BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI 4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi Program adalah kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan penyelesaiaan masalah mendesak yang sesuai dengan strategi yang telah disusun sebelumnya di bab 3. Program pada umumnya termasuk program sanitasi tidak hanya sebatas implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada, antara lain aspek keuangan (tersedianya biaya Operasi dan Pemeliharaan - OM yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi menuju ke arah yang lebih baik dan sehat. Sebagai contoh, program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi x dengan sistem terpusat bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah (diandaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design DED), (iv) penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah, (v) implementasi fisik, dan (vi) kampanye untuk sambungan rumah. Sebagai pegangan dalam perumusan berbagai tahapan kegiatan di dalam suatu program pembangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM (Survey, Investigation, Land Acquisition, Contruction, Operation and Maintenance - Survai, Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan Pemeliharaan). Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Hasil dari milestone ini menjadi penting karena akan menjadi dasar dan masukan bagi proses pemograman maupun penganggaran rutin dan formal terutama di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan kondisi layanan sanitasi saat ini di Kab. Luwu Utara maka tahapan pengembangan program sanitasi di Kab. Luwu Utara pada prinsipnya tetap mengacu kepada hasil studi EHRA yang menghasilkan peta area beresiko sanitasi. Untuk memudahkan pelaksanaan program wilayah Kab. Luwu Utara telah dilakukan pembagian zona pengembangan dan layanan sanitasi dengan mempertimbangkan ;
a) Luas wilayah (zona), b) Jangkauan/cakupan pelayanan sanitasi, dan c) Kondisi layanan sanitasi itu sendiri. Setiap zona terdapat area-area beresiko tinggi. Kondisi area beresiko ini pada dasarnya tidak berdiri sendiri, namun merupakan sistem dimana resiko yang terjadi pada suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitar. Oleh karena itu penyusunan perencanaan, strategi dan implementasi program harus diarahkan secarasistem. Demikian juga di sektor air limbah, drainase dan persampahan serta PHBS, resiko/bencana yang terjadi di suatu wilayah tidak lepas dari kondisi layanan sanitasi di wilayah sekitar termasuk perilaku manusia itu sendiri. Seperti telah tertuang dalam dalam Bab II, sistem zona pengembangan sanitasi di Kab. Luwu Utara telah dibagi kedalam 3 (Tiga ) zona layanan sanitasi, yaitu : 1. Zona I, mencakup wilayah Untuk perencanaan jangka pendek 2. Zona II, mencakup wilayah Untuk perencanaan jangka menengah 3. Zona III, mencakup wilayah Untuk perencenaan jangka panjang Berdasarkan pertimbangan di atas, beberapa zona yang memerlukan prioritas penanganan sanitasi yaitu meliputi zona I, Zona II, dan Zona III. Sementara penanganan zona lainnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan layanan sanitasi dengan tetap memperhatikan kondisi area berisiko pada masing-masing zona. Jangka waktu penyusunan program adalah 5 tahun (Jangka Menengah) yang dirinci pertahun, yaitu. Program tahun pertama dan kedua merupakan program prioritas yang memerlukan upaya penanganan segera. Beberapa program/kegiatan jangka pendek juga tertuang dalam penyusunan program sanitasi ini, atas pertimbangan kesiapan masyarakat, keterbatasan pembiayaan, dan efisiensi. Pada prinsipnya strategi pendekatan pembangunan sanitasi di Kab. Luwu Utara, mempertimbangkan pada : Keberpihakan pada PMJK dan Gender Mengutamakan peningkatan kesehatan dan kehidupan masyarakat, perlindungan sumber daya air dan lingkungan. Pembangunan dan pengelolaan yang bertumpu pada community based development dan peran masyarakat sejak tahap perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Pengembangan pembangunan yang bersifat city-wide dan bertahap berdasarkan demand responsive.
Tabel 4.1a Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun No Sub Sektor Indikasi Sumber Pembiayaan Sumber Pendanaan/ Pembiayaan Jumlah Kab. Prov. APBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B. C. D. SEKTOR AIR LIMBAH SUB SEKTOR PERSAMPAHAN SUB SEKTOR DRAINASE Aspek PHBS dan Promosi Higiene TOTAL ANGGARAN 6,665.00 5,953.00 5,853.00 4,553.00 4,735.00 27,759.00 4,483.09 2,300.00 20,190.91 2,775.00 4,120.00 4,650.00 4,750.00 4,100.00 20,395.00 5,038.64 4,900.00 10,136.36 3,269.46 5,778.45 4,853.45 4,853.45 4,753.45 23,508.26 13,158.21 4,833.07 7,633.07 1,419.40 869.85 809.85 809.85 809.85 4,718.80 2,240.00-2,478.80 14,128.86 16,721.30 16,166.30 14,966.30 14,398.30 76,381.06 24,919.93 12,033.07 40,439.14 Tabel 4.1b RINGKASAN INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SANITASI APBD KAB/KOTA UNTUK 5 TAHUN Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NO SUB SEKTOR APBD Kab./Kota Jumlah Keterangan A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH 361.82 1,059.82 1,059.82 1,059.82 941.82 4,483.09 B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 698.64 959.09 1,170.91 1,270.91 939.09 5,038.64 C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN 1,791.06 2,225.27 2,375.27 2,375.27 2,275.27 13,158.21 D. Aspek PHBS dan Promosi Higiene 469.40 442.65 442.65 442.65 442.65 2,240.00 TOTAL ANGGARAN 3,320.92 4,686.82 5,048.64 5,148.64 4,598.82 24,919.93
Tabel 4.1c RINGKASAN INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SANITASI APBD PROVINSI UNTUK 5 TAHUN Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NO SUB-SEKTOR APBD Prov. Jumlah Ket A. B. C. D. SUB SEKTOR AIR LIMBAH SUB SEKTOR PERSAMPAHAN SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN Aspek PHBS dan Promosi Higiene 500.00 1,500.00 100.00 100.00 100.00 2,300.00 500.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 4,900.00 690.09 1,185.74 985.74 985.74 985.74 4,833.07 - - - - - - TOTAL ANGGARAN 1,690.09 3,785.74 2,185.74 2,185.74 2,185.74 12,033.07
Jumlah Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.1d RINGKASAN INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SANITASI APBN UNTUK 5 TAHUN Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) NO. SUB-SEKTOR Rupiah Murni Jumlah PHLN Jumlah Total Ket A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH 5,718.18 3,218.18 4,518.18 3,218.18 3,518.18 20,190.91 20,190.91 B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 1,536.36 1,990.91 2,309.09 2,309.09 1,990.91 10,136.36 10,136.36 C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN 788.31 2,367.44 1,492.44 1,492.44 1,492.44 7,633.07 7,633,07 D. Aspek PHBS dan Promosi Higiene 950.00 427.20 367.20 367.20 367.20 2,478.80 2,478.80 TOTAL ANGGARAN 8,992.85 8,003.73 8,686.91 7,386.91 7,368.73 40,439.14 40,439.14
Jumlah Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.1e RINGKASAN INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SANITASI NON PEMERINTAH UNTUK 5 TAHUN Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) NO. SUB-SEKTOR KEMITRAAN CSR Jumlah Ket (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH 75 175 175 175 175 775 775 B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 40 70 70 70 70 320 320 C. SUB SEKTOR DRAINASE - - - - - - - D. Aspek PHBS dan Promosi Higiene - - - - - - - TOTAL ANGGARAN 115.00 245.00 245.00 245.00 245.00 1095.00 1095.00 4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Berdasarkan strategi pengembangan air limbah yaitu optimalisasi system off site pada daerah padat perkotaan dan pengembangan system on site individual pada daerah yang tidak terlayani oleh system off site. Sehingga target pengembangan air limbah dari segi cakupan layanan tidak hanya mencapai 100% Desa/Kelurahan ODF namun juga meningkatkan akses layanan jamban berseptik hingga 60% pada tahun. Beberapa program yang mendukung pencapaian target ini adalah : 1. Program pengembangan Kinerja Pengeloaaan Air minum dan Air limbah, dengan kegiatan pembangunan IPAL skala komunal pada kawasan padat perkotaan, pembangunan MCK dan MCK pada daerah perdesaan dengan kepadatan sedang serta pengembangan opsi teknologi septic tank komunal untuk RT yang belum memilki tangki septic. Penyusunan kegiatan memeperhatikan aspek SIDLACOM dimana tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahapan pemeliharaan.
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Untuk meningkatkankan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sector sanitasi khususnya pada daerah perdesaan melalui kegiatan pemicuan (CLTS) dan pemberian stimulant pembangunan jamban keluarga 3. Program pembangunan teknologi air limbah, dimana seiring dengan peningkatan akses RT yang memiliki tangki septic, pelayananoleh IPLT dituntut untuk ditingkatkan. Saat ini Kabupaten Luwu Utara sedang menyusun DED optimalisasi peningkatan kinerja IPLT yang didanai oleh APBD Provinsi, yang pembangunannya diharapkan rampung pada tahun. Pengadaan bangunan penunjang, operasional dan pemeliharaan diharapkan menjadi wewenang pendanaan Kabupaten Luwu Utara. 4. Program Pengkajian Dampak lingkungan melalui kegiatan pengujian effluent limbah pada daerah-daerah permukiman dan sarana pengolahan air limbah secara rutin. 5. Program perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar merupakan program koordinasi lintas SKPD guna menjaga kekuatan kelembagaan sector sanitasi. Adapun rekapitulasi penganggaran dapat dilihat pada table 4.2 a, pendanaan sub sector air limbah oleh APBD II (Tabel 4.2b), APBD Prov. (Tabel 4.2c), APBN (Tabel 4.2d) dan Non Pemerintah (4.2e)
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Vol. Jumlah KAB. PROV. APBN Non Pemerintah Tabel 4.2a PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara NO PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./Kw) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah) SAT. Volume Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH A1 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1 Penyusunan Perda Air Limbah Paket 1 1-200 - - - 200 200 Penyusunan Masterplan Air Limbah Masamba Penyusunan Masterplan Air Limbah Bone-Bone Penyusunan Masterplan Air Limbah Sukamaju Penyusunan Master Plan Air Limbah Sabbbang Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pembangunan Infrastruktur Air Limbah sistem Terpusat (IPAL Komunal) Perkotaan Masamba Perkotaan Bone-Bone Perkotaan Sukamaju Perkotaan Sabbang Kel. Kasimbong Paket 1 1 100 - - - - 100 100 Paket 1 1 100 - - - - 100 100 Paket 1 1-100 - - - 100 100 Paket 1 1-100 - - - 100 100 2400 Unit 1 1 1 1 4 300 300-300 300 1,2 1,2 Kel. Kappuna 600 Unit 1 1 - - 300 - - 300 300
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Kel. Bone 2400 Unit 1 2 1 4 300-600 - 300 1,2 1,2 Kel.Baliase 600 Unit 1 1 - - - 300-300 300 Kel. Bone-bone 1800 Unit 1 1 1 3-300 - 300 300 900 900 Desa Patoloan 2400 Unit 1 1 1 1 4 300 300 300-300 1,2 1,2 Desa. Patila 600 Unit 1 1 - - - 300-300 300 Kel. Sukamaju 600 Unit 1 1 - - 300 - - 300 300 Desa Meppedeceng 600 Unit 1 1-300 - - - 300 300 Desa Benteng 1800 Unit 1 1 1 3-300 300-300 900 900 Desa Lara 600 Unit 1 1 - - - 300-300 300 Desa Mekar Sari Jaya 1200 Unit 1 1 2 - - 300-300 600 600 Desa Baebunta 600 Unit 1 1 - - - - 300 300 300 Desa Meli 1200 Unit 1 1 2-300 - 300-600 600 Kel. Marobo 1200 Unit 1 1 2-300 300-600 600 Desa Sabbang 1200 Unit 1 1 2-300 300-600 600 Kel. Salama 1200 Unit 1 1 2-300 300-600 600 Pembebasan Lahan Paket 3 26 60 - - - - 60 Paket 7-140 - - - 140 Paket 7 - - 140 - - 140 Paket 7 - - - 140-140 Paket 7 - - - - 140 140
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal Operasional & Pemeliharaan IPAL Komunal Bintek Fasilitator & Pendapingan Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan Infrastruktur Air Limbah MCK Umum Bagi MBR (Onsite komunal) Paket 1 1 1 1 1 5 50 50 50 50 50 250 250 Paket 3 7 7 7 7 31 15 35 35 35 35 155 Paket 1 1 1 1 1 5 100 100 100 100 100 500 500 Pembangunan MCK Umum Bagi MBR (Onsite komunal) Masamba 75 Unit 1 1 60 - - - - 60 60 Sabbang 75 Unit 1 1 60 - - - - 60 60 Baebunta 75 Unit 1 1-60 - - - 60 60 Bone- Bone 75 Unit 1 1-60 - - - 60 60 75 Unit 1 1 - - 60 - - 60 60 Sukamaju 75 Unit 1 1 - - 60 - - 60 60 Tanalili 75 Unit 1 1 - - - 60-60 60 Malangke Barat 75 Unit 1 1 - - - 60-60 60 Malangke 75 Unit 1 1 - - - - 60 60 60 Limbong 75 Unit 1 1 - - - - 60 60 60
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Perencananaan MCK umum Paket 1 1 1 1 1 5 10 10 10 10 10 50 50 Supervisi MCK Umum Paket 1 1 1 1 1 5 10 10 10 10 10 50 50 Pembangunan Infrastruktur Air Limbah (SLBM) Pembangunan MCK (SLBM) Pembangunan Septik Tank Komunal (SLBM) Sabbang Baebunta 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Masamba 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Masamba 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Malangke 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Malangke Barat 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Sukamaju 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Bone-Bone 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Limbong 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Seko 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Limbong 250 1 1 300 - - - - 300 27.27 273 Sabbang 250 5 5-300 - - - 300 27.27 273 Baebunta 250 5 5-300 - - - 300 27.27 273 Masamba 250 5 5-300 - - - 300 27.27 273 250 5 5 - - 300 - - 300 27.27 273 Masamba 250 5 5 - - 300 - - 300 27.27 273 Malangke 250 5 5 - - 300 - - 300 27.27 273
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) A2 Pendampingan SLBM Malangke Barat 250 5 5 - - - 300-300 27.27 273 Sukamaju 250 5 5 - - - 300-300 27.27 273 Bone-Bone 250 5 5 - - - 300-300 27.27 273 Limbong 250 5 5 - - - - 300 300 27.27 273 Seko 250 5 5 - - - - 300 300 27.27 273 Limbong 250 5 5 - - - - 300 300 27.27 273 Target Desa SLBM Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemberian stimulan pembangunan desa Pemberian stimulan Pembangunan Jamban Keluarga (on site Individual) sda 1 1 1 1 1 5 50 50 50 50 50 250 250 Masamba 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Bone-Bone 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Pendampingan Pembangunan Jamban Keluarga Sukamaju 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Sabbang 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Baebunta 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Malangke 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Malangke Barat 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Limbong 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Seko 500 25 25 25 25 100-50 50 50 50 200 200 Rampi Target Desa Non ODF 500 sda Paket 25 1 25 1 25 1 25 1 100 4 - - 50 50 50 50 50 50 50 50 200 200 200 200
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) A3 A4 Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan IPLT Studi Pra Kelayakan/Kelayakan/AMDAL Perencanaan Detail (DED) Optimalisasi IPLT IPLT Masamba Paket 1 1 3 3 3 Paket 1 1 - Paket 0 - Supervisi Optimalisasi IPLT Paket 1 1 200 200 200 Pengadaan Truk Tinja Paket 1 1-1 1 - - 2 1 1 Pembangunan sarana dan prasarana air limbah Pembangunan Bangunan Utama IPLT Pembangunan Jalan Masuk & saluran Air Paket 1 1 100 100 100 Pembangunan Pagar Pengaman Pembangunan Kantor & Garasi IPLT Masamba Paket 1 1 100 100 100 Unit 1 1 100 100 100 Perencanaan Paket 1 1 1 10 10 10 30 30 Supervisi Paket 1 1 1 8 8 8 24 24 Operasi dan Pemeliharaan IPLT Paket 1 1 1 1 4 30 30 30 30 120 120 Operasi dan Pemeliharaan Truk Tinja Paket 1 1 1 1 4 25 25 25 25 100 100
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) A5 A6 A7 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengujian Sampel Air Limbah Domestik Pengadaan Laboratorium Kit Lingkungan Lokasi yang dialiri sungai Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan istalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas Pengadaan IPAL Puskesmas Paket 1 1 1 1 4-50 50 50 50 200 200 Paket 1 1 1 1 1 Paket 1 1 1 1 1 5 20 20 20 20 20 100 100 Paket 1 1 1 1 1 5 20 20 20 20 20 100 100 Paket 2 2 2 2 8-600 600 600 600 2,4 2,4 Perencanaan Paket 1 1 1 1 4 30 30 30 30 120 120 Pengawasan Paket 1 1 1 1 4 30 30 30 30 120 120 Pelatihan Operator Paket 1 1 1 1 4 15 15 15 15 60 60 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 5,853 4,553 4,735 27,75 4,483 2,3 20,19 775 5,853
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Vol. Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.2b Program & Kegiatan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NO KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./Kws) SAT Volume APBD Kab./Kota (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17 18 19 20 21 A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH 1 3 xx 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1 3 xx 27 2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan MCK Umum Bagi MBR (Onsite komunal) Paket 1 1 1 1 1 5 50 50 50 50 50 250 DPU OM 75 - Unit 1 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 60 DPU Masamnba S Sabbang 75 - Unit 1 0 0 0 0 1 60 0 0 0 0 60 DPU OM S Baebunta 75 - Unit 0 1 0 0 0 1 0 60 0 0 0 60 DPU OM S OM 75 - Unit 0 1 0 0 0 1 0 60 0 0 0 60 DPU S Sukamaju 75 - Unit 0 0 1 0 0 1 0 0 60 0 0 60 DPU OM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17 18 19 20 21 Malangke 75 - Unit 0 0 1 0 0 1 0 0 60 0 0 60 DPU Malangke Barat Bone- Bone 75 - Unit 0 0 1 0 0 1 0 0 60 0 0 60 DPU 75 - Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 60 0 60 DPU Limbong 75 - Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 60 0 60 DPU seko 75 - Unit 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 60 60 DPU Rampi 75 - Unit 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 60 60 DPU Perencananaan MCK umum Paket - 1 1 1 1 5 10 10 10 10 10 50 DPU Supervisi MCK Umum Paket - 1 1 1 1 5 10 10 10 10 10 50 DPU Pembangunan MCK (SLBM) Masamba 250 0 1 0 0 0 0 1 27.27 0 0 0 0 27.27 DPU Sabbang 250 0 1 0 0 0 0 1 27.27 0 0 0 0 27.27 DPU Baebunta 250 0 1 0 0 0 0 1 27.27 0 0 0 0 27.27 DPU Malangke Barat 250 0 1 0 0 0 0 1 27.27 0 0 0 0 27.27 DPU 250 0 1 0 0 0 0 1 27.27 0 0 0 0 27.27 DPU Sukamaju 250 0 1 0 0 0 0 1 27.27 0 0 0 0 27.27 DPU Malangke 250 0 1 0 0 0 0 1 27.27 0 0 0 0 27.27 DPU Bone- Bone 250 0 1 0 0 0 0 1 27.27 0 0 0 0 27.27 DPU KSM /
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17 18 19 20 21 Pembangunan Septik Tank Komunal (SLBM) Pendampingan SLBM 1 3 xx 27 8 Pembangunan sarana dan prasarana air limbah Pembangunan Bangunan Pelengkap Masamba 250 0 0 5 0 0 0 5 0 27.27 0 0 0 27.27 DPU Sabbang 250 0 0 5 0 0 0 5 0 27.27 0 0 0 27.27 DPU Baebunta 250 0 0 5 0 0 0 5 0 27.27 0 0 0 27.27 DPU 0 0 0 5 0 0 5 0 0 27.27 0 0 27.27 DPU 250 Malangke Barat 250 Sukamaju 250 Malangke 250 Bone- Bone Limbong Tanalili 250 250 250 0 0 0 5 0 0 5 0 0 27.27 0 0 27.27 DPU 0 0 0 5 0 0 5 0 0 27.27 0 0 27.27 DPU 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 27.27 0 27.27 DPU 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 27.27 0 27.27 DPU 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 27.27 0 27.27 DPU 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 27.27 27.27 DPU Rampi 250 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 27.27 27.27 DPU Target Desa SLBM 0 1 1 1 1 1 5 50 50 50 50 50 250 DPU Pembangunan Jalan Masuk & saluran Air 1 0 0 0 1 0 100 0 0 0 100 DPU DKP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17 18 19 20 21 Pembangunan Kantor & Garasi 0 0 1 0 1 0 0 0 100 0 100 DPU DKP Perencanaan 1 1 1 0 0 0 10 10 10 0 30 DPU DKP Supervisi 1 1 1 0 0 0 8.00 8.00 8.00 0 24 DPU DKP Operasi dan Pemeliharaan Kantor 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 DKP DKP Pengadaan Truk Tinja 1 1 2 0 - - 500 500 1.000 DKP DKP 1 8 xx 20 0 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1 8 xx 20 3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 22 xx 17 3 Pemberian stimulan pembangunan desa 0 1 1 1 1 4 0 50 50 50 50 200 KLH Pemberian stimulan Pembangunan Jamban Keluarga (on site Individual) Masamba 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Sabbang 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Baebunta 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Malangke Barat 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Sukamaju 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Malangke 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Bone- Bone 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Limbong 70-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17 18 19 20 21 Pendampingan Pembangunan Jamban Keluarga Seko 50-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Rampi 50-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Tanalili 500-25 25 25 25 100 0 50 50 50 50 200 PMD Target Desa ODF 1 6 xx 18 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 1 1 6 xx 19 1 6 xx 19 1 0 1 1 Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan - 1 1 1 1 4 0 50 50 50 50 200 PMD 1 1 1 1 1 5 20 20 20 20 20 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 1 1 1 1 5 20 20 20 20 20 100 Bappe da Bappe da Masyara kat Masyara kat Masyara kat Masyara kat 1 2 xx 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Perencanaan Puskesmas 0 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 Pengawasan Puskesmas 0 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 DIN- KES DIN- KES Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 361 1,059 1,059 1,059 941 4,483
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Vol. Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Tabel 4.2c : Program & Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Provinsi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NO KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./Kws) Volume APBD Provinsi SAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH 1 3 xx 27 0 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyusunan Perda Air Limbah Penyusunan Masterplan Air Limbah Masamba Penyusunan Masterplan Air Limbah Bone-Bone Penyusunan Masterplan Air Limbah Sukamaju Penyusunan Master Plan Air Limbah Sabbbang Pembangunan Infrastruktur Air Limbah sistem Terpusat (IPAL Komunal) 0 1 0 0 0 1 0 200 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 100 0 1 0 0 0 1 0 100 0 0 0 100 0 1 0 0 0 1 0 100 0 0 0 100 Bintek Fasilitator & Pendapingan Pembangunan IPAL Komunal 1 1 1 1 1 5 100 100 100 100 100 500 Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP DPU DPU DPU DPU DPU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 1 3 xx 27 3 Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah Kajian IPLT 1 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 200 Satker PLP DKP Pengadaan Truk Tinja 0 1 0 0 1 0 1000 0 0 1000 Satker PLP DKP Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 500 1.500 100 100 100 2300
NO. Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SAT. 2013 Total Volume 2013 Jumlah 2013 Jumlah Jumlah Total SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.2d Program & Kegiatan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./ Kws) Volume RUPIAH MURNI PHLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 A SUB-SEKTOR AIR LIMBAH 1 3 xx 27 0 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1 3 xx 27 2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pembangunan Infrastruktur Air Limbah sistem Terpusat (IPAL Komunal) Masamba Unit 1 1 0 1 1 4 300 300 0 300 300 1200 Sabbang Unit 0 0 1 0 0 1 0 0 300 0 0 300 Baebunta Unit 1 0 2 0 1 4 300 0 600 0 300 1200 Malangke Barat Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300 Unit 0 1 0 1 1 3 0 300 0 300 300 900 Sukamaju Unit 1 1 1 0 1 4 300 300 300 0 300 1200 Kel. Malangke Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pembangunan Infrastruktur Air Limbah (SLBM) Pembangunan MCK (SLBM) Bone-Bone Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300 Tana lili Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300 Limbong Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300 Seko Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300 Rampi Unit 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300 Masamba Unit 0 1 0 0 0 1 273 0 0 0 0 273 Sabbang Unit 0 0 1 0 0 1 273 0 0 0 0 273 Baebunta Unit 0 0 1 0 0 1 273 0 0 0 0 273 Malangke Barat Unit 0 0 5 0 0 5 0 0 273 0 0 273 Unit 0 0 0 5 0 5 0 0 0 273 0 273 Sukamaju Unit 0 0 0 5 0 5 0 0 0 273 0 273 Kel. Malangke Unit 0 0 0 5 0 5 0 0 0 273 0 273 Bone-Bone Unit 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 273 273 Tana lili Unit 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 273 273 Limbong Unit 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 273 273 Seko Unit 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 273 273 Rampi Unit 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 273 273
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 3 x x 27 8 Rehabilitasi/pemelihara an sarana dan prasarana air limbah Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi IPLT Paket 1 0 0 0 0 1 3000 0 0 0 0 3000 Pengadaan Truk Tinja Paket 0 0 1 0 0 2 0 0 1000 0 0 1000 1 8 1 2 1 2 x x x x x x 20 0 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengadaan Laboratorium Kit Lingkungan Paket 1 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 0 1000 25 0 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 25 7 Pembangunan istalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas Pengadaan IPAL Puskesmas Paket Paket 0 2 2 2 2 8 0 600 600 600 600 2400 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 5,718 3,218 4,518 3,218 3,518 20,191
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Volume Jumlah Jumlah KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Tabel 4.2d Program & Kegiatan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non Pemerintah Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) NO. PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/ Kel./Kws) SAT Volume KEMITRAAN CSR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pembebasan Lahan 3 0 0 0 0 26 60 0 0 0 0 60 0 7 0 0 0 0 0 140 0 0 0 140 0 0 7 0 0 0 0 0 140 0 0 140 0 0 0 7 0 0 0 0 0 140 0 140 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 140 140 Operasional & Pemeliharaan IPAL Komunal 3 2 3 5 13 0 0 35 35 35 105 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 75 175 175 175 175 775
4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Berdasarkan strategi pengembangan persampahan, yaitu peningkatan jumlah cakupan layanan persampahan di perkotaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah Rumahtangga yang lebih sehat dan ramah lingkungan, dengan target pencapaian 100% pelayanan sampah di perkotaan. Beberapa program yang mendukung pencapaian target ini adalah : 1. Program pengembangan Kinerja Pengeloaaan Persampahan meliputi : a. Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan persampahan b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan d. Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 2. Program Perencanaan Pengembangan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Meliputi kegiatan : a. Koordinasi penyelesaian permasalahan persampahan b. Montoring dan evaluasi 3. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana-dan prasarana puskesmas meliputi pengadaan incenarator di puskesmas kecamatan Adapun rekapitulasi penganggaran dapat dilihat pada table 4.3 a, pendanaan sub sector air limbah oleh APBD II (Tabel 4.3b), APBD Prov. (Tabel 4.3c), APBN (Tabel 4.3d) dan Non Pemerintah (4.3e)
DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./Kws) Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Vol. Jumlah KAB. PROV. APBN Non Pemerintah Tabel 4.3a Program & Kegiatan Persampahan Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara N O PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah) Volume Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B B1 SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyusunan Master Plan Persampahan Kab. Luwu Utara Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan TPST Percontohan 3R di Pasar-Pasar Tradisional Kab. Luwu Utara Pasar Baliase Masamba Pasar Sabbang Pasar Bone-Bone Pasar Sukamaju Paket 1 400 400 400 Unit 1 1 0 350 0 0 0 350 27.27 273 1 1 0 0 350 0 0 350 27.27 273 1 1 0 0 0 350 0 350 27.27 273 1 1 0 0 0 0 350 350 27.27 273
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Perencanaan Teknis TPST Paket 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 120 Pengawasan /Supervisi Pembangunan TPST Pendampingan & Pelatihan Teknis Pengelolaan TPST Paket 1 1 1 1 4 0 20 20 20 20 80 80 Paket 1 1 1 1 4 0 20 20 20 20 80 80 Penyediaan Lahan Paket 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 120 O & M TPST Paket 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 120 120 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan TPST Percontohan 3R di Kawasan Padat Perkotaan Perencanaan Teknis TPST Pengawasan /Supervisi Pembangunan TPST Ke. Baliase Unit 1 1 2 350 0 350 0 0 700 63.64 636 Kel. Bone Unit 1 1 2 0 350 0 350 0 700 63.64 636 Kel. Kappuna Kel. Kasimbong Kel. Bone- Bone Kel. Marobo Unit 1 1 2 350 0 350 0 0 700 63.64 636 Unit 1 1 0 0 0 350 0 350 31.82 318 Unit 1 1 0 0 0 0 350 350 31.82 318 Paket 1 1 1 1 1 5 30 30 30 30 30 150 150 Paket 1 1 1 1 1 5 20 20 20 20 20 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pendampingan & Pelatihan Teknis Pengelolaan TPST Paket 1 1 1 1 1 5 20 20 20 20 20 100 100 Penyediaan Lahan Paket 1 1 1 1 1 5 30 30 30 30 30 150 150 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Kontainer/Arm Roll 700 Unit 3 5 5 5 5 23 900 1,5 1,5 1,5 1,5 6900 2.400 4.500 Pengadaan Truk Sampah Pusat Layanan 5 Unit 1 1 1 1 1 5 500 500 500 500 500 2500 2.500 Pengadaan Tempat Sampah (2 Komp.) (PKL,PKLp Jalan & taman,ppk,ppl) Unit 50 50 50 50 50 250 25 25 25 25 25 125 25 100 Pengadaan Tempat Sampah (2 Komp.) Rumah Tangga Peningkatan Operasional dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Kendaraan Pengangkut Sampah Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pembuatan Bronjong Pengaman Kolam Lindi 7000 Unit 350 350 350 350 350 1750 35 35 35 35 35 175 75 100 Tahu n 1 1 1 1 1 5 200 200 180 280 180 1040 1040 Unit 35 35 35 35 35 175 175 175 175 175 175 875 875 Unit 1 1 0 100 0 0 0 100 100 Pembuatan Jalan Inspeksi TPA Unit 1 1 0 0 300 0 0 300 300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pembuatan Workshop TPA Unit 1 1 0 0 0 300 0 300 300 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik TPA Unit 1 1 0 0 0 0 100 100 100 B2 B3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Paket 1 1 1 1 1 5 20 50 50 50 50 220 220 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Paket 1 1 1 1 1 5 20 50 50 50 50 220 220 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan istalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Pengadaan Incenarator Perencanaan Incenarator Pengawasan Incenarator Pelatihan Operator Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Utara Paket 1 1 1 1 4-500 500 500 500 2000 2 Paket 1 1 1 1 4 30 30 30 30 120 120 Paket 1 1 1 1 4 30 30 30 30 120 120 Paket 1 1 1 1 4 15 15 15 15 60 60 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 2.775 4.140 4.670 4.770 4.120 20.475 5039 4.900 10.136 320
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Volume Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.3b Program & Kegiatan Persampahan Pendanaan Oleh APBD Kab/Kota Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) No KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./ Kws) SA T Volume APBD Kab./Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B. SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1 8 xx 15 0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 8 xx 15 1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 6 8 xx 15 5 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan TPST Percontohan 3R di Pasar-Pasar Tradisional Penyusunan Master Plan Persampahan Kab. Luwu Utara - 1 0 0 0 100 0 400 0 0 0 100 Bappeda Pasar Baliase Masamba 0 1 0 0 0 1 0 27.2 7 0 0 0 27.27 KLH Pasar Bone-Bone 0 0 1 0 0 1 0 0 27.27 0 0 27.27 KLH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Perencanaan Teknis TPST Pengawasan /Supervisi Pembangunan TPST Pasar Sabbang 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300 KLH Pasar Sukamaju 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 300 300 KLH 0 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 KLH 0 1 1 1 1 4 0 20 20 20 20 80 KLH Pendampingan & Pelatihan Teknis Pengelolaan TPST 0 1 1 1 1 4 0 20 20 20 20 80 KLH Penyediaan Lahan 0 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 KLH O & M TPST 0 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 KLH 12 8 xx 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan TPST Percontohan 3R di Kawasan Padat Perkotaan Kel. Kappuna 1 0 1 0 0 2 31.8 2 0 31.82 0 0 63.6 4 KLH/ DPU Kel. Kasimbong 0 1 0 1 0 2 0 31.8 2 0 31.8 2 0 63.6 4 KLH/ DPU Kel. Bone 1 0 1 0 0 2 Kel. Baliase 0 0 0 1 0 1 0 0 0 31.8 2 0 31.82 0 0 Kel. Bone-Bone 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31.82 Kel. Marobo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31.82 31.8 2 0 63.6 4 31.8 2 31.8 2 31.8 2 KLH/ DPU KLH/ DPU KLH/ DPU KLH/ DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Perencanaan Teknis TPST 1 1 1 1 1 5 30 30 30 30 30 150 Pengawasan /Supervisi Pembangunan TPST 1 1 1 1 1 5 20 20 20 20 20 100 Pendampingan & Pelatihan Teknis Pengelolaan TPST 1 1 1 1 1 5 20 20 20 20 20 100 KLH/ DPU KLH/ DPU KLH/ DPU Penyediaan Lahan 3 8 xx 15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1 1 1 1 1 5 30 30 30 30 30 150 KLH/ DPU Pengadaan Tempat Sampah Jalan & taman 50 50 50 50 50 250 50 50 50 50 50 25 KLH/ DPU Pengadaan Tempat Sampah Rumah Tangga 350 350 350 350 350 1750 150 150 150 150 150 75 KLH/ DPU Peningkatan Operasional dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1 1 1 1 1 5 200 200 180 280 180 104 0 KLH/ DPU Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pembuatan Bronjong Pengaman Kolam Lindi 0 1 0 0 0 1 0 100 0 0 0 100 KLH/ DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pembuatan Jalan Inspeksi TPA Pembuatan Workshop TPA 0 0 1 0 0 1 0 0 300 0 0 300 DKP 0 0 0 1 0 1 0 0 0 300 0 300 DKP Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik TPA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100 100 DKP Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Kendaraan Pengangkut Sampah 1 6 xx 19 0 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 35 35 35 35 35 175 175 175 175 175 175 875 DKP 2 6 xx 19 1 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan 1 6 xx 19 1 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 2 xx 25 0 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1 1 1 1 1 5 20 50 50 50 50 220 Bappeda 1 1 1 1 1 5 20 50 50 50 50 220 Bappeda Perencanaan Incenarator 0 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 Dinkes Pengawasan Incenarator 0 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 Dinkes Pelatihan Operator 1 4 0 15 15 15 15 60 Dinkes Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 698 959 1170 1270 939 5038
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUAN Total Volume Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.3c Program & Kegiatan Persampahan Pendanaan Oleh APBD Provinsi Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NO KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./Kws) Volume APBD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B. SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1 8 xx 15 0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3 8 xx 15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Kontainer/Arm Roll Masamba 2.4 2.4 2.4 2.4 9.6 600 600 600 600 2,4 Satker PLP DKP Pengadaan Truk Sampah Masamba, Bone-Bone 1 1 1 1 1 5 500 500 500 500 500 2,5 Satker PLP DKP Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 500 1100 1100 1100 1100 4900
DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./Kws) Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah v terlayani SAT Total Volume Jumlah Jumlah Jumlah Total SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Tabel 4.3d Program & Kegiatan Persampahan Pendanaan Oleh APBN Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) N O KODE NOMENKLATUR Volume RUPIAH MURNI PHLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 B SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1 8 xx 15 0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6 8 xx 15 5 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan TPST Percontohan 3R di Pasar-Pasar Tradisional Baliase 0 1 0 0 0 1 0 273 0 0 0 273 1 2 8 xx 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Bone- Bone 0 0 1 0 0 1 0 0 273 0 0 273 Sukamaju 0 0 0 1 0 1 0 0 0 273 0 273 Sabbang 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 273 273 TPST Percontohan 3R di Kawasan Padat Perkotaan Kel. Baaliase 1 0 1 0 0 2 318.1 82 0 318.1 82 0 0 636 Kel. Bone 0 1 0 1 0 2 0 318.1 82 0 318.1 82 0 636
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 8 xx 15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Kontainer/Arm Roll Kel. Kappuna 1 0 1 0 0 2 Kel. Kasimb ong Kel. Bone- Bone Kel. Marobo 318.1 82 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 318.1 82 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 636 318.1 82 0 318 318.18 2 318.18 2 3 3 3 3 3 15 900 900 900 900 900 4,5 318 318 1 2 xx 25 0 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1 2 xx 25 7 Pembangunan istalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Pengadaan Incenarator 0 1 1 1 1 4 0 500 500 500 500 2000 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 1,536 1,990 2,309 2,309 1,990 10,136
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Volume Jumlah Jumlah KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.3e Program & Kegiatan Persampahan Pendanaan Oleh Non Pemerintah Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) NO PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./Kws) SAT dibiayai Swasta / CSR Volume KEMITRAAN CSR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B. SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan O & M TPST 0 1 1 1 1 4 0 30 30 30 30 120 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Tempat Sampah Jalan & taman Pengadaan Tempat Sampah Rumah Tangga 40 40 40 40 40 200 20 20 20 20 20 100 80 80 80 80 80 400 20 20 20 20 20 100 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 40 70 70 70 70 320
5.4. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DRAINASE Berdasarkan strategi pengembangan drainase, yaitu peningkatan jumlah cakupan layanan drainase di daerah rawan genangan. Beberapa program yang mendukung pencapaian target ini adalah : 1. Program Pembanguan Drainase dan Gorong-Gorong meliputi : a. Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan dan rehabilitasi Drainase dan Gorong-Gorong 2. Program Pembangunan turap, talud, bronjong meliputi perencanaan, pembangunan/rehabilitasi, pengawasan dan monitoring. 3. Program Peningkatan infrastruktur perdesaan meliputi Kegiatan peningkatan penyehatan lingkungan perdesaan Adapun rekapitulasi penganggaran dapat dilihat pada table 4.4 a, pendanaan sub sector air limbah oleh APBD II (Tabel 4.4b), APBD Prov. (Tabel 4.4c), APBN (Tabel 4.4d) dan Non Pemerintah (4.4e)
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SAT Total Vol. Jumlah KAB. PROV. APBN Non Pemerintah Tabel 4.5a Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah) Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) NO PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN DETAIL LOKASI (/Desa/Kel./ Kws) Volume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 C. SUB-SEKTOR DRAINASE C1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Paket 1 1 1 1 1 5 40 40 40 40 40 200 200 2 Pengawasan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong Paket 1 1 1 1 1 5 30 20 20 20 20 110 110 3 Penyusunan Master plan Drainase Kab. Luwu Utara Paket 1-200 - - - 200 200 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 2 Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Sukamaju Kaluku Sukamaju Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Sukamaju Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 438 438 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 Mulyasari Sukamaju Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulang Sari Tulung Indah Sumber Baru Wonokerto Wonosari Banyuwangi Ketulungan Paomacang Tolangi Sukamaju Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Sukamaju Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700-700 - - Sukamaju Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 525 - - - Sukamaju Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 525 - - - Sukamaju Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 Sukamaju Meter - - 300 300-600 - - 105 105-210 210 - - - Sukamaju Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 350 Sukamaju Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700 700 - - - Sukamaju Meter - - - 300 300 600 - - - 105 105 210 210 13 Pembangunan Drainase Jalan Pramuka Sukamaju Meter 150 0 1500 1500 4500 - - 525 525 525 1575-1575 - - 14 Pemeliharaan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Masamba Masamba Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 875 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 15 Pembangunan Drainase Kel. Kasimbong Masamba Meter - - 500 500 250 1250 - - 175 175 87.5 437,5 437,5 - - - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pembangunan drainase Kelurahan Bone Pongo Pembangunan Drainase Kel. Kappuna Pembangunan Drainase Kel. Kappuna Pembangunan Drainase Link. Sapek Kel. Bone Lanjutan pembuatan drainase kelurahan Baliase lingkungan Lindu Lanjutan pembuatan drainase kelurahan Baliase lingkungan Baliase anjutan pembuatan drainase Primer ngkungan Pasar Kel. Baliase Pembangunan drainase Kamiri dan limbong Bittoen Desa Kamiri Pembangunan drainase dusun pincara Desa pincara Pembangunan drainase ibukota desa sepakat Masamba Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 437,5 - - - Masamba Meter - 350 300 - - 650-122,5 105 - - 227,5 227,5 - - - Masamba Meter 150 500 500 - - 1150 50 175 175 - - 400 400 - - - Masamba Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Masamba Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Masamba Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 437,5 - - - Masamba Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 - Masamba Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 - Masamba Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 437,5 - - - Masamba Meter - 350 300 - - 650-122,5 105 - - 227,5 227,5 - - - Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350-350 - - 437, 5 437, 5 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 Pembangunan drainase dusun Labomba Desa Toradda Masamba Meter - 200 200 200 200 1000-70 70 70 70 280 280 - - - 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pembangunan drainase Desa laba Sumillin Masamba Pombakka Rompu Pongo Pembangunan drainase dibelakang SMPN 1 masamba lingk Pasar selatan kel Bone Pembangunan drainase dusun Laira Desa Torada Pembangunan drainase mulai dari batas kelurahan Bone desa Laba Pembangunan drainase dusun Masuru Desa Pombaka Pembangunan drainase lingk sapek kel Bone Masamba Meter - - - 250 500 750 - - - 87,5 175 262,5 262,5 - - Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Masamba Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 525 - - - Masamba Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 420 - - - Masamba Meter - - - 250 500 750 - - - 87,5 175 262,5 262,5 - - - Masamba Meter - - 500 500 500 1500 - - 175 175 175 525 525 - - - Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Masamba Meter 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Masamba Meter 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 39 40 41 42 Pembangunan drainase dusun To Sapu Desa pombaka Pembangunan drainase lorong lempengan-dusun Lumi Desa laba Pembangunan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Sumber Harum Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Masamba Meter - - - 250 250 500 - - - 87,5 87,5 175 175 - - - Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Meter - - 300 300 300 900 - - 105 105 105 315 315 - - - 43 Meter - 500 500 500 500 2500-175 175 175 175 700 350 350 - - 44 Pembangunan Drainase Jalan Kecamatan Sumber Wangi Meter - - 300 300 300 900 - - 105 105 105 315 315 - - - 45 Pembangunan Drainase Jalan Kecamatan Mekar Jaya Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 350 - - - 46 Pembangunan Saluran Air (Drainase) Ds. Kapidi Meter 500 300 300 300 300 1700 175 105 105 105 105 595 385 210 47 Cendana Putih I Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 420 - - - 48 Pembangunan Drainase Dsn. T Sari Harapan Meter - - - 250 250 500 - - - 87,5 87,5 175 175 - - - 49 Pembangunan Drainase Dsn. Adil Harapan Meter - - - 250 250 500 - - - 87,5 87,5 175 175 - - - 50 Harapan Meter - - 300 300 300 900 - - 105 105 105 315 315 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 51 Benteng Meter 750 500 500 500 500 2750 262,5 175 175 175 175 962,5-962,5 - - 52 Hasanah Meter - - - 250 250 500 - - - 87,5 87,5 175 175 - - - 53 Ujung Mattajang Meter - - 250 250 250 750 - - 87,5 87,5 87,5 262,5 262,5 - - - 54 Kapidi Meter - - 500 500 500 1500 - - 175 175 175 525 525 - - - 55 56 57 Cendana Putih Dn karya Bakti Pembuatan Drainase Lanjutan Dusun Karondang,Mekar Sari dan Bali Sari Ds. CP II Pembangunan Drainase Ds.Mangalle Meter - - 250 250 250 750 - - 87,5 87,5 87,5 262,5 262,5 - - - Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 350 - - - Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - 58 Uraso Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 420 - - - 59 60 61 62 Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Bone-Bone Sidomukti Pembangunan Drainase Plat Dekker ruas jalan Beringin menuju Ds. Poreang Muktisari Bone-Bone Meter 1000 500 500 500 500 2500 350 175 175 175 175 1050 350 700 - - Bone-Bone Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Bone-Bone Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700 420 280 - - Bone-Bone Meter - 800 800 800 800 3200-280 280 280 280 1120 560 560 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 63 Pembangunan Drainase jalan Poros Pongko Bone-Bone Meter 700 600 600 600 600 3100 245 210 210 210 210 1085 1085 - - - 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Bantimurung Patoloan Munte Patila Tamuku Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Sabbang Pembangunan Drainase Kelurahan Marobo Pembangunan Drainase Dsn.Makakende Ds. Tulaktallu Pembangunan Drainase Dsn.Monto Ds. Tulaktallu Batu Alang Pengkendekan Bone-Bone Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 420 - - - Bone-Bone Meter - - 500 500 500 1500 - - 175 175 175 525 525 - - - Bone-Bone Meter - 1000 500 500-2000 - 350 175 175-700 - 700 - - Bone-Bone Meter - 1000 500 500-2000 - 350 175 175-700 - 700 - - Bone-Bone Meter - 1000 500 500-2000 - 350 175 175-700 - 700 - - Sabbang Meter 750 750 750 750 750 3750 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 1312,5 787,5 525 - - Sabbang Meter 700 600 600 600 600 3100 245 210 210 210 210 1085-1085 - - Sabbang Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Sabbang Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 420 - - - Sabbang Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 350 - - - Sabbang Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700 700 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 75 76 77 78 Pembangunan Drainase jalan gunung khayangan Pembangunan Drainase Dsn. Padang Sarre Ds. Buntu Torpedo Pembangunan Drainase Dsn. Pantonangan Ds. Buntu Torpedo Mari-Mari Sabbang Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 350 - - - Sabbang Meter 600 600 600 600 600 3000 210 210 210 210 210 1050-1050 - - Sabbang Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Sabbang Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700 700 - - - 79 80 81 82 83 84 85 86 Pompaniki Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Baebunta Sassa Tarobok Bumi Harapan Palandan Pembangunan Drainase dusun Salulemo I dan II Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Malangke Sabbang Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 350 - - - Baebunta Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Baebunta Meter 350 350 350 350 350 1750 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 612,5 367,5 245 - - Baebunta Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 525 - - - Baebunta Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 437,5 - - - Baebunta Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Baebunta Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 525 350 - - Malangke Meter 750 750 750 750 750 3750 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 1312,5 787,5 525 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 87 Pembangunan Draenase Poros Jalan Tolada Malangke Meter 1500 1000 1000 1000 1000 5500 525 350 350 350 350 1925 1225 700 - - 88 89 90 91 92 Pembangunan Draenase Desa Benteng Pembuatan Drainase Poros Tingkara - Panandara Pembangunan Drainase Poros Padang - Cappasolo Pembangunan Drainase Tambak Dusun Kalase dan Pawelle Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Malangke Barat Malangke Meter - 200 200 200 200 1000-70 70 70 70 280 280 - - - Malangke Meter 600 600 600 600 600 3000 210 210 210 210 210 1050-1050 - - Malangke Meter 700 700 700 700 700 3500 245 245 245 245 245 1225 735 490 - - Malangke Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 875 - - - Malangke Barat Meter 700 700 700 700 700 3500 245 245 245 245 245 1225 735 490 - - 93 Arusu Malangke Barat Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 350 - - - 94 Pao Malangke Barat Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 437,5 - - - 95 Waelawi Malangke Barat Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 525 - - - 96 Kalitata Malangke Barat Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 525 - - - 97 Baku-Baku Malangke Barat Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 437,5 - - - 98 Pembangunan Drainase Dalam Kota Seko Seko Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875-875 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 99 Lodang Seko Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 437,5 - - - 100 Pembangunan Drainase Dalam Kota Limbong Limbong Meter 700 700 700 700 700 3500 245 245 245 245 245 1225 735 490 - - Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Volume Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Tabel 4.4b Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Pendanaaan Oleh APBD Kabupaten Luwu Utara Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara N O KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/Ke l./kws) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota SAT Volume Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Kab./Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C SUB-SEKTOR DRAINASE 1 3 xx 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 3 xx 16 1 1 3 xx 16 4 1 3 xx 16 5 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pengawasan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong Penyusunan Master plan Drainase Kab. Luwu Utara Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Drainase Dlm 1 Ibukota Sukamaju Pembangunan Drainase 2 Desa Kaluku 3 Mulyasari Sukamaju Paket 1 1 1 1 1 5 40 40 40 40 40 200 DPU Paket 1 1 1 1 1 5 30 20 20 20 20 110 DPU Paket 1-200 - - - 200 DPU Meter 500 500 500 - - 1500 175 175 175 - - 525 DPU Sukamaju Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 438 DPU Sukamaju Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 525 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 Tulang Sari Sumber Baru Wonokerto Wonosari Banyuwangi Ketulungan Paomacang Tolangi Pemeliharaan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Masamba Pembangunan Drainase Kel. Kasimbong Pembangunan drainase Kelurahan Bone Pongo Pembangunan Drainase Kel. Kappuna Pembangunan Drainase Kel. Kappuna Sukamaju Meter 500 500 500 - - 2500 175 175 175 - - 525 DPU Sukamaju Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 DPU Sukamaju Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 DPU Sukamaju Meter 500 500 500 - - 2500 175 175 175 - - 525 DPU Sukamaju Meter - - 300 300-600 - - 105 105-210 DPU Sukamaju Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 DPU Sukamaju Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700 DPU Sukamaju Meter - - - 300 300 600 - - - 105 105 210 DPU Masamba Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 DPU Masamba Meter - - 500 500 250 1250 - - 175 175 87.5 437,5 DPU Masamba Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 DPU Masamba Meter - 350 300 - - 650-122,5 105 - - 227,5 DPU Masamba Meter 150 500 500 - - 1150 50 175 175 - - 400 DPU Masamba Meter 500 500 500 - - 2500 175 175 175 - - 525 DPU 18 Pembangunan Drainase Link. Sapek Kel. Bone Masamba Meter 500 500 500 - - 2500 175 175 175 - - 525 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Lanjutan pembuatan drainase kelurahan Baliase lingkungan Lindu Pembangunan drainase Kamiri dan limbong Bittoen Desa Kamiri Pembangunan drainase dusun pincara Desa pincara Pembangunan drainase dusun Labomba Desa Toradda Pembangunan drainase Desa laba Sumillin Masamba Pombakka Rompu Pongo Pembangunan drainase dibelakang SMPN 1 masamba lingk Pasar selatan kel Bone Pembangunan drainase dusun Laira Desa Torada Pembangunan drainase mulai dari batas kelurahan Bone desa Laba Pembangunan drainase dusun Masuru Desa Pombaka Masamba Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 DPU Masamba Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 DPU Masamba Meter - 350 300 - - 650-122,5 105 - - 227,5 DPU Masamba Meter - 200 200 200 200 1000-70 70 70 70 280 DPU Masamba Meter - - - 250 500 750 - - - 87,5 175 262,5 DPU Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Masamba Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 DPU Masamba Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 DPU Masamba Meter - - - 250 500 750 - - - 87,5 175 262,5 DPU Masamba Meter - - 500 500 500 1500 - - 175 175 175 525 DPU Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Masamba Meter 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Pembangunan drainase lingk sapek kel Bone Pembangunan drainase dusun To Sapu Desa pombaka Pembangunan drainase lorong lempengan-dusun Lumi Desa laba Pembangunan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Sumber Harum Pembangunan Drainase Jalan Kecamatan Sumber Wangi Pembangunan Drainase Jalan Kecamatan Mekar Jaya Pembangunan Saluran Air (Drainase) Ds. Kapidi Cendana Putih I Pembangunan Drainase Dsn. T Sari Harapan Pembangunan Drainase Dsn. Adil Harapan Hasanah Ujung Mattajang Kapidi Masamba Meter 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Masamba Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Masamba Meter - - - 250 250 500 - - - 87,5 87,5 175 DPU Meter 500 500 500 -- - 1500 175 175 175 - - 525 DPU Meter - - 300 300 300 900 - - 105 105 105 315 DPU Meter - 500 500 - - 1000-175 175 - - 350 DPU Meter - - 300 300 300 900 - - 105 105 105 315 DPU Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 DPU Meter 500 300 300 - - 1100 175 105 105 - - 285 DPU Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 DPU Meter - - - 250 250 500 - - - 87,5 87,5 175 DPU Meter - - - 250 250 500 - - - 87,5 87,5 175 DPU Meter - - - 250 250 500 - - - 87,5 87,5 175 DPU Meter - - 250 250 250 750 - - 87,5 87,5 87,5 262,5 DPU Meter - - 500 500 500 1500 - - 175 175 175 525 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Cendana Putih Dn karya Bakti Pembuatan Drainase Lanjutan Dusun Karondang,Mekar Sari dan Bali Sari Ds. CP II Pembangunan Drainase Ds.Mangalle Uraso Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Bone-Bone Sidomukti Pembangunan Drainase Plat Dekker ruas jalan Beringin menuju Ds. Poreang Muktisari Pembangunan Drainase jalan Poros Pongko Bantimurung Patoloan Pembangunan Drainase Dsn.Makakende Ds. Tulaktallu Pembangunan Drainase Dsn.Monto Ds. Tulaktallu Batu Alang Pengkendekan Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Meter - - 250 250 250 750 - - 87,5 87,5 87,5 262,5 DPU Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 DPU Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 DPU Meter 1000 - - - - 1000 350 - - - - 350 DPU Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 DPU Meter 400 400 400 - - 2000 140 140 140 - - 420 DPU Meter - 800 800 - - 1600 - - - 280 280 560 DPU Meter 700 600 600 600 600 3100 245 210 210 210 210 1085 DPU Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 DPU Meter - - 500 500 500 1500 - - 175 175 175 525 DPU Sabbang Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Sabbang Meter - 300 300 300 300 1200-105 105 105 105 420 DPU Sabbang Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 DPU Sabbang Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Pembangunan Drainase jalan gunung khayangan Pembangunan Drainase Dsn. Pantonangan Ds. Buntu Torpedo Mari-Mari Pompaniki Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Baebunta Sassa Tarobok Bumi Harapan Palandan Pembangunan Drainase dusun Salulemo I dan II Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Malangke Pembangunan Draenase Poros Jalan Tolada Pembangunan Draenase Desa Benteng Pembuatan Drainase Poros Tingkara - Panandara Pembangunan Drainase Poros Padang - Cappasolo Sabbang Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 DPU Sabbang Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Sabbang Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700 DPU Sabbang Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 DPU Baebunta Meter 500 500 500 - - 1500 175 175 175 - - 525 DPU Baebunta Meter 350 350 350 - - 1050 122,5 122,5 122,5 - - 367,5 DPU Baebunta Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 DPU Baebunta Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 DPU Baebunta Meter 500 500 500 - - 1500 175 175 175 - - 525 DPU Baebunta Meter 500 500 500 - - 1500 175 175 175 - - 525 DPU Malangke Meter 750 750 750 - - 2250 262,5 262,5 262,5 - - 787,5 DPU Malangke Meter 1500 1000 1000 - - 3500 525 350 350 - - 1255 DPU Malangke Meter - 200 200 200 200 1000-70 70 70 70 280 DPU Malangke Meter 600 600 600 600 600 3000 210 210 210 210 210 1050 DPU Malangke Meter 700 700 700 - - 3500 245 245 245 - - 735 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 78 79 80 81 82 83 84 85 87 Pembangunan Drainase Tambak Dusun Kalase dan Pawelle Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Malangke Barat Arusu Pao Waelawi Kalitata Baku-Baku Lodang Pembangunan Drainase Dalam Kota Limbong JUMLAH TOTAL Malangke Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 DPU Malangke Barat Malangke Barat Malangke Barat Malangke Barat Malangke Barat Malangke Barat Meter 700 700 700 - - 2100 245 245 245 - - 735 DPU Meter 200 200 200 200 200 1200 70 70 70 70 70 350 DPU Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 DPU Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 DPU Meter 300 300 300 300 300 1500 105 105 105 105 105 525 DPU Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 DPU Seko Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 DPU Limbong Meter 700 700 700 - - 2100 245 245 245 - - 735 DPU
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Volume Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Tabel 4.4b Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Pendanaaan Oleh APBD Provinsi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara N O KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/K el./kws) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota SAT Volume Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Kab./Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C SUB-SEKTOR DRAINASE Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Drainase Dlm 1 Ibukota Sukamaju 2 Mulyasari 3 Tulang Sari 4 Tulung Indah 5 6 7 Wonosari Pembangunan Drainase Jalan Pramuka Pembangunan Drainase Kel. Kappuna Sukamaju Sukamaju Sukamaju Sukamaju Sukamaju Sukamaju Masamba Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Meter 400 400 400 400 400 2000 140 140 140 140 140 700 Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Meter 1500 1500 1500 4500 - - 525 525 525 1575 Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Dinas CK Dinas CK Dinas CK Dinas CK Dinas CK Dinas CK Dinas CK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pembangunan Drainase Link. Sapek Kel. Bone Lanjutan pembuatan drainase kelurahan Baliase lingkungan Baliase anjutan pembuatan drainase Primer ngkungan Pasar Kel. Baliase Pembangunan drainase ibukota desa sepakat Pembangunan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Pembangunan Saluran Air (Drainase) Ds. Kapidi Benteng Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Bone-Bone Sidomukti Pembangunan Drainase Plat Dekker ruas jalan Beringin menuju Ds. Poreang Muktisari Munte Patila Masamba Masamba Masamba Masamba Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Bone- Bone Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 Meter 250 250 250 250 250 1250 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 437,5 Meter - 250 250 250 250 1000-87,5 87,5 87,5 87,5 350 Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Meter - - - 300 300 1100 - - - 105 105 210 Meter 750 500 500 500 500 2750 262,5 175 175 175 175 962,5 Meter - 500 500 500 500 1000-175 175 175 175 700 Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 350 Meter - - - 400 400 800 - - - 140 140 280 Meter - - - 800 800 3200 - - - 280 280 560 Meter - 1000 500 500-2000 - 350 175 175-700 Meter - 1000 500 500-2000 - 350 175 175-700 Dinas CK Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 3 x x 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tamuku Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Sabbang Pembangunan Drainase Kelurahan Marobo Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Baebunta Sassa Pembuatan Drainase Poros Tingkara - Panandara Pembangunan Drainase Poros Padang - Cappasolo Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Malangke Barat Pembangunan Drainase Dalam Kota Seko Pembangunan Drainase Dalam Kota Limbong Bone- Bone Meter - 1000 500 500-2000 - 350 175 175-700 Sabbang Meter - - - 750 750 1500 - - - 262,5 Sabbang Meter 700 600 600 600 600 3100 245 210 210 210 210 1085 Baebunta Meter - - - 500 500 1000 - - - 175 175 525 Baebunta Meter - - - 350 350 1050 - - - 122,5 122,5 525 Malangke Malangke Malangke Barat 30 0 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan TOTAL JUMLAH Meter 600 600 600 600 600 3000 210 210 210 210 210 1050 Meter - - - 700 700 1400 - - - 245 245 490 Meter - - - 700 700 1400 - - - 245 245 490 Seko Meter 500 500 500 500 500 2500 175 175 175 175 175 875 Limbong Meter - - - 700 700 1400 - - - 245 245 490 4535.6 4 4535. 64 4535.64 4535.6 4 4535.6 4 22678. 2 262, 5 525 680 680 680 680 680 3,402 Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP Satker PLP
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SAT Total Vol Jumlah Jumlah Jumlah Total SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Tabel 4.4c Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Pendanaaan Oleh APBN Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara NO KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/ Kel./Kws) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN Volume RUPIAH MURNI Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) PHLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C. SUB-SEKTOR DRAINASE 1 3 x x 16 0 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Sumur Resapan & Biopori di daerah perumahan Pembangunan Sumur Resapan & Biopori di kawasan permukiman rawan genanngan Pengadaan Truk Pengangkut sedimen & sampah drainase Masamba Malangke Barat, Malangke, Bone- Bone Masamba 1 - - 1-2 200 - - 200-400 400-1 - - 1 - - 200 - - 200 400 400 - - 1 - - - - - 200 - - 200 200 1 1 2 2 2 8 125 125 250 250 250 1000 1000 0 1 0 0 0 1 0 1000 0 0 0 1000 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 3 x x 1 3 x x 30 0 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 30 1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Kab. Luwu Utara 680 1530 1530 1530 1530 6803 6803 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase 1005 2855 1980 1980 1980 9803 9803
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Volume Jumlah Jumlah KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.4d Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Pendanaaan Oleh Non Pemerintah DETAIL Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) NO PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) LOKASI (/Desa/Kel./Kws) SAT Volume KEMITRAAN CSR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B. SUB-SEKTOR DRAINASE BELUM ADA DATA Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase
5.5 ASPEK PHBS & PROMOSI HYGIENE Aspek PHBS menjadi salah satu prioritas penanganan sector sanitasi, mengingat pembangunan fisik infrastruktur sanitasi tanpa diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk Pola Hidup Bersih dan Sehat. Beberapa program yang mendukung pencapaian target ini adalah : 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat meliputi : a. Kampanye/Pemicuan b. Pengembangan Media Promosi dan Infomasi Sadar Hidup sehat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Meliputi kegiatan : a. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan b. Montoring dan evaluasi 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 4. Program kerjasama informasi dan media massa, penyebarluasan informasi mengenai pembangunan daerah Adapun rekapitulasi penganggaran dapat dilihat pada table 4.5a, pendanaan sub sector air limbah oleh APBD II (Tabel 4.5b), APBD Prov. (Tabel 4.5c), APBN (Tabel 4.5d) dan Non Pemerintah (4.5e)
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Vol. Jumlah KAB. PROV. APBN Non Pemerintah Tabel 4.5a Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara N O PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN DETAIL LOKASI (/Des a/kel./kw s) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah) SAT Volume Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) 1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D. ASPEK PHBS dan Promosi Higiene D1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat A B Kampanye/ Pemicuan 1 2 Kampanye/Pemicuan Desa ODF Pemicuan Pembangunan Tangki Septk Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 14717 1 1 1 1 1 5 70 70 70 70 70 350 350 14717 1 1 1 1 1 5 70 70 70 70 70 350 350 1 Pengadaan mobil promosi kesehatan unit 1 1 500 - - - - 500 500 2 Pengadaan alat bantu media promosi kesehatan paket 5 4 3 3 3 18 300 240 180 180 180 1,08 1,08
1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3 4 Pengadaan billboard STOP BABS, CTPS, PHBS dll Pengadaan bingkai poster (Bingkai kaca) promosi kesehatan paket 20 15 15 15 15 80 60 30 30 30 30 180 180 paket 20 15 15 15 15 80 7 5.25 5.26 5.27 5.28 28 28 5 Pengadaan stiker promosi kesehatan, Brosur dll lbr 14000 14000 14000 14000 14000 7000 5 5 5 5 5 25 25 D2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat C Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1 Pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh kesehatan dan sanitarian puskesmas kali 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 15 75 75 D3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat D Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1 Road Show Penyuluhan tentang PHBS kali 1248 1248 1248 1248 1248 6240 150 187.2 187.2 187. 2 187. 2 899 899 2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Perilaku Hidup Bersih (PHBS) kali 1080 1080 1080 1080 1080 5400 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 162 162
1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3 Kampanye pola hidup sehat sanitasi melalui penggerakan dan pemberdayaan kali 1 1 1 1 1 5 10 15 15 15 15 70 70 D4 Program kerjasama informsi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tahun 1 1 1 1 1 5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250 250 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Tahun 1 1 1 1 1 5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250 250 D4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Thn 1 1 1 1 1 5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250 250 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Thn 1 1 1 1 1 5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250 250 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS 1,419 870 810 810 810 4,719 2,24-2,479 -
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Vol. Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Tabel 4.5b Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Pendanaan Oleh APBD Kabupaten Luwu Utara Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah) NO PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN DETAIL LOKASI (/ Desa/Kel./Kws) SAT Volume APBD Kab. Soppeng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D. ASPEK PHBS dan Promosi Higiene D1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat A B Kampanye/ Pemicuan 1 2 Kampanye/Pemicuan Desa ODF Pemicuan Pembangunan Tangki Septk Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Pengadaan mobil 1 promosi kesehatan 14717 1 1 1 1 1 5 70 70 70 70 70 350 DINKES DINKES 14717 1 1 1 1 1 5 70 70 70 70 70 350 DINKES DINKES unit 1 1 500 - - - - 500 DINKES DINKES DINKES DINKES 2 Pengadaan alat bantu media promosi kesehatan paket 5 4 3 3 3 18 300 240 180 180 180 1,08 DINKES DINKES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 4 5 Pengadaan billboard STOP BABS, CTPS, PHBS dll Pengadaan bingkai poster (Bingkai kaca) promosi kesehatan Pengadaan stiker promosi kesehatan, Brosur dll paket 20 15 15 15 15 80 60 30 30 30 30 180 DINKES DINKES paket 20 15 15 15 15 80 7 lbr 1400 0 5.25 5.25 5.25 5.25 28 DINKES DINKES 14000 14000 14000 14000 7000 5 5 5 5 5 25 DINKES DINKES D2 D3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat C Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1 Pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh kesehatan dan sanitarian puskesmas Program Pengembangan Lingkungan Sehat DINKES DINKES kali 1 1 1 1 1 1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 75 DINKES DINKES D Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1 2 Road Show Penyuluhan tentang PHBS Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Perilaku Hidup Bersih (PHBS) kali 1248 1248 1248 1248 1248 6240 150.0 187.2 187.2 187.2 187.2 899 DINKES DINKES kali 1080 1080 1080 1080 1080 5400 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 162 DINKES DINKES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D4 D5 3 Kampanye pola hidup sehat sanitasi melalui penggerakan dan pemberdayaan Program kerjasama informsi dan media massa A B kali 1 1 1 1 1 5 10 15 15 15 15 70 DINKES DINKES Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Thn 1 1 1 1 1 5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Thn 1 1 1 1 1 5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar HUMAS & INFOK OM HUMAS & INFOK OM HUMAS & INFOKO M HUMAS & INFOKO M A Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Thn 1 1 1 1 1 5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250 BAPPE DA BAPPE DA B Monitoring, evaluasi dan pelaporan Thn 1 1 1 1 1 5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250 BAPPE DA BAPPE DA Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS 1419 870 810 810 810 471 9 -
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.5c Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Pendanaan oleh APBD Provinsi NO. KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/Desa/ Kel./Kws) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Volume Total SAT Vol Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C. ASPEK PHBS dan Promosi Higiene BELUM ADA DATA Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Aspek PHBS
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUAN Total Volume Jumlah Jumlah Jumlah Total SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.5d Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Pendanaan oleh APBN NO KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (/ Desa/Kel./ Kws) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN Volume Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) RUPIAH MURNI PHLN D. Aspek PHBS 1 2 xx 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 2 xx 19 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Pengadaan alat bantu media promosi kesehatan Pengadaan billboard STOP BABS, CTPS, PHBS dll 1 - - - - 1 500 - - - - 500 5 4 3 3 3 18 300 240 180 180 180 1080 1 2 xx 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 2 xx 21 2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Road Show Penyuluhan tentang PHBS 1248 1248 1248 1248 1248 6240 150 187.2 187.2 187.2 187.2 898.8 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS 950 427 367 367 367 2,479 0 0 0 0 0 0 0 0
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani Total Volume Jumlah Jumlah KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tabel 4.5e Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Pendanaan oleh Non Pemerintah DETAIL Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) NO PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) LOKASI (/Desa/Kel./Kws) SAT Volume KEMITRAAN CSR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B. SUB-SEKTOR DRAINASE BELUM ADA DATA Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor PHBS