PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dokumen-dokumen yang mirip
PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU WALIKOTA PEKANBARU,

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016


Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN. Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia,

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG

URAIAN sebelum perubahan

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN

BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan

Asisten Pemerintahan, mempunyai tugas :

Administrasi Perkantoran

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima

Rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan penyelenggaraan program dan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN. langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

GubernurJawaBarat GUBERNUR JAWA BARAT,

PROFIL BADAN PUBLIK/SKPD KELURAHAN DEGAYU KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PENCANAAN STRATEJIK TAHUN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

Transkripsi:

UNTI KERJA : SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2011 PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 4 1. AGENDA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN Program Perencanaan 90,000,000.00 1 Terwujudnya target pendistribusian RASKIN pada keluarga - Tercapainya target pendistribusian RASKIN pada keluarga 54,437.00 RTM Pembangunan Ekonomi miskin miskin 2 Peningkatan program ekonomi daerah sesuai dengan junklak - Terlaksananya program ekonomi daerah sesuai dengan 6.00 % dan juknis junklak dan juknis 3 Penyediaan buku analisis dan tinjauan perekonomian - Tersedianya buku analisis dan tinjauan perekonomian 40.00 Eksmpl Kabupaten Bima Tahun 2011 Kabupaten Bima Tahun 2011 4. AGENDA PENINGKATAN KESADARAN, PEMAHAMAN, DAN PENGAMALAN AGAMA, SERTA NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program peningkatan 4 Peningkatan kegiatan membumikan Al-Qur'an - Terbentuknya kegiatan membumikan Al-Qur'an pemahaman dan pengamalan ajaran agama 9,323,100,000.00 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program penguatan 5 Peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap lembaga - Meningkatnya pelayanan dan pembinaan terhadap 1.00 Kali kapasitas lembaga lembaga keagamaan lembaga lembaga keagamaan keagamaan 6 Peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji - Terbentuknya peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program peningkatan 7 Penyediaan sarana dan prasaran peribadatan - Peningkatan sarana dan prasaran peribadatan 1.00 Keg sarana dan prasarana keagamaan BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program pemantapan 8 Peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji Terbentuknya peningkatan kualitas sumber daya Guru kerukunan hidup inter dan Ngaji antar umat beragama 9 Peningkatan kegiatan membumikan Al-Qur'an Terbentuknya kegiatan membumikan Al-Qur'an BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan 10 Peningkatan kesejahteraan sosial - Tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial ketahanan Sosial Budaya

6. AGENDA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Peningkatan 35,867,871,885.00 11 Peningkatan kinerja aparatur - Peningkatan kinerja aparatur 18.00 Kec Kapasitas Sumberdaya 12 Peningkatan dukungan bagi penyelenggaraan otonomi - Terwujudnya dukungan bagi penyelenggaraan otonomi 80,000,000.00 Dana Sparatur daerah daerah 13 Peningkatan pemberian dukungan dana bagi kelancaran - Terlaksananya pemberian dukungan dana bagi kelancaran 11.00 Kali tugas aparatur kecamatan. tugas aparatur kecamatan. 14 Peningkatan informasi jabatan - Tersedianya informasi jabatan 1.00 SKPD 15 Peningkatan penempatan jabatan sesuai Kompentisi - Terwujudnya penempatan jabatan sesuai Kompentisi 1.00 SKPD 16 Peningkatan penataan administrasi kepegawaian yang baik - Terlenggaranya penataan administrasi kepegawaian yang 1.00 Setda baik BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Mengintensifkan 17 Rapat Koorddinasi Unsur Muspida - Terselenggaranya Rapat Koorddinasi Unsur Muspida Penanganan Pengaduan 18 Rapat Koordinasi Pejabat Pemda - Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pejabat Pemda 12.00 Kali Masyarakat BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 19 Peningkatan pelaporan pengendalian pembangunan TA. - Tersedianya pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2011 2011 20 Penyediaan RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2011 - Tersedianya RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2011 BAGIAN KEUANGAN 21 Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja keuangan - Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pemerintah daerah keuangan pemerintah daerah 22 Laporan evaluasi perhitungan APBD - Tersedianya laporan evaluasi perhitungan APBD SEKRETARIAT DAERAH 23 Peningkatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar 9.00 Setda/Bag kinerja sekretarias Daerah realisasi kinerja sekretarias Daerah BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Peningkatan 24 Rapat Koordinasi Unsur Muspida - Terlaksananya rapat Koordinasi Unsur Muspida 11.00 Kali Profesionalism Tenaga 25 Rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Daerah - Terlaksananya rapat Koordinasi Pejabat pemerintah 12.00 Kali Pemeriksa dan Aparatur Daerah Pengawasan, dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

26 Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2011 - Terlaksananya Laporan Percepatan Pemberantasan 10.00 Dok Korupsi tahun 2011 SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan dan 27 Peningkatan Otimalisasi Laporan capaian kinerja keuangan - Otimalisasi Laporan capaian kinerja keuangan Sekretariat 9.00 Setda/Bag Pengembangan Sekretariat Daerah Daerah Pengelolaan Keuangan BAGIAN KEUANGAN Daerah 28 Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang - Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah efektif dan efisien yang efektif dan efisien 29 Neraca Daerah Kab. Bima - Tersedianya Neraca Daerah Kab. Bima 30 Peningkatan kualitas layanan jasa jaminan pemeliharaan - Terciptanya kualitas layanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan untuk PNS kesehatan untuk PNS 31 Peningkatan kualitas layanan jasa administrasi keuangan - Terciptanya kualitas layanan jasa administrasi keuangan Pemda Pemda 32 Penyediaan biaya pendukung tugas dinas - Tersedianya biaya pendukung tugas dinas 33 Penyusunan RAPBD TA. 2011 - Peningkatan penyusunan RAPBD TA. 2011 34 Meningkatnya sistem dan penatausahaan keuangan daerah - Peningkatan sistem dan penatausahaan keuangan daerah 35 Penyediaan biaya lembur pegawai - Tersedianya biaya lembur pegawai 36 Peningkatan Optimalisasi Peningkatan kesejahteraan - Optimalisasi Peningkatan kesejahteraan pegawai pegawai 37 Tersedianya dana untuk pembayaran honorarium pengawai - Tersedianya dana untuk pembayaran honorarium honor daerah/tdk tetap pengawai honor daerah/tdk tetap 38 Peningkatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan - Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 39 Peningkatan pembangunan ekonomi yang sinergi di tingkat - Terwujudnya pembangunan ekonomi yang sinergi di 3.00 Kab/Kota regional tingkat regional 40 Peningkatan jumlah pengurusan ijin usaha - Tercapainya peningkatan jumlah pengurusan ijin usaha 460.00 Buah 41 Peningkatan pengusaha pemegang hak pengelolaa SBW - Terbinanya pengusaha pemegang hak pengelolaa SBW 2.00 Perushaan 42 Peningkatan landasan hukum dalam kebijakan investasi - Tersedianya landasan hukum dalam kebijakan investasi Pemkab Bima Pemkab Bima BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program optimalisasi 43 Penyampain LKPJ Bupati Bima Tahun 2010 - Terlaksananya penyampain LKPJ Bupati Bima Tahun 2010 60.00 Dokumen pemanfaatan teknologi 44 Penyampain LPPD kepada Gubernur tahun 2010 - Terlaksananya penyampain LPPD kepada Gubernur tahun 10.00 Dokumen informasi 45 Penyusunan Lakip tahun 2010 - Terlaksananya Penyusunan Lakip tahun 2010 15.00 Dokumen

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Program penataan 46 Penyuediaan Perabot Rumah Tangga - Tersedianya Perabot Rumah Tangga kelembagaan pemerintah 47 Penyediaan peralatan kantor dan meubelair - Tersedianya peralatan kantor dan meubelair 1.00 Unit daerah 48 Terbangunya gedung kantor yang memadai - Tersedianya bangunan gedung kantor yang memadai 3.00 Paket 49 Penyediaan sarana transport laut - Tersedianya sarana transport laut 1.00 Unit 50 Pemeliharaan lampu penerangan jalan - Terpeliharanya lampu penerangan jalan 51 Standar harga barang kebutuhan instansi pemerintah sebagai - Tersediaan standar harga barang kebutuhan instansi 45.00 Paket acuan dalam pengadaan barang pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang 52 Standar harga tanah pemerintah sebagai acuan dalam - Penyusunan standar harga tanah pemerintah sebagai 45.00 Paket pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa acuan dalam pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa 53 Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah - Terlaksananya Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa Cadangan Pembangunan Kab. Bima dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima 54 Penyediaanjasa Peralatan Kantor - Terwujudnya Penyediaanjasa Peralatan Kantor 55 Penyediaan alat tulis Kantor - terwujudnya Penyediaan alat tulis Kantor 56 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kantor - Terwujudnya penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kantor 57 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 58 Penyediaan makan minum Tamu daerah - Tersedianya makan minum Tamu daerah 59 Jasa Opersional Pemadam Kebakaran - Tersedianya Jasa Opersional Pemadam Kebakaran 60 Penyediaan jasa Pemeliharaan perijinan kendaraan dinas - Tersdianya jasa Pemeliharaan perijinan kendaraan dinas 61 Peningkatan kebersiahan Kantor - Terwujudnya kebersiahan Kantor BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 62 Pelaksanaan otonomi daerah - Terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 63 Pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima - Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima 64 Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan - Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan pembangunan 65 Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan - Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kegiatan pembangunan 66 Meningkatnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan - Meningkatnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Daerah Lainnya 67 Peraturan Bupati - Peraturan Bupati 6.00 Peraturan 68 Peningkatan pelayanan publik yang prima - terwujudnya pelayanan publik yang prima 6.00 Unit 69 Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur - Terinventarisasinya sarana dan prasarana kerja aparatur 60.00 Eks

7. AGENDA PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, DAN PENEGAKAN SUPERMASI HUKUM BAGIAN HUKUM Program Penataan 1,739,500,000.00 70 Sosialisasi Undangan Produk Hukum dan Peraturan Perundang- - Terwujudnya Sosialisasi Produk Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 6.00 Kec Peraturan Perundangundangan 71 Peningkatan pelayanan dan Penyelesaian Kasus berjalan - lancar Pelayanan dan Penyelesaian Kasus berjalan lancar 2.00 Perdata 2.00 PTUN 72 Masyarakat sadar hukum - Masyarakat sadar hukum BAGIAN HUKUM Program Penataan 73 Penerapan Hukum - Peningkatan Penerapan Hukum 12.00 Perda Peraturan Perundangundangan 74 Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan a. Penataan Buku/Aturan Hukum 650.00 Buah Perda b. Produk Hukum Daerah 1,000.00 Buah Perda c. Perda 12.00 Perda 75 Tersedianya jumlah buku dan aturan hukum sebagai - Peningkatan jumlah buku dan aturan hukum sebagai 100.00 Buku landasan dan acuan penyusunan aturan daerah landasan dan acuan penyusunan aturan daerah BAGIAN KEUANGAN 76 APBD Kab. Bima Tahun 2011 - Tersedianya APBD Kab. Bima Tahun 2011 77 APBD perubahan Kab. Bima Tahun 2011 - Tersedianya APBD perubahan Kab. Bima Tahun 2011 78 Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman - lingkungan masyarakat BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program pemeliharaan Terselenggaranya upaya menfasilitasi kegiatan keamanan 800,000,000.00 Kali kamtibmas dan dan ketertiban Daerah pencegahan tindak kriminal 8. AGENDA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pengembangan 79 Peningkatan Propaganda, Pameran, Penerangan, - Propaganda, Pameran, Penerangan, Dokumentasi dan Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi dan Observasi Peliputan Observasi Peliputan Media Massa; dan a. Adanya hubungan kemitraan antara Pemerintah 42.00 Media Massa Program kerjasama Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan informsi dan media massa elektronik baik lokal, regional maupun nasional b. Tereksposnya program serta berita-berita program 1.00 Media pembangunan daerah melalui media massa dan melalui siaran radio RRI Mataram-Bima c. Terwujudnya kendaraan operasional yang dapat menunjang kegiatan kehumasan dan keprotokolan d. Tereksposnya program prmbangunan daerah melalui buletin Bima Akbar e. Tersebarnya kelender Pemerintah Kab. Bima pada instansi 15,000.00 Ekspo pemerintah dan swasta yang ada di Kab. Bima f. Tersebarnya poster Bupati/Wakil Bupati periode 2010-9,000.00 Ekspo 2015 yang terpasang pada instansi Pemerintah yang ada di Kab. Bima 944,500,000.00

g. Tersedianya buku bacaan profil Bupati / Wakil Bupati 2010-3,750.00 Buku 2015 80 Peningkatan hasil -hasil pembangunan pemerintah daerah - Tercapainya hasil -hasil pembangunan pemerintah daerah 100.00 % tahun 2010 tahun 2010 81 Penyediaan dana perjalanan dinas dalam daerah - Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah 82 Kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah guna menjalin - Terwujudnya kunjungan kepala daerah/wakil kepala kerja sama dengan daerah lain daerah guna menjalin kerja sama dengan daerah lain 83 Peningkatan hubungan kemitraan antara Pemerintah - Adanya hubungan kemitraan antara Pemerintah 42.00 Media Massa Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan elektronik Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan baik lokal, regional maupun nasional elektronik baik lokal, regional maupun nasional JUMLAH ANGGARAN TAHUN 47,964,971,885.00 JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN 43,566,144,268.00