RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

dokumen-dokumen yang mirip
Profil SKPD Profil Kedudukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

RINGKASAN EKSEKUTIF. Sasaran Strategis 1. Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu-lintas di jalan

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA 2014 KATA PENGANTAR

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I. Pendahuluan. Lakip Dinhubkominfo Kab. Kudus TA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016


KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 60 TAHUN 2004 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO TAHUN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

POHON KINERJA Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya sarana perhubungan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA PADANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PERHUBUNGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

BAB II PROFIL DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SUMATERA UTARA

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD (

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS DINAS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB II DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Tahun Target Capaian Kinerja (output) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Belanja repeater radio komunikasi dan wi-fi 1 tahun

BAB I PENDAHULUAN 1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 02/02/ /11/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 1 dari 7

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. 4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

PENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP

: PERHUBUNGAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

BAB IV GANBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. jalan Dr. Sutomo No. 88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TAHUN 2017

- 1 - BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Rencana Kerja SKPD. Perubahan 2014

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 61 TAHUN 2008 T E N T A N G

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Transkripsi:

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012

I PENDAHULUAN A. Latar Belakang D alam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 20 12 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2012, arah kebijakan, program dan kegiatan dan capaian program. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Pandeglang Tahun 2012 disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika jangka pendek pada tahun 2012.

2. Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang tahun 2012 disusun adalah untuk : a. memberikan informasi rencana program kegiatan tahunan; b. yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012; c. adanya dokumen guna penyusunan rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun 2012; d. serta menjadi arah dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 20 12 khususnya di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529); 6. Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kierja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahu 2004-2009.

II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU A. Tugaokok dan Fungsi A. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Pandeglang, yang didalamnya terbentuk organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Pandeglang. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Kepala Dinas dibantu oleh : 1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian keuangan dan Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Bidang Perhubungan Darat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu : Seksi Angkutan dan Seksi Lalu Lintas; 3. Bidang Pengendalian Operasional, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu : Kepala Seksi Penanggulangan Kecelakaan dan kepala Seksi Ketetiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Bidang Perhubungan Laut, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu : Seksi Pelabuhan dan Penunjang Pelayaran dan Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;

5. Bidang Komunikasi dan Informatika, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu : Seksi Sarana Komunika si dan Seksi Pos dan Telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat, pengendalian operasional, perhubungan laut, komunikasi dan informatika; e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2011 Dalam pelaksanaan kerja tahun 2011 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, keberhasilan pembangunan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika belum mencapai prosentase kinerja yang maksimal. Adapun secara umum hambatan / masalah utama yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut : 1. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum memadai; 2. Terbatasnya anggaran pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam membiayai pembangunan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika; 3. Kompetensi Sumber daya manusia bidang perhubungan, komunikasi dan informatika masih kurang. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam pencapaian kinerja maka : 1. Koordinasi horizontal khususnya dengan Dinas Perhubungan, Provinsi Banten dan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kominfo dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika. 2. Pelaksanaan program prioritas dalam upaya efisiensi dan pemanfaatan sumber dana yang ada. 3. Koordinasi Horizontal dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sector perhubungan, komunikasi dan informatika

III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Visi, Misi, Tujuan Visi Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang dijabarkan sebagai berikut : MENINGKATKAN AKSESBILITAS MASYARAKAT DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH PERDESAAN MELALUI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS DAN TERPADU Untuk memenuhi kebutuhan visi tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang menjabarkan kedalam 3 ( tiga ) misi yaitu : 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan professional; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika 3. Meningkatkan sistem Pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu : a). Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang.

b). Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mampu mendorong kelancaran transportasi masyarakat dengan aman dan nyaman. c). Mewujudkan peningkatan kapasitas sarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang memadai, handal dan terintegrasi. d). Terselenggaranya pelayanan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian transportasi serta komunikasi dan informatika yang efektif. e). Mewujudkan sarana dan prasarana sistem komunikasi dan informasi yang menjangkau kota-kota kecamatan. B. Sasaran dan Kebijakan Sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu : a. Terciptanya lalulintas pada seluruh jaringan jalan dan terminal dalam Kabupaten Pandeglang. b. Terdistribusinya rute angkutan kota keseluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. c. Tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang yang memudahkan bagi pengguna jasa angkutan umum dan lalulintas. d. Tersedianya informasi jaringan jalan sebagai acuan dalam mengkaji, mengevaluasi serta analisis detial sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang yang ada. e. Tersedianya informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang dengan data yang akurat.

f. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang. g. Tersedianya media informasi jaringan angkutan umum dan lalulintas di Kabupaten Pandeglang Kebijakan 1. Terselenggaranya manajemen operasional transportasi yang baik; 2. Memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan dan penumpang angkutan umum; 3. Mereduksi dan mengeliminasi sumber-sumber kemacetan yang menjadi faktor utama keterhambatan lalu lintas. C. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan

Layanan Administrasi Kantor Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Pengadaan Alat Tulis Kantor b. Capaian Program Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pembagunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Revitalisasi Halaman Gedung Kantor b Capaian Program Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan disiplin aparatur a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b. Capaian Program Meningkatnya disiplin aparatur 4. Program peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan b. Capaian Program Terselenggaranya angkutan yang tertib, lancer aman dan selamat

5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas a. Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas Pemeliharaan Rambu, Traffic Light, Median dan Marka Jalan Keselamatan Transportasi Darat (DAK) Optimalisasi DAK Keselamatan Transportasi Darat b. Capaian Program Tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal a. Kegiatan Peningakatan Sarana dan Prasarana Moda Transportasi Perdesaan di Daerah Tertinggal. Transportasi Perdesaan c. Capaian Program Meningkatnya arus distribusi barang dan orang dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. 7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut a. Kegiatan Operasional Perhubungan Laut d. Capaian Program Terselenggaranya Perhubungan laut yang tertib, lancer aman dan selamat 8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum a. Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Pandeglang

b. Capaian Program Terselenggaranya partsipasi pameran pembangunan Kabupaten Pandeglang 9. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa a. Kegiatan. Pengembangan Komunikasi, informasi dan media masa b. Capaian Program Terlaksananya penyebaran informasi dan komunikasi antar perangkat daerah dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi

IV INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN KELOMPOK SASARAN A. Indikator Kinerja Sasaran Indikator kinerja sasaran pencapaian kegiatan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2011 dapat dilihat sebagaimana matrik terlampir. B. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran pencapaian kegiatan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012 dapat dilihat sebagaimana matrik terlampir. C. Dana Indikatif Pembiayaan belanja tidak langsung maupun belanja langsung Program / kegiatan untuk pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang tahun 2012 direncanakan dari berbagai sumber APBD II. Jumlah pembiayaan kegiatan maupun jenis belanja sebagai berikut. NO JENIS BELANJA RENCANA ANGGARAN RENCANA SUMBER DANA APBD II NON APBD 1 Pendapatan Rp 670,000,000 Rp 670,000,000 Rp - 2 Belanja Tidak Langsung Rp 5,321,331,265 Rp 5,321,331,265 Rp - 3 Belanja Langsung Rp 1,046,649,000 Rp 595,379,000 Rp 451,270,000 Jumlah Rp 7,037,980,265 Rp 6,586,710,265 Rp 451,270,000

V PENUTUP B erdasarkan uraian pada bab bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang berkaitan dengan program Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 yaitu : 1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Terciptanya peningkatan disiplin aparatur pegawai perhubungan 4. Terciptanya SDM yang handal di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 5. Terwujudnya administrasi yang baik dalam sistem pelaporan kinerja dan keuangan 6. Terciptanya perencanaan yang baik dan berkelanjutan 7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana bagi balai pengujian kendaraan bermotor. 8. Terciptanya disiplin masyarakat pengguna angkutan dalam berlalu lintas 9. Terwujudnya sarana dan prasarana yang di bidang perhubungan. 10. Terciptanya tertib lalu lintas pada seluruh jaringan jalan dan terminal di Kabupaten Pandeglang. 11. Terciptanya tertib administrasi dan pengoperasian kendaraan bermotor. Pandeglang, Januari 2012 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANDEGLANG TTD H. AGUS PRIYADI MUSTIKA, S.Sos NIP. 196006141981011003

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BELANJA PADA SETIAP SKPD (BL. DASAR) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN URUSAN CAPAIAN RENCANA KERJA LOKASI INDIKASI ANGGARAN (Rp) KODE ORGANISASI, PROGRAM PROGRAN & INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET KELOMPOK APBD DAN KEGIATAN TARGET % KINERJA KINERJA KINERJA SASARAN KABUPATEN KEGIATAN 01 02 03 04 05 06 07 08 1 07 1.07.01 1 Program Pelayanan Administrasi Terselenggarannya Perkantoran Pelayanan Administrasi 1 07 1.07.01 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kantor yang Efektif Dana 20,400,000 Dishubkominfo Rp 20,400,000 daya air dan listrik Waktu 12 Bulan terselesaikannya kewajiban Jasa listrik, Telpon pembayaran pelayanan jasa Internet Tersedianya kebutuhan penerangan 100% dan telekomunikasi 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Dana 10,000,000 Dishubkominfo Rp 10,000,000 perijinan kendaraan dinas/operasional Waktu 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan dinas 9 kend R4 secara rutin 7 kend R2 Tersedianya kendaraan dinas yang siap 75% pakai dan laik jalan 7 Penyediaan jasa administrasi Dana 5.000.000 Dishubkominfo Rp 5,000,000 keuangan Waktu 2 Kegiatan Tersusunnya rencana kerja dan 2 Kegiatan perubahan anggaran tahun 2010 Tersedianya program kerja sesuai 100% anggaran 8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Dana 6,000,000 Dishubkominfo Rp 6,000,000 Waktu 12 Bulan Terbayarnya honor petugas kebersihan 6 Org petugas terpeliharanya kebersihan dan keindahan 100% kantor dinas 1 07 1.07.01 1 10 Penyediaan barang cetakan dan Dana 10.000.000 Dishubkominfo Rp 10,000,000 Penggandaan Waktu 12 Bulan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Kop surat, amplop keperluan kantor bend 17, fotocopy Terpenuhinya kebutuhan administrasi 100% kantor

KODE 01 URAIAN URUSAN CAPAIAN RENCANA KERJA LOKASI INDIKASI ANGGARAN (Rp) ORGANISASI, PROGRAM PROGRAN & INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET KELOMPOK APBD DAN KEGIATAN TARGET % KINERJA KINERJA KINERJA SASARAN KABUPATEN KEGIATAN 02 03 04 05 06 07 08 11 Penyediaan komponen instalasi Dana 3,000,000 Dishubkominfo Rp 3,000,000 listrik/penerangan bangunan kantor Waktu 12 Bulan Terseedianya komponen instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan penerangan/listrik 100% pada kantor dinas 7 komponen/alat 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Dana 20,000,000 Dishubkominfo Rp 20,000,000 kantor Tersedianya komputer dan Printer 2 Unit Laptop 2 Unit Printer Terpenuhinya kebutuhan pealatan kantor 100% yang memadai 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Dana 4,000,000 Dishubkominfo Rp 4,000,000 perundang-undangan Waktu 12 Bulan Terselesaikannya langganan surat kabar/majalah 7 surat kabar/ majalah Ketersediaan informasi 100% 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dana 23,000,000 Jakarta Rp 23,000,000 ke luar daerah Waktu 12 Bulan Prov. Banten Keikutsertaan dalam rapat-rapat 12 Kegiatan Jawa Barat koordinasi dan konsultasi Jateng Didapatnya bahan dalam penyelenggaraan 100% Luar Jawa 1 07 1.07.01 1 18 Penyediaan jasa keamanan kantor Kantor yang Efektif Dana 12,000,000 Dishubkominfo Rp 12,000,000 SDM 4 Orang kegiatan Terselenggaranya tugas piket pada kantor Dinas 12 Bulan Terjaganya keamanan kantor dinas 100% 22 Peningkatan kelengkapan administrasi Dana 10.000.000 Dishubkominfo Rp 10,000,000 ketatausahaan kepegawaian dan Waktu 12 Bulan kearsipan Teredianya kelengkapan administrasi 1 Paket kepegawaian dan arsip Terkelolanya administrasi kepegawaian 100% yang tertib

KODE 01 URAIAN URUSAN CAPAIAN RENCANA KERJA LOKASI INDIKASI ANGGARAN (Rp) ORGANISASI, PROGRAM PROGRAN & INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET KELOMPOK APBD DAN KEGIATAN TARGET % KINERJA KINERJA KINERJA SASARAN KABUPATEN KEGIATAN 02 03 04 05 06 07 08 23 Pengadaan Kelengkapan dan Alat Dana 3.000.000 Dishubkominfo Rp 3,000,000 Kebersihan Waktu 12 Bulan Tersedianya kelengkapan dan alat kebersihan pada kantor dinas 7 Jenis Terpenuhinya kebutuhan administrasi 100% kantor dinas 24 Layanan administrasi kantor Dana 10,000,000 Dishubkominfo Rp 10,000,000 kantor Waktu 12 Bulan Teredianya alat kebutuhan administrasi kantor dinas Terpenuhinya kebutuhan administrasi 100% kantor dinas 21 Jenis ATK 31 Pembayaran Honor Tenaga Kontrak Kerja Dana 46,751,000 Dishubkominfo Rp 46,751,000 (TKK) Waktu 12 Bulan 1 07 1.07.01 2 Program Peningkatan Sarana dan Ketersediaan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur Terfasilitasinya pembayaran honor TKK 19 Orang Termotivasinya pelayanaan tugas pegawai 100% 1 07 1.07.01 2 12 Pengadaan peralatan studio dan yang memadai Dana 20,000,000 Dishubkominfo Rp 20,000,000 komunikasi Tersedianya peralatan studio dan alat 2 Handycam TKK komunikasi Terpenuhinya kebutuhan alat studio dan 80% alat komunikasi pelaksanaan tugas 15 Pesawat HT 1 Kamera Digital 24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Dana 5,000,000 Dishubkominfo Rp 5,000,000 kantor Waktu 4 Triwulan 1 07 1.07.01 3 Program Peningkatan Disiplin aparatur Meningkatnya disiplin dalam pelaksanaan tugas Pemeliharaan peralatan kantor secara rutin 10 Unit Peralatan kantor tetap dapat berfungsi 100% 1 07 1.07.01 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta kedinasan Dana 40,000,000 Dishubkominfo Rp 40,000,000 perlengkapannya Pegawai dan petugas parkir 150 Orang Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya 150 Stel Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas 100% pegawai

KODE 01 URAIAN URUSAN CAPAIAN RENCANA KERJA LOKASI INDIKASI ANGGARAN (Rp) ORGANISASI, PROGRAM PROGRAN & INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET KELOMPOK APBD DAN KEGIATAN TARGET % KINERJA KINERJA KINERJA SASARAN KABUPATEN KEGIATAN 02 03 04 05 06 07 08 1 07 1.07.01 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tersedianya bahan dan Umum data pameran pembangunan 1 07 1.07.01 30 17 Pameran Pembangunan Tingkkat Dana 15,000,000 Dishubkominfo Rp 15,000,000 Kabupaten Waktu 10 Hari Keikutsertaan pameran pembangunan 1 Paket tingkat kabupaten Terpublikasinya kegiatan pembangunan 100% J U M L A H Rp 263,151,000 Pandeglang, 04 April 2011 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANDEGLANG H. FERY HASANUDIN, SH.,MH NIP : 196108281987031007

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 KABUPATEN PANDEGLANG Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rencana Tahun 2012 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Tingkat Capaian Kinerja APBD Rp APBD Prov Rp APBN Rp Sumber Lain Rp Catatan Penting Instansi Penanggung Jawab 1.07 Perhubungan 1'07.1.07.02.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Terpeliharanya Sarana dan dan Fasilitas LLAJ Fasilitas LLAJ yang telah ada 1'07.1.07.02.16.04 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Tersedianya sarana Kec. Pagelaran 50% 100,000,000 - - - Peningkatan Pelaya- Dishubkominfo terminal yang layak pakai nan Masyarakat 1'07.1.07.02.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Terciptanya keselamatan operasional angkutan umum otobis 1'07.1.07.02.17.05 1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Terlaksananya pengenda- Kab. Pandeglang 100% 50,000,000 - - - Peningkatan Pelaya- Dishubkominfo Angkutan Umum di Jalan Raya lian dan pengawasan nan Masyarakat operasional angkutan kendaraan otobis 1'07.1.07.02.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Terciptanya keselamatan Perhubungan operasional angkutan umum otobis 1'07.1.07.02.18.05 1. Pembangunan Halte Bus Tersedianya fasilitas Kec. Kadu Hejo 100% 30,000,000 - - - Peningkatan Pelaya- Dishubkominfo pelayanan umum Kec. Majasari nan Masyarakat 1'07.1.07.02.19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Terselenggaranya lalu Lintas lintas yang tertib, lancar aman dan selamat 1'07.1.07.02.19.07 1. Operasional Pengamanan dan Meningkatnya ketertiban, Kab. Pandeglang 75% 100,000,000 - - - Peningkatan Pelaya- Dishubkominfo Pengendalian Lalu Lintas Angkutan keselamatan dan kelancaran nan Masyarakat Jalan lalu lintas 2. Pemeliharaan Rambu, Tarffic Light, Terpeliharanya sarana Kec. Pandeglang 100% 35,000,000 - - - Peningkatan Pelaya- Dishubkominfo Median dan Marka Jalan pengendali lalu lintas nan Masyarakat 1'07.1.07.02.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya arus distribusi Perdesaan di daerah Tertinggal (DAK) orang dan barang dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat

Rencana Tahun 2012 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Tingkat Capaian Kinerja APBD Rp APBD Prov Rp APBN Rp Sumber Lain Rp Catatan Penting Instansi Penanggung Jawab 1'07.1.07.02.21.01 1. Peningkatan Sarana Moda Transportasi Terpenuhinya sarana Kab. Pandeglang 80% 170,000,000-1,700,000,000 - Peningkatan Pelaya- Dishubkominfo Perdesaan di daerah Tertinggal transportasi bagi masyarakat nan Masyarakat desa tertinggal 1'07.1.07.02.21.02 2. Penunjang DAK Sarana dan Prasarana Tersedianya administrasi Dinas Perhubungan 100% 30,000,000 - - - Peningkatan Pelaya- Dishubkominfo Perdesaan di Daerah Tertinggal kegiatan DAK Bidang nan Masyarakat Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal 1'07.1.07.02.22 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Terselenggaranya Perhubungan Laut perhubungan laut yang tertib, lancar dan selamat 1'07.1.07.02.22.01 1. Operasional Perhubungan Laut Tertib penyelenggaraan Kec. Carita 75% 100,000,000 - - - Penunjang Dishubkominfo perhubungan laut kabupaten Kec. Labuan Peningkatan PAD Kec. Panimbang Kec. Sumur Kec. Cikeusik 1.25.1.07.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Terlaksananya penyebaran dan Media Masa informasi antar perangkat daerah 1.25.1.07.02.15.07 1. Perencanaan dan Pengemmbangan Terfasilitasinya perencanaan Kab. Pandeglang 100% 50,000,000 - - - Dishubkominfo Kebiijakan Komunikasi dan Informasi dan pengembangan komunikasi dan informasi JUMLAH 665,000,000-1,700,000,000 - Pandeglang, 04 April 2011 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANDEGLANG H. FERY HASANUDIN, SH.,MH NIP : 196108281987031007