Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

dokumen-dokumen yang mirip
TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Juknis Operasional SPM

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

HASIL ANALISIS APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

PP No 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA PP 65/2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2009

PROFIL PUSKESMAS KARANGASEM I TAHUN 2012

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan

PEDOMAN WAWNCARA BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI UPT PUSKESMAS HILIDUHO KABUPATEN NIAS TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

Transkripsi:

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Angka Kematian Ibu 102 118 28.43 88.03 45.18 74.7 60.4 2 Angka Kematian Balita 34/1000KH 13.08 12.18 15.51 14.2 11.9 3 Angka Kematian Bayi 23/1000KH 24 11.37 10.88 13.10 11.8 11.2 4 Persentase Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5 Ibu hamil mendapat pelayanan K1 100% 98.41% 96.80% 94.35% 98.35% 98.77% 98.41 96.80 94.35 98.35 98.77 6 Ibu hamil mendapat pelayanan K4 95% 91% 91.0% 92% 92.0% 93% 93.52% 90.61% 88.34% 91.45% 91.13% 102.77 99.57 96.02 99.40 97.99 7 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 80% 72% 75% 78% 81% 85% 68.39% 84.23% 78.36% 100.00% 100.00% 94.99 112.31 100.46 123.46 117.65 8 Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 98.26% 94.36% 92.41% 94.02% 94.70% 98.26 94.36 92.41 94.02 94.70 9 Cakupan Pelayanan Nifas 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96.26% 93.88% 92.74% 92.12% 95.58% 105.78-99.72 98.00 100.61 10 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 80% 72% 75% 78% 81% 85% 87.63% 88.11% 87.78% - - 112.35 108.78 103.27 11 Cakupan Kunjungan Bayi 90% 86% 87% 88% 89% 90% 95.64% 92.31% 86.78% - - 108.68 103.72 96.42 12 Peserta KB Aktif 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82.10% 83.26% 83.34% 85.30% 83.68% 114.03 112.51 109.66 109.36 104.60 13 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 86% 87% 88% 89% 90% 99.12% 74.11% 76.23% - - 112.64 83.27 84.70 14 Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin 100% 17.14% 15 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 100% 95.56% 98.90% 97.4% - - 95.56 98.90 97.40 16 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit : 17 TBC (BTA +) 100% 70% 52.36% 47.43% 38.20% 62.81% 62.81% 52.36 47.43 38.20 62.81 62.81 18 DIARE 100% 68.72% 67.93% 66.88% 68.95% 68.45% 68.72 67.93 66.88 68.95 68.45 19 ISPA (Pneumonia) Balita 100% 60% 60% 60% 70% 80% 14.86% 6.14% 8.46% 8.41% - 24.77 10.23 12.09 10.51 20 AFP 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21 DBD 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22 23 24 25 Semua Desa mencapai UCI (Universal Child Immunization ) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg harus diberikan sarkes (RS) 95.71% 100.00 100.00 100.00 100.00 95.71 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 26 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan PE, 24 Jam 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 80% 54.20% 100% 100% 97% 100% 54.20 100.00 100.00 97.14 100.00 28 Cakupan Jamban keluarga di Pedesaan/Perkotaan 89% 88% 83% 84% 86% 86% 88% 85.65% 89.34% 82.08% 19.22% 33.99% 103.19 106.36 95.44 22.35 38.63 29 Cakupan SPAL di Pedesaan/Perkotaan 92% 83% 85% 87% 90% 92% 75.81% 75.81% 75.88% 22.92% 37.94% 91.34 89.19 87.22 25.47 41.24 30 Cakupan rumah sehat di Pedesaan/Perkotaan 80% 92% 83% 85% 87% 90% 92% 84.80% 85.23% 77.06% 80.61% 95.91% 102.17 100.27 88.57 89.57 104.25 31 Cakupan ASI Eklusif 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 48.85% 56.38% 49.87% 74.73% 74.82% 69.79 70.48 62.34 93.41 93.53 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke Rata - rata pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran 1,143,485,092 570,515,000 402,966,050 370,655,196 457,191,489 779,446,889 355,316,849 356,563,180 328,029,848 404,614,468 68.2 62.3 88.5 88.5 88.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,340,000 29,000,000 56,794,500 5,338,000 29,000,000 50,263,133 100.0 88.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 315,265,500 258,460,000 266,850,000 395,056,175 294,876,000 254,994,500 236,162,250 349,624,715 93.5 98.7 88.5 88.5 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,360,000 39,050,000 40,059,525 6,350,000 39,050,400 35,452,680 99.8 100.0 88.5 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 49,750,000 44,028,750 88.5 Pengadaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapannya 107,680,000 107,343,000 99.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3,624,000,000 2,413,168,900 2,939,275,900 2,513,033,500 3,861,261,600 3,602,797,500 2,317,607,900 2,920,783,800 2,224,034,648 3,417,216,516 99.4 96.0 99.4 88.5 88.5 Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas dan pustu 4,997,612,900 2,614,395,150 879,966,500 2,600,000,000 4,937,665,024 2,581,937,150 778,770,353 2,301,000,000 98.8 98.8 88.5 88.5 Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu 5,123,340,300 4,592,592,053 89.6 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan Jaringannya 8,267,500,000 7,316,737,500 88.5 Pembangunan Poskesdes dan pengadaan sarana dan prasarana poskesdes 777,290,325 1,174,260,800 687,901,938 1,039,220,808 88.5 88.5 Pembangunan Puskesmas Pembantu 999,201,750 738,390,800 1,554,646,250 985,962,750 731,470,300 884,720,750 98.7 99.1 56.9 Pengadaan Obat dan Perbekalan 937,641,650 324,687,864 299,000,000 299,000,000 935,587,144 321,898,275 264,615,000 264,615,000 99.8 99.1 88.5 88.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,090,000 5,389,650 88.5 Lomba Puskesmas Berprestasi dan Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Bali 14,800,000 10,400,000 14,800,000 12,850,000 12,850,000 14,731,000 10,400,000 14,800,000 11,372,250 11,372,250 99.5 100.0 100.0 88.5 88.5 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 8,953,000 8,951,000 100.0 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 128,180,000 127,655,700 99.6 Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan 20,198,950 21,179,950 17,876,071 18,744,256 88.5 88.5 Pengembangan jaminan untuk di Puskesmas jaringannya 19,999,925 15,700,000 17,699,934 13,894,500 88.5 88.5 Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKBM) untuk Pelayanan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat I 679,475,400 154,474,700 81,502,000 74,700,000 643,254,000 149,286,450 72,129,270 66,109,500 94.7 96.6 88.5 88.5 Pengembangan posyandu lansia 15,453,000 14,710,000 13,675,905 13,018,350 88.5 88.5 Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak (KIA/KB) 10,045,000 15,945,000 26,275,000 10,044,800 14,111,325 23,253,375 100.0 88.5 88.5 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 47,819,000 45,998,124 96.2 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 76,764,000 70,576,500 91.9 Pengembangan Kabupaten/Kota sehat 50,000,000 10,325,000 32,615,000 91,207,450 48,010,000 10,325,000 28,864,275 80,718,593 96.0 100.0 88.5 88.5 Pengembangan usaha sekolah 10,505,000 9,296,925 88.5 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (desa siaga) 30,000,000 26,972,500 26,550,000 23,870,663 88.5 88.5 Aparatur Promosi Kesehatan dan Penyuluhan 7,605,000 6,730,425 88.5 Perbaikan Gizi Masyarakat 1,290,506,470 24,291,910 37,002,000 59,999,950 1,290,506,470 22,647,000 32,746,770 53,099,956 100.0 93.2 88.5 88.5 Pembinaan Dukun Bayi 85,245,000 79,589,000 93.4 Pembentukan Taman Posyandu 43,000,000 38,055,000 88.5 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 143,550,000 96,330,000 93,150,000 147,150,000 130,050,000 95,670,000 82,437,750 130,227,750 90.6 99.3 88.5 88.5 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 558,734,600 306,355,000 531,840,000 159,634,082 470,678,400 141,276,163 98.7 93.8 88.5 88.5 551,687,800 287,269,000 Pengadaan vaksin penyakit menular 58,500,000 840,137,500 644,991,404 58,492,000 743,521,688 570,817,393 100.0 88.5 88.5 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 119,585,000 18,000,000 60,010,000 46,150,000 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 6,128,950 87,810,000 18,000,000 6,128,950 53,108,850 40,842,750 73.4 100.0 88.5 88.5 100.0

Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke Rata - rata pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan P2 66,815,000 61,595,000 92.2 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 9,755,000 82.6 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 8,060,000 Peningkatan Imunisasi 131,494,225 109,863,410 50,000,505 129,027,000 97,229,118 44,250,447 98.1 88.5 88.5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan 101,665,000 90.2 AIDS 91,680,500 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 17,245,100 16,953,200 98.3 Peningkatan surveilance Epidemiologi dan 6,105,000 16,565,000 penanggulangan wabah 1,880,000 14,660,025 30.8 88.5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 48,000,000 48,000,000 44,354,500 Realisasi Kinerja SKPD 47,370,000 42,480,000 39,253,733 98.7 88.5 88.5 Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit 12,276,000 6,534,000 53.2 JUMLAH 15,629,407,637 8,934,815,000 8,886,878,824 15,365,862,306 10,410,014,430 15,021,500,551 8,084,397,102 8,080,386,305 13,598,788,141 9,212,862,771 96.1 90.9 88.5 88.5 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Meningkatkan pelayanan 1. Terwujudnya peningkatan 1. Cakupan Peleyanan bermutu pada mutu dasar dasar dan rujukan 16 16.02 Program upaya Pemeliharaan dan pemulihan Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan dasar, rujukan dan khusus 100% 100% 17,640,000 96.00 17,765,000 100.00 17,165,000.00 100.00 51,777,000.00 100.00 56,954,700.00 100.00 62,650,170 16.06 Revitalisasi sistem Persentase Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD Penuh 13 Dokumen 36,800,000 16.09 Peningkatan Terselenggaranya kegiatan dan pengetahuan penyakit kanker - - 90.00 2,600,000,000.00 90.00 3,261,150,000.00 90.00 2,700,656,150.00 100.00 2,970,721,765.00 100.00 3,267,793,942 16.23 Pengembangan usaha sekolah Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 95.99 100% 11,580,000 100.00 11,580,000 100.00 11,563,000.00 100.00 12,720,000.00 100.00 13,991,230.00 100.00 15,390,353 16.28 Pendapatan kepesertaan jaminan gianyar Tersedianya database kepesertaan jaminan Gianyar 0 0-75.00 500,000,000 75.00 200,000,000.00 - - - - - - 20 Program perbaikan gizi 20.08 Perbaikan gizi Prevalensi gizi kurang balita persentase Balita gizi buruk Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan Gizi pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Balita gizi buruk mendapat perawatan Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif 2.24 2.23 2.22 2.21 2.00 2.00 2.00 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 100.00 100.00 25,320,000 100.00 115,720,000 100 21,920,000 100 35,332,000 100 38,865,200 100 42,751,720 0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 74.82 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Tercapainya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 74.50 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 37 Program jaminan miskin (JAMKESMAS) dasar pasien miskin 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 37.01 Pengembangan jaminan untuk di puskesmas jaringannya dasar pasien miskin 100.00 100.00 31,180,000 100.00 31,185,000 100 34,305,000 100 51,703,300 100 56,873,630 100 62,560,993 2. Cakupan Pelayanan rujukan 16 Program upaya

NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16.02 Pemeliharaan dan pemulihan Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan dasar, rujukan dan khusus 3. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan representatif 01 Pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan/perkantoran dengan Baik 80% 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik 1 tahun 1 tahun 442,359,982 1 tahun 562,225,563 1 tahun 734,011,616 1 tahun 886,828,020 1 tahun 975,510,822 1 tahun 1,073,061,904 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas perkantoran yang refresentatif 70.00 75.00 80.00 80 85 90 95 02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3 unit 52,800,000 2 unit 35,200,000 02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 29 unit 138,900,000 12 unit 137,800,000 12 unit 151,580,000 12 unit 166,738,000 02.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 76,441,000 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas yang layak pakai 85.00 86.00 479,302,000 87.00 553,132,451 36 roda 2 & 12 roda 4 569,527,569.00 36 roda 2 & 12 roda 4 573,527,569.00 36 roda 2 & 12 roda 4 630,880,325.90 36 roda 2 & 12 roda 4 693,968,358 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara 80.00 82.00 40,059,525 83.00 40,059,525 34 Komputer, 10Printer, 25 laptop 39,450,000.00 34 Kompute r, 10Printer, 25 laptop 39,450,000 34 Komputer, 10Printer, 25 laptop 43,395,000.00 34 Komputer, 10Printer, 25 laptop 47,734,500 02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Persentase rumah dinas yang direhab 80.00 82.00 105,000,000 83.00 105,000,000 85.00 86.00 86.00 02.44 25 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, pos desa, dan dinas kabupaten/kota Persentase kendaraan dinas/operasional yang yang direhabilitasi 1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dengan kemampuan menunjang 85.00 86.00 49,750,000 87.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 95.00 2. Tersedianya gedung (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap 70.00 75.00 80.00 80 85 90 95

NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 70.00 75.00 80.00 3,107,257,644.00 2 unit 1,109,000,000 5 Paket 1,984,500,000 2 Paket 1,109,000,000 2 Paket 1,109,000,000 25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas/Pustu 70.00 75.00 2,022,216,282 85.00 1,683,870,890 7 unit 1,435,379,200 6 Paket 1,354,435,150 6 paket 1,489,878,665 6 paket 1,638,866,532 25.24 Pengadaan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Puskesmas Terlaksananya Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu baru - - - - - - - 3 Paket 519,750,000 2 Paket 571,725,000 2 Paket 628,897,500 4. Cakupan fasilitas pelayanan sesuai standar 23 Program standarisasi Terlaksananya pelayanan sesuai standar 80.00 90.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00 23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya Jumlah fasilitas yang memenuhi standar sarana prasarana 39.00 38.00 12,617,500 39.00 13,700,000 38.00 15,065,000.00 39% 20,769,705 39% 22,846,675.50 39% 25,131,343.05 23.08 Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen 45,070,000 5 Dokumen 46,125,000.0 3 Dokumen 45,940,000.0 3 Dokume n (Renja, RKA dan RKA Perubah an) 61,930,000 3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan ) 68,123,000 3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan ) 74,935,300 5. Cakupan Laporan yang evidance base 23.10 Akreditasi Puskesmas 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Terakreditasinya Puskesmas di Kabupaten Gianyar tersedianya laporan yang evidance base 100% 2 Puskesmas 2 Puskesm as 23,300,000 3 Puskesmas 25,630,000.0 3 Puskesmas 28,193,000.0 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan yang Evidance base 5 Dokumen 5 Dokumen 34,350,000 5 Dokumen 27,925,000.0 5 Dokumen 26,620,000.0 5 Dokumen 25,480,000 5 Dokumen 28,028,000.0 5 Dokumen 30,830,800.0 Dikes dan 16 UPT Dikes 2. Membaiknya reproduksi ibu dan anak Angka Kematian Ibu, Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita 32 32.05 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak (KIA/KB) Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Menurunnya Angka kematian Balita Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup komplikasi kebidanan yang di tangani pertolongan persalinan oleh tenaga 105.58 105.59 105.60 105.61 105.62 105.63 105.64 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95.55 91.13 95.00 25,200,000 95.00 25,200,000 85% 27,900,000 85% 91,970,000 85% 101,167,000 85% 111,283,700 105.58 105.59 105.60 94% 94% 94% 94% pelayanan nifas 94.70 100.00 100.00 94% 94% 94% 94% neonatus dengan komplikasi kunjungan bayi 95.50 95.51 95.52 85% 85% 85% 85% 87.68 80.00 80.00 90% 90% 90% 90%

NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pelayanan anak balita Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Menurunnya Angka kematian Balita Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Tercapainya cakupan peserta KB aktif 92.30 90.00 90.00 70% 70% 70% 70% 76.23 90.00 90.00 16/1000KH 60.40 60.38 60.36 21/1000KH 11.90 11.88 11.86 90/100.000 KH 15/1000 KH 20/1000 KH 90/100.0 00KH 14/1000KH 20/1000KH 90/100.000 KH 11.20 11.17 11.14 80% 80% 80% 80% 14/1000KH 19/1000KH 90/100.000 KH 3. Terwujudnya peningkatan penyehatan lingkungan dan pengendaian pencemaran lingkungan 1. Cakupan Rumah Sehat 21 21.01 Program pengembangan lingkungan sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Persentase rumah sehat 92.69 92.70 92.71 92.72 92.73 92.74 92.75 Persentase tempat umum sehat Tercapainya Persentase rumah sehat Tercapainya Persentase tempat umum sehat Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki akses thd air minum yang berkualitas 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60 92.69 92.70 32,497,900 100.00 40,797,900.00 92.72 41,987,900.00 92.73 56,768,000.00 92.74 62,444,800.00 92.75 68,689,280 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60 86.00 90.00 92.00 93.00 94.00 95.00 95.00 2.00 25.00 30.00 30.00 40.00 50.00 50.00 79.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 Tercapainya Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 89.49 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 93.00 4.Terwujudnya peningkatan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan penyakitpenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit 2. Cakupan Tempat Umum sehat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit 21.05 16 16.09 Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Program upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat Terselenggaranya kegiatan dan pengetahuan penyakit kanker Tercapainya penemuan dan penanganan penderita penyakit 83,207,400 100.00 91,807,400 18 kali 91,050,000.00 18 kali 45,832,000.00 18 kali 50,415,200.00 18 kali 55,456,720 59.43 52.00 51.00 51.00 50.00 50.00 50.00 22.01 Penyemprotan/foging sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani 100.00 100.00 184,025,000 100.00 174,280,000 100.00 260,820,000.00 100.00 366,240,000.00 100.00 402,864,000.00 100.00 443,150,400.00 22.02 Pengadaan alat dan bahanbahan foging Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD 0 <2% 449,614,082 <2% 497,292,567 <2% 554,584,000.00 <2% 1,621,020,000.00 <2% 1,783,122,000.00 <2% 1,961,434,200.00 22.03 22.05 Pengadaan vaksin penyakit menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR Tercapainya Angka kematian penyakit rabies penemuan pasien baru TB BTA + 100.00 100.00 1,288,636,135 100.0 1,511,857,650 100.0 1,243,291,950.0 100.00 791,880,000.00 100.00 871,068,000.00 100.00 958,174,800.00 0.02 0 0 0 0 0 0 53.19 70.00 120,000,000 70.00 54,545,000 70.00 61,845,000.00 70.00 193,456,875.00 70.00 212,802,562.50 70.00 234,082,819 Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC 1.60 0 0 0 0 0 0

NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tercapainya Angka kematian karena penyakit malaria 0 0 0 0 0 0 0 penemuan dan penanganan penderita penemonia balita 7.21 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapainya Angka prevalensi penyakit HIV 0.07 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular 20,800,000 6,300,000 1,180,000.00 22.08 Peningkatan imunisasi 22.09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah Tercapainya Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam 95.71 100.00 27,215,000 100.00 27,215,000 100.00 166,927,000.00 100.00 54,670,000.00 100.00 60,137,000.00 100.00 66,150,700 99.00 90.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 100.00 100.00 22,525,000 100.00 50,525,000 100.00 56,470,000.00 100.00 15,630,000.00 100.00 17,193,000.00 100.00 18,912,300 penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 38 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Prevalensi penduduk usia > 15 tahun dengan tekanan darah tinggi mempertahankan prevalensi obesitas menurunnya prevalensi perokok anak dan remaja 24.77% 2,748,998,150.00 3,198,897,965.00 3,198,897,965 15.40% 7.10% prevalensi persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 20% 38.01 Peningkatan Surveilance Tercapainay persentase Epidemiologi dan deteksi dini perempuan usia 30-50 tahun Penyakit Tidak Menular/PTM yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 20% 5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT 23.11 Survei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing UPT menurunnya prevalensi perokok anak dan remaja Terlaksananya survei kepuasan pelayanan di UPT 7.10% 80% 19,500,000.00 85% 21,450,000.00 90% 23,595,000 2 Meningkatkan peran serta untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Terwujudnya peningkatan peran serta untuk hidup bersih dan sehat 1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan 2. Cakupan Desa Siaga Aktif 19 Program promosi dan pemberdayaan 19.09 19.06 19.08 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Pengembangan jaminan pemeliharaan (JPKM) untuk rawat Pengembangan upaya bersumber (desa siaga) Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan Sehat Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat tercapainya utilisasi pelayanan Masyarakat Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.15 77.00 7,605,000 100.00 15,110,000 79.00 16,535,000.00 82.00 26,440,000.00 84.00 29,084,000.00 84.00 31,992,400 100.00 100.00 101,065,000 100.00 84,805,000.00 10.00 81,885,000.00 10.00 81,850,000.00 10.00 90,035,000.00 10.00 99,038,500 100.00 100.00 31,689,400 100.00 32,281,200 80.00 25,843,800.00 90.00 29,752,000.00 95.00 32,727,200.00 95.00 35,999,920

NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3. Cakupan Kemandirian Posyandu Lansia 30 Program peningkatan lansia 11.04 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 3 4 Meningkatkan Terwujudnya ketersediaan obat peningkatan dan perbekalan ketersediaan obat dan bermutu dan sesuai perbekalan dengan kebutuhan bermutu dan sesuai kebutuhan Meningkatkan pemerataan ketersedian tenaga sesuai kompetensi di unit pelayanan Terwujudnya Rasio peningkatan kualitas tenaga sesuai kompetensi di unit pelayanan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan bermutu dan sesuai kebutuhan ketersedian tenaga sesuai kompetensi di unit pelayanan 30.09 15 15.01 Pengembangan posyandu lansia Program obat dan perbekalan Pengadaan obat dan perbekalan 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tercapainya cakupan lansia yang mendapat pelayanan ketersediaan obat di sarana penggunaan obat generik di fasilitas Tersedianya obat dan perbekalan diadakan Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan Rasio Dokter Per-1.000.000 penduduk Rasio Dokter Spesialis Per- 1.000.000 penduduk Rasio Dokter Gigi Per- 1.000.000 penduduk Rasio Bidan Per-1.000.000 penduduk Rasio Perawat Per-1.000.000 penduduk Rasio Ahli Gizi Per-1.000.000 penduduk Rasio Ahli Sanitasi Per- 1.000.000 penduduk 11.04 30.00 14,700,000 30.00 14,700,000 30 16,170,000 30 19,890,000 30 21,879,000 30 24,066,900 80.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 80.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 80 80 1,712,428,000 100.00 2,115,393,831 3 paket 1,776,800,331 3 paket 1,925,420,331 3 paket 2,117,962,364 3 paket 2,329,758,601 - - 100.00 14,420,000 100.00 15,862,000.00 60.00 70.00 70.00 25.00 27.00 31.00 34.00 36.00 38.00 40.00 8.20 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 9.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 75.00 84.00 88.00 92.00 95.00 98.00 100.00 126.82 126.84 126.86 126.88 126.90 126.90 126.80 12.70 13.00 16.00 18.00 20.00 22.00 12.60 16.00 21.00 26.00 33.00 37.00 40.00 Rasio Kesehatan Masyarakat Per-1.000.000 penduduk 10.30 11.00 18.00 25.00 32.00 37.00 40.00 05.11 Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga teladan tingkat Provinsi Bali Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan 52.00 52.00 14,230,000 52.00 14,420,000 52 Nakes 14,660,000.00 52 Nakes 14,660,000.00 52 Nakes 16,126,000.00 52 Nakes 17,738,600 7,366,163,206 10,910,246,621 8,644,146,366 16,636,736,250 17,378,579,105 18,646,927,219 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD NO Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 Angka Harapan Hidup (AHH) 73.34 73.36 73.38 73.40 73.42 73.44 73.50 2 Angka Kematian Ibu (AKI) 60.40 60.38 60.36 60.34 60.32 60.30 60.00 3 Angka Kematian Bayi (AKB) 11.20 11.17 11.14 11.11 10.08 10.05 10.00 4 Persentase Balita Gizi Buruk 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 5 Angka Kematian Balita (AKBA) 11.90 11.88 11.86 11.84 11.82 11.80 11.78 6 Angka Kesakitan Demam Berdarah 59.43 52.00 51.00 51.00 50.00 50.00 50.00 7 Prevalensi Gizi Kurang Balita 2.24 2.23 2.22 2.21 2.00 2.00 2.00 8 Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + 95.20 95.10 95.00 94.10 94.09 94.08 94.70 9 Persentase Rumah Sehat 92.69 92.70 92.71 92.72 92.73 92.74 92.75 10 Persentase Tempat Umum Sehat 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60 11 Persentase RT Berperilaku Hidup Sehat 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 12 Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 74.10 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 13 Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14 Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif 74.82 80.00 80.00 80.10 80.15 80.20 80.20 15 Persentase cakupan Desa/Kelurahan Universal Chaild Immunization (UCI) 95.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16 Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17 Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18 Persentase Kunjungan ibu Hamil K4 91.00 95.00 95.00 98.00 98.00 98.00 98.00 19 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20 Persentase cakupan pelayanan nifas 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 21 Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 87.78 87.79 87.80 87.82 87.84 87.86 87.86 22 Persentase Penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23 Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB 83.40 83.45 83.50 83.55 83.60 83.65 83.70 24 Rasio Dokter Per-100.000 penduduk 25.20 27.00 31.00 34.00 36.00 38.00 40.00 25 Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 penduduk 8.20 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 26 Rasio Dokter Gigi Per-100.000 penduduk 9.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 27 Rasio Bidan Per-100.000 penduduk 75.00 84.00 88.00 92.00 95.00 98.00 100.00 28 Rasio Perawat Per-100.000 penduduk 126.80 126.82 126.84 126.86 126.88 126.90 126.90 29 Rasio Ahli Gizi Per-100.000 penduduk 12.60 12.70 13.00 16.00 18.00 20.00 22.00 30 Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 penduduk 10.30 16.00 21.00 26.00 33.00 37.00 40.00 31 Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per Per-100.000 penduduk 6.38 11.00 18.00 25.00 32.00 37.00 40.00 32 Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 71.46 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO TUJUAN SEBELUM REVISI SASARAN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tercapainya pelayanan Meningkatnya mutu bermutu pada INDIKATOR SASARAN Jumlah Unit Pelayanan yang Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik TUJUAN Meningkatkan yang bermutu pada SETELAH REVISI SASARAN 1. Terwujudnya peningkatan mutu dasar dan rujukan INDIKATOR SASARAN 1. Cakupan Pelayanan dasar TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 15% 15% 15% 15% 15% 2. Cakupan Pelayanan rujukan 3. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan representatif 10% 10% 10% 10% 10% 75% 80% 85% 90% 95% 4. Cakupan fasilitas yang sesuai standar 38% 39% 38% 39% 39% 2. Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak 5. Cakupan Laporan yang Evidance base Angka Kematian Ibu Melahirkan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 11,17% 11,14% 11,11% 10,08% 10,05% Angka Kematian Bayi 60,38% 60,36% 60,34% 60,32% 60,30% Angka Kematian Balita 11,88% 11,86% 11,84% 11,82% 11,80% 3. Terwujudnya Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1. Cakupan Rumah Sehat 2. Cakupan tempat umum Sehat 92,70% 92,71% 92,72% 92,73% 92,74% 91,52% 91,54% 91,56% 91,58% 91,60%

4. Terwujudnya Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit- Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Cakupan penduduk yang mendapatkan pengetahuan dan pelayanan penyakit kanker Angka Kesakitan Demam Berdarah Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) Jumlah Penderita DBD yang ditangani Angka kematian karena penyakit DBD Cakupan Vaksin untuk kasus HPR Angka kematian penyakit rabies Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + Angka kematian karena penyakit TBC Angka kematian karena penyakit malaria Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita Angka prevalensi penyakit HIV Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) 60% 70% 80% 90% 100% 52% 51% 51% 50% 50% 95,10% 95% 94,10% 94,09% 94,08% <2% <2% <2% <2% <2% 0 0 0 0 0 70% 70% 70% 70% 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 90% 95% 95% 95% 95% Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam 5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT 0 0 0 80% 85% 2 Terpenuhinya sarana Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan prasarana representatif yang representatif Jumlah sarana prasarana pelayanan refresentatif / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) poin 3 3 Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang handal 4 Meningkatnya yang prima bagi semua lapisan Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya yang prima Jumlah dokumen laporan sistem capaian kinerja dan keuangan yang tersusun Jumlah fasilitas yang sesuai standar / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) poin 5 / sasaran 1 (satu) poin 4 5 Tercapainya peningkatan derajat Meningkatnya drajat Jumlah yang memanfaatkan 1 / sasaran 2, 3 dan 4 1 / sasaran 2, 3 dan 4 1 / sasaran 2, 3 dan 4 6 Meningkatnya peran serta untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Meningkatnya Jumlah peranserta yang melaksanakan untuk hidup bersih dan Sanitasi Terpadu sehat Berbasis Masyarakat Meningkatkan peran serta untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Terwujudnya peningkatan peran serta untuk hidup bersih dan sehat 1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan

(STBM) Cakupan Desa Siaga aktif Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS Jumlah Poskesdes yang beroperasi Persentase RT yang berperilaku Hidup Sehat 80% 82% 84% 86% 88% 11% 11% 11% 11% 11% 77% 100% 79% 80% 80% 2. Cakupan Desa Siaga Aktif 3. Cakupan Kemandirian Posyandu Lansia 30% 30% 30% 30% 30% 7 Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan Tesedianya obat dan perbekalan yang bermutu dan yang bermutu dan sesuai sesuai kebutuhan dengan kebutuhan Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan bermutu dan sesuai kebutuhan Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan yang bermutu dan sesuai kebutuhan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan bermutu dan sesuai kebutuhan 80% 85% 90% 95% 100% 8 Tersedianya tenaga memadai di unit Tersedianya tenaga memadai Jumlah tenaga memadai di Kab Gianyar Meningkatkan kualitas Terwujudnya tenaga peningkatan kualitas sesuai tenaga kompetensi di unit sesuai kompetensi di pelayanan. unit pelayanan Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba tenaga teladan 52 Nakes 52 Nakes 52 Nakes 52 Nakes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002