B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi



dokumen-dokumen yang mirip
KATA PENGANTAR. Cibinong, 28 Junit 2013 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR

IKHTISAR EKSKUTIF Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset terbaik se Indonesia " .

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

DOKUMEN RENCANA KERJA

BAB I PENDAHULUAN. Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro merupakan suatu. proses yang ingin dicapai pada hasil yang ingin dicapai Kantor

RENCANA STRATEGIS KLH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Alhamdullilahi robbil alamin, Puji syukur kehadirat Allah

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2010 NOMOR : 12 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

(RENCANA KERJA) TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI. PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI NERACA Per 31 Desember 2009 dan 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM.07/HK.001/MPEK/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINER INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat BAB I. PENDAHULUAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dengan Persetujuan Bersama. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KATA PENGANTAR. Pangkalan Bun, Pebruari 2012 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat

KATA PENGANTAR. Liwa, Februari 2011 Ketua. ttd. Drs. Sahrudin, SH., MHI NIP

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH

Transkripsi:

B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan yang menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Rencana Kerja ( Renja ) ini merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ). Tujuan Penyusunan Renja ini adalah acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan tahunan SKPD serta menyediakan indikator indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja. 1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Tujuan disusunnya Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 adalah: (1) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang; (2) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 adalah sebagai pedoman Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2014. 1.3. Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 adalah: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 39); 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 23. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8 Seri E); 24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3 Seri A); 25. Peraturan Gubernur Kepulauan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2013 Nomor 5 Seri A); 26. Peraturan Gubernur Kepulauan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12 Seri E). 1.4. Sistematika Penyusunan Renja SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Memuat ; latar belakang, maksud, tujuan sasaran dan fungsi, landasan hukum serta sistematika penyusunan Renja SKPD. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKAD TAHUN 2013 Memuat ; Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Provinsi Kepulauan Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan. BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 Pada tahun 2013, DPPKAD Provinsi Kepulauan melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan, yaitu Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Dari jumlah program utama sebanyak 9 (sembilan) program pembangunan dengan jumlah kegiatan total sebanyak 62 (enam puluh dua) kegiatan, dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kegiatan yang tidak terselesaikan dengan baik yaitu : Pengembangan program aplikasi samsat (online) dikarenakan pihak Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, sehingga Aplikasi Samsat (Online) yang diharapkan dapat pada tahun 2014, tidak dapat dilaksanakan.

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2013 Provinsi Kepulauan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2) Target RKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013 Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013 SKPD Penanggu ng Jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 WAJIB 1 20 05 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.237.568.853 4.788.542.106,00 5.980.370.000 4.952.411.266 82,81% 7.434.815.000 6.470.002.946 87,02 % 2.095.659.500 9.468.565.844,00 11.464.671.250 9.667.164.640 84,32% 11.675.089.500 10.758.295.968 92.15 % 247.545.000 208.215.000,00 436.145.000 397.475.750 91,13% 23.260.000 22.460.000 96,56 % 790.367.500 347.552.350,00 779.670.50 501.312.400 64,30% 1.543.418.000 1.272.525.460 82.45 % 64.291.500 37.315.600,00 60.113.900 36.535.600 60,78% 61.882.400 60.297.900 97.44 %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 05.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 05.50 Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 05.87 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah Prosentas Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Prosentasse Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah 2.683.559.077 2.457.176.000,00 4.069.237.700 2.630.292.800 64,64% 3.729.207.900 2.526.039.860 67.78 % 258.689.600 137.175.000,00 248.074.600 211.048.000 85,07% 390.911.200 336.592.457 86.11 % 247.805.000 271.617.500,00 247.805.000 198.499.000 80,10% 3.546.255.400 2.183.092.500 61.56 % 270.606.400 39.623.100,00 92.238.850 77.848.100 84.40 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD DPPKAD Provinsi Kepulauan yang membidangi Urusan pemerintahan Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program Pembangunan di Provinsi Kepulauan yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Tahun 2012 2017 dapat terlaksana sesuai rencana. Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat sesuai amanat reformasi birokrasi.

No Target SPM Target IKK Target Indikator Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Lainnya 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) PENDAPATAN 1.384.957.137.463,62 1.551.412.734.758,58 1.381.881.035.285,33 1.524.271.262.264,62 99,78 98,25% PENDAPATAN ASLI DAERAH 420.518.901.658,62 475.678.930.647,58 435.581.341.268,33 490.987.572.889,62 103,58 103,22% Pendapatan Pajak Daerah 388.292.073.530,71 433.307.517.261,08 409.185.936.558,63 432.234.878.701,58 455.729.783.889,07 396.787.784.874,20 447.462.199.032,28 102,19 103,27% Pajak Kendaraan Bermotor 126.682.838.314,62 151.034.970.754,20 140.302.963.402,25 152.547.004.196,93 164.791.044.991,61 133.712.991.559,60 149.719.572.524,00 105,55 99,13% Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 137.661.026.206,19 143.964.317.500,00 135.832.103.706,61 139.907.066.817,81 144.104.278.822,35 138.057.278.414,00 154.884.483.572,00 100,29 107,59% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 120.787.919.980,13 135.136.441.670,00 129.485.660.523,45 135.959.943.549,62 142.757.940.727,00 121.487.271.998,00 139.313.507.235,30 100,58 103,09% Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 3.160.289.029,77 3.171.787.336,88 3.565.208.926,32 3.820.864.137,22 4.076.519.348,11 3.530.242.902,60 3.544.635.700,98 111,71 111,76% Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.906.601.353,95 7.500.000.000,00 7.193.085.574,73 5.390.252.312,97 377,27 71,87% Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 377,27 71,87% Perusahaan Milik Swasta 1.906.601.353,95 7.500.000.000,00 7.193.085.574,73 5.390.252.312,97 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 1.906.601.353,95 7.500.000.000,00 7.193.085.574,73 5.390.252.312,97 377,27 71,87% Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan 30.320.226.773,96 34.871.413.386,50 31.600.470.819,40 38.135.121.544,37 104,22 109,36% Penerimaan Jasa Giro 7.383.060.636,00 8.000.000.000,00 7.434.458.601,00 6.820.727.349,00 100,70 85,26% Rekening Deposito pada Bank 12.108.904.216,50 12.108.904.216,00 12.032.961.932,00 11.036.301.700,00 99,37 91,14% Denda Bidang Pekerjaan Umum 254.285.581,27 391.438.182,00 239.676.127,40 1.641.682.979,95 94,25 419,40% Denda PKB 4.317.882.455,00 7.181.516.545,00 8.867.975.530,00 11.149.844.250,00 205,38 155,26% Denda BBN KB 174.633.275,00 243.275.737,50 319.395.800,00 304.788.250,00 182,90 125,29% Fasilitas Sosial/KUPEM - - 80.031.936,00 19.061.601,00 Setoran Potongan Hutang (PT.Taspen) 6.881.232,00 4.340.616,00 9.109.290,00 23.474.324,00 132,38 540,81% Setoran Kontribusi Surat Keterangan Pajak Daerah 708.972.000,00 697.752.000,00 742.854.000,00 805.260.000,00 104,78 115,41% Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 519.018.414,00 893.527.607,00 30.059.700,00 708.049.375,00 5,79 79,24% Pendapatan dari Pengembalian UUDP 4.334.737.305,48 4.334.737.305,00 1.537.885.440,00 4.865.936.366,12 35,48 112,25% Pendapatan dari TPTGR 511.851.658,71 1.015.921.178,00 306.062.463,00 759.995.349,30 59,80 74,81% DANA PERIMBANGAN Dana Bgi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 785.306.155.805,00 933.756.954.111,00 821.562.832.517,00 907.804.397.563,00 104,62 97,22% 126.082.690.805,00 172.446.266.111,00 160.440.924.523,00 146.493.709.563,00 127,25 84,95% Dana Bagi Hasil Pajak 52.365.735.594,00 65.000.000.000,00 63.591.598.949,00 60.622.259.202,00 121,44 93,27% Pajak Bumi dan Bangunan 34.915.651.545,00 40.000.000.000,00 37.058.565.443,00 37.568.265.171,00 106,14 93,92% PPh Orang Pribadi (termasuk Pph pasal 21/25) 17.450.084.049,00 25.000.000.000,00 26.533.033.506,00 23.053.994.031,00 152,05 92,22% Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 73.716.955.211,00 107.446.266.111,00 96.849.325.574,00 85.871.450.361,00 131,38 79,92% Provisi Sumber Daya Hutan 50.788.811,00 50.788.811,00-25.034.393,00 0,00 49,29% Bagi Hasil Iuran Tetap (Land rent) 2.395.477.300,00 2.395.477.300,00 1.618.389.704,00 14.547.628.914,00 67,56 607,30% Bagi Hasil Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti) 62.590.371.100,00 90.000.000.000,00 66.698.010.464,00 64.097.025.011,00 106,56 71,22% Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 8.680.318.000,00 15.000.000.000,00 28.532.925.406,00 7.201.762.043,00 328,71 48,01% Dana Alokasi Umum 634.087.815.000,00 717.140.118.000,00 635.986.257.994,00 717.140.118.000,00 100,30 100,00% Dana Alokasi Umum 634.087.815.000,00 717.140.118.000,00 635.986.257.994,00 717.140.118.000,00 100,30 100,00% Dana Alokasi Umum 634.087.815.000,00 717.140.118.000,00 635.986.257.994,00 717.140.118.000,00 100,30 100,00% Dana Alokasi Khusus 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 100,00 100,00% Dana Alokasi Khusus 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 100,00 100,00% Dana Alokasi Khusus 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 100,00 100,00% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 179.132.080.000,00 141.976.850.000,00 124.736.861.500,00 125.479.291.812,00 69,63 88,38% Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 129.132.080.000,00 131.976.850.000,00 124.736.861.500,00 125.358.560.000,00 96,60 94,99% Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 129.132.080.000,00 131.976.850.000,00 124.736.861.500,00 125.358.560.000,00 96,60 94,99% Dana BOS 129.132.080.000,00 131.976.850.000,00 124.736.861.500,00 125.358.560.000,00 96,60 94,99% Sumbangan Pihak ke Tiga 50.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - - 0,00 0,00% Sumbangan Pihak ke Tiga 50.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - - 0,00 0,00% Sumbangan Pihak ke Tiga 50.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - - 0,00 0,00% Pendapatan lainnya - 120.731.812,00 Pendapatan lainnya - 120.731.812,00 Pendapatan Lainnya - 120.731.812,00

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan 2.3.1 Permasalahan dan Solusi Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD DPPKAD Provinsi Kepulauan selama tahun 2013 dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di DPPKAD Provinsi Kepulauan baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas c. Belum dipahami secara baik tentang proses dan mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang ada di pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung d. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur DPPKAD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aaratur dengan mengikutsertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar daerah. b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk melaksanakan tugasnya.

c. Meningkatkan kualitas suber daya aparatur dengan melakukan bimbingan teknis dan diklat bagi Bendahara pengeluaran dan PPK SKPD serta staf bagian keuangan di SKPD-SKPD dilingkungan Provinsi Kepulauan. d. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan peraturan perundang-undangan. 2.3.2 Prestasi Kerja Kinerja yang telah dicapai DPPKAD Provinsi Kepulauan merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat. Prestasi kerja yang diraih diantaranya: 1. Pendapatan Asli Daerah tercapai 2. Pelaksanaan APBD 2013 dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 3. Laporan pertanggungjawaban pelaksananaan APBD 2013 dapat direalisasikan sesuai waktu yang direncanakan.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 DPPKAD Provinsi Kepulauan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No./ Kode Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif Catatan Penting (1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) 05.01. Program Pelayanan 100% Administrasi Perkantoran 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Operasional Kebersihan Kantor Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 256.520.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 493.680.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 244.662.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 1.273.016.800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 1.140.546.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 1.029.226.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Operasional Kebersihan Kantor Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 256.400.000 sedang 12 bulan 643.200.000 sedang 12 bulan 867.840.000 sedang 12 bulan 1.917.450.000 sedang 12 bulan 1.019.325.000 sedang 12 bulan 953.000.000 sedang 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1200 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan kegiatan percetakan dan pengadaan Tersedianya peralatan listrik Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan 12 bulan 1.376.254.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 145.200.000 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan 59.532.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan kegiatan percetakan dan pengadaan Tersedianya peralatan listrik Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan 12 bulan 1.299.800.000 sedang 12 bulan 156.000.000 sedang 12 bulan 58.600.000 sedang

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) Sebagai Sarana Perundangundangan Sebagai Sarana Informasi Informasi 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik kantor bahan 12 bulan 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik kantor bahan 12 bulan 167.215.000 sedang 1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900 Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3500 Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Jumlah Belanja Rutin 05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0202 Pembangunan Rumah Dinas pada 4 UPTD Kabupaten Pemekaran 0337 Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab 0338 Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD 0500 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0900 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luar Daerah tersedianya Makanan dan minuman rapat Perjalanan dinas luar daerah Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak Terpeliharanya Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Kabupaten Timur, Selatan, Barat, Tengah Kabupaten Kabupaten Timur, Selatan, Barat, Tengah Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Rumah Dinas pada 4 UPTD Kabupaten Pemekaran Tersedianya Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Tersedianya Tempat Parkir pada UPTD Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 112.772.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 847.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 20.449.000 Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 108.559.000 Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. 3.935.063.000 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rumah dinas 1.781.490.000 Pembangunan Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran Landscape dan pagar Gedung Kantor 0 Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab tempat parkir 0 Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD Kendaraan dinas Peralatan gedung kantor 0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luar Daerah tersedianya Makanan dan minuman rapat Perjalanan dinas luar daerah Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak Terpeliharanya Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Kabupaten Tengah dan Barat Kabupaten Kabupaten Timur, Selatan, Barat, Tengah Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran Tersedianya Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Tersedianya Tempat Parkir pada UPTD Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 108.000.000 sedang 12 bulan 2.290.119.000 sedang 12 bulan 23.400.000 sedang 12 bulan 51.878.000 sedang 100% 2 unit rumah dinas ukuran (42 M2 x 3) Landscape dan pagar Gedung Kantor 4 unit tempat parkir 2 unit minibus, 1 unit pick up 25 unit AC Split, 7 un it AC standing, 25 9.812.227.000 810.120.000 Gedung baru 503.000.000 Melanjutka n Pembangun an Gedung Kantor UPTD Kabupaten 377.780.000 sedang 1.357.692.000 sedang 455.700.000 sedang

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) unit Dispenser 0903 Pengadaan Laptop di DPPKAD Tersedianya laptop di DPPKAD laptop 0 Pengadaan Laptop di DPPKAD Tersedianya laptop di DPPKAD 8 unit laptop 92.970.000 sedang 0915 Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) 7 UPTD Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) Peralatan gedung kantor 0 Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) 0920 Pengadaan Stabilizer Tersedianya Stabilizer stabilizer 0 Pengadaan Gedung Kantor DPPKAD Gedung Kantor Stabilizer Gedung DPPKAD Kantor DPPKAD 1000 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair meubelair 0 Pengadaan Meubelair 2200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor 2400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Gedung Kendaraan 4100 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas DPPKAD dan 7 UPTD DPPKAD dan 7 UPTD Kabupaten Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Dinas Rumah 9925 Pengadaan Server Regident Tersedianya Asset untuk dihibahkan berupa server regident 12 bulan 1.028.258.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan 1.067.401.500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 1 unit rumah dinas 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 2 unit 0 Pengadaan Server Regident 7 UPTD Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) 7 UPTD 349.300.000 sedang Tersedianya Stabilizer 1 unit stabilizer 298.000.000 pemeliharaa Gedung Kantor n berkala DPPKAD Tersedianya meubelair 70 unit meja 502.058.000 kerja, 75 unit kursi kerja, 20 unit kursi tunggu, 7 unit sofa DPPKAD dan 7 UPTD DPPKAD dan 7 UPTD Kabupaten Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Dinas Rumah Tersedianya Asset untuk dihibahkan berupa server regident 12 bulan 1.002.792.500 pemeliharaa n berkala 12 bulan 1.991.150.000 pemeliharaa n berkala 1 unit rumah dinas 8 unit server regident 159.890.000 sedang Sub jumlah 3.877.149.500 8.135.452.500 05.03 Program Peningkatan Prosentase 100 % Program Prosentase 100 % Disiplin Aparatur peningkatan disiplin Peningkatan peningkatan disiplin aparatur Disiplin Aparatur aparatur 235.000.000 Barang Hibah untuk Ditlantas Polda Babel 1600 Pengadaan Pakaian Seragam Samsat Tersedianya Pakaian Seragam Samsat 100 stel 161.530.000 Pengadaan Pakaian Seragam Samsat Tersedianya Pakaian Seragam Samsat 100 stel 55.120.000 sedang Sub jumlah 05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 161.530.000 55.120.000 100 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 %

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) Daya aparatur 0300 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3300 Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) 9100 Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota 9901 Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD 9903 Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD 9905 Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi 9906 Rapat koordinasi pengelolaan restribusi 9907 Intensifikasi sumbersumber pajak daerah Sub jumlah 05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0200 Penyusunan laporan keuangan semesteran 6200 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN Nasional Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota Terlaksanany abimbingan teknis operator aplikasi SIPKD Provinsi Kep. Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD Provinsi Kep. Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan restribusi Provinsi Kep. Intensifikasi sumbersumber pajak daerah Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN Nasional Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan 12 bulan 450.000.000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 3 kali 95.000.000 Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) 12 bulan 86.015.000 Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota 12 bulan 0 Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD 12 bulan 0 Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD 12 bulan 0 Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi 1 kali 0 Rapat koordinasi pengelolaan restribusi 12 bulan 0 Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota Terlaksanany abimbingan teknis operator aplikasi SIPKD Provinsi Kep. Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD Provinsi Kep. Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan restribusi Provinsi Kep. Intensifikasi sumbersumber pajak daerah 12 bulan 258.400.000 sedang 3 kali 150.000.000 sedang 12 bulan 200.300.000 sedang 12 bulan 119.460.000 sedang 12 bulan 392.065.750 sedang 12 bulan 53.496.000 sedang 1 kali 59.405.000 sedang 12 bulan 829.540.000 sedang 631.015.000 2.062.666.750 100 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60 buku 64.291.500 Penyusunan laporan keuangan semesteran 12 bulan 0 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN 100 % 60 buku 51.750.000 sedang 12 bulan 96.100.000 sedang

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) 5900 Asistensi penyusunan 12 kali 0 Asistensi 12 kali 109.880.000 sedang laporan keuangan daerah Asistensi penyusunan penyusunan Asistensi penyusunan laporan keuangan laporan keuangan laporan keuangan daerah daerah daerah 64.291.500 257.730.000 Sub jumlah 05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0100 Penyusunan analisa standar belanja Prov kep Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya analisa standar belanja 100 % Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 buku 0 Penyusunan analisa standar belanja Prov kep Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya analisa standar belanja 100 % 100 buku 373.775.000 sedang 0300 Penyusunan Revisi Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 0600 Penyusunan rancangan perda tentang APBD Tersedianya Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tersedianya rancangan perda tentang APBD pergub 0 Penyusunan Revisi Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 peraturan 900.000.000 Penyusunan rancangan perda tentang APBD Tersedianya Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tersedianya rancangan perda tentang APBD pergub 270.354.000 sedang 2 peraturan 835.725.000 sedang 1000 Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD Tersedianya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD 3200 Operasional aplikasi SIPKD operasional aplikasi SIPKD Laporan keuangan Aplikasi SIKPKD 305.096.100 Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaba n pelaksanaan ABD 500.000.000 Operasional aplikasi SIPKD Tersedianya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD operasional aplikasi SIPKD Laporan keuangan Aplikasi SIKPKD 199.450.000 sedang 532.600.000 sedang 3300 Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD Telaksananya Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD 80 orang Bendahara dan PPK SKPD 201.310.800 Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD Telaksananya Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD 80 orang Bendahara dan PPK SKPD 184.200.000 sedang 3400 Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Tersedianya HSBJ Provinsi Kep 100 buku 124.841.151 Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Tersedianya HSBJ Provinsi Kep 100 buku 130.824.500 sedang 3500 Penghapusan barangbarang inventaris tata kelola barang inventaris 12 bulan 88.458.426 Penghapusan barang-barang inventaris tata kelola barang inventaris 12 bulan 86.602.000 sedang

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) 4000 Sosialisasi Permendagri ttg 1 kali 0 Sosialisasi 1 kali 235.490.000 sedang pedoman penyusunan Sosialisasi Permendagri Permendagri ttg Sosialisasi Permendagri APBD TA 2015 ttg pedoman pedoman ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015 penyusunan APBD TA 2015 penyusunan APBD TA 2015 6300 Penyusunan aplikasi Tersedianya aplikasi 12 bulan 0 Penyusunan Tersedianya aplikasi 12 bulan 312.175.000 sedang manajemen barang m ilik daerah manajemen barang m ilik daerah aplikasi manajemen barang m ilik daerah manajemen barang m ilik daerah 6400 Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah 32 SKPD 0 Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah 32 SKPD 124.221.000 sedang 6700 Penyusunan dan penataan arsip SP2D Penyusunan dan penataan arsip SP2D 500 buku 0 Penyusunan dan penataan arsip SP2D Penyusunan dan penataan arsip SP2D 500 buku 186.850.000 sedang 6701 Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak Prov kep Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak 12 bulan 0 Inventarisasi dan Prov kep 12 bulan 319.672.000 sedang pengamanan Inventarisasi dan barang bergerak pengamanan barang dan tidak bergerak bergerak dan tidak bergerak 2.119.706.477 3.791.938.500 Sub jumlah 05.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 0100 Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD 0600 Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 0701 Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota Sub jumlah Prov Kep Prosentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Telaksananya Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota 100 % Program Prosentase Pembinaan 100 % Pembinaan dan dan Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Keuangan Kabupaten/Kota 7 kab/kota 175.000.000 Evaluasi raperda Evaluasi kab/kota tentang raperda kab/kota APBD dan tentang APBD dan Perubahan APBD Perubahan APBD 7 kab/kota 83.689.600 Evaluasi raperda Evaluasi kab/kota dan raperda kab/kota dan peraturan peraturan Bupati/Walikota Bupati/Walikota ttg ttg pertanggungjawaban pertanggungjawaba pelaksanaan APBD n pelaksanaan APBD 7 kab/kota 0 Pemantauan dan Prov Kep Telaksananya evaluasi bantuan Pemantauan dan keuangan evaluasi bantuan Kab/Kota keuangan Kab/Kota 258.689.600 821.299.000 7 kab/kota 308.496.000 sedang 7 kab/kota 231.008.000 sedang 7 kab/kota 281.795.000 sedang

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) 05.50 Peningkatan Penerimaan Prosentase 100 % Peningkatan Prosentase 100 % Pajak Daerah Peningkatan Penerimaan Pajak Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Pajak Daerah Daerah 0500 Operasional sistem informasi samsat online 0700 Operasional samsat keliling Prov Kep bangka 1000 Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar Prov Kep bangka Operasional sistem informasi samsat online Operasional keliling samsat Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar 12 bulan 0 Operasional sistem informasi samsat online 12 bulan 0 Operasional samsat keliling 2 UPTD 0 Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar Prov Kep bangka Prov Kep bangka Operasional sistem informasi samsat online Operasional keliling samsat Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar 12 bulan 1.020.000.000 sedang 12 bulan 250.000.000 sedang 2 UPTD 100.000.000 sedang Sub jumlah 0 1.370.000.000 TOTAL 11.047.445.077 26.306.433.750

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan tahun 2014 yang bertema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, Dukungan Insfrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Memantapkan Perekonomian Nasional, Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan tahun 2014 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan tahun 2013 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah 2014 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, antara lain : 1. Prioritas Nasional 1 : reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Prioritas Nasional 2 : pendidikan 3. Prioritas Nasional 3 : kesehatan 4. Prioritas Nasional 4 : penanggulangan kemiskinan 5. Prioritas Nasional 5 : ketahanan pangan 6. Prioritas Nasional 6 : infrastruktur 7. Prioritas Nasional 7 : iklim investasi dan usaha 8. Prioritas Nasional 8 : energi 9. Prioritas Nasional 9 : lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Prioritas Nasional 10 : daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik 11. Prioritas Nasional 11 : kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi 12. Prioritas lainnya bidang politik, hukum, dan keamanan 13. Prioritas lainnya bidang perekonomian 14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Tahun 2014, yaitu : 1. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi; 2. Penguatan rural urban linkages;