LOG O RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

dokumen-dokumen yang mirip
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN dan ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

VISI, MISI, TUJUAN, RENCANA STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Tabel : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKD Kota Bima

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2016

Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun

TABEL.. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG. PAGU INDIKATIF (Rp.)

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp.)

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN. 4.1 Sejarah Singkat Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Jombang

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KABUPATEN BLITAR NOMOR : 050/08/ /2017 TENTANG

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KATA PENGANTAR. Bandung, Januari 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

Kata Pengantar. Oleh karena itu agar langkah dimaksud dapat menjadi prioritas program lima tahun pembangunan kepegawaian ke depan menyongsong ii

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2008 T E N T A N G

(1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan;

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DOMPU BUPATI DOMPU

PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis dan Target Tahun L K I P B K D K o t a B a n d u n g T a h u n

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

BAB III ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KATA PENGANTAR. Tebing Tinggi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Empat Lawang,

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018 Page 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN TUGAS JABATAN PADA ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA AKSI PER KELOMPOK SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA TAHUN 2016

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014

Pemerintah Kota Tangerang

PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu BAB I PENDAHULUAN

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Hal. Bab I Pendahuluan... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Landasan Hukum... 3 C. Maksud dan Tujuan... 5

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

PROVINSI RIAU RENCANA KERJA TAHUNAN 2017 ( R K T) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROSENTASE NO PROGRAM RENCANA TINGKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

WALIKOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo Jl. Mastrip No. 120 Probolinggo (0335) (0335)

LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 BAB II

B a b I I G a m b a r a n P e l a y a n a n S K P D Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR...

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BATU

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Jombang

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN l5

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD )

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 19 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG

Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS BADAN

Transkripsi:

LOG O RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jl. Raya Puspiptek Serpong No. 1 Setu Tangerang Selatan 15134 Telp/Fax : (021)7566710 Website : www.bkd-tangsel.info

BAB IV VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI R encana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program disertai dengan indikator kinerja hendak dicapai sebagai sebuah gambaran komprehensif atas apa akan dilakukan BKPP selama periode 5 tahun mendatang. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan daerah tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan, maka dokumen perencanaan strategis BKPP merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan jangka menengah daerah tersebut terutama dalam pengejawantahan visi dan misi kepala daerah terpilih disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi lambaga. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan visi BKPP merupakan sebuah landasan ekspektasi lembaga selama lima tahun ke depan, tidak terpisahkan dari penetapan visi Kepala Daerah Kota Tengerang selatan 2011-2016 yaitu: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TANGERANG SELATAN YANG MANDIRI, DAMAI DAN ASRI Berdasarkan penetapan visi daerah tersebut, maka Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan 2011 2016 adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG ANDAL, SISTEMATIS DAN AKUNTABEL TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 67

Pernyataan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan maknanya sebagai berikut : Pertama: kata andal dalam kamus bahasa indonesia bermakna memberikan hasil sama pada ujian atau percobaan berulang. Berdasarkan terminolgi tersebut, makna dari pengelolaan manajemen kepegawaian andal dapat berarti bahwa penerapan pengelolan manajemen harus konsisten dan stabil pada setiap penggunaannya berdasarkan pada standardisasi tersusun. Kedua: Ketiga: kata sistematis memiliki makna teratur menurut sistem; memakai sistem. Hal itu dapat berarti bahwa jika sebuah manajemen kepegawaian diharapkan dapat menghasilkan pelayanan andal dan mudah bagi para penggunanya harus dibangun berdasarkan keteraturan pola, metode dan teknis terintegrasi secara sistem. kata akuntabel bermakna dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur diarahkan pada cita-cita terwujudnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih dimana prasyarat utama pengembangannya terdapat pada konsentrasi sumber daya manusia berkualitas (memiliki kompetensi baik) dan memiliki integritas diri (dedikasi dan disiplin). Berdasarkan hal itu, pengelolaan kepegawaian pada masa mendatang harus mengedepankan asas pengelolaan bertanggung jawab baik menkut dimensi perencanaan pengadaan pegawai, TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 68

pembinaan pegawai dan pengembangan pegawai (pendidikan dan pelatihan). Kesimpulan dari ketiga pemaknaan tersebut diatas, menjelaskan bahwa visi menjadi landasan tujuan lembaga adalah berupaya merealisasikan tingkat pengelolaan manajemen kepegawaian dibangun berdasarkan standardisasi sistem tertentu sehingga memberikan keandalan bagi pengelola dan kemudahan bagi penggunanya di masa mendatang. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BKPP dalam dalam memberikan pelayan optimal bagi para aparatur pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga berdampak pada profesionalitas aparatur serta memberikan kontribusi pada makna kemandirian sesuai dengan visi daerah ditetapkan. Dimensi ukuran keberhasilan diharapkan adalah meningkatnya kualitas kinerja dari tahun ke tahun serta mempertahankan kualitas kinerja sudah ada dengan mengembangkan pelayanan administrasi secara profesional (berbasis sistem) kepada para stakeholders. Adapun indikasi sasaran strategis dari visi BKPP 2011 2016 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur BKPP dalam pengelolaan manajemen kepegawaian; 2. Meningkatnya pengembangan sistem dan standardisasi pelayanan BKPP; 3. Meningkatnya kinerja perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah Kota Tangerang selatan. Untuk mewujudkan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2016, serta dalam mengapresiasikan upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Banten menetapkan Misinya sebagai berikut: TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 69

1. Meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian melalui peningkatan daya dukung sarana prasarana lembaga; 2. Meningkatkan profesionalitas aparatur BKPP melalui pembinaan dan pengembangan intensif dan berkelanjutan; 3. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan manajemen kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi; 4. Meningkatkan standardisasi perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur melalui sinergitas lintas pelaku dan lintas pemangku kepentingan; 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Dalam mewujudkan misi BKPP tersebut, terdapat beberapa tujuan akan dicapai. beberapa tujuan dimaksud sesuai dengan misinya dapat dilihat pada bagian berikut ini : 4.2.1. Misi 1 : Meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian melalui peningkatan daya dukung sarana prasarana lembaga Tujuan dan sasaran pokok dari misi Meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian melalui peningkatan daya dukung sarana prasarana lembaga adalah sebagai berikut : Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 70

NO. TUJUAN SASARAN Efektifitas Kinerja aparatur internal BKPP dalam pelayanan manajemen kepegawaian daerah 1 Meningkatnya daya dukung sarana prasarana perkantoran INDIKATOR SASARAN Sarana Prasarana dan perlengkapan administrasi perkantoran 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 % dari kebutuhan Sarana prasarana dan perlengkapan administrasi perkantoran 20 % dari kebutuhan Sarana prasarana dan perlengkapan administrasi perkantoran TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 20 % dari kebutuhan Sarana prasarana dan perlengkapan administrasi perkantoran 20 % dari kebutuhan Sarana prasarana dan perlengkapan administrasi perkantoran 10 % dari kebutuhan Sarana prasarana dan perlengkapan administrasi perkantoran 10 % dari kebutuhan Sarana prasarana dan perlengkapan administrasi perkantoran 2 Meningkatnya daya dukung sarana prasarana data dan informasi Peralatan pengolahan data dan informasi 50% alat pengolahan dan penyimpanan data dan informasi 20% alat pengolahan dan penyimpanan data dan informasi 10% alat pengolahan dan penyimpanan data dan informasi 10% alat pengolahan dan penyimpanan data dan informasi 5% alat pengolahan dan penyimpanan data dan informasi 5% alat pengolahan dan penyimpanan data dan informasi 3 Meningkatnya daya dukung saran dan prasarana mobilitas aparatur sarana mobilitas aparatur 50% sarana mobilitas aparatur 20% sarana mobilitas aparatur 10% sarana mobilitas aparatur 10% sarana mobilitas aparatur 5% sarana mobilitas aparatur 5% sarana mobilitas aparatur 4.2.2. Misi 2 : Meningkatkan profesionalitas aparatur BKPP melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan intensif dan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran pokok dari misi Meningkatkan profesionalitas aparatur BKPP melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan intensif dan berkelanjutan adalah sebagai berikut: Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Misi 2 TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 71

NO. TUJUAN SASARAN Meningkatnya kapasitas aparatur BKPP dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 1 Meningkatnya kemampuan manajerial aparatur BKPP dalam manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 2 Meningkatnya disiplin aparatur internal INDIKATOR SASARAN 1 Indeks Kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga 1 Indeks disiplin aparatur BKPP 2 Tersusunnya laporan standar pengukuran disipin pegawai internal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Meningkat Meningkat Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat 20% 20% 10% Meningkat 20% 100% Tersusun standar pengukuran disiplin pegawai Meningkat 20% 100% Tersusun standar pengukuran disiplin pegawai TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% 100% Tersusun standar pengukuran disiplin pegawai 100% Tersusun standar pengukuran disiplin pegawai 100% Tersusun standar pengukuran disiplin pegawai Meningkat 10% 100% Tersusun standar pengukuran disiplin pegawai 4.2.3. Misi 3 : Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan manajemen kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informasi Tujuan dan sasaran pokok dari misi Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan manajemen kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Misi 3 NO. TUJUAN SASARAN Meningkatnya integrasi data dan informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 1 Tersusunnya sistem informasi kepegawaian integratif INDIKATOR SASARAN 1 Digitalitas data kepegawaian 2 Software sistem informasi manajemen kepegawaian 2 Terbangunnya jaringan dan keamanan data kepegawaian daerah 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Meningkat Meningkat Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat 20% 20% 10% 50% Tersusunnya software aplikasi simpeg Meningkat 20% 50% Tersusunnya software aplikasi simpeg Meningkat 20% TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 50% Tersusunnya software aplikasi simpeg 50% Tersusunnya software aplikasi simpeg 50% Tersusunnya software aplikasi simpeg Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% 50% Tersusunnya software aplikasi simpeg Meningkat 10% TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 72

4.2.4. Misi 4 :Meningkatkan standardisasi perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur melalui sinergitas lintas pelaku dan lintas pemangku kepentingan Tujuan dan sasaran pokok misi Meningkatkan standardisasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur melalui sinergitas lintas pelaku dan lintas pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: NO. TUJUAN SASARAN Meningkatnya Kepuasan stakeholders atas pelayanan manajemen kepegawaian 1 Meningkatnya standar pelayanan kelembagaan 2 Meningkatnya Koordinasi lintas SKPD dan lintas stakeholders INDIKATOR SASARAN 1 Tersusunnya tersosialisasinya SOP dan SPM 1 Meningkatnya standar pengadaan pegawai berbasis kebutuhan dan kompetensi Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran Misi 4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 100% Tersusunnya SOP Kelembagaan 100% Tersusunnya SOP Kelembagaan Meningkat 20% Meningkat 20% TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 100% Tersusunnya SOP dan SPM Bagi seluruh pegawai internal 100% Tersusunnya SOP dan SPM Bagi seluruh pegawai internal 100% Tersusunnya SOP dan SPM Bagi seluruh pegawai internal 100% Tersusunnya SOP dan SPM Bagi seluruh pegawai internal Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat 10% 2 Meningkatnya Proposionalita dan kesesuaian kompetensi dan jabatan aparatur Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat 10% Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 20% Meningkat 10% Meningkat 10% 3 Meningkatnya Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1 Terlaksananya Struktural pim II pim II Bagi 6 Pegawai Bagi 6 Pegawai pim III Bagi 15 Pegawai pim IV Bagi 40 Pegawai pim III Bagi 30 Pegawai pim IV Bagi 80 Pegawai pim II Bagi 10 Pegawai pim III Bagi 20 Pegawai pim IV Bagi 80 Pegawai pim II Bagi 5 Pegawai pim III pim III Bagi 20 Pegawai Bagi 30 Pegawai pim IV pim IV Bagi 40 Pegawai Bagi 40 Pegawai pim II pim II Bagi 5 Pegawai Bagi 5 Pegawai pim III Bagi 30 Pegawai pim IV Bagi 40 Pegawai Prajab Bagi 626 CPNS Prajab Prajab Bagi 312 CPNS Bagi 400 CPNS Prajab Bagi 400 CPNS Prajab Bagi 400 CPNS Prajab Bagi 400 CPNS 2 Terlaksananya 10 Jenis diklat Fungsional teknis 4 Jenis diklat teknis 3 Jenis diklat teknis 3 Jenis diklat teknis 3 Jenis diklat teknis 3 Jenis diklat teknis TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 73

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Setelah dapat dideskripsikan berbagai tujuan akan dicapai, maka langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan akan ditetapkan tersebut. 4.3.1. Strategi dan Kebijakan Pada Misi 1: Meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian melalui peningkatan daya dukung sarana prasarana lembaga. Adapun strategi dan kebijakan dapat diformulasikan adalah sebagai berikut : Tabel 4.5. Strategi dan Kebijakan Misi 1 TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 1.1. Efektifitas kinerja aparatur internal BKPP dalam pelayanan manajemen kepegawaian daerah 1. Meningkatnya daya dukung sarana prasarana perkantoran; 2. Meningkatnya daya dukung sarana prasarana data dan informasi; 3. Meningkatnya daya dukung sarana prasarana mobilitas aparatur. Analisa objektif kebutuhan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur Optimalisasi perencanaan penganggaran kelembagaan dan 4.3.2. Strategi dan Kebijakan Pada Misi 2: Meningkatkan profesionalitas aparatur BKPP melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan intensif dan berkelanjutan. TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 74

Adapun strategi dan kebijakan dapat diformulasikan adalah sebagai berikut : Tabel 4.6. Strategi dan Kebijakan Misi 2 TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 2.1. Meningkatkan kapasitas aparatur BKPP dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 1. Meningkatnya kemampuan manajerial aparatur BKPP dalam manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Meningkatnya disiplin aparatur internal Pengembangan kerja sama diklat teknis dalam peningkatan kapasitas aparatur internal BKPP dan optimalisasi pembinaan disiplin pegawai Meningkatkan kapasitas aparatur BKPP melalui intensifikasi diklat internal dan pengembangan standard dan budaya disiplin pegawai 4.3.3. Strategi dan Kebijakan Pada Misi 3: Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan manajemen kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informasi Adapun strategi dan kebijakan dapat diformulasikan adalah sebagai berikut : Tabel 4.7. Strategi dan Kebijakan Misi 3 TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 3.1. Meningkatkan integrasi data dan informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 1. Tersusunnya sistem informasi kepegawaian integratif Optimalisasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawian integral, mudah dan efektif. Peningkatan pelayanan manajemen kepegawaian melalui daya dukung sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi. TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 75

4.3.4. Strategi dan Kebijakan Pada Misi 4: Meningkatkan standardisasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur melalui sinergitas lintas pelaku dan lintas pemangku kepentingan Adapun strategi dan kebijakan dapat diformulasikan adalah sebagai berikut : Tabel 4.8. Kebijakan dan Strategi Misi 4 TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 2.1. Meningkatkan kepuasan stakeholders atas pelayanan manajemen kepegawaian 1. Meningkatnya standard pelayanan kelembagaan; 2. Meningkatnya koordinasi lintas SKPD dan lintas stakeholders; 3. Meningkatnya kinerja pendidikan dan pelatihan pegawai 1. Peninggkatan sistem dan standardisasi pelayanan kelembagaan di bidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 2. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dan lintas stakeholders dalam pengembangan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD dan lintas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 4.4. ANALISA MANAJEMEN BERDASARKAN BALANCED SCORECARD Secara historis, konsep manajemen balanced scorecard (BSc) diperkenalkan di USA pada tahun 1990 oleh David P Norton dan TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 76

Robert Kaplan melalui sebuah riset tentang pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan. Istilah balanced scorecard terdiri atas dua kata yaitu balanced (berimbang) dan scorecard (kartu skor). Kata berimbang dapat diartikan sebagai kinerja diukur secara berimbang dari dua sisi yaitu sisi keuangan (financial) dan non keuangan, mencakup jangka pendek dan jangka panjang serta melibatkan bagian internal dan eksternal. Sedangkan pengertian kartu skor (scorecard) adalah suatu media digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang maupun untuk perencanaan di masa mendatang. Konsep manajemen berdasarkan metode balanced scorecard pertama kali digunakan untuk pengukuran kinerja organisasi lebih komprehensif (ranah implementasi), namun kesuksesan penerapannya pada ranah tersebut memicu penggunaannya pada level lebih tinggi yaitu pada perencanaan strategis. Konsep balanced scorecard secara umum memiliki empat perspektif sebagai sebuah ukuran dipakai. Empat perspektif tersebut adalah sebagai berikut: a. Perspektif Keuangan; b. Perspektif Pelanggan; c. Perspektif proses internal d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Hubungan antar keempat perspektif tersebut dapat terlihat sebagaimana gambar berikut: TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 77

Gambar 4.1. Hubungan antar perspektif dalam balanced scorecard Dalam tataran implementasi balanced scorecard, terdapat beberapa pentahapan secara inhern merupakan alur logis penyusunannya, yaitu : a. Merumuskan visi, misi dan strategi. Tahapan ini merupakan landasan utama dalam penentuan perspektif; b. Menentukan perspektif dipilih berdasarkan strategi dibangun; c. Merumuskan sasaran strategis (objectives), yaitu langkah dalam menterjemahkan strategi ke dalam setiap perspektif berupa sasaran strategis pada setiap perspektif; d. Menentukan ukuran strategis (measures) merupakan langkah penetapan ukuran atas rumusan strategi ditetapkan; TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 78

e. Menentukan target merupakan pernyataan kuantitatif atas kinerja hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu; f. Merumuskan inisiatif strategis merupakan pelaksanaan program bersifat strategis untuk mewujudkan sasaran strategis pada setiap perspektif; 4.4.1. Perumusan Peta dan Sasaran Strategis, Pembobotan, Target dan Inisiatif Strategis Pada Tujuan Efektifitas Kinerja Aparatur Internal BKPP Dalam Pelayanan Manajemen Kepegawaian Daerah Gambar 4.2. TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 79

Tabel 4.9. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Tindak Efektifitas Kinerja Aparatur Internal Dalam Pelayanan Manajemen Kepegawaian Daerah TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 80

4.4.2. Perumusan Peta dan Sasaran Strategis, Pembobotan, Target dan Inisiatif Strategis Pada Tujuan Meningkatkan Kapasitas Aparatur BKPP Dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan PERSPEK TIVES Gambar 4.3. MENYUSUN PETA STRATEGI ORGANISASI: BKPP TUJUAN: MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR BKPP DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PETA STRATEGI SASARAN STRATEGI C Peningkatan kapasitas aparatur BKPP dalam manajemen kepegawaian dan diklat Meningkatnya kapasitas aparatur BKPP dalam manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan IBP Penyusuna n standardisa si pengukuran Koordinasi lintas bidang internal Koordinasi lintas bidang internal Penyusunan standardisasi pengukuran kinerja dan disiplin pegawai L&G Pengembangan diklat internal Pengemban gan diklat internal F Perencanaa n kegiatan ddan anggaran Perencanaan kegiatan dan anggaran TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 81

Tabel 4.10. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Tindak Meningkatkan Kapasitas Aparatur BKPP Dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 82

4.4.3. Perumusan Peta dan Sasaran Strategis, Pembobotan, Target dan Inisiatif Strategis Pada Tujuan Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Gambar 4.4. PERSPEK TIVES MENYUSUN PETA STRATEGI ORGANISASI: BKPP TUJUAN: MENINGKATKAN INTEGRASI DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PETA STRATEGI SASARAN STRATEGI C Kemudaha n akses pelayanan Kemudahan akses pelayanan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi inormasi IBP Database kepegawaia n dan diklat Integrasi sistem aplikasi database kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Integrasi sistem aplikasi L&G Pengembangan integrasi SIMPEG Pengemban gan integrasi simpeg F Prioritas anggaran bagi pengemban gan datin Prioritas anggaran bagi pengembangan datin TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 83

Tabel 4.11. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Tindak Meningkatkan Integrasi Data dan Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 84

4.4.4. Perumusan Peta dan Sasaran Strategis, Pembobotan, Target dan Inisiatif Strategis Pada Tujuan Meningkatnya Kepuasan stakeholders Atas Pelayanan Manajemen Kepegawaian Gambar 4.5. PETA STRATEGIS TUJUAN: MENINGKATKAN KEPUASAN STAKEHOLDERS ATAS PELAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERSPEK TIVES PETA STRATEGI SASARAN STRATEGI C Tingkat kepuasan stakeholders Tingkat kepuasan stakeholders IBP Penyelenggaraan diklat Optimalisasi Koordinasi lintas SKPD dan stakeholders Optimalisai SIMPEG Penyelenggaraan Optimalisasi koordinasi lintas SKPD dan stakeholders Optimalisasi SIMPEG L&G Pengembangan standardisasi manajemen kepegawaian dan diklat Pengembangan standardisasi manajemen kepegawaian dan diklat F Prioritas anggaran bagi peningkatan manajemen kepagwaian, pensiskan dan pelatihan Prioritas anggaran bagi peningkatan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 85

Tabel 4.12. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Tindak Meningkatkan Kepuasan Stakeholders Atas Pelayanan Manajemen Kepegawaian TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 86

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN S esuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai dinas teknis daerah membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, maka program dan kegiatan disusun, didasarkan pada dua dimensi yaitu dimensi internal (internal BKPP) dan dimensi eksternal (lintas SKPD dan lintas wilayah). Program dan kegiatan internal dikonsentrasikan pada upaya-upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan kinerja pelayanan BKPP. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dikonsentrasikan pada upaya peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergitas lintas SKPD dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan layanan kinerja lembaga BKKP guna mewujudkan aparatur pemerintah daerah berkualitas, berdedikasi, bersih dan sejahtera. Berdasarkan pada undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan strategis (Renstra) SKPD harus sesuai dan selaras dengan Perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Merujuk pada keterkaitan tersebut, program, kegiatan dan TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 87

indikator kinerja dicanangkan oleh BKPP Kota Tangerang Selatan 2011 2016 terkonsentrasi pada misi keenam RPJMD yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih ditujukan bagi terwujudnya tata pemerintahan dengan dimensi baik (partisipatif, transparan, terstruktur dan sistematis) dan dimensi bersih (akuntabel dan bebas KKN) dengan didukung oleh Sumber daya aparatur profesional, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan pelayanan atas tugas umum pemerintahan dan tugas umum pembangunan. Pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 program BKPP tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebanyak 4 (empat) program, yaitu : 1. Program Non Urusan Setiap SKPD; 2. Program Pendidikan Kedinasan; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Namun indikasi program BKPP untuk Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, baik berdimensi internal maupun eksternal adalah sebagai berikut: 1. Program Non Urusan Setiap SKPD; 2. Program Pendidikan Kedinasan; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Penjelasan atas ke tiga program tertuang dalam dokumen perencanaan strategis BKPP tahun 2011 2016 adalah sebagai berikut: 1. Program Non Urusan Untuk Setiap SKPD TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 88

Program tersebut ditujukan sebagai berikut : a. Meningkatnya daya dukung sarana prasarana penunjang kinerja dan pelayanan administrasi BKPP baik internal maupun pelayanan terhadap SKPD dan stakeholders lainnya; b. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian internal BKPP baik menkut kelembagaan maupun aparatur. Dukungan sarana prasarana dan pelayanan administrasi menjadi sangat penting dan strategis karena mengingat : a. Luasnya jangkauan pelayanan lembaga BKPP baik terkait dengan administrasi kepegawaian maupun pengembangan sumberdaya aparatur (perencanaan, pengendalian, pembinaan, pendidikan dan pelatihan). Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya secara logis BKPP secara internal membutuhkan daya dukung sarana prasarana dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan cepat, tepat, mudah dan sistematis bagi para pemangku kepentingan yaitu aparatur dan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat. b. Harapan terwujudnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih jelas mensyaratkan terdapatnya sumber daya aparatur terdidik, terlatih, terbina dengan baik dan berkelanjutan berdasarkan prinsip perencanaan dan pengendalian terukur, terarah dan sistematis. TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 89

Sasaran Strategis Program Sasaran strategis dari program non urusan untuk setiap SKPD adalah mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan BKPP cepat, tepat, mudah diakses dan sistematis (teratur dan terarah). 2. Program Pendidikan Kedinasan Program tersebut ditujukan untuk Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Strategis Program Sasaran strategis program tersebut adalah meningkatnya pegetahuan (knowledge) dan keahlian (knowledgeable) aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta beban kerja kelembagaan pemerintah. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program tersebut ditujukan untuk : a. Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah Kota Tangerang Selatan mempunyai kompetensi, profesionalisme, berdedikasi (memiliki disiplin dan komitmen pelayanan) dan integrasi diri baik (bersih). b. Meningkatkan motivasi aparatur melalui penegakan disiplin dan pengembangan kesejahteraan aparatur; TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 90

c. Meningkatkan keselarasan antara beban kerja lembaga dengan kompetensi personilnya; d. Meningkatkan pengendalian kepegawaian menkut aspek karir pegawai, mutasi, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kepangakatan, penggajian dan lainnya terkait pengendalian kepegawaian. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut: a. Pendidikan dan pelatihan baik formal seperti pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural, maupun non formal melalui kerja sama lintas pemangku kepentingan seperti upgrading, in house training, outbond dan lainnya. b. Pembinaan komprehensif baik menkut pengembangan motivasi kerja, peningkatan kesejahteraan, bimbingan dan penyuluhan dan pengawasan berkesinambungan. Sasaran Strategis Program Sasaran strategis program tersebut adalah meningkatnya sumber daya aparatur pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kompetensi, profesionalisme, berdedikasi dan memiliki integrasi moral baik dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian kepegawaian (aparatur) terukur, terarah dan sistematis, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan SKPD pada akhirnya mampu mendorong TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 91

terwujudnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih sebagaimana tersebut dalam misi ke enam RPJMD tersebut. Program, kegiatan dan indikator kinerja merupakan sebuah rencana aksi menterjemahkan visi, misi, kebijakan dan strategi ke dalam dimensi teknis guna mencapai tujuan kelembagaan. Adapun rincian program, kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 5.1. Program, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kegiatan Non Urusan Untuk Setiap SKPD 1. Program : Non Urusan Untuk Setiap SKPD Sasaran strategis dari program non urusan untuk setiap SKPD adalah mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan BKPP cepat, tepat, mudah diakses dan sistematis (teratur dan terarah). Indikator Kinerja: 1.1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur dan administrasi perkantoran; 1.2. Tercapainya perencanaan dan pengendalian internal kelembagaan. Kegiatan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 92

Tabel 5.2. Program, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kegiatan Pendidikan Kedinasan 2. Program : Pendidikan Kedinasan Sasaran strategis program : Meningkatnya pengetahuan (knowledge) dan keahlian teknis (knowledgeable) aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta beban kerja kelembagaan pemerintah. Indikator Kinerja: 1.1. Terpenuhinya kebutuhan diklat teknis dan fungsional aparatur; Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 2. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme; Tabel 5.3. Program, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sasaran strategis program : Meningkatnya sumber daya aparatur pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kompetensi, profesionalisme, berdedikasi dan memiliki integrasi moral baik dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian kepegawaian (aparatur) terukur, terarah dan sistematis, sehingga dapat memberikan TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 93

kontribusi terhadap terhadap peningkatan kinerja kelembagaan SKPD pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Indikator Kinerja : 3.1. Terpenuhinya kebutuhan diklat struktural aparatur; 3.2. Terpenuhinya kebutuhan diklat pra jabatan; 3.3. Tercapainya penerimaan calon PNS; 3.4. Terlaksananya pengembangan karir PNS; 3.5. Tercapainya disiplin PNS; 3.6. Terlaksananya mutasi PNS. Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah; 2. Pra Jabatan; 3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS; 4. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS; 5. Seleksi Penerimaan Calon PNS; 6. Penataan, Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS; 7. Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS; 8. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 9. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi; 10. Pembinaan Disiplin Aparatur; 11. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN; 12. Penyelenggaraan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan; 13. Pengembangan (Analisis Kebutuhan, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman) 14. Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai. TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 94

5.2. PAGU INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memuat program dan kegiatan serta anggaran bersifat indikatif sebagaimana tergambar dalam tabel berikut: Tabel 5.4. Pagu Indikatif Dan Sumber Pendanaan No 1 2 3 PROGRAM NON URUSAN SETIAP SKPD PENDIDIKAN KEDINASAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR *) T O T A L SUMBER DANA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) APBD 2,984,587,285 3,181,114,530 3,330,775,000 3,515,000,000 3,695,775,000 3,870,000,000 APBD JUMLAH ANGGARAN TAHUN 591,527,500 1,750,000,000 1,250,000,000 1,050,000,000 750,000,000 500,000,000 APBD 9,265,885,215 14,945,600,000 15,037,350,000 15,057,250,000 15,095,860,000 15,587,505,000 12,842,000,000 19,876,714,530 19,618,125,000 19,622,250,000 19,541,635,000 19,957,505,000 *) Program ini merupakan program gabungan dengan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012 TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 2016 Page 95

MATRIKS RENSTRA 2011-2016 PROGRAM PROGRAM NON URUSAN SETIAP SKPD KEGIATAN 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur PAGU INDIKATIF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1,009,339,530 1,059,339,530 1,100,000,000 1,150,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,350,633,270 1,400,000,000 1,450,000,000 1,500,000,000 1,550,000,000 1,600,000,000 201,775,000 201,775,000 210,775,000 215,000,000 215,775,000 220,000,000 4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 23 Dokumen 118,951,535 23 Dokumen 200,000,000 23 Dokumen 220,000,000 23 Dokumen 250,000,000 23 Dokumen 280,000,000 23 Dokumen 300,000,000 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5 Dokumen 303,887,950 5 Dokumen 320,000,000 5 Dokumen 350,000,000 5 Dokumen 400,000,000 5 Dokumen 450,000,000 5 Dokumen 500,000,000 Jumlah 2,984,587,285 3,181,114,530 3,330,775,000 3,515,000,000 3,695,775,000 3,870,000,000 6 Pendidikan dan pelatihan Teknis 7 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 20 PNS Teknis 15 PNS Ketrampilan dan Profesionalis me 367,690,000 35 PNS Teknis 223,837,500 40 PNS Ketrampilan dan Profesionali sme 750,000,000 35 PNS Teknis 1,000,000,000 20 PNS Ketrampila n dan Profesional isme 750,000,000 20 PNS Teknis 500,000,000 20 PNS Ketrampilan dan Profesionalis me 500,000,000 10 PNS Teknis 550,000,000 20 PNS Ketrampila n dan Profesional isme 250,000,000 10 PNS Teknis 500,000,000 15 PNS Ketrampilan dan Profesionalism e 250,000,000 250,000,000 Jumlah 591,527,500 1,750,000,000 1,250,000,000 1,050,000,000 750,000,000 500,000,000 8 Pendidikan dan Pelatihan 3,000,000,000 Struktural bagi PNS Daerah 61 PNS pim Tk.II, Tk.III dan Tk.IV 1,956,820,000 116 PNS pim Tk.II, Tk.III dan Tk.IV 3,000,000,000 110 PNS pim Tk.II, Tk.III dan Tk.IV 3,000,000,000 65 PNS pim Tk.II, Tk.III dan Tk.IV 3,000,000,000 75 PNS pim Tk.II, Tk.III dan Tk.IV 3,000,000,000 75 PNS pim Tk.II, Tk.III dan Tk.IV 9 Prajabatan 312 CPNS Prajabatan 1,950,000,000 400 CPNS Prajabatan 2,500,000,000 400 CPNS Prajabatan 2,500,000,000 400 CPNS Prajabatan 2,500,000,000 400 CPNS Prajabatan 2,500,000,000 400 CPNS Prajabatan 2,500,000,000

PROGRAM KEGIATAN 10 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS PAGU INDIKATIF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 100 PNS 500,500,000 300 PNS 1,875,000,000 300 PNS 1,875,000,000 300 PNS 1,625,000,000 300 PNS 1,625,000,000 300 PNS 1,816,000,000 Teknis Teknis Teknis Tugas dan Tugas dan Teknis Teknis Tugas dan Teknis Fungsi Fungsi Tugas dan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi Fungsi Fungsi 11 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 100 PNS Penyesuaian Ijasah 170,299,000 100 PNS Penyesuaian Ijasah 372,100,000 100 PNS Penyesuaia n Ijasah 409,200,000 100 PNS Penyesuaian Ijasah 450,150,000 100 PNS Penyesuaia n Ijasah 495,150,000 100 PNS Penyesuaian Ijasah 544,650,000 12 Seleksi Penerimaan Calon PNS 2000 pelamar umum seleksi penerimaan calon PNS 2,490,000,000 20000 pelamar umum seleksi penerimaan calon PNS 3,240,000,000 20000 pelamar umum seleksi penerimaa n calon PNS 3,307,250,000 20000 pelamar umum seleksi penerimaan calon PNS 3,379,700,000 20000 pelamar umum seleksi penerimaa n calon PNS 3,717,760,000 20000 pelamar umum seleksi penerimaan calon PNS 4,089,450,000 13 Penempatan PNS 80 PNS memasuki Batas Usia Pensiun 626,085,100 - - - - - Penataan, Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS 14 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 700 PNS naik pangkat 261,212,500 80 PNS memasuki Batas Usia Pensiun 500,000,000 80 PNS memasuki Batas Usia Pensiun 500,000,000 80 PNS memasuki Batas Usia Pensiun 500,000,000 80 PNS memasuki Batas Usia Pensiun 500,000,000 80 PNS memasuki Batas Usia Pensiun 72,200,000 75,600,000 Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS 800 PNS naik pangkat 350,000,000 800 PNS naik pangkat 344,400,000 800 PNS naik pangkat 358,400,000 800 PNS naik pangkat 372,400,000 800 PNS naik pangkat 377,400,000

PROGRAM KEGIATAN 15 Pembangunan/Pengemb angan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah PAGU INDIKATIF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 paket 444,595,000 1 paket 686,000,000 1 paket 500,000,000 1 paket 600,000,000 1 paket 500,000,000 1 paket 600,000,000 Pengembang Pengemban Pengemba Pengembang Pengemba Pengembangan an/pemeliha gan/pemeli ngan/pem an/pemeliha ngan/peme /Pemeliharaan raan Sistem haraan eliharaan raan Sistem liharaan Sistem Informasi Sistem Sistem Informasi Sistem Informasi Kepegawaia Informasi Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian n Daerah Kepegawaia Kepegawai Daerah Kepegawai Daerah n Daerah an Daerah an Daerah 16 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi 360 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya 239,923,500 200 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya 225,500,000 250 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya 229,000,000 250 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya 231,500,000 300 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya 235,000,000 325 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya 237,500,000 17 Proses Penanganan Kasuskasus Pelanggaran Pelaksanaan 1 Dokumen Disiplin PNS penanganan kasus 195,214,115 Pembinaan Disiplin Aparatur 1 Dokumen Pelaksanaan penanganan kasus 757,000,000 4 Dokumen Pelaksanaa n penangana n kasus 765,500,000 4 Dokumen Pelaksanaan penanganan kasus 490,500,000 4 Dokumen Pelaksanaa n penangana n kasus 470,500,000 4 Dokumen Pelaksanaan penanganan kasus 450,500,000 18 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 100 orang Seleksi penerimaan Praja IPDN 44,511,500 60 orang Seleksi penerimaan Praja IPDN 50,000,000 40 orang Seleksi penerimaa n Praja IPDN 55,000,000 40 orang Seleksi penerimaan Praja IPDN 60,500,000 40 orang Seleksi penerimaa n Praja IPDN 66,550,000 40 orang Seleksi penerimaan Praja IPDN 73,205,000 19 Penyelenggaraan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 47 orang Teknis, Fungsional dan Kepemimpin an 194,950,000 30 orang Teknis, Fungsional dan Kepemimpin an 450,000,000 30 orang Teknis, Fungsional dan Kepemimpi nan 700,000,000 30 orang Teknis, Fungsional dan Kepemimpin an 700,000,000 30 orang Teknis, Fungsional dan Kepemimpi nan 450,000,000 30 orang Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 450,000,000

PROGRAM PAGU INDIKATIF KEGIATAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 20 81,275,000 90,000,000 40 PNS 90,000,000 40 PNS 90,000,000 40 PNS 90,000,000 40 PNS 90,000,000 Pengembangan 60 PNS 70 PNS (Analisis Kebutuhan analisis analisis, Penyusunan Silabi, analisis analisis analisis kebutuhan analisis kebutuhan Penyusunan Modul, kebutuhan kebutuhan kebutuhan diklat kebutuhan diklat Penyusunan Pedoman diklat diklat diklat diklat 21 Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai 850 PNS mengusulka n Karis,Karsu, Karpeg dan Taspen 110,499,500 300 PNS mengusulka n Karis,Karsu, Karpeg dan Taspen 850,000,000 300 PNS mengusulk an Karis,Karsu, Karpeg dan Taspen 762,000,000 300 PNS mengusulkan Karis,Karsu, Karpeg dan Taspen 1,071,500,000 300 PNS mengusulk an Karis,Karsu, Karpeg dan Taspen 1,073,500,000 300 PNS mengusulkan Karis,Karsu, Karpeg dan Taspen 1,211,000,000 Jumlah 9,265,885,215 14,945,600,000 15,037,350,000 15,057,250,000 15,095,860,000 15,587,505,000 TOTAL 12,842,000,000 19,876,714,530 19,618,125,000 19,622,250,000 19,541,635,000 19,957,505,000 KEPALA, H. FIRDAUS, SH, M.Si Pembina NIP. 19640312 199603 1 001