dan 2 62.620.000,00 21.243.000,00 10.000.000,00 93.863.000,00 37,55 156.137.000,00 Pengamanan Perdagangan 2.06. 1.20.03.01. 15.04 Penunjang Kegiatan Forum Koordinasi Pengendalian 2 62.620.000,00 21.243.000,00 10.000.000,00 93.863.000,00 37,55 156.137.000,00 Inflasi Daerah (FKPID) 2.06. 2.06.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.498.562.800,00 562.299.000,00 468.564.653,00 0,00 1.030.863.653,00 68,79 467.699.147,00 2.06. 2.06.01.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.850.000,00 4.400.000,00 2.586.000,00 0,00 6.986.000,00 78,94 1.864.000,00 2.06. 2.06.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 60.750.000,00 0,00 24.191.653,00 0,00 24.191.653,00 39,82 36.558.347,00 Listrik 2.06. 2.06.01.01. 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 21.555.000,00 0,00 4.721.500,00 0,00 4.721.500,00 21,90 16.833.500,00 2.06. 2.06.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 190.334.800,00 0,00 146.581.500,00 0,00 146.581.500,00 77,01 43.753.300,00 2.06. 2.06.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.000.000,00 2.930.000,00 79.509.700,00 0,00 82.439.700,00 96,99 2.560.300,00 2.06. 2.06.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.000.000,00 1.280.000,00 99.863.000,00 0,00 101.143.000,00 97,25 2.857.000,00 2.06. 2.06.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 11.355.000,00 0,00 6.165.500,00 0,00 6.165.500,00 54,30 5.189.500,00 Bangunan Kantor PER KEGIATAN Halaman 86 dari 89

2.06. 2.06.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 2.06. 2.06.01.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.375.000,00 0,00 4.875.400,00 0,00 4.875.400,00 46,99 5.499.600,00 Perundang-undangan 2.06. 2.06.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.263.000,00 0,00 10.847.800,00 0,00 10.847.800,00 23,97 34.415.200,00 2.06. 2.06.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 144.000.000,00 0,00 89.222.600,00 0,00 89.222.600,00 61,96 54.777.400,00 2.06. 2.06.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 733.980.000,00 520.889.00 520.889.000,00 70,97 213.091.000,00 Perkantoran 2.06. 2.06.01.01. 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 48.100.000,00 32.800.00 32.800.000,00 68,19 15.300.000,00 2.06. 2.06.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 410.390.000,00 0,00 226.732.400,00 0,00 226.732.400,00 55,25 183.657.600,00 2.06. 2.06.01.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 2.06. 2.06.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 43.070.000,00 0,00 43.070.000,00 0,00 43.070.000,00 100,00 0,00 2.06. 2.06.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 311.945.000,00 0,00 152.427.400,00 0,00 152.427.400,00 48,86 159.517.600,00 2.06. 2.06.01.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.375.000,00 0,00 31.235.000,00 0,00 31.235.000,00 77,36 9.140.000,00 2.06. 2.06.01.01. 03 Program peningkatan disiplin 98.400.000,00 780.000,00 47.202.000,00 0,00 47.982.000,00 48,76 50.418.000,00 2.06. 2.06.01.01. 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 48.450.000,00 0,00 0,00 48.450.000,00 2.06. 2.06.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 49.950.000,00 780.000,00 47.202.000,00 0,00 47.982.000,00 96,06 1.968.000,00 2.06. 2.06.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 15.000.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 26,40 11.040.000,00 2.06. 2.06.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 26,40 11.040.000,00 2.06. 2.06.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 65.917.500,00 19.972.500,00 528.000,00 0,00 20.500.500,00 31,10 45.417.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.06. 2.06.01.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 29.125.000,00 12.090.00 12.090.000,00 41,51 17.035.000,00 Realisasi Kinerja SKPD 2.06. 2.06.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 29.045.000,00 7.882.500,00 528.000,00 0,00 8.410.500,00 28,96 20.634.500,00 2.06. 2.06.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.747.500,00 0,00 0,00 7.747.500,00 2.06. 2.06.01.01. 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan 11.970.000,00 29.140.000,00 0,00 41.110.000,00 20,56 158.890.000,00 Asongan 2.06. 2.06.01.01. 19.01 Pembinaan, Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki 4.410.000,00 13.600.000,00 0,00 18.010.000,00 18,01 81.990.000,00 Lima 2.06. 2.06.01.01. 19.02 Pemberdayaan PKL Untuk Menempati Kios/Los 7.560.000,00 15.540.000,00 0,00 23.100.000,00 23,10 76.900.000,00 dilingkungan Pasar 2.06. 2.06.01.01. 20 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan 3.295.000.000,00 103.280.000,00 993.508.500,00 52.380.000,00 1.149.168.500,00 34,88 2.145.831.500,00 Pelayanan Pasar 2.06. 2.06.01.01. 20.01 Pelayanan Pengangkutan Sampah Pasar 1.4 6.150.000,00 907.357.500,00 0,00 913.507.500,00 63,00 536.492.500,00 2.06. 2.06.01.01. 20.02 Lanjutan Peningkatan Emplesement dan Pemagaran 1 0,00 0,00 1 Pasar Bintara 2.06. 2.06.01.01. 20.03 Perbaikan Drainase di Lingkungan Pasar Bantargebang 1 0,00 0,00 11.450.000,00 11.450.000,00 7,63 138.550.000,00 2.06. 2.06.01.01. 20.04 Perbaikan Drainase di Lingkungan Pasar Jatiasih 1 0,00 0,00 1 2.06. 2.06.01.01. 20.05 Pembuatan Tangga Pasar Kranji Baru 0,00 0,00 8.930.000,00 8.930.000,00 8,93 91.070.000,00 2.06. 2.06.01.01. 20.06 Pemeliharaan, Pengecatan bangunan dan kantor pasar 245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00 2.06. 2.06.01.01. 20.07 Pengadaan Sarana Peningkatan Pelayanan Pasar 3.550.000,00 562.500,00 12.600.000,00 16.712.500,00 8,36 183.287.500,00 2.06. 2.06.01.01. 20.08 Penyelenggaraan K3 di Pasar 5.780.000,00 3.980.000,00 0,00 9.760.000,00 9,76 90.240.000,00 PER KEGIATAN Halaman 87 dari 89

2.06. 2.06.01.01. 20.09 Pembinaaan Pedagang Pasar 27.500.000,00 46.440.000,00 19.400.000,00 93.340.000,00 93,34 6.660.000,00 2.06. 2.06.01.01. 20.10 Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana 58.400.000,00 29.732.500,00 0,00 88.132.500,00 44,07 111.867.500,00 Komposting 2.06. 2.06.01.01. 20.11 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Pasar dan 2 1.900.000,00 5.436.000,00 0,00 7.336.000,00 2,93 242.664.000,00 Pelatihan Petugas SATGASUS Pasar 2.06. 2.06.01.01. 20.12 General Check Up Untuk Petugas Pasar 0,00 0,00 2.06. 2.07.01.01. 15 Program Perlindungan Konsumen dan 500.000.000,00 133.470.000,00 157.806.000,00 0,00 291.276.000,00 58,26 208.724.000,00 Pengamanan Perdagangan 2.06. 2.07.01.01. 15.01 Pengawasan Barang Beredar 41.060.000,00 34.796.000,00 0,00 75.856.000,00 75,86 24.144.000,00 2.06. 2.07.01.01. 15.02 Penyelenggaraan Peneraan UTTP (Ukur, Takar, 73.030.000,00 26.170.000,00 0,00 99.200.000,00 99,20 800.000,00 Timbang dan Perlengkapannya). 2.06. 2.07.01.01. 15.03 Penunjang Kegiatan Operasi Pasar 1 19.380.000,00 96.840.000,00 0,00 116.220.000,00 77,48 33.780.000,00 2.06. 2.07.01.01. 15.05 Kajian Efektifitas E-Commerce dalam Meningkatkan 1 0,00 0,00 1 Nilai Perdagangan 2.06. 2.07.01.01. 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 15.100.000,00 23.900.000,00 0,00 39.000.000,00 39,00 61.000.000,00 2.06. 2.07.01.01. 17.01 Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 15.100.000,00 23.900.000,00 0,00 39.000.000,00 78,00 11.000.000,00 2.06. 2.07.01.01. 17.02 Temu Usaha Eksportir dan Importir 0,00 0,00 2.07. 2.07.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 946.802.400,00 281.779.000,00 208.081.214,00 33.880.000,00 523.740.214,00 55,32 423.062.186,00 2.07. 2.07.01.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 135.600.000,00 0,00 80.168.914,00 0,00 80.168.914,00 59,12 55.431.086,00 Listrik 2.07. 2.07.01.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 62.370.000,00 0,00 0,00 62.370.000,00 2.07. 2.07.01.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.905.500,00 1.280.000,00 43.402.900,00 0,00 44.682.900,00 49,15 46.222.600,00 2.07. 2.07.01.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 91.750.000,00 1.280.000,00 43.765.000,00 0,00 45.045.000,00 49,10 46.705.000,00 2.07. 2.07.01.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 23.310.000,00 0,00 15.837.400,00 0,00 15.837.400,00 67,94 7.472.600,00 Bangunan Kantor 2.07. 2.07.01.01. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.180.800,00 0,00 120.000,00 33.880.000,00 34.000.000,00 54,68 28.180.800,00 2.07. 2.07.01.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 46.975.000,00 0,00 24.787.000,00 0,00 24.787.000,00 52,77 22.188.000,00 2.07. 2.07.01.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 36.990.100,00 0,00 0,00 36.990.100,00 2.07. 2.07.01.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 396.721.000,00 279.219.00 279.219.000,00 70,38 117.502.000,00 Perkantoran 2.07. 2.07.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 161.050.000,00 0,00 65.250.000,00 0,00 65.250.000,00 40,52 95.800.000,00 2.07. 2.07.01.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur 0,00 2.07. 2.07.01.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.250.000,00 0,00 0,00 10.250.000,00 2.07. 2.07.01.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 150.800.000,00 0,00 65.250.000,00 0,00 65.250.000,00 43,27 85.550.000,00 2.07. 2.07.01.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.800.000,00 1.280.000,00 48.000.000,00 0,00 49.280.000,00 98,96 520.000,00 2.07. 2.07.01.01. 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 49.800.000,00 1.280.000,00 48.000.000,00 0,00 49.280.000,00 98,96 520.000,00 2.07. 2.07.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 28.000.00 28.000.000,00 Aparatur 2.07. 2.07.01.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 2.07. 2.07.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 18.340.000,00 5.920.000,00 2.780.000,00 0,00 8.700.000,00 47,44 9.640.000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan PER KEGIATAN Halaman 88 dari 89

2.07. 2.07.01.01. 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.700.000,00 5.920.000,00 2.780.000,00 0,00 8.700.000,00 100,00 0,00 2.07. 2.07.01.01. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.640.000,00 0,00 0,00 9.640.000,00 2.07. 2.07.01.01. 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan 100.000.00 Menengah 2.07. 2.07.01.01. 16.01 Sosialisasi Peningkatan Pemakaian Produk Dalam Negeri (P3DN) 0,00 0,00 2.07. 2.07.01.01. 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 30.760.000,00 61.890.000,00 0,00 92.650.000,00 92,65 7.350.000,00 Industri 2.07. 2.07.01.01. 17.01 Pelatihan Penerapan Teknologi Logam Kota Bekasi 30.760.000,00 61.890.000,00 0,00 92.650.000,00 92,65 7.350.000,00 JUMLAH 996.603.618.046,00 72.531.479.063,00 213.472.304.398,00 25.497.073.970,00 311.500.857.431,00 31,26 685.102.760.615,00 PER KEGIATAN Halaman 89 dari 89