KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

5. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2018) pembangunan di urusan lingkungan hidup, urusan pertanian,

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

B A B - II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan sejahtera

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Transkripsi:

Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan 1 Pendidikan anak usia dini 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Kehidupan Masyarakat 2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 (Total Anggaran = 30 %) 3 Pendidikan menengah 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 4 Pendidikan nonformal 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 5 Pendidikan luar biasa 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 6 Peningkatan mutu pendidik & tenaga kependidikan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 7 Manajemen pelayanan pendidikan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 8 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9 Pengembangan budaya baca dan pembinaan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Perpustakaan 10 Obat dan perbekalan kesehatan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 11 Upaya Kesehatan Masyarakat 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Pengawasan obat dan makanan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 13 Pengembangan obat asli daerah 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 14 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 15 Perbaikan gizi masyarakat 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 16 Pengembangan lingkungan sehat 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 17 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 18 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 20 Pengadaan, peningkatan sarpras RSUD 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 21 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 22 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 23 Pembentukan Badan Layanan Umum Kesehatan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 24 Keluarga Berencana (KB) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 25 Kesehatan reproduksi remaja 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 26 Pelayanan kontrasepsi 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 27 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 KB/KR yang mandiri 28 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu- 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 PADU 29 Pemberdayaan fakir miskin, Komunikasi Adat Terpencil 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 30 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 KET. 1

No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 Pembinaan anak terlantar 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 32 Pembinaan para penyandang cacat & trauma 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 33 Pembinaan panti asuhan/panti jompo 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 34 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 (Eks narapidana, PSK, Narkoba & penyakit sosial lainnya 35 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 36 Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 37 Peningkatan kesempatan kerja 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 38 Perlindungan & pengembangan lembaga ketenagakerjaan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 39 Pengembangan wilayah transmigrasi 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 40 Peningkatan Prasana dan sarana perekonomian 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 masyarakat 41 Peningkatan peran perempuan diperdesaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 42 Peningkatan peran serta kepemudaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 43 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 44 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 45 Peningkatan kualitas pembinaan seni dan budaya 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 46 Pengembangan nilai budaya 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 47 Pengelolaan kekayaan budaya 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 48 Pengelolaan keragaman budaya 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 49 Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 budaya 50 Pengembangan pemasaran pariwisata 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 51 Pengembangan destinasi pariwisata 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 52 Pengembangan kemitraan pariwisata 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 53 Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 54 Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 55 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 desa 56 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 57 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 58 Pengembangan wawasan kebangsaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 59 Pendidikan politik masyarakat 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 60 Penguatan dan pembinaan lembaga keagamaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 61 Peningkatan Sarpras Peribadatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 62 Peningkatan pendidikan keagamaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 63 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 anak dan perempuan 64 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 KET. 2

No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan anak 65 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 perempuan 66 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 67 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 dalam pembangunan 68 Peningkatan pemberdayaan dan peran serta 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 perempuan dalam pemerintahan Total 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2 Mengembangkan Tata Kelola 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Pemerintahan Daerah Yang Baik 2 Peningkatan disiplin Aparatur 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 (Total Anggaran = 20 %) 3 Pengembangan Data Base Aparatur Berbasis IT 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 4 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 5 Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 melalui pembuatan SOP dan SPM SKPD 6 Pendirian dan Penguatan Badan Layanan Umum (BLU) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 7 Pengembangan data/informasi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemda 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 9 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 capaian kinerja dan keuangan 10 Penataan daerah otonomi baru 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12 Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 13 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 14 Peningkatan Sarana & Prasarana pelayanan publik 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 15 Pembangunan sistem pendaftaran tanah 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 16 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 17 Penataan administrasi kependudukan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 18 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber PAD 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 19 Peningkatan & pengembangan pengelolaan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 keuangan daerah 20 Pengelolaan dan pendataan aset daerah 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 21 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 22 Pengembangan Komunikasi & Telematika 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 23 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 24 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 dan informasi 25 Kerjasama informasi dengan mass media 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 KET. 3

No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 Pengembangan data/informasi/statistik daerah 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 27 Peningkatan Kerjasama antar Pemda 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 28 Peningkatan Kerjasama antara Pemda dengan swasta 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 29 Kerjasama pembangunan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 30 Perencanaan pembangunan daerah 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 31 Perencanaan pembangunan ekonomi 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 32 Perencanaan pembangunan sosial & budaya 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 33 Perencanaan pembangunan praswil dan SDA 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 34 Perencanaan pengembangan wilayah strategis 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 dan cepat tumbuh 35 Peningkatan kapasitas kelembagaan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 perencanaan pembangunan daerah 36 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 37 Penguatan Kelembagaan Lokal 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 38 Bedah Kecamatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 39 Pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 40 Peningkatan sistem pengawasan internal dan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 41 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 aparatur pengawasan 42 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 prosedur pengawasan 43 Penataan peraturan perundang-undangan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 44 Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 45 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 46 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 47 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 kriminal 48 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 dan keamanan 49 Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 50 Pencegahan dini dan penanggulangan korban 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 bencana alam Total 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 3 Meningkatkan Pembangunan Sarana 1 Pembangunan jalan & jembatan 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 dan Prasarana Wilayah 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (Total Anggaran = 23 %) 3 Pembangunan sistem informasi/database jalan dan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 jembatan KET. 4

No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 6 Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 7 Peningkatan pelayanan angkutan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 8 Pembangunan sapras perhubungan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9 Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 10 Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 bermotor 11 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, embung 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12 Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 danau dan sumber daya air lainnya 13 Pengembangan Perumahan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14 Lingkungan Sehat perumahan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 15 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 air limbah 16 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 17 Pengendalian Banjir 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 18 Perencanaan Tata Ruang 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 19 Pemanfaatan ruang 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 20 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 21 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 22 Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 23 Pembangunan infrastruktur perdesaan 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Total 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 4 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 (Total Anggaran = 22 %) 2 Penciptaan iklim UKM yang kondusif 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 3 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 kompetitif UKM 5 Pengembangan industri kecil dan menengah 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 Pengembangan sentra-sentra industri potensial 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 7 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 8 Peningkatan dan pengembangan ekspor 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 9 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 10 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 11 Penyiapan potensi sumberdaya,sarana dan prasarana 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 daerah KET. 5

No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 13 Peningkatan sarana dan prasarana (pertanian/- 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 perkebunan) 14 Peningkatan kesejahteraan petani 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 15 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 perkebunan 16 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 17 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 lapangan 19 Penanggulangan OPT Perkebunan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 20 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 21 Peningkatan produksi hasil peternakan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 22 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 23 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 24 Pengembangan budidaya perikanan 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 25 Pengembangan perikanan tangkap 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 26 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 27 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 perikanan 28 Pengembangan kawasan budidaya laut/air payau dan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 air tawar 29 Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan tidur 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 30 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 31 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 32 Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 yang berpotensi merusak lingkungan 33 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 34 Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Energi 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 35 Peningkatan Produktivitas SDA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 36 Sistem informasi dan database pengelolaan SDA 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Total 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 5 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan 1 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Hidup 2 Pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (Total Anggaran = 5 %) 3 Pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan SDA dan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Lingkungan 4 Perlindungan dan konservasi SDA 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 5 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 KET. 6

No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 7 Rehabilitasi hutan dan lahan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 8 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 9 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Total 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 11.60 KET. 7

8

9

10

11

12

13

14