Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan 1 Pendidikan anak usia dini 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Kehidupan Masyarakat 2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 (Total Anggaran = 30 %) 3 Pendidikan menengah 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 4 Pendidikan nonformal 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 5 Pendidikan luar biasa 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 6 Peningkatan mutu pendidik & tenaga kependidikan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 7 Manajemen pelayanan pendidikan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 8 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9 Pengembangan budaya baca dan pembinaan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Perpustakaan 10 Obat dan perbekalan kesehatan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 11 Upaya Kesehatan Masyarakat 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Pengawasan obat dan makanan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 13 Pengembangan obat asli daerah 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 14 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 15 Perbaikan gizi masyarakat 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 16 Pengembangan lingkungan sehat 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 17 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 18 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 20 Pengadaan, peningkatan sarpras RSUD 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 21 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 22 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 23 Pembentukan Badan Layanan Umum Kesehatan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 24 Keluarga Berencana (KB) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 25 Kesehatan reproduksi remaja 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 26 Pelayanan kontrasepsi 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 27 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 KB/KR yang mandiri 28 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu- 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 PADU 29 Pemberdayaan fakir miskin, Komunikasi Adat Terpencil 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 30 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 KET. 1
No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 Pembinaan anak terlantar 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 32 Pembinaan para penyandang cacat & trauma 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 33 Pembinaan panti asuhan/panti jompo 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 34 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 (Eks narapidana, PSK, Narkoba & penyakit sosial lainnya 35 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 36 Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 37 Peningkatan kesempatan kerja 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 38 Perlindungan & pengembangan lembaga ketenagakerjaan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 39 Pengembangan wilayah transmigrasi 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 40 Peningkatan Prasana dan sarana perekonomian 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 masyarakat 41 Peningkatan peran perempuan diperdesaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 42 Peningkatan peran serta kepemudaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 43 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 44 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 45 Peningkatan kualitas pembinaan seni dan budaya 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 46 Pengembangan nilai budaya 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 47 Pengelolaan kekayaan budaya 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 48 Pengelolaan keragaman budaya 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 49 Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 budaya 50 Pengembangan pemasaran pariwisata 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 51 Pengembangan destinasi pariwisata 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 52 Pengembangan kemitraan pariwisata 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 53 Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 54 Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 55 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 desa 56 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 57 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 58 Pengembangan wawasan kebangsaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 59 Pendidikan politik masyarakat 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 60 Penguatan dan pembinaan lembaga keagamaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 61 Peningkatan Sarpras Peribadatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 62 Peningkatan pendidikan keagamaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 63 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 anak dan perempuan 64 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 KET. 2
No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan anak 65 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 perempuan 66 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 67 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 dalam pembangunan 68 Peningkatan pemberdayaan dan peran serta 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 perempuan dalam pemerintahan Total 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2 Mengembangkan Tata Kelola 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Pemerintahan Daerah Yang Baik 2 Peningkatan disiplin Aparatur 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 (Total Anggaran = 20 %) 3 Pengembangan Data Base Aparatur Berbasis IT 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 4 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 5 Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 melalui pembuatan SOP dan SPM SKPD 6 Pendirian dan Penguatan Badan Layanan Umum (BLU) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 7 Pengembangan data/informasi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemda 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 9 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 capaian kinerja dan keuangan 10 Penataan daerah otonomi baru 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12 Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 13 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 14 Peningkatan Sarana & Prasarana pelayanan publik 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 15 Pembangunan sistem pendaftaran tanah 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 16 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 17 Penataan administrasi kependudukan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 18 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber PAD 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 19 Peningkatan & pengembangan pengelolaan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 keuangan daerah 20 Pengelolaan dan pendataan aset daerah 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 21 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 22 Pengembangan Komunikasi & Telematika 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 23 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 24 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 dan informasi 25 Kerjasama informasi dengan mass media 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 KET. 3
No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 Pengembangan data/informasi/statistik daerah 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 27 Peningkatan Kerjasama antar Pemda 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 28 Peningkatan Kerjasama antara Pemda dengan swasta 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 29 Kerjasama pembangunan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 30 Perencanaan pembangunan daerah 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 31 Perencanaan pembangunan ekonomi 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 32 Perencanaan pembangunan sosial & budaya 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 33 Perencanaan pembangunan praswil dan SDA 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 34 Perencanaan pengembangan wilayah strategis 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 dan cepat tumbuh 35 Peningkatan kapasitas kelembagaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 perencanaan pembangunan daerah 36 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 37 Penguatan Kelembagaan Lokal 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 38 Bedah Kecamatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 39 Pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 40 Peningkatan sistem pengawasan internal dan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 41 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 aparatur pengawasan 42 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 prosedur pengawasan 43 Penataan peraturan perundang-undangan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 44 Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 45 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 46 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 47 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 kriminal 48 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 dan keamanan 49 Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 50 Pencegahan dini dan penanggulangan korban 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 bencana alam Total 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 3 Meningkatkan Pembangunan Sarana 1 Pembangunan jalan & jembatan 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 dan Prasarana Wilayah 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (Total Anggaran = 23 %) 3 Pembangunan sistem informasi/database jalan dan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 jembatan KET. 4
No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 6 Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 7 Peningkatan pelayanan angkutan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 8 Pembangunan sapras perhubungan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9 Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 10 Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 bermotor 11 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, embung 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12 Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 danau dan sumber daya air lainnya 13 Pengembangan Perumahan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14 Lingkungan Sehat perumahan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 15 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 air limbah 16 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 17 Pengendalian Banjir 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 18 Perencanaan Tata Ruang 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 19 Pemanfaatan ruang 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 20 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 21 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 22 Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 23 Pembangunan infrastruktur perdesaan 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Total 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 4 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 (Total Anggaran = 22 %) 2 Penciptaan iklim UKM yang kondusif 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 3 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 kompetitif UKM 5 Pengembangan industri kecil dan menengah 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 Pengembangan sentra-sentra industri potensial 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 7 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 8 Peningkatan dan pengembangan ekspor 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 9 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 10 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 11 Penyiapan potensi sumberdaya,sarana dan prasarana 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 daerah KET. 5
No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 13 Peningkatan sarana dan prasarana (pertanian/- 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 perkebunan) 14 Peningkatan kesejahteraan petani 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 15 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 perkebunan 16 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 17 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 lapangan 19 Penanggulangan OPT Perkebunan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 20 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 21 Peningkatan produksi hasil peternakan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 22 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 23 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 24 Pengembangan budidaya perikanan 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 25 Pengembangan perikanan tangkap 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 26 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 27 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 perikanan 28 Pengembangan kawasan budidaya laut/air payau dan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 air tawar 29 Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan tidur 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 30 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 31 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 32 Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 yang berpotensi merusak lingkungan 33 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 34 Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Energi 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 35 Peningkatan Produktivitas SDA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 36 Sistem informasi dan database pengelolaan SDA 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Total 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 5 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan 1 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Hidup 2 Pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (Total Anggaran = 5 %) 3 Pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan SDA dan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Lingkungan 4 Perlindungan dan konservasi SDA 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 5 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 KET. 6
No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 7 Rehabilitasi hutan dan lahan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 8 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 9 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Total 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 11.60 KET. 7
8
9
10
11
12
13
14