PEMERINTAH KOTA TANGERANG

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rencana Umum Pengadaan

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

: PERHUBUNGAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DAFTAR KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dokumen RUP Tahun Anggaran 2018

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD (

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Umum Pengadaan

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.


RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 02/02/ /11/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Profil SKPD Profil Kedudukan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. PA/KPA Dinasti Sitepu, S.Sos SiRUP LKPP

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Transkripsi:

Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.0. - Perhubungan 1.0.01. - Dinas Perhubungan Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.0. ) - Perhubungan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. 0.. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Telepon 4 Line, Air 2 Line,Listrik 64 Line, 3 Internet kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat) 29 unit, roda 2 (dua) 2 unit, roda 3 (tiga) 1 unit dan roda 6 (enam) 3 unit 1. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas 6 Orang (256 Hari) 2. Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4 Orang (252 Hari) 3. Tenaga Kebersihan Lingkungan Terminal 16 Orang (365 Hari) 36 buah computer/notebook, 40 unit printer, 41 buah Handy Talkie, 51 buah Baterai Handy Talky, 1 paket repeater, 1 unit infocus, 4 unit Mesin Absensi/handkey 2 roll, 16 dus, 2 lusin, 1.502 buah, 2 box, 120 pax, 420 rim, 60 buku 2.043 Buku, 42 rim, 24 pak, 151.00 lembar 326.340.000,00 44.640.000,00 34.560.000,00 3.90.000,00 3.90.000,00 12.341.93.300,00 12.66.233.300,00 1.161.654.000,00 1.206.294.000,00 262.269.000,00 296.29.000,00 6.023.500,00 6.023.500,00 4.033.600,00 4.033.600,00 1.412.000,00 21.302.000,00 132.2.000,00 62.000,00

9=6++ 12. 15. 1. 1. 19. 20. 60. 61. 62. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Terminal Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Perparkiran 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Batu Baterai 00 pak, lampu TL 250 buah, Ballast Lampu TL 0 buah, Stater TL 50 buah, Kabel Roll roll, MCB 40 buah, Saklar 20 buah, Stop Kontak 50 buah, Stabilizer 2 buah, Lampu hemat enery 300 buah dan lampu TOKI 200 buah 1.54 Koran Nasional, 3.16 Koran Lokal, Pemasangan Iklan dan Ucapan 600 Galon, 22 Dos, 1320 Snack, 1320 Makan Rapat dan 50 Makan besar 60 kali 20 Orang 2 Gedung Kantor (Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor) Kartu Uji berkala 25.000 Buku, hologram 25.000 buah, tanda uji 132.000 buah, Tanda Bukti Pembayaran 2.000 lbr, Form PKB buah, Brosur 6 rim, Buku harian Pertama Uji buku, Buku harian pengujian statis buku, kartu induk 15.000 lbr, Tanda Bukti Pembayaran PKB 2.000 lbr, Kop Surat UPTD Rim, Form PKB 250 rim 35.50 Buku Karcis 19.262 Blok Karcis Parkir dan 1.020 Lembar Sticker Parkir 2.320.000,00 36.960.000,00 4.400.000,00 50.000,00 350.000,00 6.50.000,00 24.240.000,00 151.00.000,00 1.424.000,00 13.520.000,00 4.532.000,00.0.242.000,00 496.400.000,00 24.463.200,00 19.953.000,00 2.295.000,00 151.00.000,00 1.424.000,00 165.40.000,00 5.492.000,00.151.642.000,00 496.400.000,00 36.043.200,00 191.303.000,00 9.045.000,00 1.51.263.000,00 636.140.150,00 2.454.643.150,00 Hal 2 dari

9=6++ 0.. 22. 24. 2. 44. 9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD - 24 Buah Vertical Blied, 2 Buah Mesin Pompa Air, 5 Buah AC Caset 3 PK, 4 Buah AC 15 Unit komputer, 2 Unit Printer Laserjet, 1 unit Printer LX, 1 unit Printer Passbook PLQ-20, 2 buah TV, 1 set sound system, 1 set I Phone line, 1 paket repeater, 1 paket speed detector 5 set meja 1 biro, 3 set kursi sofa, 3 buah kursi tunggu steinless 1 Unit Gedung Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan 5 buah kompresor AC, 60 buah service AC 2 Unit Kendaraan 12 Dokumen.240.000,00 240.000.000,00 12.000.000,00 69.51.000,00 1.35.950.000,00 35.5.000,00.112.000,00 40.000,00 161.1.000,00 422.96.400,00 51.95.50,00 13.1.000,00 422.96.400,00 51.95.50,00 69.51.000,00 1.35.950.000,00 35.5.000,00 4.352.000,00 240.40.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.50.000,00 441.39.90,00 469.49.90,00 02. 03. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PDH Lengkap beserta atributnya 620 Set, dan Topi Dinas Harian 3 Buah 0 stel pakaian lapangan juru parkir, 0 buah jas hujan, 12 pakaian olah raga, 21 buah sepatu kerja lapangan, 16 buah rompi scotlight, 6 buah helm proyek, 21 buah sarung tangan, 21 buah wearpack, 32 buah pakaian petugas keamanan, 20 buah pakaian tenaga kebersihan 9.250.000,00 9.250.000,00 13.44.90,00 122.15.000,00 192.994.90,00 131.965.000,00 Hal 3 dari

9=6++ Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 53. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03. 05. 06. 0. 12. 15. 64. 2. 5. 3. 92. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penetapan Kinerja SKPD Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD Pengelolaan PPID SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - - baju seragam (atasan) 200 buah, pangkat 0 buah, badge 200 set, pluit dan tali 0 buah, topi jungle pet 0 buah, kopel dan kepala kopel 0 buah, sepatu laras tinggi 0 buah, rompi 0 buah 120 orang 60 Buku 1 Dokumen Laporan 4 Dokumen RKPA/DPPA 2015 dan RKA/DPA 2016 2 Dokumen (Renja SKPD dan Revisi Renstra SKPD) 2 Dokumen TAPKIN 9.250.000,00 12 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 12 Berkas Laporan 12 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 12 Dokumen Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.041.50.000,00 13.0.000,00 14.300.000,00 13.0.000,00 250.000,00 49.400.000,00 49.400.000,00 12.400.000,00 150.00.000,00 26.900.000,00 161.400.000,00 153.600.000,00 225.600.000,00 26.200.000,00 134.400.000,00 969.20.000,00 135.20.000,00 144.530.000,00 30.915.000,00 345.915.000,00 3915.000,00 3.000.000,00 342.915.000,00 3.000.000,00 30.514.300,00 1.02.364.300,00 25.000,00 23.000,00 261.000,00 1.500,00 4.031.000,00 14.649.500,00 200.300,00 2.400.000,00 2.000,00 1.00.000,00 1.440.000,00 1.00.000,00 525.000,00 1.54.000,00 13.35.000,00 14.53.000,00 13.361.000,00 12.36.500,00 53.431.000,00 64.049.500,00 12.600.300,00 153.200.000,00 2.1.000,00 163.200.000,00 155.040.000,00 22.400.000,00 26.25.000,00 135.94.000,00 1.355.56.000,00 2.325.406.000,00 Hal 4 dari

9=6++ 01. 03. 16. 1. 20. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1. Rencana Teknis Kebutuhan Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar) 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (5 Eksemplar) 3. Rencana Teknis Manajemen BRT dalam (5 Eksemplar) 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi ( Eksemplar) 6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas dan Dokumen Andalalin Kegiatan Sosialisasi 1 Dokumen 1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Volume Lalu Lintas (1 Paket) 2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan (1 Paket) 3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum (1 Paket) 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual (Ojek dan Becak) (1 Paket) Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas ( Eksemplar) 30.150.000,00 26 Alat 1 gedung 256.900.000,00 14.400.000,00 3.0.000,00 15.000.000,00 33.600.000,00 3555.000,00 9.930.000,00 696.350.000,00 1.099.000,00 260.0.200,00 140.56.000,00 190.522.00,00 49.950.000,00 1.003.500.000,00 24.999.000,00 40.4.200,00 19.346.000,00 35.522.00,00 3.550.000,00 2.03.13.606,00 40.61.000,00 2.5.049.606,00 12.2.000,00 32.931.000,00 13.20.000,00 32.931.000,00 Hal 5 dari

9=6++ 06. 0. 12. Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn (JPO) Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal 2 unit (Poris Plawad dan Cimone) 3 unit 1). 40 Panel Rambu, 30 Angkur, penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS 2). 36 eksemplar laporan monitoring/pengawasan 13 Unit 2 Halte dan 1 Unit Gedung 49.45.000,00 5..000,00 4.0.000,00 0.30.000,00 21.000.000,00 36.6.306,00 369.512.000,00 2.446.000,00 23.096.000,00 42.300,00.50.000,00 515.12.306,00 444.62.000,00 913.326.000,00 353.926.000,00 63.300,00 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.535.90.000,00 5.31.60.0,00.400.000,00.25.060.0,00 05.. 22. 23. 25. Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll System (ATCS) Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Pengelolaan Angkutan Massal Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 02. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Pembangunan Fasilitas Parkir Umum 12 bulan (313 hari) 2 terminal (Terminal Poris Plawad dan Cimone) 1 dokumen - 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan orang - 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan massal - 5 Dokumen operasi angkutan lebaran Bus 12 Bulan (313 Hari) 1 kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalulintas 20 buah halte bus angkutan umum massal 500m2 marka parkir, 1 Dokumen Rencana Teknis Taman Parkir dan 20 Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum 1.132.420.000,00 1.960.000,00 92.400.000,00 5..000,00 20.450.000,00 56.40.000,00 4.0.000,00 24.60.000,00 24.60.000,00 1.24.444.00,00 41.243.900,00 4.500.000,00 4.29.400,00 3.30.120.000,00 441.6.000,00 34.66.000,00.400.000,00 2.56.64.00,00 6.603.900,00 96.900.000,00 2999.400,00 3.5.50.000,00 1.0.256.000,00 444.66.000,00 515.43.000,00 13.249.25.000,00 13.9.96.000,00 165.43.000,00 5.045.635.000,00 5.045.635.000,00 190.243.000,00 Hal 6 dari

9=6++ 0. Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal 19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 02. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 05.. ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas Jalan Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian dan Penertiban lalu Lintas unit 3.500 m2 14 Unit Warning Light a.9 lokasi Cermin lalu lintas, 250 meter Pita Penggaduh, dan 1 Paket Guadrail b. Laporan Pengelola Kegiatan 1 Eksemplar Terpasangnya rambu OH 12 unit, Rambu Standar 39 unit dan Rambu Petunjuk Jurusan Unit Tongkat Lalu Lintas (200 buah), Rantai Lalu Lintas (20 Gulung), Pagar Lalu Lintas Portable (25 buah), dan Road Barrier (4 buah) 93.440.000,00 2.20.000,00 39.550.000,00.00.000,00 1..000,00 350.000.000,00.2090.000,00.554.090.000,00 1.32.9.000,00 1.233.0.000,00 2.655.01.000,00 662.500.000,00 2.600.000,00 196..000,00 19.9.000,00 433.290.000,00 00.490.000,00 69.0.000,00 433.290.000,00 1.12.640.000,00 205.5.000,00 19.20.000,00 Hal dari 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 29.520.000,00 14.00.000,00 2320.000,00 4 edisi advertorial media massa 29.520.000,00 14.00.000,00 2320.000,00 Jumlah 5.646.255.000,00 25.36.45.26,00 15.534.26.150,00 4.01.466.436,00 Tangerang, Nopember 2014 Kepala Dinas Perhubungan Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A NIP. 1900626199003