Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Kecamatan Tanjungsari

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

RENJA - RENCANA KERJA

2. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Pratinjau Hasil Evaluasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

13. URUSAN WAJIB SOSIAL

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN 1. Universitas Sumatera Utara

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sasaran Prioritas Pembangunan Lokasi

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN JUMLAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

URUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

: SOSIAL ORGANISASI : DINAS SOSIAL Halaman sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2014

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN Target capaian kinerja. Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015) Sebelum Perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

Transkripsi:

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi (1) (2) (3) Prosedur Pelayanan Publik yang lebih mudah dengan menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. x xx xx 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Tersediannya materai, perangko, dan benda pos lainnya Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik 81% 100% 600,000 100% 600,000 100% 700,000 100% 700,000 100% 800,000 100% 3,400,000 Setcam Kec 58% 100% 7,800,000 100% 9,400,000 100% 9,400,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 46,600,000 Setcam Kec. x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Ketersediaan jasa administrasi keuangan 100% 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 72,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor 91% 100% 1,800,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,300,000 100% 2,500,000 100% 10,800,000 Setcam Kec. x xx xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Servis dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja 100% 100% 4,000,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 24,000,000 Setcam Kec. x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK). Tercukupinya kebutuhan ATK 100% 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,700,000 100% 3,700,000 100% 4,000,000 100% 18,600,000 Setcam Kec. x xx xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Tercukupinya kebutuhan pencetakan dan penggandaan x xx xx 01 12 Penyediaan Tercukupinya Komponen Instalasi pembelian Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. komponen listrik untuk penerangan kantor 100% 100% 4,480,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,000,000 100% 25,980,000 Setcam Kec. 100% 100% 2,500,000 100% 2,500,000 100% 2,750,000 100% 2,750,000 100% 3,000,000 100% 13,500,000 Setcam Kec. x xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 75% 0% - 2 unit laptop dan 3 unit Printer 15,000,000 2 unit komputer (PC) 10,000,000 2 unit kompute r dan 1 unit mesin ketik 11,000,000 1 unit LCD, 1 unit wireless 50,000,000 90% 86,000,000 Setcam Kec. x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. x xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman. Terbelinya surat kabar, majalah, buku peraturan perundangundangan Tersedianya makan, minum, snack rapat koordinasi 89% 70% 1,060,000 70% 1,800,000 75% 1,800,000 75% 2,000,000 75% 2,000,000 75% 8,660,000 Setcam Kec. 97% 90% 4,700,000 95% 9,600,000 95% 9,600,000 95% 10,000,000 95% 10,000,000 95% 43,900,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. rapat-rapat koordinasi serta konsultasi dalam daerah 100% 100% 5,100,000 100% 20,100,000 100% 20,100,000 100% 23,000,000 100% 23,000,000 100% 91,300,000 Setcam Kec. x xx xx 02 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR x xx xx 02 03 Pembangunan Gedung Kantor. pembangunan gedung kantor Sekretariat 75% 0% - Gedung Kantor Sekretariat 200,000,000 0% - 0% - 0% - 90% 200,000,000 Setcam Kec. x xx xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. pengadaan kelengkapan gedung kantor 75% 0% - Pagar bumi kantor dan 2 unit doorloop 50,000,000 2 unit Kanopi dan tempat parkir motor, serta pagar bumi kantor 100,000,000 gudang kantor dan rehab gapura kantor 80,000,000 0% - 90% 230,000,000 Setcam Kec. x xx xx 02 10 Pengadaan Mebelair. pengadaan mebelair 100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Setcam Kec. x xx xx 02 21 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas. x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor. pengecatan dan pengapuran rumah dinas pengecatan dan pengapuran gedung tempat kerja 100% 80% 1,500,000 90% 2,000,000 95% 2,000,000 95% 2,500,000 95% 3,000,000 95% 11,000,000 Setcam Kec. 100% 75% 6,500,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 95% 8,000,000 95% 8,500,000 95% 38,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 99% 70% 18,500,000 90% 40,000,000 90% 40,000,000 90% 45,000,000 90% 45,000,000 90% 188,500,000 Setcam Kec. x xx xx 02 44 Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 75% 0% - 0% - 90% 50,000,000 0% - 90% 50,000,000 90% 100,000,000 Setcam Kec. 1 24 xx 15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1 24 xx 15 05 Pengadaan Sarana Penyimpanan. Tersedianya sarana penyimpanan arsip 100% 0% - 0% - 90% 5,000,000 90% 5,000,000 0% - 90% 10,000,000 Setcam Kec. x xx xx 03 PROGRAM DISIPLIN APARATUR x xx xx 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi. Terbelinya Mesin Absensi 100% 100% 4,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 4,000,000 Setcam Kec. Pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsipprinsip akuntabilitas kinerja. x xx xx 06 PROGRAM PENGEMBA- NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

x xx xx 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 100% 100% 700,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 6,100,000 Setcam Kec. x xx xx 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. x xx xx 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. penyusunan Laporan Keuangan tiap Semester, Prognosis Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan benar 100% 100% 500,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 5,900,000 Setcam Kec. 100% 100% 1,630,000 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 11,130,000 Setcam Kec. x xx xx 06 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ. penyusunan Laporan Keuangan tiap Bulan 100% 100% 1,500,000 100% 2,400,000 100% 2,400,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 12,300,000 Setcam Kec. Pelaksanaan pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima. 1 20 xx 32 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA- NAAN 1 20 xx 32 02 Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu. pembinaan administrasi kependudukan serta pelayanan publik lainnya dengan lancar 100% 100% 6,000,000 0% - 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 9,000,000 100% 31,000,000 Setcam 5 Desa

x xx xx 09 PROGRAM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK x xx xx 09 02 Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Tanjungsari Tahun 2016-2020 100% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5,000,000 100% 5,000,000 Setcam Kec. x xx xx 09 03 Koordinasi Penyusunan dan Perencanaan Rencana Kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tanjungsari tiap tahun 100% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 5,500,000 Setcam Kec. x xx xx 09 01 Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD. Tersusunnya Data dan Sistem Informasi Tanjungsari 75% 0% - 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 18,000,000 Setcam Kec. - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan aparatur pemerintahan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. x xx xx 05 PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR x xx xx 05 03 Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundangundangan. Tertingkatkannya kapasitas aparatur pemerintah desa di bidang perundangundangan 100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 16,000,000 Seksi Tapem Kec.

1 20 xx 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - 1 20 xx 19 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 1 20 xx 19 04 Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa. 1 20 xx 19 05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD. Tertibnya pengelolaan keuangan desa Tersusunnya Siklus Tahunan Desa dengan benar dan tepat waktu Tertibnya pengelolaan bantuan ADD 100% 90% 5,000,000 100% 19,500,000 100% 7,000,000 100% 7,000,000 100% 8,000,000 100% 46,500,000 Seksi Tapem 5 Desa 75% 100% 5,000,000 0% - 100% 7,500,000 100% 8,500,000 100% 10,000,000 100% 31,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 1 20 xx 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1 20 xx 26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. sosialisasi peraturan perundangundangan 100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec. 1 20 xx 28 PROGRAM PENGEMBA- NGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA

1 20 xx 28 06 Penyusunan Data Monografi Daerah dan Administrasi Perkotaan. Tersusunnya monografi desa dan kecamatan serta administrasi perkotaan secara lengkap dan tepat 100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec. 1 20 xx 28 08 Pembinaan Administrasi Desa. Tertibnya administrasi desa 100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 1 20 xx 28 09 Pembinaan Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terbinanya Pamong Desa dan Anggota BPD 100% 0% - 100% 17,000,000 100% 18,000,000 100% 18,000,000 100% 19,000,000 100% 72,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 1 20 xx 28 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa 100% 100% 11,000,000 0% - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 56,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 1 22 xx 18 PROGRAM KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 22 xx 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa. pelatihan bagi aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa 100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec.

Pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dan desa yang semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Tanjungsari. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembagalembaga desa dan kelompokkelompok masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Tanjungsari. 1 15 xx 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1 15 xx 15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah. 1 15 xx 17 PROGRAM PENGEMBA- NGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Tetingkatnya pengembangan Usaha Kecil Menengah 75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi PMD 5 Desa 1 15 xx 17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah. Terselenggaranya Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah 75% 0% - 0% - 100% 6,000,000 100% 7,500,000 100% 9,000,000 100% 22,500,000 Seksi PMD 5 Desa 1 22 xx 19 PROGRAM PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

1 22 xx 19 01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif 75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi PMD 5 Desa 1 22 xx 19 02 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi PKK, dan Organisasi Wanita lainnya. Tertingkatkannya Pemberdayaan Perempuan, Organisasi PKK, dan Organisasi Wanita lainnya 75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 22 xx 15 PROGRAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Pembinaan PKK 75% 0% - 90% 3,500,000 90% 4,000,000 90% 4,500,000 90% 5,000,000 90% 17,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 22 xx 17 PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

1 22 xx 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa. Musrenbangdes dan Musrenbangcam 100% 90% 5,500,000 90% 6,500,000 90% 7,500,000 95% 8,500,000 95% 10,000,000 95% 38,000,000 Seksi PMD 5 Desa/- Kec. 1 22 xx 17 04 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Stimulan Pembangunan Desa 75% 80% 2,500,000 90% 6,500,000 90% 9,000,000 95% 12,000,000 95% 15,000,000 100% 45,000,000 Seksi PMD 5 Desa 1 22 xx 17 05 Koordinasi dan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong. Tertingkatkannya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya gotong royong 100% 80% 3,000,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 95% 9,000,000 95% 10,000,000 95% 37,000,000 Seksi PMD 5 Desa 1 22 xx 17 06 Evaluasi Pembangunan Desa. 1 22 xx 17 07 Pendataan Profil Desa. Terselenggaranya lomba desa pendampingan penyusunan Profil Desa 100% 100% 3,000,000 100% 8,000,000 100% 10,000,000 100% 12,000,000 100% 15,000,000 100% 48,000,000 Seksi PMD 5 Desa 100% 80% 3,500,000 90% 4,500,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 9,000,000 90% 30,000,000 Seksi PMD 5 Desa Peningkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. 1 22 xx 20 PROGRAM PENANGGULA- NGAN KEMISKINAN TERPADU 1 22 xx 20 01 Pendampingan Program Pengembangan (PPK). fasilitasi Program Pengembangan (PPK) 99% 80% 4,390,000 90% 7,000,000 90% 9,000,000 90% 12,000,000 90% 15,000,000 90% 47,390,000 Seksi PMD 5 Desa

Menanggulangi permasalahan sosial dan kekeringan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tanjungsari. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan peran perempuan, kebudayaan, keagamaan, pemuda, dan olah raga untuk menanggulangi permasalahanpermasalahan sosial. 1 01 xx 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 01 xx 15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini. 1 02 xx 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN penyelenggaraan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini 75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos Kec. 1 02 xx 16 14 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. 1 02 xx 16 22 Upaya Kesehatan Gizi Sekolah. monev dan pelaporan PMT- AS di SD/MI peningkatan gizi siswa sekolah 100% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 10,500,000 Seksi Kesos 5 Desa 100% 0% - 0% - 100% 7,500,000 100% 7,500,000 100% 9,000,000 100% 24,000,000 Seksi Kesos Kec. 1 02 xx 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYA-AN MASYARAKAT 1 02 xx 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat. Terciptanya pemahaman Pola Hidup Besih dan Sehat 75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 3,000,000 90% 4,000,000 90% 9,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 02 xx 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 02 xx 20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi. Tertingkatkannya kesadaran peningkatan gizi keluarga 75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 02 xx 29 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1 02 xx 29 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita. Tertingkatkannya derajat kesehatan anak balita 75% 0% - 0% - 100% 2,500,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 11 xx 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 1 11 xx 15 03 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. sosialisasi di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak 75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 0% - 100% 3,000,000 100% 5,000,000 Seksi Kesos Kec.

1 11 xx 18 PROGRAM PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1 11 xx 18 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. Terbinanya organisasi perempuan 75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 7,000,000 Seksi Kesos Kec. 1 11 xx 18 03 Kegiatan Penyuluhan bagi penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga ibu rumah tangga dalam Membangun dalam Keluarga Sejahtera. menciptakan keluarga sejahtera 75% 0% - 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 7,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 17 xx 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1 17 xx 16 01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya. Terselenggaranya pembinaan seni dan budaya 75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 7,000,000 100% 10,000,000 100% 22,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 17 xx 17 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA- MAN BUDAYA

1 17 xx 17 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. fasilitasi pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 7,000,000 100% 10,000,000 100% 22,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 18 xx 16 PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 18 xx 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Terbinanya Karang Taruna 75% 0% - 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 15,000,000 Seksi Kesos Kec. 1 18 xx 16 10 Pembentukan PASKIBRAKA. kegiatan PASKIBRAKA 100% 90% 8,425,000 100% 12,000,000 100% 12,000,000 100% 13,000,000 100% 14,000,000 100% 59,425,000 Seksi Kec. 1 18 xx 18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAH- GUNAAN NARKOBA 1 18 xx 18 01 Pemberian Penyuluhan tentang penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Pemuda. tentang bahaya narkoba bagi pemuda 75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos Kec. 1 18 xx 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKA- TAN OLAH RAGA

1 18 xx 20 14 Pembinaan Olah Raga yang berkembang di Masyarakat. Terbinanya kegiatan olah raga di masyarakat 75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi Kesos 5 Desa Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi programprogram kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana kekeringan. 1 02 xx 32 PROGRAM KESEHATAN IBU MELAHIRKAN ANAK 1 02 xx 32 01 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu. Tertingkatkannya derajat kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu 75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 13 xx 15 PROGRAM PEMBERDAYA-AN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERA- AN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1 13 xx 15 02 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin. pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin 75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 9,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 13 xx 15 05 Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. ketrampilan bagi PMKS 75% 0% - 0% - 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 12,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 13 xx 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERA- AN SOSIAL 1 13 xx 16 11 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. monev program KUBE, USEP, PMKS, PKH, Lansia, dll bidang Kesos 100% 100% 4,450,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,000,000 100% 6,500,000 100% 27,450,000 Seksi Kesos 5 Desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. 1 06 xx 15 PROGRAM PENGEMBA- NGAN DATA / INFORMASI 1 06 xx 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan. Tersedianya updating data keluarga miskin 100% 100% 18,315,000 100% 18,500,000 100% 19,000,000 100% 19,500,000 100% 20,000,000 100% 95,315,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 13 xx 18 PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

1 13 xx 18 01 Pendataan Penyandang Cacat dan Kejiwaan. Tersedianya data penyandang cacat dan penyandang kejiwaan 75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos 5 Desa Kondisi Peningkatan ketenteraman kapasitas dan ketertiban penyelenggara masyarakat di wilayah keamanan dan ketertiban Tanjungsari masyarakat. dapat terjaga dalam mendukung peningkatan minat kunjungan wisatawan. 1 19 xx 15 PROGRAM KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1 19 xx 15 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. pelatihan dan pembinaan anggota SAR dan LINMAS 75% 100% 1,500,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 24,500,000 Seksi Kec. 1 19 xx 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan. patroli wilayah bersama unsur Muspika 100% 80% 5,000,000 80% 5,000,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 90% 31,000,000 Seksi 5 Desa 1 19 xx 15 06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. pengumpulan data monitoring, evaluasi, dan pelaporan keamanan lingkungan dari 5 Desa 75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi 5 Desa 1 19 xx 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAM- TIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1 19 xx 16 02 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kejahatan di wilayah 75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 90% 3,000,000 90% 7,500,000 Seksi Kec. 1 19 xx 16 05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. patroli wilayah bersama unsur Muspika khususnya di kawasan wisata pantai Tanjungsari 75% 0% - 0% - 90% 5,000,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 18,000,000 Seksi 5 Desa Peningkatan pembinaan masyarakat untuk mendukung terjaganya situasi ketentera-man dan ketertiban di masyarakat. 1 19 xx 17 PROGRAM PENGEMBA- NGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1 19 xx 17 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama. Pembinaan umat beragama 75% 5 agama 3,130,000 0% - 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 15,130,000 Seksi Kesos Kec. 1 19 xx 17 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa. Terbinanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilainilai luhur budaya bangsa 75% 0% - 0% - 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 12,000,000 Seksi Kesos Kec.

1 19 xx 18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBA- NGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1 19 xx 18 03 Pentas Seni dan Budaya, Festival, dan Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Terselenggaranya Pentas Seni dan Budaya, Festival, dan Lomba Cipta 75% 0% - 0% - 90% 4,000,000 90% 5,000,000 95% 6,000,000 95% 15,000,000 Seksi Kesos Kec. 1 19 xx 20 PROGRAM PEMBERANTA- SAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 1 19 xx 20 01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman penyuluhan pencegahan peredaran dan Keras dan Narkoba. penggunaan minuman keras dan narkoba bagi masyarakat 75% 0% - 0% - 90% 2,500,000 90% 3,500,000 90% 5,000,000 90% 11,000,000 Seksi Kec.

1 19 xx 20 05 Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan. Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan di wilayah Tanjungsari 75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 90% 2,500,000 90% 7,000,000 Seksi Kec. 1 19 xx 20 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. monitoring, evaluasi, dan pelaporan tindak penyelundupan di wilayah Tanjungsari 75% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 6,500,000 Seksi 5 Desa Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 1 19 xx 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1 19 xx 21 01 Penyuluhan kepada Masyarakat. penyuluhan bidang pendidikan politik kepada masyarakat 75% 0% - 0% - 90% 3,000,000 90% 4,000,000 90% 5,000,000 90% 12,000,000 Seksi Kec. 1 19 xx 21 04 Penyusunan Data Base Partai Politik. Tersedianya data base partai politik di wilayah Tanjungsari 75% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 6,500,000 Seksi Kec.

1 19 xx 21 05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan partai politik 75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi 5 Desa 1 19 xx 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGU- LANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1 19 xx 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Tersedianya data wilayah potensi bencana alam di Tanjungsari 75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 95% 3,000,000 95% 7,500,000 Seksi 5 Desa 1 19 xx 22 05 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan. Terlayaninya kebutuhan air bersih pada musim kemarau bagi masyarakat 29% 100% 71,700,000 60% 65,000,000 70% 75,000,000 75% 90,000,000 75% 100,000,000 75% 401,700,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 23 xx 15 PROGRAM PENGEMBA- NGAN DATA/INFORMA- SI/STATISTIK DAERAH 1 23 xx 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Tersedianya data statistik kecamatan 100% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Setcam 5 Desa J U M L A H 246,180,000 592,000,000 679,850,000 683,850,000 764,200,000 2,966,080,000