Urusan Pemerintahan Organisasi RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 1.03 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum FORMULIR RKA - SKPD 2.2 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH 1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 3,029,566,333.90 0.00 3,029,566,333.90 1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 menyurat 1.03.1.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 0.00 128,44,000.00 0.00 128,44,000.00 daya air dan listrik 1.03.1.03.01.01.02.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 128,44,000.00 0.00 128,44,000.00 1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 0.00 100,06,200.00 0.00 100,06,200.00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.01.01.06.001 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.01.01.06.002 1.03.1.03.01.01.06.003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Oli Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 0.00 46,26,200.00 0.00 46,26,200.00 0.00 12,800,000.00 0.00 12,800,000.00 1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa 0.00 85,860,000.00 0.00 85,860,000.00 kebersihan kantor 1.03.1.03.01.01.08.001 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 85,860,000.00 0.00 85,860,000.00 1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis 0.00 122,428,26.50 0.00 122,428,26.50 kantor 1.03.1.03.01.01.10.001 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 122,428,26.50 0.00 122,428,26.50 1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan 0.00 19,18,130.00 0.00 19,18,130.00 penggandaan 1.03.1.03.01.01.11.001 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 19,18,130.00 0.00 19,18,130.00 1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0.00 13,020,000.00 0.00 13,020,000.00 perundang-undangan 1.03.1.03.01.01.15.001 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 13,020,000.00 0.00 13,020,000.00 1.03.1.03.01.01.1 Penyediaan makanan 0.00 9,165,50.00 0.00 9,165,50.00 dan minuman 1.03.1.03.01.01.1.001 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 9,165,50.00 0.00 9,165,50.00 1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar 0.00 29,630,000.00 0.00 29,630,000.00 daerah 1.03.1.03.01.01.18.001 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 29,630,000.00 0.00 29,630,000.00 1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 0.00 1,366,100,912.00 0.00 1,366,100,912.00 Administrasi/Teknis Perkantoran 1.03.1.03.01.01.19.001 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 0.00 1,366,100,912.00 0.00 1,366,100,912.00 1.03.1.03.01.01.21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 0.00 139,200,000.00 0.00 139,200,000.00 Administrasi 1.03.1.03.01.01.21.001 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi 0.00 139,200,000.00 0.00 139,200,000.00 1.03.1.03.01.01.22 Peringatan Hari Besar 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 Nasional 1.03.1.03.01.01.22.001 Peringatan Hari Besar 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
Nasional 1.03.1.03.01.01.28 Pameran Pembangunan 0.00 34,06,100.90 0.00 34,06,100.90 1.03.1.03.01.01.28.001 Pameran Pembangunan 0.00 34,06,100.90 0.00 34,06,100.90 1.03.1.03.01.01.36 Kegiatan Pembinaan ke 0.00 125,080,000.00 0.00 125,080,000.00 Dalam Daerah 1.03.1.03.01.01.36.001 Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah 0.00 125,080,000.00 0.00 125,080,000.00 1.03.1.03.01.01.44 Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan 0.00 50,400,000.00 0.00 50,400,000.00 Keamanan Perkantoran 1.03.1.03.01.01.44.001 Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran 0.00 50,400,000.00 0.00 50,400,000.00 1.03.1.03.01.01.58 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap 0.00 262,35,820.50 0.00 262,35,820.50 Program dan Kegiatan 1.03.1.03.01.01.58.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Program dan Kegiatan 0.00 262,35,820.50 0.00 262,35,820.50 1.03.1.03.01.01.63 Penyediaan Komponen instalasi 0.00 4,810,000.00 0.00 4,810,000.00 listrik/penerangan bangunan kantor 1.03.1.03.01.01.63.001 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 4,810,000.00 0.00 4,810,000.00 1.03.1.03.01.01. Dana Penunjang Untuk 0.00 24,999,694.00 0.00 24,999,694.00 Kegiatan Panitia FHO 1.03.1.03.01.01..001 Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Cipta Karya 1.03.1.03.01.01..002 Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Bina Marga 1.03.1.03.01.01..003 Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Sumber Daya Air 1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0.00 99,999,82.00 0.00 99,999,82.00 0.00 99,999,82.00 0.00 99,999,82.00 0.00 4,999,950.00 0.00 4,999,950.00 0.00 1,884,512,500.00 12,848,460,000.00 14,32,92,500.00 1.03.1.03.01.02.02 Pembangunan rumah 0.00 18,550,000.00 31,450,000.00 50,000,000.00 dinas 1.03.1.03.01.02.02.001 Pembangunan rumah dinas 0.00 18,550,000.00 31,450,000.00 50,000,000.00 1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan gedung 0.00 3,300,000.00 10,533,990,000.00 10,60,290,000.00 kantor 1.03.1.03.01.02.03.002 Pembangunan Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.03.1.03.01.02.03.003 Pembangunan Gedung Dinas Pertanian (DAK PRASARANA PEMERINTAH) 1.03.1.03.01.02.03.004 1.03.1.03.01.02.03.00 - Pembangunan Gedung Kelurahan 0.00 32,400,000.00 3,31,600,000.00 3,350,000,000.00 0.00 24,950,000.00 4,982,340,000.00 5,00,290,000.00 0.00 15,950,000.00 2,234,050,000.00 2,250,000,000.00 1.03.1.03.01.02.05 Pengadaan kendaraan 00,000,000.00 00,000,000.00 dinas/operasional 1.03.1.03.01.02.05.001 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 00,000,000.00 00,000,000.00 1.03.1.03.01.02.10 Pengadaan mebeleur 24,000,000.00 24,000,000.00 1.03.1.03.01.02.10.001 Pengadaan mebeleur 24,000,000.00 24,000,000.00 1.03.1.03.01.02.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 6,000,00 1.03.1.03.01.02.11.001 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 6,000,00 1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 kantor 1.03.1.03.01.02.22.001 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.03.1.03.01.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.01.02.31.001 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.01.02.40 Rehabilitasi sedang/berat 0.00 1,50,861,000.00 55,520,000.00 2,146,381,000.00 rumah jabatan 1.03.1.03.01.02.40.001 1.03.1.03.01.02.40.002 - Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 0.00 1,50,861,000.00 55,520,000.00 2,146,381,000.00 1.03.1.03.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03.1.03.01.02.42.001 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03.1.03.01.02.51 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 0.00 199,801,500.00 0.00 199,801,500.00 1.03.1.03.01.02.51.002 Rehab Pelayanan PDAM Cabang KKH Sintang 0.00 199,801,500.00 0.00 199,801,500.00 1.03.1.03.01.02.56 Pengadaan Perangkat 138,500,000.00 138,500,000.00 Komputer dan Printer 1.03.1.03.01.02.56.001 Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer 138,500,000.00 138,500,000.00 1.03.1.03.01.02.5 Pengadaan Peralatan 19,000,000.00 19,000,000.00 Audio dan Visual 1.03.1.03.01.02.5.001 Pengadaan Peralatan Audio dan Visual 19,000,000.00 19,000,000.00 1.03.1.03.01.02.58 Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer 1.03.1.03.01.02.58.001 Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer 1.03.1.03.01.02.9 Penataan Gedung 1.03.1.03.01.02.9.001-1.03.1.03.01.02.99 Pemeliharaan Rutin Berkala Lingkungan 120,000,000.00 120,000,000.00 1.03.1.03.01.02.99.001 Penataan Halaman Polisi Resort Sintang 1.03.1.03.01.02.99.002-1.03.1.03.01.02.99.003-1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120,000,000.00 120,000,000.00 56,000,000.00 160,85,000.00 0.00 216,85,000.00 1.03.1.03.01.05.04 Pengembangan Sumber 56,000,000.00 160,85,000.00 0.00 216,85,000.00 Daya Manusia 1.03.1.03.01.05.04.001 Aparatur Sipil Negara 1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56,000,000.00 160,85,000.00 0.00 216,85,000.00 0.00,426,811.50 0.00,426,811.50 1.03.1.03.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 0.00 3,661,08.50 0.00 3,661,08.50 anggaran 1.03.1.03.01.06.03.001 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0.00 3,661,08.50 0.00 3,661,08.50 1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan 0.00 18,622,80.00 0.00 18,622,80.00 keuangan akhir tahun 1.03.1.03.01.06.04.001 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0.00 18,622,80.00 0.00 18,622,80.00 1.03.1.03.01.06.06 Penyusunan LAKIP 0.00 4,558,803.00 0.00 4,558,803.00 1.03.1.03.01.06.06.001 Penyusunan LAKIP 0.00 4,558,803.00 0.00 4,558,803.00 1.03.1.03.01.06.13 Penyusunan dan Penataan Aset 0.00 50,583,520.00 0.00 50,583,520.00 Pemerintah 1.03.1.03.01.06.13.001 1.03.1.03.01.0 Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0.00 50,583,520.00 0.00 50,583,520.00 0.00 36,150,000.00 9,964,220,000.00 10,000,30,000.00 1.03.1.03.01.0.10 Lanjutan Pembangunan 0.00 36,150,000.00 9,164,220,000.00 9,200,30,000.00 Rumah Sakit Rujukan 1.03.1.03.01.0.10.001 Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan 0.00 36,150,000.00 9,164,220,000.00 9,200,30,000.00 1.03.1.03.01.0.11 Rehabilitasi Rumah Sakit 800,000,000.00 800,000,000.00 Umum Ade Moch Djoen 1.03.1.03.01.0.11.001 Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Ade Moch Djoen 800,000,000.00 800,000,000.00 1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan 0.00 113,400,000.00 96,439,181,660.00 96,552,581,660.00
Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 0.00 29,850,000.00 18,04,068,410.00 18,33,918,410.00 1.03.1.03.01.15.05.002 1.03.1.03.01.15.05.003 1.03.1.03.01.15.05.006-1.03.1.03.01.15.05.00 - Pembangunan Jembatan ( DAK IPD ) Pembangunan Jembatan ( DAK Reguler ) 0.00 29,850,000.00 16,193,91,90.00 16,223,6,90.00 2,510,150,440.00 2,510,150,440.00 1.03.1.03.01.15.09 Peningkatan jalan 0.00 83,550,000.00,35,113,250.00,818,663,250.00 1.03.1.03.01.15.09.002 1.03.1.03.01.15.09.003 1.03.1.03.01.15.09.004 1.03.1.03.01.15.09.005 ( DAK IPD ) ( DAK AFFIRMASI ) ( DAK Reguler ) ( DAK TAMBAHAN ) 1.03.1.03.01.15.09.006 (Dak Tambahan Usulan Daerah Tahun 2015) 1.03.1.03.01.15.09.00 Peningkatan jalan 1.03.1.03.01.15.09.009-1.03.1.03.01.15.09.012-1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 0.00 60,00,000.00 65,255,61,000.00 65,316,31,000.00 0.00 22,850,000.00 6,01,30,000.00 6,094,220,000.00 163,60,000.00 163,60,000.00 103,94,000.00 103,94,000.00 6,140,491,250.00 6,140,491,250.00 0.00 2,850,000.00 11,483,565,689.00 11,511,415,689.00 1.03.1.03.01.16.08 Pembangunan Saluran,140,00,000.00,140,00,000.00 Drainase /Gorong-rorong 1.03.1.03.01.16.08.002 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Paket 1 1.03.1.03.01.16.08.003 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Paket 2 1.03.1.03.01.16.08.004 1.03.1.03.01.16.08.005-1.03.1.03.01.16.08.006 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase 4,041,00,000.00 4,041,00,000.00 2,955,000,000.00 2,955,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00 1.03.1.03.01.16.11 pemeliharaan/peningkata n Saluran Drainase 0.00 2,850,000.00 4,343,495,689.00 4,31,345,689.00 Dalam Kota 1.03.1.03.01.16.11.001 pemeliharaan/peningkata n Saluran Drainase Dalam Kota 1.03.1.03.01.1 Program Pembangunan turap/talud/brojong 0.00 2,850,000.00 4,343,495,689.00 4,31,345,689.00 26,350,000.00 26,350,000.00 1.03.1.03.01.1.03 Pembangunan 26,350,000.00 26,350,000.00 turap/talud/bronjong 1.03.1.03.01.1.03.001 1.03.1.03.01.1.03.002-1.03.1.03.01.1.03.003 - Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 26,350,000.00 26,350,000.00 0.00,362,435,52.00 3,500,000,000.00 10,862,435,52.00 1.03.1.03.01.18.03 0.00,292,64,929.00 0.00,292,64,929.00 n jalan 1.03.1.03.01.18.03.002 UPJJ WILAYAH I 1.03.1.03.01.18.03.003 UPJJ WILAYAH II 1.03.1.03.01.18.03.004 UPJJ WILAYAH III 1.03.1.03.01.18.03.005 1.03.1.03.01.18.03.006 - Pemeliharaan Jalan (DAK AFFIRMASI) 0.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 0.00 5,614,928,929.00 0.00 5,614,928,929.00 0.00 1,0,836,000.00 0.00 1,0,836,000.00 1.03.1.03.01.18.04 0.00 69,60,823.00 3,500,000,000.00 3,569,60,823.00 n jembatan 1.03.1.03.01.18.04.001 n jembatan (DAK Infrastruktur Publik Dasar) 1.03.1.03.01.18.04.002-1.03.1.03.01.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0.00 69,60,823.00 3,500,000,000.00 3,569,60,823.00 1.03.1.03.01.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1.03.1.03.01.22.01.001 Penyusunan sistem
informasi/data base jalan 1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0.00 560,590,616.00 14,15,940,000.00 15,26,530,616.00 1.03.1.03.01.23.04 Pengadaan alat-alat 0.00 20,840,000.00 14,619,160,000.00 14,640,000,000.00 berat 1.03.1.03.01.23.04.001 Pengadaan alat-alat berat 0.00 20,840,000.00 14,619,160,000.00 14,640,000,000.00 1.03.1.03.01.23.10 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 n alat-alat berat 1.03.1.03.01.23.10.001 n alat-alat berat 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 1.03.1.03.01.23.16 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Workshop 0.00 89,420,000.00 96,80,000.00 186,200,000.00 dan Laboratorium 1.03.1.03.01.23.16.001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Workshop dan Laboratorium 0.00 89,420,000.00 96,80,000.00 186,200,000.00 1.03.1.03.01.23.1 Monitoring dan Kegiatan Operasional Workshop 0.00 150,330,616.00 0.00 150,330,616.00 dan Laboratorium 1.03.1.03.01.23.1.001 Monitoring dan Kegiatan Operasional Workshop dan Laboratorium 1.03.1.03.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 0.00 150,330,616.00 0.00 150,330,616.00 0.00 6,823,99,980.00 1,28,266,000.00 8,102,263,980.00 1.03.1.03.01.24.09 Pelaksanaan normalisasi 0.00 1,933,50,000.00 0.00 1,933,50,000.00 saluran sungai 1.03.1.03.01.24.09.001 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 0.00 1,933,50,000.00 0.00 1,933,50,000.00 1.03.1.03.01.24.10 0.00 4,520,699,450.00 0.00 4,520,699,450.00 n jaringan irigasi 1.03.1.03.01.24.10.001 n jaringan irigasi (DAK IPD) 1.03.1.03.01.24.10.002 1.03.1.03.01.24.10.003 Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK AFIRMASI) Rehabilitasi Jaringan Irigasi 0.00 1,025,661,000.00 0.00 1,025,661,000.00 0.00 3,301,038,450.00 0.00 3,301,038,450.00 0.00 194,000,000.00 0.00 194,000,000.00 1.03.1.03.01.24.18 Pembangunan Jaringan 591,486,000.00 591,486,000.00 Irigasi 1.03.1.03.01.24.18.003 Peningkatan/Pembangun an Baru Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN USULAN DAERAH TA. 2015) 1.03.1.03.01.24.18.004 1.03.1.03.01.24.18.005 - Pembangunan Jaringan Irigasi (DAU) 494,486,000.00 494,486,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 1.03.1.03.01.24.22 Operasi dan Pemeliharaan jaringan 0.00 369,548,530.00 0.00 369,548,530.00 irigasi (DAU) 1.03.1.03.01.24.22.001 Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 0.00 369,548,530.00 0.00 369,548,530.00 1.03.1.03.01.24.23 Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK 28,80,000.00 28,80,000.00 Tambahan) 1.03.1.03.01.24.23.001 Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Tambahan) 28,80,000.00 28,80,000.00 1.03.1.03.01.24.24 Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK 408,000,000.00 408,000,000.00 REGULER) 1.03.1.03.01.24.24.001 1.03.1.03.01.30 Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK REGULER) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 408,000,000.00 408,000,000.00 0.00 4,335,86,62.00 50,669,8,085.85 55,005,53,12.85 1.03.1.03.01.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk 16,084,13,285.85 16,084,13,285.85 perdesaan 1.03.1.03.01.30.01.001 1.03.1.03.01.30.01.002 1.03.1.03.01.30.01.003 1.03.1.03.01.30.01.004 - Lingkungan Paket 1 Lingkungan Paket 2 Lingkungan 8,162,582,200.00 8,162,582,200.00 6,28,800,000.00 6,28,800,000.00 1,634,331,085.85 1,634,331,085.85 1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan jalan dan 0.00 9,050,000.00 19,222,998,800.00 19,302,048,800.00
jembatan perdesaan 1.03.1.03.01.30.02.001 Peningkatan jalan (DAK Transportasi AFFIRMASI) 1.03.1.03.01.30.02.002 ( DAK Transportasi Reguler ) 1.03.1.03.01.30.02.003 ( DAK Transportasi Desa AFFIRMASI ) 1.03.1.03.01.30.02.004 Pembangunan Jembatan 1.03.1.03.01.30.02.005 (DAK Transportasi ) 1.03.1.03.01.30.02.006 1.03.1.03.01.30.02.00 1.03.1.03.01.30.02.008 1.03.1.03.01.30.02.010-1.03.1.03.01.30.02.011-1.03.1.03.01.30.02.012-1.03.1.03.01.30.02.013-1.03.1.03.01.30.02.014-1.03.1.03.01.30.02.015-1.03.1.03.01.30.02.016 - Pembangunan Jembatan Lingkungan Perdesaan 0.00 25,350,000.00 2,893,500,000.00 2,918,850,000.00 2,013,80,000.00 2,013,80,000.00 1,134,600,000.00 1,134,600,000.00 0.00 30,850,000.00 6,542,50,000.00 6,53,600,000.00 43,868,800.00 43,868,800.00 339,000,000.00 339,000,000.00 1,358,000,000.00 1,358,000,000.00 0.00 22,850,000.00 4,19,410,000.00 4,220,260,000.00 1.03.1.03.01.30.03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 0.00 12,250,000.00 13,26,085,000.00 13,439,335,000.00 perdesaaan 1.03.1.03.01.30.03.001 Pembangunan sarana dan prasarana air minum pedesaan (DAK REGULER) 1.03.1.03.01.30.03.002 Pembangunan sarana dan prasarana air minum pedesaan (DAK AFFIRMASI) 1.03.1.03.01.30.03.003 Pembangunan sarana dan prasarana air minum pedesaan (DAK IPD) 1.03.1.03.01.30.03.004 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK TAMBAHAN) 1.03.1.03.01.30.03.006 Pembangunan sarana dan prasarana Sumur Bor perdesaaan 1.03.1.03.01.30.03.00 Penyusunan Data Base Sarana Air Bersih 0.00 26,550,000.00 1,904,143,000.00 1,930,693,000.00 0.00 26,550,000.00 1,295,00,000.00 1,321,620,000.00 0.00 19,150,000.00,00,180,000.00,19,330,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 2,342,692,000.00 2,342,692,000.00 1.03.1.03.01.30.05 n jalan dan jembatan 0.00 3,689,59,839.00 1,49,380,000.00 5,168,959,839.00 perdesaaan 1.03.1.03.01.30.05.001 n jalan pedesaan ( DAK Transportasi AFFIRMASI ) 1.03.1.03.01.30.05.002 1.03.1.03.01.30.05.004 1.03.1.03.01.30.05.005-1.03.1.03.01.30.05.00 - Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jembatan Pemeliharaan Jalan 0.00 2,482,129,839.00 0.00 2,482,129,839.00 0.00 48,300,000.00 1,49,380,000.00 1,52,680,000.00 0.00 1,159,150,000.00 0.00 1,159,150,000.00 1.03.1.03.01.30.06 n sarana dan prasarana 615,00,000.00 615,00,000.00 air bersih perdesaaan 1.03.1.03.01.30.06.001 n sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 615,00,000.00 615,00,000.00 1.03.1.03.01.30.40 Dana Pendamping Pembangunan 0.00 251,569,62.00 0.00 251,569,62.00 Infrastruktur Perdesaan 1.03.1.03.01.30.40.001 1.03.1.03.01.30.40.002 - Dana Pendamping Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 0.00 251,569,62.00 0.00 251,569,62.00
1.03.1.03.01.30.41 1.03.1.03.01.30.41.002-1.03.1.03.01.30.41.003-1.03.1.03.01.30.43 Dana Penunjang Penyediaan Air Minum 0.00 143,42,161.00 0.00 143,42,161.00 Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 1.03.1.03.01.30.43.001 Dana Penunjang Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 1.03.1.03.01.33 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 0.00 143,42,161.00 0.00 143,42,161.00 1.03.1.03.01.33.01 Kegiatan Pengawasan Tertib Penyelengaraan Jasa Konstruksi 1.03.1.03.01.33.01.001 1.03.1.03.01.34 Kegiatan Pengawasan Bidang Keciptakaryaan Pembangunan Fasilitas Umum 0.00 119,950,000.00 10,840,400,000.00 10,960,350,000.00 1.03.1.03.01.34.01 Pembangunan Gedung 0.00 13,300,000.00 1,34,00,000.00 1,388,000,000.00 1.03.1.03.01.34.01.001 Pembangunan Gedung Seni 1.03.1.03.01.34.01.002 Pembangunan Gedung 0.00 13,300,000.00 986,00,000.00 1,000,000,000.00 388,000,000.00 388,000,000.00 1.03.1.03.01.34.02 Pembangunan Tugu 1,594,000,000.00 1,594,000,000.00 1.03.1.03.01.34.02.001 1.03.1.03.01.34.02.002 Pembangunan Tugu Monumen 5 Makam Tua Pembangunan Tugu Entuyut 1.03.1.03.01.34.02.003 Rehabilitasi Tugu 500,000,000.00 500,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 1.03.1.03.01.34.04 Pembagunan Sanitasi 0.00 106,650,000.00,164,850,000.00,21,500,000.00 1.03.1.03.01.34.04.001 1.03.1.03.01.34.04.002 Pembagunan Sanitasi (DAK REGULER) Pembangunan Sanitasi (DAK AFFIRMASI) 1.03.1.03.01.34.04.003 Pembangunan sanitasi ( Dak Insfrastruktur Publik Dasar ) 1.03.1.03.01.34.04.004 Pembangunan MCK 1.03.1.03.01.34.04.005-0.00 6,850,000.00 1,388,600,000.00 1,456,450,000.00 0.00 15,950,000.00 62,000,000.00,950,000.00 0.00 22,850,000.00 4,424,200,000.00 4,44,050,000.00 590,050,000.00 590,050,000.00 1.03.1.03.01.34.08 Penataan Lingkungan 558,350,000.00 558,350,000.00 Fasilitas Umum 1.03.1.03.01.34.08.001 Penataan Lingkungan Fasilitas Umum 558,350,000.00 558,350,000.00 1.03.1.03.01.34.09 Rehabilitasi Gedung 148,500,000.00 148,500,000.00 1.03.1.03.01.34.09.001 Rehabilitasi Gedung 1.03.1.03.01.3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 148,500,000.00 148,500,000.00 0.00 1,844,486,853.50 0.00 1,844,486,853.50 1.03.1.03.01.3.01 Perencanaan Pengembangan 0.00 1,844,486,853.50 0.00 1,844,486,853.50 Infrastruktur 1.03.1.03.01.3.01.001 Perencanaan Teknis Kegiatan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 201 1.03.1.03.01.3.01.002 1.03.1.03.01.3.01.003 1.03.1.03.01.3.01.004 1.03.1.03.01.3.01.005 1.03.1.03.01.3.01.006-1.03.1.03.01.3.01.00-1.03.1.03.01.3.01.008-1.03.1.03.01.3.01.009-1.03.1.03.01.3.01.010-1.03.1.03.01.3.01.011 - Penyusunan Perencanaan Program Perencanaan Teknis pengairan/sumber Daya Air (DAU) Perencanaan Teknis Cipta Karya Perencanaan Teknis Bina Marga 1.03.1.03.01.40 Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Air Minum 0.00 620,350,000.00 0.00 620,350,000.00 0.00 250,228,940.00 0.00 250,228,940.00 0.00 280,501,485.00 0.00 280,501,485.00 0.00 285,619,658.50 0.00 285,619,658.50 0.00 40,86,0.00 0.00 40,86,0.00 285,000,000.00 285,000,000.00
1.03.1.03.01.40.01 Rehabilitasi/Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana 285,000,000.00 285,000,000.00 Air Minum 1.03.1.03.01.40.01.001 Rehabilitasi/Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Air Minum 1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan 285,000,000.00 285,000,000.00 1.04.1.03.01.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04.1.03.01.15.06.001-1.04.1.03.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 14,20,050,000.00 14,20,050,000.00 1.04.1.03.01.16.0 4,36,90,000.00 4,36,90,000.00 Lingkungan Perkotaan 1.04.1.03.01.16.0.002 Lingkungan Perkotaan 4,36,90,000.00 4,36,90,000.00 1.04.1.03.01.16.12 10,343,080,000.00 10,343,080,000.00 Lingkungan Perumahan 1.04.1.03.01.16.12.001 Lingkungan Perumahan 1.04.1.03.01.22 Program Pembangunan Sarana/Prasarana serta Fasilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman 10,343,080,000.00 10,343,080,000.00 0.00 2,020,50,000.00 0.00 2,020,50,000.00 1.04.1.03.01.22.02 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana 0.00 2,020,50,000.00 0.00 2,020,50,000.00 Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.04.1.03.01.22.02.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan ( DAK Infrastruktur Publik Daerah ) 1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 0.00 2,020,50,000.00 0.00 2,020,50,000.00 0.00 1,600,854,828.00 0.00 1,600,854,828.00 1.05.1.03.01.15.10 Rapat koordinasi tentang 0.00 349,999,32.00 0.00 349,999,32.00 perencanaan tata ruang 1.05.1.03.01.15.10.003 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Tata Ruang 0.00 349,999,32.00 0.00 349,999,32.00 1.05.1.03.01.15.24 Dana Penunjang Penyusunan Dokumen 0.00 1,250,855,096.00 0.00 1,250,855,096.00 RDTR Kawasan Kota Kab. Sintang 2015-2016 1.05.1.03.01.15.24.001 Dana Penunjang Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Kota Kab. Sintang 2015-2016 0.00 1,250,855,096.00 0.00 1,250,855,096.00 1.05.1.03.01.15.25 Kegiatan Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Kab.Sintang 2016-2036 1.05.1.03.01.15.25.001-1.05.1.03.01.1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0.00 1,089,999,42.00 0.00 1,089,999,42.00 1.05.1.03.01.1.05 Pengawasan 0.00 119,999,81.00 0.00 119,999,81.00 pemanfaatan ruang 1.05.1.03.01.1.05.001 Pengawasan pemanfaatan ruang 0.00 119,999,81.00 0.00 119,999,81.00 1.05.1.03.01.1.0 Sosialisasi kebijakan pengendalian 0.00 249,999,965.00 0.00 249,999,965.00 pemanfaatan ruang 1.05.1.03.01.1.0.001 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0.00 249,999,965.00 0.00 249,999,965.00 1.05.1.03.01.1.08 Monitoring, evaluasi dan 0.00 229,999,810.00 0.00 229,999,810.00 pelaporan 1.05.1.03.01.1.08.002 Monitoring Pemanfaatan Tata Ruang 0.00 229,999,810.00 0.00 229,999,810.00 1.05.1.03.01.1.09 Monitoring Penataan Bangunan dan 0.00 240,000,020.00 0.00 240,000,020.00 Lingkungan 1.05.1.03.01.1.09.001 Penunjang Pelayanan Advice Planning/Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) 0.00 240,000,020.00 0.00 240,000,020.00 1.05.1.03.01.1.12 Pengaturan Letak Tempat dan Informasi 0.00 249,999,61.00 0.00 249,999,61.00 Lahan 1.05.1.03.01.1.12.001 Penunjang Pelayanan Rekomendasi 0.00 249,999,61.00 0.00 249,999,61.00
Bangunan/Persetujuan Site Plan 1.05.1.03.01.1.13 Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.05.1.03.01.1.13.002-1.1.1.03.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0.00 9,300,000.00 1,38,00,000.00 1,388,000,000.00 1.1.1.03.01.16.06 Pengembangan kebudayaan dan 0.00 9,300,000.00 1,38,00,000.00 1,388,000,000.00 pariwisata 1.1.1.03.01.16.06.001 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1.1.1.03.01.16.06.002-1.1.1.03.01.19 Program Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman 0.00 9,300,000.00 1,38,00,000.00 1,388,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1.1.1.03.01.19.01 Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman Tradisional ( Peningkatan Sarana & Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman. DAK ) 200,000,000.00 200,000,000.00 1.1.1.03.01.19.01.001 Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman Tradisional ( Peningkatan Sarana & Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman. DAK ) 200,000,000.00 200,000,000.00 1.1.1.03.01.19.03 Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman Tradisional 1.1.1.03.01.19.03.001-1.18.1.03.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 95,600,000.00 95,600,000.00 1.18.1.03.01.21.02 Peningkatan pembangunan saran dan 95,600,000.00 95,600,000.00 prasarana olahraga 1.18.1.03.01.21.02.001 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 95,600,000.00 95,600,000.00 JUMLAH 56,000,000.00 31,34,842,28.90 229,845,610,434.85 261,249,453,163.5 Sintang, KEPALA DINAS PEKERJAAN Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. : : : Ir.M.MURJANI,MT 196504151991011002